syb创业计划书第二版

2024-08-14

syb创业计划书第二版(10篇)

1.syb创业计划书第二版 篇一

syb范文

黄亮和李燕的创业计划书范文

第期学员

日期

****年**月**日

姓名

一.企业描述

1.主要经营范围(产品或服务描述)

我创办的项目是“朱砂泥手工艺品加工厂”。

主要从事小型手工艺品的设计、生产、批发业务,暂不搞零售。

主要产品是:飞马、菩萨、飞天三个系列,共18个品种。

本企业创办初期,以自行设计、自主生产为主;来样加工为附。

以批发为主要销售方式,不搞赊销,减少资金占压。由于人手原因,暂不零售,将来准备在敦煌旅游区设立摊位,主要是了解市场需求,改进设计和生产。

产品市场前景广阔,据调查,来我省旅游的游客80%的会买纪念品,仅敦煌旅游区一处,一年就卖“朱砂泥手工艺品”15万件,附近其他景点同时销售15万件,共30万件的市场容量,而本地生产的仅19万件,其余11万件由外地工厂加工,我厂有较好的生存空间。

所属行业类型:

x

生产制造

零售

批发

服务

农业

运输

家庭手工业

其它

二.创业者个人情况描述

1.以往的创业、经营经历(包括时间)

黄亮:原镇陶瓷厂技工,手艺高,从事陶瓷加工有20余年的经验。担任过班组长,有一定的生产组织能力。

李燕:在供销社当过售货员和业务组长,有一定的和市场打交道的经验。

2.教育背景,所学习的相关课程(包括时间)

黄亮、李燕均初中毕业

配偶职业状况:□

在职

下岗、失业

病(退)休

女:□

在读

工作

失业

三.市场评估

1.目标客户描述:

最终客户是占游客大多数的中等收入者。

目标客户是各旅游景点的商店,为他们提供“价格便宜、样式简单、便于携带、有地方特色”的工艺品。

今后,可以与旅游纪念品公司、工艺品公司、贸易公司、装修公司合作。

2.市场的容量/本企业预计市场占有率:

市场容量为30万件,当地供应量仅为19万件,有

11万件的市场可供初期与外地企业竞争。

如果,我厂能占有这11万件的10%,约10000件就可保证初期的生产能力满负荷。同时,采取各种方法改进设计、生产、销售,完全有可能强占本地的供货市场约5%,两项合计为20000件。但仅占整个市场的6.7%,发展的余地很大。

3.市场容量的变化趋势

随者西部大开发的进程,游客会增加,市场容量会扩大;但竞争者也会增多,且市场增容的速度可能会比加剧竞争的速度要慢,因此,必须练好内功,有领先一步的意识,做到“销售一代、生产一代、设计一代、开发一代”。

4.竞争对手的主要优势:

相对于竞争对手的主要劣势:

1.起步早

1.起步晚

2.有雇工,产量大

2.产量小

3.在景点摆摊,了解市场

3.不了解市场

4.价格低

4.价格比他们高1元

5.有一定的销售渠道

5.没有渠道

6.有一定的经验

6.没有经验

7.7.8.8.9.9.5.竞争对手的主要劣势:

相对于竞争对手的主要优势:

1.产品简单

1.产品精致

2.品种少

2.品种多

3.产品均为仿制

3.自行设计

4.没包装

4.有便于携带的包装

5.没计划

5.有一定的计划

6.不打广告

6.准备搞宣传

7.不贴商标

7.贴商标,创品牌

8.8.9.9.四.市场营销计划

1.产品(产品系列)服务的特点与优势:

贴近丝绸之路的背景主题,先做飞马、菩萨、飞天三个系列,通过“造型设计和古旧的色泽”突出“古朴和乡土特色”。

尺寸小,有包装,便于携带。

2.价格

产品(产品系列)服务成本销售价竞争对手的价格

飞马1.2-1.51.8-2.01.5-2.0

菩萨同上同上同上

飞天同上同上同上

折扣将给予:订量达到200件,可折价5%

赊销将给予:订量的30%可赊销订量连续三次达到200件

3.分销方式(选择一项):

产品将买给:

最终消费者

x

零售商

批发商

4.选择该分销方式的理由:

没有富余人手销售

5.促销

人员推销

成本预测

广告

成本预测

公共关系报纸宣传成本预测0

营业推广免费样品成本预测20*1.5=30

6.经营地址描述

(1)选址细节

地址面积(平方米)租金或建筑成本

自家小院

(2)选择该地址的主要理由

交通便利

基础设施健全

价格低廉□

无环境保护限制

短期不会发生地址或居民变动

有较大的消费市场

其它

生产设施占地少;无条件找地方

五.企业组织结构

1.企业将注册成:□

人独资企业

□股份合作制企业

□个体工商户

合伙企业□中外合资企业

□股份有限责任公司

□其它

拟议的公司名称:

2.公司员工包括:□

下岗人员

失业人员

□其它

职务月薪职务月薪

业主/经理:(1)黄亮600业主/经理:(3)

(2)

(4)

工:(1)李燕600员

工:(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(9)

(5)

(10)

3.公司将获得的经营执照、许可证和特征:

类型

费用预测

个体工商户

50元

六.固定资产

1.工具和设备

根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备

设备描述数量单价总费用(元)

桌椅板凳/电灯、电线

50/30

平整地/搭建工棚*

100/700

灭火器/其他

100/20

工作台*

400

晾晒架/工具

300/100

供应商名称地址电话或传真

2.企业的交通工具

根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

设备描述数量单价总费用(元)

供应商名称地址电话或传真

3.办公设备

办公室需要以下设备:

设备描述数量单价总费用(元)

办公用品

供应商名称地址电话或传真

4.固定资产、折旧明细

资产价值(元)年折旧(元)

工具设备

600

交通工具

办公设备

零售店面

工厂厂房1200

另:开办费350

计:2150780/每月65元

七.营运资金(月)

1.原材料,包装材料

材料描述数量单价每月总费用(元)

朱砂泥

400

羊毛等

彩绘原料

120

小计:

580

供应商名称地址电话或传真

2.其它经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)

其它费用月用费说明

业主的工资600前三个月不领工资

雇员工资

租金

营销费用50

电费

电话费

维护、维修30

保险

公司注册费3

5其它必备品30/20折旧、保险

总计76

5八、销售收入预测(12个月)

销售的商品3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

销售数量300

600

800

1000

1200

1200

1200

每件物品的平均价1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

月销售值477

54127

21590

1908

1908

1908

销售的商品10月

11月

12月

小计

1月2月合计

销售数量1200

1200

1200

9900

1200

1200

12300

每件物品的平均价1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

月销售值1908

1908

1908

1574

11908

1908

19557

九、销售和成本计划

十、现金流量计划(草案)

2.SYB创业计划书 篇二

企业名称:小可爱儿童玩具出租连锁加盟店

班级:工商410

32姓名:陆诗薇(4010103215)

一.企业概况和主要经营范围

我的创业门店名称是“小可爱儿童玩具出租连锁加盟店”,我的店是合伙企业,和我的同学两个人一起开设。

创业构思:由于现在的孩子都是父母的小宝贝,孩子喜欢各种各样的玩具,可是现在物价不断上升,儿童的玩具也是十分昂贵的,所以,我联想到了开设一家出租儿童玩具的店,并且先以样板店的形式开设,如果以后做的好,就可以再开分店,不断扩大店面。

经营范围:以出租婴幼儿童车、童床和儿童玩具为主,兼售卖婴幼儿童玩具。企业规模:一家20~30平米的店面

地址:水莲花园小区内(常熟市靠市中心)

项目投资:10万元来源:和同学两人在校期间打工赚钱,毕业以后工作2至3年累积存款,估计两人一共可以累积5万元左右。然后每个人再问家里要2到3万,这样差不多10万多点,对这家店投资。

企业宗旨:让孩子更聪明,让家长更省钱,让加盟者更成功!

二.创业作者的个人情况以及经验和所学的相关课程

对于我个人的能力及情况来说,我天生很喜欢小孩子,也喜欢和小孩子一同玩耍,当然对于小孩子玩的玩具也是能够了解清楚,这对于我创业这家店来说是有益的,也是正确的。相信这家店会在我的努力下,办的有声有色。

三.市场评估及顾客描述;竞争对手分析及优势与劣势

1.市场需求分析

玩具是孩子的天使,孩子是父母的心肝宝贝。父母对自己孩子的投入是心甘情愿的,但由于各种原因,又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望。同时,由于孩子的天性,对玩具喜新厌旧,一个几百元的玩具玩几天就不感兴趣了。而市场上层出不穷的高价玩具,都是孩子永不满足的需求,这样促使了“儿童玩具出租行业”的萌芽和发展。

比如婴幼儿大都需要童车,而中档童车价格大约在300~500元之间,高档一点的在1 000元左右,而一部质量较好的童车起码可以用三五年,家庭购买的童车平均使用期为一年左右,不买童车不行,买吧,用完后又很难处理,而且又浪费。相似的用品不仅仅局限于童车,还有童床,学步车,儿童玩具,等等。如果开一间婴幼儿童玩具租赁中心,既给家庭减少费用,又给孩子带来更多的玩具,生意肯定兴隆。

2.目标群体分析

玩具出租主要的目标群体是0~12岁的。儿童,由于出租玩具的品种繁多,档次繁多,适合于各种不同层次的家庭孩子。由于选址在新开发的成熟小区,家庭状况一般在小康水平或小康水平以上,对出租玩具的承受能力均没有任何问题。3.竞争对手的分析

优势(S):这是一个新新的行业,比较好入市,对市场有较强的吸引力,能吸引较多的消费者。

弱势(W):刚进入市场面临着风险和挑战,自身的经验不足,有许多地方做的不是很到位。

机会(O):目前常熟市出租儿童玩具的公司或店铺寥寥无几,这是一个新的行业,我们应该有一种先入为主的优势,特别对发展连锁加盟店尤其有利。威胁(T):当一个项目被发现巨大市场空间时,必会引来竞争者,为了能让企业在市场中生存和壮大,因此在推出玩具出租加盟样板店时,要实行“五个”统一的管理模式(即统一形象设计,统一宣传资料,统一会员卡销售,统一营销管理,统一售后服务)建立自身的品牌。提高服务质量和准确掌握市场行情也是增强竞争力的办法。

四.市场营销计划

市场营销的4P计划主要指Product(产品),Price(价格),Place(地点),Promotion(促销)

产品:以出租婴幼儿童车、童床和儿童玩具为主,兼售卖婴幼儿重玩具。店内货物定位分三类摆放:

①以婴幼儿类(童车、童床、学步车类)

②儿童玩具类(大制类、遥控类、体育类、学习类、拼装类、音乐类等)③销售类

价格:租赁童车,童床5元/天,儿童玩具2元/天;出售婴儿玩具按原价的9.5折出售;以“玩具出租会员制”为动作模式:采取年卡的形式,年卡200元/张。地点:以新的成熟的小区为依托,以样板店为龙头,以水莲花园小区为样板店。该社区入住率达80%,已人住8 000余户人家。

促销:通过传单的分发,让很多人都知道这个新事物的出现;在新店开张的时候可以采取租赁童车,童床送小玩具的促销活动来吸引顾客。

五.企业组织机构

职员及岗位职能

(1)样板店经理1名:负责整个样板店的管理及玩具的采购工作;(2)店员2名:负责与顾客的各项工作,2人各兼出纳与会计;(3)玩具维修保养员1名:负责玩具维修保养工作;(4)市场策划2名:主要样板店的策划和连锁加盟店的策划;(5)老板1名:统筹全盘,负责战略性规划。总共7名,要求持证上岗的,必须持证上岗。

六.固定资产投产

样板店启动资金大约在7万元左右,具体安排:

(1)办理工商、税务登记等费用:1200元

(2)店铺(20~30平方米)租金:9000元(按租金3000元/月)

(3)装修:10000元

(4)工资(3个月):16800元

(5)购买产品及维修保养费用:20 000元

(6)咨询顾问及资料费:3 000元

(7)公司其他开支:10000元(水费、电费、管理费、工商管理、税费、卫生费及流动资金得等)

总计:70000元左右

七.流动资金

除去以上固定资产的投资70000元,启动资金中剩下30000元,可以作为流动资金;加上店面预计第一个季度保本,第二个季度预计开始盈利,直至第四季度,销售出去的产品收入也是作为流动资金来使用。到了12个月的时候,预计流动资产(除去启动资金)将在6~7万元左右。

八.销售收入预测(12个月)

样板店业务收入来源

(1)销售会员卡是本店主要的收入来源,会员卡有效期为1年,实行计名制。

(2)赔偿金收入(因顾客归还玩具时,有些玩具可能会由于关键部位的断裂,重要配件的丢失损坏等原因,按照我们的“赔偿比例表”,按比例赔偿)

(3)销售玩具

预计通过以上三个方面的收入来源,头一个季度做到保本,第二季度开始逐渐盈利,第三个季度公司逐渐走向成熟,从第四个季度开始,筹建连锁加盟店,争取一个季度筹建一个连锁加盟店,连锁加盟的收费为每家3万元。

这样,估计前第三个季度下来收入可达10万元,即可收回成本。

九.销售和成本计划(利润计划)

通过销售收入的预测,估计头一个季度做到保本,第二季度开始逐渐盈利,第三个季度公司逐渐走向成熟,从第四个季度开始,筹建连锁加盟店,争取一个季度筹建一个连锁加盟店,连锁加盟的收费为每家3万元。

这样,估计前第三个季度下来收入可达10万元,即可收回成本。

到了12个月的时候,预计流动资产(除去启动资金)将在6~7万元左右。如果做的成功的话,以后的盈利也是十分可观的。再加上连锁加盟店的成功开业,销售真真日上,利润可观。

十.可行性报告:

通过以上的创业构思,我认为我的创业构思可行。

3.syb创业计划书 篇三

冰淇淋店主要出售的商品就是火锅冰淇淋、自助DI冰淇淋、油炸火烧冰淇淋,还根据不同人群的特征推出一些套餐,比如A、B、C、D类套餐,情侣套餐、学生套餐等,但同时我们店铺也经营其他的类型的饮料用品,满足消费者对各种饮品的需求。冰淇淋店的主要消费者是校内的学生,他们对冰淇淋有很大的需求,且有一定的购买力,校内的竞争对手少,现有的出售饮品及冰淇淋的商店,他们出售的商品品种单一,满足不了本校学生的需求,更别谈其他的消费者了,所以冰淇淋店开在校内有很大的竞争优势。

我们的创业团队是由一群有着激情、有能力、有思想的一群大学生组成的。由八个女生构成,其中两名是店长,两名成品区导购员,两名自选区导购员,两名商品制作员,这样的组织机构不仅可以满足对顾客服务,而且可以便于管理。

二、产品(服务)介绍

炎热的夏天是我们店主要的销售季节,在这季节中我们店各式各样的冰激凌都提供。顾客可以在任何时候都能吃到冰淇淋,尤其上完体育课,想喝可乐、雪碧的学生,我们可以为他们提供漂浮式冰淇淋饮料,既凉爽又解渴。我们店不仅要在夏季红火,而且在冬天的时候,我们店会主打火锅冰淇淋、油炸火烧冰淇淋,让顾客享受到温暖的感觉,不会因为冬天吃冰淇淋而感到寒冷。总的来说,我们的产品是适合任何季节的。

要做出各式各样的冰淇淋就必须要有好的设备,我们店选用意大利冰淇淋机,自动温控电炸炉,意式脆皮现烤炉等先进的设备。在服务方面,我们店的人员都得先经过统一的培训,在服务方面做到一致,环环紧扣,微笑服务顾客,不能因为等待而让顾客抱怨甚至流失。在校园内还没有同类型的店与我们店竞争,相信在完善的设备和温馨的服务下,我们店会越来越红火,会走出校园。

三、冰淇淋市场调查与分析

(一)冰淇淋市场总体特征和现状

1、发展速度加快,行业规模总量加大。

冰淇淋以其美观、冰凉、快乐与甜蜜的感受,自十九世纪问世以来,越来越受到世界各地人们的喜爱,但与世界发达国家的消费水平相比差距还比较悬殊。目前世界第一大冰淇淋消费国美国人均消费冰淇淋是23kg,澳大利亚为17kg,瑞典为16kg,日本为11kg,荷兰18kg,而中国人均消费量经过几年的发展总算达到了人均1。7kg,但与世界人均相比还判若云泥。所以说冰淇淋市场尽管从90年代以来,每年以约10%的速度在递增,中国冷饮产量增加了 12倍,但市场潜力依然巨大。中国潜力巨大的冰淇淋市场吸引了巨大资本的追捧和关注,这一切都为中国冰淇淋工业的发展带来了广阔的市场前景。

2、优胜劣汰出现质变,行业垄断势头增加。

直到20世纪90年代中期之前,中国冷饮市场还处在一个品牌极为分散的状态。无论对于生产者还是消费者,冷饮都只是季节性产品。对于很多食品厂来说,生产冷饮只是一年中一个阶段性的安排,对于诸多个体户来说,则是“忙三月,吃一年”。在这种情况下,冷饮行业根本谈不上全国性的市场体系,质量监管体系也存在诸多空白,诚如很多专家所言,在发展的初级阶段,冷饮业也不可避免地处于“低、小、散、乱、差”的局面。但是随着伊利、蒙牛等国内品牌在冰淇淋领域异军突起,雀巢、和路雪、哈根达斯等国外品牌纷纷进入中国内地市场,一场残酷的冷饮业洗牌开始了。历史上全国一度有1000多个冷饮品牌(相信如果加上无品牌的小厂和个体作坊,生产者远不止千家),但是现在80%已经失去竞争能力甚至干脆消亡。

3、原料成本成了中小企业逾越不了梦魇,资源整合、有效管理和品牌之道是企业生存的金子法则。

奶、糖、巧克力、棕榈油是冰淇淋最主要的四种原料,无论是国产工业粉还是进口粉近年来价格一直攀升,涨幅高达20%,巧克力原料也是行情看涨,国产中档巧克力也逐渐突破吨万元大关,进口巧克力和以吉百利为代表的高档巧克力涨幅更是高达22%。

4、中国的冰淇淋消费已经从防暑降温转向不分季节的休闲享受步伐加快,冰淇淋正逐渐具备休闲食品功能。

(二)冰淇淋市场的发展趋势

现今随着社会的不断进步发展,人们的消费水平的日益提高,对于各类食品的要求不断的提升,作为夏日常用食品之一的冰淇淋,也同样在不断的发展。为了迎合不同的消费者,冰淇淋制造商在“新”上大下功夫,其发展的趋势也开始明朗化:

1、发展保健型的冰淇淋:保健冰淇淋是一种以增进人体健康为宗旨的冰淇淋。纵观传统的冰淇淋制品,是以高糖、高脂类为主,含有较高热量,而未来食品的发展趋势是要以适合人们对营养的要求。为此,营养学家提出了“三低一高”的方案,即低糖、低盐、低脂肪、高蛋白,同样也是冰淇淋行业所发展的趋势。

2、开发新原料:传统的冰淇淋的口感和风味均为人们所接受,其中,脂肪、糖类是起主要作用。但是他们含热量大,不宜使用。为此,就需要他们的代用品,使他们具有脂肪和糖类的口感,而含热量很小。此外在非脂乳固体方面,欧美等国已使用含蛋白35%的`乳情蛋白浓缩物代替部分脱脂乳粉生产乳制品。在我国,不少厂家为了降低成本,提高保健功能也用蛋、糊精成分代替部分乳制品。

3、原辅料回归天然:组成乳制品的原辅料材料很多,主要是有两大类:一类是天然的,即取自于自然界中的动植物,如乳类、蛋类、蔗糖,另一类则是合成的,如糖精钠和一些香精香料。由于合成的原辅料是为人工化学合成的,其安全性时常受到人们的非议,在使用时心里总是不踏实。而天然的原辅料则一般对人体是安全的。因此,崇尚天然、回归天然已成为当今的时尚,特别是在甜味剂和色素方面。并且使用人工合成的各类甜味剂、色素不断的减少。天然的添加剂得以迅速的运用。

4、消费趋势发生改变:冰淇淋随着发展壮大,产量以空前的速度增加,市场也在急剧的扩大。人们不仅仅对冰淇淋的要求越来越高,而且对品种的风味、色泽、包装、价格方面亦日渐挑剔,并且消费群体发生了巨大的变化。消费队伍继续扩大,在冰淇淋刚刚研制出的,他几乎只是一些孩子的特权。但是,随着人们生活水品的不断提高,冰淇淋产品的改善,他的消费群体不断扩大,成年人也越来越喜欢各类冰淇淋制品了。并且人们的消费时间和目的也都有着不同的变化,冰淇淋不再只是夏日的消费品了。随着其固形物的不断增加,消费者时尚和爱好,其不单单只是给人以清凉、消暑的作用。而更为消费者关注的是其独特的营养性和功能性。

5、产品趋于系列化、多样化:为了适应消费者的消费取向不断变化的需要,乳制品正逐步向着系列化方向发展,如:果味乳制品系列、涂衣型系列、夹心型系列的。在不失去原奶的味道的同时又添加各类水果香味剂和果汁、果肉,并且将酸、甜、咖啡等味道相互结合研制新型产品,从而形成了多元化的产品系列。营养型的,在原有的冰淇淋制品的营养功能的基础上加入一些功能性配料来完善体现冰淇淋制品的优势,比如保健型、运动型、适合糖尿病人型的冰淇淋制品。

6、产品包装趋美、趋新、趋奇:在经济日益发展的今天,人们对商品除了讲究内在的质量外,而且还希望在产品的包装上有所改革,有所突破。包装主要包括造型和外包装。包装造型对产品的销售有着极大的作用,造型美是体现产品的整体美感的综合,只注重质量而忽略包装的年代已经过去。为此,冰淇淋制造商还要在在冰淇淋的包装上下一番功夫。 功能性甜味剂特点及发展优势 当今食品市场倾向于“健康饮食”,作为高糖、高油类型的冰淇淋中的蔗糖、油脂渐渐被取代,能够减少能量和低热能的产品引来了广泛的关注并且逐渐成为流行的潮流,特别是在冰淇淋的成份中。冰淇淋制造商正在努力寻找适合这些消费者需要的原料。这种蔗糖的替代品不仅能从物理化学方面取代蔗糖而且也可以带来其它的有利于健康的好处。获得好的质量的产品,需要用严谨的科学方法才能使它的功能性得到真正的应用和确切的解释。

(三)冰淇淋消费者行为分析:

1、冰淇淋产品消费特征——大众化、年轻化

对冰淇淋产品的消费者构成进行细分,我们发现:中国市场中冰淇淋产品消费者的平均月收入为1329元,平均年龄在34岁,而且重度消费者(即:每周消费冰淇淋4次以上)主要集中在15—24岁。由此可见,现在淇淋已然是一种大众型产品,并且具有显着的年轻化特征。

2、冰淇淋市场总体特征——走势平稳

有研究表明,中国冰淇淋市场的增长速度非常快,目前人均年消费量是2升(相当于25到30支的冰淇淋),未来期望上升到6升,中国将成为世界上最大的冰淇淋消费国。

(四)冰激凌品牌竞争与对策:

正是如此巨大的市场规模的存在,也使得中国冰淇淋市场成为了国际以及国内食品巨头的必争之地。然而,从目前中国冰淇淋市场的总体状况看,国产品牌和洋品牌的地位比较均衡。这在一定程度上要归因于国产品牌的成本优势和价格优势。但与此同时,国产品牌档次普遍偏低的现象也应引起足够的关注。中国冰淇淋市场中,中、低档品牌价格竞争的日益白热化已使得利润空间越来越小。因而,未来冰淇淋市场中获利的主要方向应该是:基于市场调查和消费者研究,对冰淇淋消费市场进行细分,有针对性地制定产品策略和市场策略。

以消费者研究为例,冰淇淋产品最忠实的消费群是年轻人(15—29岁)。这一群体的消费特征突出地表现为:冲动型消费和时尚型消费。他们对时下流行的事物比较敏感,也乐于尝试,在做出购物决策时,价格并不是唯一的决定因素。那么针对这一群体而言,冰淇淋的产品策略就应该更多地集中在:产品名称的时尚化,包装的“酷”感以及产品外型的个性化上。从渠道策略而言,以往超市销售的便利性已无法实现对这一消费群体的吸引和品牌忠诚度的建立,而以冰淇淋专卖为主要形式。“冰吧”应该是时下流行青年的时尚选择。由此而言,营造品牌文化,引导时尚消费模式,开发多样化产品不失为未来冰淇淋行业发展的一个重要方向。

五、营销策略

冰淇淋以其美观、冰凉、快乐与甜蜜的感受,自19世纪问世以来,越来越受到世界各地人们的喜爱。近十多年,随着有关机构大力倡导食用乳制品及更多的医疗保健专家的建议,中国的冰淇淋产品已成为最普及的乳制消费品了。目前,人均年消费量是2升(相当于25到30支的冰激凌),未来20年有望上升到6 升,中国也将成为世界上最大的冰激凌消费国。而这个潜力巨大的市场吸引了越来越多资本的追捧和关注,这一切也为中国冰淇淋工业的发展带来了广阔的市场前景。

总体而言,冰激凌产品最忠实的消费群还是时尚的、有购买力、有文化内涵的年轻人。根据CMMS的调查数据显示:56%的15—19岁的消费者,42。4%的20—24岁的消费者以及37。2%的25—29岁的消费者每周食用冰激凌四次以上。他们的消费特征突出地表现为:冲动型消费和时尚型消费,他们对时下流行的事物比较敏感,也乐于尝试。

显然,针对这一群体,冰激凌的产品策略就应该更多地集中在:产品名称的时尚化,包装的酷感以及产品外形的个性化上。从营销渠道策略方面讲,以往超市销售的便利性已无法实现对这一消费群体的吸引和品牌忠诚度的建立,而以冰激凌专卖为主要形式的是时下流行青年的时尚选择。那么,我们的冰激凌店将以怎样的形象把产品推向大学生市场,找到了最佳的市场切入点,有效的避开同质性和主要竞品,并铺设了有效的终端渠道呢,这不外乎以下几点:

1、产品决策

产品筛选上,爽吧冰淇淋店大力开发适合我们大学生的各种各样的产品,产品外形独特有个性,并为每款产品冠以别出心裁的名称,以吸引不同口味、不同目的、不同级别的大学生消费者。

2、定价决策

由于中西方饮食文化的差异,冰淇淋产品在欧美国家是每日必食的餐后甜点,讲究浓腻,而中国人的口味偏淡,因此中国消费者更喜爱低档冰淇淋。而且,我们的主要消费群体是大学生,他们所能接受的价格也不是很高,因此如果我们的冰淇淋店在制作冰淇淋时将多次掺和数提高到45%—50%,就能既保持原有产品的风味,又使更多消费者更易于接受,同时生产总成本也降低了5%,出售的价格也不会太高。这也是符合市场营销观念的理性决策。

3、分销渠道决策

对分销渠道而言,控制专卖店的数量,提高质量是重要策略。爽吧冰淇淋店是一家开在无锡商院的规模不是很大的专卖店。我们绝对做到服务一流、质量一流,配备了专门的制作车间,有能力制作店内的绝大多数产品,极少数较复杂的产品由中心制作车间统一生产,做到真正自产自销。

4、促销决策

冰淇淋店开业前后我们都会进行大力宣传,不仅仅在无锡商院发传单,也将在整个藕塘发传单,以此来提高爽吧冰淇淋店的知名度。另外,我们还会定期的做多种促销活动,以此来吸引顾客。

六、冰激凌的经营与管理

我们坐落在无锡商院的冰激凌店,我们主要服务于无锡商院内的学生,他们都有着自己的个性和要求。因此我们的服务周全,可以要求服务也可以自助。在学校这个地方,同学们需要优雅但别具一格的氛围来享受一下冰激凌。作为一个经营者站在学生的角度我认为想成功经营这个商店必须注重环境的设计考虑到为什么他们会进来,他们有什么需要。

因此我们店除了基本的工作用具以外还购买了一些自动转椅,吊灯。我们会跟着时的节的变更购买墙纸,春天我们会都买一些有花花草草图案的墙纸,给人温馨的感觉。夏天会购买一些清淡优雅的图纸,给人冰爽的享受。秋天给人的感觉是萧条的,因此我们采用重色的墙纸将店内布置的热情,再加上我们的烤冰激凌,给人以激励感觉很完美。

冬天是一个寒冷的季节,我们采用火苗一样的墙纸,在吃着我们的火锅冰激凌,给人温暖,这是我们店一年四季的大体布置。我们还将进一步对店内的设计做出调整,我们沿墙安放桌子并在每个桌上放置菜单,方便选购。我们专门设有一栏是许愿墙,无论是疲惫或开心的你,吃完冰激凌在音乐的渲染下有感而发,并顺手记录你的“历史”,并抬头仰望屋顶黑夜里依然璀璨的小星星,会感觉心情舒畅。晚上可能有更多情侣光顾我们晚间浪漫的“爽吧”小屋,晚上我们有专门的“包厢”,灯光很浪漫,五颜六色温馨浪漫。

我们店内基本八个员工,有专门的收银员,制作员,服务员。我们都是统一服装是彩虹纹条,印有“爽吧”字样的可爱冰激凌图案。彩虹象征着希望机遇,雨过天晴。可爱的“爽吧”小冰激凌是我们的象征也是我们的形象。我们店内的员工用基本的英语口语,“Hello” “Bey” “My—gard” 等最基本的用语。

我们店内的主旨是“灵、怡、思”进行流水线似的服务。“灵”我们的服务很快,而且做的冰激凌很精致灵巧;“怡”是顾客满意心仪,我们开心;“思”是代表顾客对我们商店的赞赏,并带着朋友一起再次光临我们“爽吧”冰激凌店。我们店的生产目标是为顾客提供满意的服务,想通过每一位顾客去替我们做宣传,让他们真真感觉到我们店的与众不同。

七、创业团队

(一)团队管理

我们的创业团队总共有8名成员,分别担任店长和服务员,大家对待自己的工作认真、负责,共同营造了一个既轻松有严谨的工作环境,为顾客提供最优质的服务。在团队管理方面,我们采用的是人性化的管理方式,针对不同员工的特点安排他们的工作内容,经他们的长处做到最大的发挥。同时采用激励机制,让员工对工作充满热情,提高工作效率。由于我们的专业是工商企业管理,所以对冰激凌店的经营方面会有很大的帮助,能够提高我们的运营效率和营业能力。

岗位设计与职责:

店长(2名):掌管财务、制定决策;进购货物;负责收银与服务区;管理网店。

店员(6名):成品区导购员2名——帮助顾客选择成品的商品

自选区导购员2名、制作员2名——帮助顾客选择材料、设计样式并制作

八、财务分析与预测

(一)资金需求

1、办理工商、税务登记等费用约1000元;业务拓展后视情况再改善;宣传广告及市场调查费用约1000元;资料费及销售费用20xx元;人员工资3000元,其他开支500元。

4.实用syb创业计划书 篇四

运营成本

投入资金

*本期资金到位后的资本结构表

*利润的来源及持续营利的商业模式

学 校

*请说明你们希望寻求什么样的投资者?(包括投资者对行业的了解,资金上、管理上的支持程度等)

业 绩

净收入

地址

迄今为止有多少资金投入贵企业?

市场 __________ ____________________

技术领域

领 衔 人

第三年

*管理团队优势与不足之处?

包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和创新点,syb创业计划书范文;产品技术性能水平与国内外同类产品的比较;拟建公司在实施本项目的优势。

九、附件

已投入资金

*目前资本结构表

_____________________________________________________________________

传真

*投资安排

包括项目的主要科技攻关内容、开发任务。

*介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足

范文网

*请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业?

5.syb养殖创业计划书 篇五

企业名称:天然家禽养殖场

学员姓名:马健

培训学校:新疆乌鲁木齐市技工学校

通信地址:新疆伊犁巩留县

电 话:15026179985

企业概况 主要经营范围:我的企业名叫天然家禽养殖场,位于新疆伊犁哈萨克

自治州巩留县,以家禽养殖方式经营,主要从事家禽的销售(生产),所销售(生产)的商品(产品)的特点是纯绿色,主要经营有鸡鸭鹅的肉制

品。在销售和服务过程中,以快捷的服务、合理的产品价格赢得客户的信

赖和支持。其优点是草地林地放养模式,无任何催长饲料。同时提供本地

量大者免费送货。雇工2~5名,工资1000~1500/月不等,注册资金40万左右!

企业类型:

□√生产制造 □√零售 □√批发 □服务 □ 农业

□ 新型产业 □ 传统产业 □ 其他

一、创业计划者的情况

1.曾经20xx~开过店,有一定的规划能力,对店面的

宣传,经营方式有一定的经验。

2.20xx年6月~8月利用假期在新疆伊犁塔斯水泥厂工作,

在此期间锻炼了自己的财务知识与商务技能。

3.20xx年7~8月在同种模式的养殖场工作,对其工作流程 比较熟悉。同时具有一定的社交面,交往能力较强。

4.20xx年起在高中 大学一直担任班长,从中学习并锻炼了自 己的组织管理能力。

教育背景,所学习的相关课程(包括时间) 的创业培训(SYB),学习了评估市场,企业人员组织,法律与责任等内容。 掌握了市场的评估和合理安排人员与相关的法律知识以及创业技能。

二、市场评估

目标顾客描述:

1.现在人们生活水平越来越高,不仅仅追求温饱,更要是健 康,我以此为基础开办自己的养殖场。伊犁有着“塞外江南” 的美称,是个旅游业较发达的地区,每年节假日前来旅游的人必 不可少的便是饮食,而且必定会追求绿色食品,这会是一个很 好的机会,向广大旅游者推出自己的产品!

2.在本地没有经营同种模式的养殖场,也没有向本地区提供 纯绿色的家禽类肉制品的商家。

3.本地区是餐饮业较发达地区,各式各样的餐馆数不胜数, 几乎每个餐馆都销售家禽肉类食物。

市场的容量或本企业预计市场占有率:

1. 据调查本县有两家家禽养殖场,都只经营鸡肉的生 产,而且全是靠催长饲料养殖,并没有草地林地养殖。

2. 本县城镇定居人口18万左右,三所中学,四所小学, 一所中职技校,五座大型酒店,三处著名旅游景区。

3. 本县共七个乡,一个团场,餐馆服务业数百家,各乡 镇团场都有着中型交易市场。

市场容量的变化趋势:

本地市场预计是先增加后趋于平稳又逐渐递增。因为在本城镇的业务 逐渐做大以后,同行的崛起会迅速抢占市场份额,经过相互竞争,企业的 业务发展逐渐扩大。在加大媒体的宣传,同时在向其他县市推广,尤其是加大对市区的市场的占领,并积极做宣传。

6.SYB创业计划书模版(概述) 篇六

企业名称 创业者姓名

日 期 通信地址

邮政编码 电话/手机

电子邮件

oI 国际劳工局 International labor Organization

一、企业概况............................................................................................................................4

二、创业计划作者的个人...............三、市

情评况.................................................................................估............................................................................................................................5

四、市场营销计划....................................................................................................................6

五、企业组织结构....................................................................................................................六、固

资产............................................................................................................................9

七、流动资金(月)..............................................................................................................11

八、销售收入预测(12个月).............................................................................................13

九、销售和成本计14

十、现金流量计划..............................................................................................................划..................................................................................错误!未定义书签。2

计划书优秀标准: 1项目具有可行性 2市场真实性 3财务报表具有盈利性 4语言逻辑表达准确到位 5项目具有创新性、具有竞争优势 注:若表格不需要填写数据,1.电子版:请不要把表格删除,可以填无或用斜线表示。2.纸质版:如果版面不够用,可以另加纸张。

一、企业概况 主要经营范围: 以摘要形式叙述企业的名称、性质、规模、经营范围、企业地址等内 容:能清晰阐述经营特色。(必须以摘要的形式来写)写5条。经常会犯的错误: 如同

1、面馆:描述各种面、应以摘要形式来写

称 性质 规模 企业类型(选择一项并打■):选择适合类型的企业打钩:若为其他可在此栏目后注明。□生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验(包括时间):

(具体描述相关经验)

若无请写“

”,不

主要描述与创业相关的经验。教育背景,所学习的相关课程(包括时间): 体现与创业有关的相关学习课程和时间,教育背景只需要1最

学体现最高学历即可。

不能空: 2参加过SYB培训 4

三、市场评估

(第二部分总体要求:1主要体现市场调研的真实结果

2、对市场容量和市场占有率预计应客观可行,有数据和佐证依据

3、对顾客、竞争对手客观分析)

目标顾客描述:本企业所针对的目标顾客的描述:对顾客消费、年龄、购买力、规模等 不能空

(信息进行阐述。

5条、)

市场容量或本企业预计市场占有率:(具体描述企业周边市场(行业、地理)容量和创

业者自己能占有当地市场消费容量的百分比:可展开描述到行业背景、国际背景)市场容量:一定要体现创业周边的人口 才能体现出

确的市

容市场容量的变化趋势:

(具体描述你所研究的创业项目经营在本行业盈利周期内可

能发生的市场变化)竞争对手的主要优势:(简要对竞争对手的优势进行描述语言简练,逐条列出:对比对

手的技术、质量、量

经……预测(优秀的计划书 应有估证资料)

规模、品牌、渠道等进行详细描述。

竞争对手的主要劣势:

(同上)

本企业相对于竞争对手的主要优势:

(同上)本企业相对于竞争对手的主要劣势:

(同上)

(四、市场营销计划 1.产品(描述清楚):对主要特征、质量、特点等进一步阐述

产品或服务 主要特征 体现产品的特色 2.价格 生产成本+经营成本=总成本/总数量=成本价 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 不含税 6

备注:销售价与表八销售收入预测的平均单价一致,销售价格大于成本价

折扣销售

赊账销售(尽量不出现赊销)备注:若有折扣销售和赊账销售要与后面的表格数据保持一致。3.地点(1)选址细节:(租金要注明单位:几年或者元/月)若租金免要说明原因

地址 面积(平方米)租金或建筑成本 备注:租金或建筑成本与表七流动资金、表九销售和成本计划、表十现金流量计划中

的租金一致。

(3)销售方式(选择一项并打■): 将把产品或服务销售或提供给: □最终消费者 □零售商 □批发商 4.促销

(与后面的数据一致)(年、月一致)

人员推销 成本预测 广告 成本预测 公共关系 成本预测 营业推广 成本预测 7

备注:各成本预测须同表七流动资金2其他营销费用、表九销售和成本计划、表十现金流量计划中的营销费用一致。

五、企业(2)选择该地址的主要原因:(原因说明清楚)

(4)选择该销售方式的原因:

组织结构 强调价值与成本的观念企业将登记注□有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □册成 □个体工商户 合伙企业 拟定的企业名称:

企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 月薪 元/月

业主或经理 : 要体现给自己发工资的价值,成本观念,工资不低于最低工资标准 备注:月薪与表七 流动资金2中的业主工资一致

员工: 工资不低于最低工资标准,兼职人员除外。元/

企业将获得的营业执照、许可证:

类型 预计费用 大学生创业有税收要减免,但是要体现出来。

备注:预计费用与七流动资金一致,能体现前置审阅。2登记注册费(若为零,请说明原因)各地价格不一致,体现理念,有概念,有体现。

企业的法律责预计费用(360元/月)

保险(交保险的理念一定要有,本地一般不低于480元/月)若是不需要交保险的岗

位(如兼职)则要说明理由。纳税一定要有体现,不需要纳税的要说明原因:参加商业 8

保险等其他保险请阐述原因。

备注:预计费用与表九成本中保险费用一致

合伙(合作)人与合伙任(保险、员工的新酬、纳税):

种类(合作)协议:

内 合伙人 容 条款

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任 合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、固定资产 1.工具和设备 根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:

名称

数量 单价 总费用(元)

供应商名称 地址 电话或传真 9

2.交通工具(如果有,一般要体现维修费用)根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

名称 数量 单价 总费用(元)自行车不能算交通工具 价格在2000元以上可作 为固定资产。供应商名称 地址 电话或传真 3.办公家具和设备 办公室需要以下设备:(小类归类,无需分的太细)

名称

数量 单价 总费用(元)供应商名称 地址 电话或传真 4.固定资产和折旧概要(此表是前面表1工具和设备、2交通工具、3办公家具和设备的整合。其中折旧方法建议采用平均年限折旧法,若为其他折旧法或者特殊固定资 10

产折旧法要注明原因)

价钱太少的,不要折旧 项目 价值 年折旧(元)工具和设备(20%)(一套)交通工具(10%)

办公家具和设备(20%)(尽量不动表八、九、十,而是修改前面的)店铺装修折旧年限 厂房折旧年限 土地 合计 备注:价值合计与表十现金流量计划的现金流出的设备一致

备注:年折旧与表九销售和成本计划中的折旧费一致

(此表填写开业第一个月的经营费用)

七、流动资金(月)1.原材料和包装 强调数据要保持一致

项目 数量 单价 总费用(元)备注:数量与表八销售收入预测(第一个月)销售数量一致 11 备注:总费用与表九销售和成本计划中 成本原材料(第一个月)一致

供应商名称 地址 电话或传真

2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)

项目 费用(元)备注 业主的工资 雇员的工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 200/月 不可预见的费用在表八、九、十里不出现 合计(预计费用)200/月 备注:业主的工资与表九销售和成本计划中业主工资一致

备注:登记注册费与表九销售和成本计划中成本登记注册费一致 备注:都是指第一个月的经营费 12

八、销售收入预测(12个月)(销售收入的1月指的是开张第一个月的数据,且销售收入要能体现正常发展水平,每月的销售数量一般会有波动)

销售情况 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售的 产品或服务

(1)销售数量平均单价 月销售额(2)销售数量平均单价 月销售额(3)销售数量平均单价 月销售额(4)销售数量平均单价 月销售额平均单价 月销售额(6)销售数量含税平平均单价(均价)月销售额 合计 销售总量 销售总收入 13

九、销售和成本计划(要有纳税意识,数据要完整)

装修费:几年收回成本(加以说明)要有观念,有所体现即可。社保:不分摊。2014年10月1日起小微企业,月营业额不到30000元的免税

金额 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 销含流转税销售收入 定额税 售 流转税(增值税等)销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 最好考虑进 维修费 去 成折旧费 本 贷款利息 社保 保险费 一定数200元以上进 登记注册费(额的也要摊销)行分摊,200 不元以内不分可摊 以

原材料(列出项目)有(1)漏(2)项(3)14

利润 税企业所得税 费 个人所得税 其他 净收入(税后)15(4)(5)(6)总成本

十、现金流量计划 金 额 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 月初现金 现现金销售收入 金 赊销收入 流 贷款入 其他现金流入 可支配现金(A)现金采购支出(列出项目)(1)(2)(3)赊购支出 业主工资 员工工资 租金现 金营销费用流 公用事业费出 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 不分摊 登记注册费 不分摊 10页设备 设备合计应对应 其他(列出项目)不分摊 税金 现金总支出(B)月底现金(A-B)(需与月初头个月现金现金一致,不为负值)不可过大 16

7.syb创业计划书火锅店 篇七

若鲜羔楼没有一定独特的优势,很难在这样的竞争下生存下去,鲜羔楼也已经充分认识到了这一点,逐渐发展了自己的涮羊肉独特的制作方法。以下是小编分享的创业计划书,欢迎大家借鉴!

鲜羔楼于XX年12月创立于内蒙古大草原上的“火锅之都”包头。以其新颖的三味火锅,独特的五种汤汁口味,八种锅底组合方式,品质优异的内蒙古特制鲜羔楼肉,加之浓厚的传统饮食文化气息同深邃的现代市场营销管理而一举成功。在竞争激烈的火锅业异军突起,从而成为一颗璀璨的餐饮之星。

鲜羔楼作为一个火锅店,主营产品无疑是与火锅有关的产品。鲜羔楼的特色是涮羊肉,这是鲜羔楼的优势,也是鲜羔楼应该主营的招牌食品。此外鲜羔楼的一切食品都应该以涮羊肉为中心开展,这是现在和以后时期鲜羔楼应该坚持的方向,其它毫无疑问都应该以此为中心。

1、宏观/微观 环境分析

(4)建立密切的客户关系,在客户生日、结婚纪念日或生病时,我们赠送一份小礼品。

鲜羔楼位于新乡市人民路120号,人民路是新乡新建的较为繁华的街道,客流量十分大,尤其是在周末和夜晚,在此路上有众多的消费者。一些较为高档的住宅小区距鲜羔楼很近,加上人民路在新乡的重要的地理位置和周围发达的交通环境,都为鲜羔楼的经营带来了一定优势,十分有利于宣传企业的文化和在广大人民群众中竖立良好的口碑。

(2)在店面附近拉横幅,发宣传单。

1、产品(product)

在企业的营销过程中,4p此过程中具有重大的影响。在市场营销组合观念中的4p 分别是产品(product), 价格(price), 地点(place), 促销(promotion)。此4p(产品、价格、地点、促销)是市场营销过程中可以控制的因素, 也是企业进行市场营销活动的主要手段, 对它们的具体运用, 形成了企业的市场营销战略,餐饮创业计划书范文;对它们运用的好坏,也深刻影响着企业未来的命运。

4、促销(promotion)

公司目标是:打造火锅业第一品牌。服务宗旨是:顾客至上,在各方面实现顾客满意率百分百。鲜羔楼在XX年创建以来,生产理念不断推陈出新,在全国创以300余家加盟连锁店。公司在迅速发展的过程中,保持踏实、稳重的一贯风格,以求实、创新的作风带动企业整体面貌的提高,推动着鲜羔楼连锁事业迈进了新的台阶。

一、公司概述

在这样激烈的市场竞争下,若鲜羔楼没有一定独特的优势,很难在这样的竞争下生存下去,鲜羔楼也已经充分认识到了这一点,逐渐发展了自己的涮羊肉独特的制作方法,syb创业计划书范文,也是自己的内蒙古的羊肉在这样的烹制下有了育种不同的纯正的口感。

二、环境分析

(7)在当地举办素食文化活动,商业计划书模板,如重阳节举办百岁老人聚会等,扩大素食及店面影响。

鲜羔楼的店面面积为230平方米,客容量为150平方米,由于此店的规模和新乡市人的消费习惯,鲜羔楼的人均消费仅为25元每人。这个价格对于一般的消费者来说,是完全可以接受的。因此,相对于其它的大规模店铺来说,鲜羔楼明显具有一定的价格优势。鲜羔楼应该抓住此优势,在不降低饭菜质量和服务质量的情况下,吸引更多的中低层消费者。

鲜羔楼拥有万亩羔羊生产基地,您所品尝的每份羊肉,都是精心挑选的现屠宰、现加工和削片的纯鲜羔楼肉。鲜羔楼全部挑选一岁以内羔羊通过去酸、去筋、排毒等多道工序精制而成。其特点为肉质鲜嫩、久涮不老。常食之具有补气益肾、滋阴壮阳、暖胃健体之功效,对病后初愈者效果尤佳。首家独创的三味火锅已在全国连锁,占领了一定的市场,赢得了口碑。而店里附带推出的山珍汤,只喝不涮,具有养颜保健、养目、润肺理气、排除体内毒素之功效,十分适合上班族食用。推出的孜然红汤色泽红亮、麻辣爽口、回味香醇幽长、有开胃健脾、除湿祛风、消除疲乏之功效,为在周末休闲事的商家食品。此品油而不腻、辣而不燥、久吃不厌。人们在鲜羔楼店里感受到的不仅是可口的食品,还有无微不至、面面俱到的服务,让人们有了在家吃饭一样的惬意。正是这样的好产品和好服务,是现在和以后鲜羔楼立足的根本,商业计划书。

(3)成立一些群众组织,发优惠卡,凭卡消费可优惠打折。

2、价格(price)

纸上谈兵不会给企业带来任何效益,只有实际的行动才能给企业带来利益。鲜羔楼应根据自己本身的客观情况,制定符合当地环境的营销策略,为企业的下一步发展作铺垫。具体来说,可以采用以下的几种策略:

公司在发展事业的同时,应是中遵循 “品质为本、诚信至尚、伟业恒绩、决胜千年 ”的企业精神,把 “精、诚 ”二字做为公司的经营理念,以顾客为关注焦点,奉行 “产品质量是生命,优质服务是基础,现代化管理是手段,顾客满意是目标 ”的经营宗旨。“鲜羔楼 ”在推行国家质量管理体系的基础上,为了保持良好的声誉和形象,总部设在内蒙古包头市的鲜羔楼总公司,对全国的连锁店原材料统一配送,对各酒店实行统一的、强有力的技术指导和监督以及服务。

总部设在内蒙古包头的内蒙古鲜羔楼餐饮有限责任公司,已经国家工商总局商标注册,三味火锅和羊肉加工新工艺已获国家两项专利。XX年12月又被烹饪协会评为“绿色餐饮企业”称号。鲜羔楼人凭着高度的责任心和敬业精神,以质量树品牌、以诚信求发展,同时逐步形成一整套加盟、策划、培训、配送、管理、营销的专业化管理模式。现已在全国发展加盟店300多家,90家地区总代理。并正以势不可挡的速度向全国迅速扩展。

新乡市“鲜羔楼”涮羊肉火锅店位于新乡市人民路120号,在市内可乘31路公交车,城里十字站下即到。草原鲜羔楼,这名字对普通食客来说可能还比较陌生,在像新乡这样的内地城市,创业计划书范文,这样的正宗的内蒙古涮羊肉更是少之又少。

三、目标

四、行动

(1)开业之初,在集贸市场、商场、小区设起临时或固定摊点。(也可寻求合伙或零售商)

要想在短期内树立企业良好的形象和坚实的基础,采取一定的促销手段是必不可少的,这样有利于人们对鲜羔楼的了解;因此,在开业之初的促销手段,对企业的宣传是必不可少的。宣传是企业必不可少的扩大企业知名度的手段,尤其在开业之初,企业必须把此当作营销方案制定的重点,其它活动应以此为中心来开展。

(10)节假日跟当地媒体合作,推出火锅讲座,火锅专栏,火锅菜谱。

(6)请当地名人或政府官员参观、题词、留影。

五、4p分析

火锅店创业计划书

坚持“顾客至上,在各方面实现顾客满意率百分百”的服务宗旨,不断提高产品质量,最终达到“打造火锅业第一品牌”的企业目标,是鲜羔楼奋斗的方向,也是对消费者的承诺。

3、地点(place)

坚持以顾客为上帝的原则,全心全意以顾客为中心开展服务和业务,是每个商家都必须坚持的准则。鲜羔楼在这样做的同时,相邻的竞争对手们也都在推出自己新的菜系,新的食品和新的吃法。因此,鲜羔楼必须意识到这一点,长期坚持下去,永远走在市场竞争的前列。

(5)新品推出时,配合小袋免费赠品。

(9)参与有关健康、养生、美容、健身的公益活动。

(8)在节假日开展“献爱心”、“孝心”活动,让子女为父母送健康。

8.咨询公司syb创业计划书 篇八

a 管理咨询公司提供的服务项目分析:

b 企业选择的管理咨询服务项目分析:

从以上两个饼图可以看出,一方面是管理咨询公司提供的服务呈现类同,大量的咨询公司定位的核心咨询业务涌向战略管理、人力咨询管理等服务项目;而另一方面,企业在选择的咨询服务项目方面出现了多样化特点。

和众多行业的发展规律类似,一旦管理咨询行业全面启动,服务产品的多样化业就呈现出来。总体而言,服务产品是由低级的、通用的服务转向高级的更细分化的专业产品。

三、顾客分析

1、需求分析

企业选择管理咨询公司的出发点不外乎是为了适应市场竞争的需要或是为了管理调整的需要。选择咨询公司帮助其消除困惑与疑难的原因可以归结为以下几点:

? 专业化分工、降低成本的需要

作为一个企业内部的管理总是存在的日常公司运营管理(调配资源以完成企业的目标)和企业的变革(调整、提高、解决疑难等)两个方面的工作。一般企业所需要的咨询服务,包括战略调整、流程改进和/或重组、tqc、jit、解决目前问题等,均属于企业的变革范畴,而这些工作一般都是阶段性的工作,一旦完成就不必再短期内做出重大改变,同时完成这些工作需要较强的专业技巧。这样,引入管理咨询服务就比企业始终保持一支企业自己的队伍要经济的多,即可以将固定费用(内部员工工资、福利)转化为可变费用(咨询服务费),又能释放占用资源,精简管理队伍,使企业专注于经营发展。

作为一个优秀的专业咨询公司,有着对不同区域、不同行业的企业咨询的经验。这些公司拥有完整的数据库和一套为实践所证明的成功工作方法,其信息和服务的准确和快速是不言而喻的。而在商机稍纵即逝的今天,没有哪一家企业可以忽视速度所带来的效益。咨询顾客可以利用他们的专业知识、经验以及咨询公司的知识库,与企业管理人员配合,发挥各自优势,从更高效率、更高质量的解决企业的实际问题。

? 利用专业化优势解决问题,利用外部资源力量

专业咨询公司出于市场竞争的考虑,始终关注科技和管理领域最前沿的变化,以期用最新最好的服务争夺客户,从而在竞争激烈的咨询市场中生存并发展。反之,一般企业内部管理人员在日常工作中不会有太多的机会接触外界的全新概念。通过引入管理咨询,实际上也为企业的管理人员进行了一次培训,使他们有机会接触当前国际上最先进的管理理念和技能。

? 外来的和尚会念经DD借助外力推动企业内部管理变革

在企业就重大事宜进行决策时,往往需要从新颖客观的角度来评估相关事宜。而管理咨询顾问作为外来者,所提供的建议往往比来自企业内部的更加客观公正。在企业工作的内部员工,很难要求他在决策时,完全摒弃个人感情色彩,在所有敏感问题上都做到直言不讳。

综上所述,企业对管理咨询服务的需求可以归结为以下几点:

?,粮油商业计划书范文; 能够在某个领域提供先进的管理理念、管理技能的培训和指导服务;

? 利用咨询顾问科学的工作方法和丰富经验,迅速的对企业存在的问题进行准确的识别、分析和诊断,并提出解决问题的建议,帮助企业消除在管理、经营过程中遇到的困惑和疑难;

? 客观、公正的对企业存在问题进行分析和提出解决建议;

2、目前寻求管理咨询服务的企业分布情况

a 提供咨询服务的企业地域分布情况

,酒店商业计划书范文;

b 选择咨询服务的企业行业分布情况

四、竞争分析

? 核心竞争力分析

管理咨询公司的核心竞争力是人力资源,即咨询顾问的知识和经验。管理咨询公司可以在短期内筹建起来,但一个成熟的咨询顾问需要经过相当长时间的培养和磨练。目前国内管理咨询公司在短短的几年中数量不断成倍的增加,势必导致管理咨询公司人才竞争的不断升级。

9.SYB大学生创业计划书范本 篇九

企 业 名 称

“ 学院风”服装设计室 创业者姓名 X X X

日 期 2014 年 月 日

通信地址

宜宾学院 XXXXX

邮政编码 644000

电 话 XXXXXXXX

传 真 XXXXXXXX

电子邮件 XXXXXXX

一、企业概况 企业概述(创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在顾客、发展前景或目标、企业宗旨或经营理念或企业文化等 简述):

创业项目选择理由:现代的大

三、大四学生消费能力较强,大都面

临找工作时需要一套正装,但是市面上的正装普遍较贵,市场需求很大。

校园各种表演演出服装来源比较单一,价格较高。学生集体荣誉感较强,对于定制个性班服的需求很大。学校情侣较多,情侣装的需求也很大。

学院还没有专业服务于同学们的服装公司。

主要经营范围:正装制作销售、正装和演出服租赁,班服个性定 制,情侣装个性定制。

主要产品服务:正装,演出服,班服,情侣装,DIY服务。

目标及潜在顾客:在校大学生,社会团体

发展前景和目标:宜宾学院在校学生近15000人,市场需求极大;

且目前学院周边没有大的的竞争对手,发展前景好,年营业额预计达到

40万以上,市场占有率10%-70%。企业宗旨:服务第一,顾客至上,让学生享受到物美价廉的优质

产品 企业类型: □√生产制造 □√零售 □√批发 □√服务

□农业 □新型产业

□传统产业

□其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验(包括时间):

做过与服装相关的销售工作。做过服装设计的相关助理工作,对设计有一定的了解。有相关的进货渠道和熟悉的供应商。教育背景,所学习的相关课程(包括时间): 2011年6月至今

就读于宜宾学院工商管理本科专业

2014年6月 在宜宾学院参加了宜宾市SYB创业培训

三、市场评估

目标顾客描述:目标顾客群有三个

一、在校大学生,特别是大

三、大四,参加比赛,面试对正装需求

较大,对正装的性价比比较在意,而且要求正装要不乏个性的体现。

二、作为集体,不管是寝室,班集体,还是院系,都需要特定的服

装以彰显集体的团结和自豪感。

三、运动会比赛需要特定的服装,学校晚会需要演出服,可以租借

和定做。

四、学院情侣比较多,对于情侣装的需求很大。市场容量或本企业预计市场占有率: ‘/ 第一:/正装,学校学生以15000人计算,大

三、大四人数大概有

7500人,只把大

三、大四的学生算进去,大概有5000人有需求,其中

会自己选择买正装的有4000人,选择租赁的有1000人。

第二:集体服装、班服,寝室服,有20%人需要就是3000人。第三:演出服,,假定学校一年的演出,一个学院的5场,每场需要 100件的话就是500件,而15学院就是7500件,这是作为销售或者租

出的件数;每年的运动会每个学院大概需要100件服装.总共就是1500

件。第四、情侣装,全校情侣大概有1500对情侣,30%有需求就是900

件,并且每个季节的需求不同。在宜宾学院的市场上,没有很明显的直接竞争者,除了一些市中心

的实体店(价格过高)和网络上的销售商(衣服质量,售后服务难以保

证)。以上产品预计市场占有率为10%-70% 市场容量的变化趋势: 学校每年的招生人数波动不会太大,每年都有3000多新生加入,市场的需求量相对稳定。SWOT分析 优势 劣势 1.价格合理 1.缺乏经验

2.个性定制 2.起步资金少 3.贴近学生,符合市场需求 4.没有直接竞争者 5.相关竞争对手价格高,质量难以保证 6.产品性价比高 7.附加服务齐全(如,面试着装培训,DIY免费设计等等)机会 威胁 1.先入为主,掌握市场先机

1.其他进入者 2.市场需求稳定 2.校方支持力度减小,经营制 作场地外迁。

3.学生创业,政府、校方支持大 4.追求新颖、DIY的特色服务蔚然成风。5.团体演出越来越多。

.四、市场营销计划 1.产品

产品或服务 主要特征 职业正装 为找工作的学生量身定做,让每一个找工作的人找到自信,物美价廉。租赁演出服 租赁演出服,款式多样化。情侣装 私人定制,充满爱意。团体服 充分体现每个集体的文化 2.价格

产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 职业正装 300元/套 500元/套 800元/套 演出服租赁 10元/套 25元/套 50元/套 情侣装 50元/套 80元/套 120元/套b 团体服 30元/套 50元/套 80元/套 3.地点(1)选址细节: 地址 面积(平方米)租金或建筑成本 宜宾学院二平台 30平方米 2000元/月

(2)选择该地址的主要原因: 宜宾学院二平台,学生住宿较为集中,人口流量大,且大

三、大四

学生较多。并且房租较低。(3)销售方式(选择一项并打√): 将把产品或服务销售或提供给: □√最终消费者 □零售商 □批发

商 ‘

(4)选择该销售方式的原因: 主要是零售的方式,直接面向顾客销售,同时对于团体销售,主要

面向团体负责人,如学生会负责人,班长等等。4.促销 人员推销 摆点,让促销员直接穿上服装,成本预测 5000元 在学校各个人口流量大的地点展示,利用晚点名或者集中上课时间去教室推销 广告 以宣传画册,横幅,X展架等 成本预测 5000元 公共关系 联系团体负责人 成本预测 2000元 成本预测 3000元 营业b推广 团体购置优惠,或者返现金

五、企业组织结构 企业将登记注册成: □√个体工商户 □有限责任公司

□个人独资企业 □其他

□合伙企业 “ 学院风”服装设计室拟议的企业名称: 企业组织结构图:

经理 采购部 生产部 营销部 财务部 设计部

职务 月薪

业主或经理

本人

2000元

员工 3-5人 4000-6000元

企业将获得的营业执照、许可证:

类型 预计费用

营业执照 税务登记 许可证 企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税): 种类 预计费用 社会保险及商业保险 1000 税金 免税

合伙(合作)人与合伙(合作)协议:

合 内 伙 人 容 条 款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配

和亏损分摊 经营分工

权限和责任 合伙人个人 负债的责任 协议变更和终止 其他条款

六、固定资产

1.工具和设备 根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元)2 4800 9600 缝纫机 2 1800 4400 码边机2100 4200 熨烫机2600 5200 工作台500 500 柜台400 2000 货架

200 120 24000

购买演出服 2.交通工具

根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:

名称 数量 单价 总费用(元)1 31000 31000 面包车2500 5000 电动车 3.办公家具和设备 办公室需要以下设备: 名称 数量 单价 总费p用(元)200 600 桌子 3 100 300 椅子 电脑 1 3000 3000 饮水机 1 200 200 4.固定资产和折旧概要

项目 价值(元)年折旧(元)工具和设备 49900 9980 交通工具 36000 7200 办公设备 4100 820 合计 90000 18000(1500/月)

七、流动资金(月)

1.原材料和包装 项目 数量 单价 总费用(元)300 6000 正装 20套 10 2000 演出服 200套 50 2500 情侣装 50套 30 3000 团体服 100套 2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)

项目 费用(元)备注 2000 业主工资 4000 雇员工资 共3名员工 2000 租金 1250 营销费用 1000 保险费 10250 合计

八、销售收入预测(12个月)

月 销 份 售 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 情 销 售 况 的 产 品 20 20 20 60 60 60 0 0 60 60 20 20 400(1)销售数量 正装 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500平均单价 10000 200000 10000 10000 30000 30000 30000 0 0 30000 30000 10000 10000 月销售额 200 2900 200 500 200 300 100 0 0 500 500 200 200(2)租赁数量 演出服 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25平均单价 租赁 5000 72500 5000 12500 5000 7500 2500 0 0 12500 12500 5000 5000 月销售额 50 500 50 50 50 50 50 0 0 50 50 50 50(3)销售数量 情侣装 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80平均单价 4000 40000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 4000 4000 4000 4000 月销售额 100 1000 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100(4)销售数量 团体服 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50平均单价 5000 50000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 5000 5000 5000 5000 月销售额 370 4800 370 670 410 510 310 0 0 710 710 370 370 合计 销售总量 24000 362500 24000 31500 44000 46500 41500 0 0 51500 51500 24000 24000 销售总收入 n

九、销售和成本计划

月 金 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 额 元 项 目 24000 24000 31500 44000 46500 41500 0 0 51500 51500 24000 24000 362500 含税销售收入 销 增值税 售 24000 24000 31500 44000 46500 41500 0 0 51500 51500 24000 24000 362500 销售净收入 原材料(列出项目)6000 6000 6000 18000 18000 18000 0 0 18000 18000 6000 6000 120000(1)正装 2000 2000 5000 2000 3000 1000 0 0 5000 5000 2000 2000 29000(2)演出服

2500 2500 2500 2500 2500 2500 0 0 2500 2500 2500 2500 25000(3)情侣装 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 3000 3000 3000 3000 30000(4)团体服 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 2000 2000 业主工资 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 4000 4000 员工工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 2000 2000 租金

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15000 1250 1250 营销费用 成 公用事业费 本 维修费 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 1500 1500 折旧费

贷款利息 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 1000 1000 保险费

登记注册费 25250 25250 28250 37250 38250 36250 40250 40250 25250 25250 345000 11750 11750 总成本-1250-1250 3250 6750 8250 5250 11250 11250-1250-1250 17500-11750-11750 利润 企业所得税 税 个人所得税 费 其他-1250-1250 3250 6750 8750 5250 11250 11250-1250-1250 17500-11750-11750 净收入(税后)

十、现金流量计划

月 金 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 额 元 项 目 0 250 500 5250 13500 23250 30000 19750 9500 22250 35000 35250 现月初现金 金 24000 31500 44000 46500 41500 0 0 51500 51500 24000 24000 24000 362500 现金销售收入 流

赊销收入 入 贷款 90000 90000 其他现金流入 114000 32000 49250 60000 64750 30000 19750 61000 73750 59000 57250 24250 452500 可支配现金(A)现现金采购支出(项目)金 6000 6000 18000 18000 18000 0 0 18000 18000 6000 6000 6000 120000(1)正装 流 2000 5000 2000 3000 1000 0 0 5000 5000 2000 2000 2000 29000(2)演出服 出

2500 2500 2500 2500 2500 0 0 2500 2500 2500 2500 2500 25000(3)情侣装 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 30000(4)团体服 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 业主工资

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 员工工资

10.syb创业计划书超市 篇十

一、关于创业的根本条件可行性概述

1、商场需要与自个的有关

自个在家私行业20多年,非常幸亏这一类别的商品商场需要耐久而广泛。

2、施行创业的根本条件

(1)具有杰出的工作阅历和工作成绩(长时刻从事技能、事务和公司办理工作)。

(2)具有必定时期的创业模仿预备,如团队建造等(决议方案、实行和操作三层主干人员根本配齐,人员特长包含商品开发、推广、出产、办理等要素,且均具有较杰出的工作成绩),这批方针将作为建议人而参加新办公司。

(3)建议人(团队)具有满意公司兴办前期的资金需要才能。

(4)新办公司(以下简称“公司”)有可以取得著名品牌的授权运用。

(5)公司有可以取得原工作单位在方针答应条件下的撑持和协助(可视作轻工国有公司有些转制的性质),其内容大致为:工作场所和有些设备以及老练出售店肆等方面。

(6)公司有可以经过创业扶持方针取得活动资金的借入和享遭到有关优惠方针,如所得税减免等。

(7)一个以中心特长为根底并辅之于“分化联系”方法的工作思路日趋老练。这个思路是由商场条件和公司状况所决议的。做强、做精、做准20%;做好、做妥、做稳80%,在坚持双赢和不断学习的引导下做好这个2∶8。例如技能制作方面,公司仅完结整个技能道路中的要害工序和结尾工序的加工,约占20%,其他80%的加工(含制品)由公司的采办行动撑持。采办行动将取得技能技能规范、质量操控规范、经济合同实行和合格分承包方的撑持。

(8)公司的建议人(群)对建造“学习型公司”有激烈的希望和认同(建议人群的根本状况略)。

(9)公司运转的方向,将向“脑筋型”公司演化,经过可操控资源要素和不行操控资源要素在出售和开发的磨合效果,逐渐完成。公司运转前期将是这一结构的模仿实习运作和磨合。

二、公司的通常状况

1、公司性质和首要运营范围

公司的法令方法选用有限责任公司方法。性质为混合经济,公司的前期投入(注册资本金)为人民币60万元。其间,国有股份约为10%,自然人股份约为90%。

首要运营范围为:木制家私(含软体家私)出产、出售(含延伸商品);技能品、艺术品制作、创造及其延伸商品的出售;室内装潢描绘和室内装潢施工及其配套制品的出售;咨询效劳;家居式空间有关用品的制作的原资料出售(含进口原资料)。

2、地址挑选

工厂地址首选为租借原工作单位主干工厂的一有些。占地面积约为5000平方米,建筑面积约为2500-3000平方米。出售地挑选在新原单位的专卖商厦(老练且有杰出出售成绩,上海市区境内)。工厂首选和次选地理位置均安排在沪青公路二侧的刘行镇辖区内。

3、运营理念

做小、做精、做好。

做小:寻求1∶6.5的调和(脑筋与躯干),操作2∶8(1∶4)的加工。

做精:质量操控。

做好:2个方向的效劳,即顾客和分供方。为顾客效劳以树立公司的美誉度,为分供方效劳以进步全部质量。

4、质量方针(指结尾查验入库查看状况)

特等品率:10%;一等品率:20%;合格品率:100%。

公司将在运转前期,遵循ISO9001系统。贯标6个月后,请求多边认可的认证证书。

三、商品与效劳

商品出售与效劳范围见“首要运营范围”。

其间咨询效劳为:中小型木制公司(方针)的技能、质量操控和公司办理参谋以及为有特别需要的顾客供给商品、技能流程描绘。

四、商场与顾客群剖析

1、方针顾客

新办公司的方针顾客为:

1.1单体顾客--指采办商品或效劳,以满意寓居和进步日子质量的人群,其特征是个性化的小量采办,是咱们首要效劳方针。

1.2集体顾客--指采办商品或效劳,以满意经营需要的顾客(如饭馆、宾馆、公司等)和出售需要的经销商(含海外顾客)。其特征是个性化描绘的成批采办和来样制品出产安排。

1.3有特别需要的顾客--指采办效劳领域内的,以满意出产安排、质量操控等需要的顾客(自个或公司)。

在公司前期(开业至18个月间)的方案出售额为:65×18=1080万元。猜测上述三类顾客群,别离占公司出售总额的:80%(864万元);15%(162万元);5%(54万元)。

2、顾客需要满意

以必定质量规范的商品和效劳,别离满意三个顾客群的实践和潜在的需要:

--以个性化的商品和效劳满意单体顾客群中的不一样层次的需要,以全体化出售的方法满意这一类顾客对有用营建温馨居室和显现文明档次的潜在需要。

--以按时化效劳满意集体顾客群的需要。

--以有显见成效的方案和策划满意有特别需要顾客的实践需要。

3、顾客群剖析及方针商场猜测

新办公司的三类顾客群中,第二类即集体顾客和第三类即有特别需要的顾客在实践运作中是安稳的,其出售额有满意的上升空间,其缘由系由新办公司的建议人具有这方面资源。

新办公司断定榜首类顾客的.大份额,是由于其间是竞赛的热门,参加热门竞赛,是完成新办公司运转2:8操作和演练新品开发才能以及制品操控才能的最佳舞台。参加这个方针商场的竞赛,是进步新办公司向“脑筋型”安排演化速度的最佳路径。榜首类(单体顾客群剖析)

方针商场容量(25亿-30亿元之间)

仅上海区域每年约有8-10万对新婚家庭和25万个家庭搬家至新居,需购房或置换950如果1000万平方米。据调查显现,72%的居民承受的家私报价为5000-8000元之间,颈测每平方米约可带来300元的家私花费,此项的容量核算为30亿元。或按新婚、搬家数按二室一厅家私花费10000元计,也大略适当。因而,上海区域的单体顾客年采办需要为25亿一30亿元之向。

流报价状况(五件套卧房家私是;6000-7000元/套):

据对1000名月薪在900-1200元之间的中等偏下的上海花费者的问卷调查显现:6000-7000元五件套家私(床、床边柜2件、大衣橱、低柜)为这类顾客的干流报价。他们傍边采办干流报价的顾客为89%;采办高级国产家私的为7%(含红木家私);采办高级进口家私的为4%。

4、商场前景与优、下风剖析

4.1商场前景:商场容量和干流采办群状况显现,主体报价的年出售总额为22亿-26亿元间。“上海牌”家私在这一方针商场中的年出售额约为0.40-0.45亿元之间,商场占有率仅为1.5%左右,作为具有40年前史和上海家私商品仅有接连4年取得市名牌商品称谓的品牌,其扩展占有率的空间较为宽广。本公司方针出售为624万元,仅占该品牌出售总额的13%左右,商场前景较为达观。

4.2优下风剖析:新办公司的优势如前所述;下风状况为:

a.活动资金的缺口。b.出产链联接和质量操控环节方面的有本质的人员缺口。c.新设出售点的4PS的体会运用短缺。d.CAD辅助描绘跟进和描绘本钱的跟进速度不快。e.工作团队的磨合速度和亲和度尚显不行。

五、竞赛

1、公司竞赛对手剖析

在卧房家私干流价位的方针商场内,竞赛对手的报价和效劳、

样式、质量状况如下表:

竞赛对手款式价格服务品种木料

外地公司A和式9900元通常改变少实木

上海公司B流行款8632元通常改变多双包抽木

上海公司C流行款7200元通常改变少双包水曲柳

2、竞赛对策

2.1效劳做好:其间包含安居、运用说明;随访、揭露许诺等。

2.2样式做多:同一外型商品有A、B、C版,使喜爱外型和欲少花钱的顾客可以在三个价位上挑选较合适自个的报价。

2.3报价做公:公司遭到的优惠方针的有些让给花费者。

六、定价与出售

1、公司榜首年出售方案:年出售额780万元;第二年出售方案:年出售额780万元,月均出售65万元。

时刻1-3月4-6月7一9月10-12月

出售额273156117234=780万元

百分比35%20%15%30%=100%

2、定价和出售途径

定价:拟将“损坏报价”和需要导向定价、竞赛导向定价法替换运用。

出售途径:鉴于公司授权运用著名品牌,在原单位品牌专卖商厦内辟有500~l000平方米专用出售地直销。

3、促销手法

(1)报价适合。

(2)专用出售地的空气营建,使实践和潜在商品选购者在出售地逗留时问增多,构成景仰(品牌)、逗留、评论、贰言、成交的杰出进程。

(3)做顾客的参谋和帮手,建议在必定条件下的顾客少采办行动、宣扬“少工序胜多工序的”家私选购准则。

(4)宣扬:售后效劳专用车辆,媒体广告和软广告,商品及有关的宣扬品(册)。

(5)不设采办金额下限的随品赠送,印有公司象征的共同定制的技能品。

(6)出售区域内辟设“上海牌”家私开展陈设,显现商品的文明内在和新技能使用等。

七、本钱方案

公司的商品群由1、2、3类构成。其本钱方案如下(榜首、二年,出售价100%):

内容单体顾客集体顾客有特别需要的顾客

本钱方案(方针本钱)%88%85%20%

毛利率%12%15%80%

本钱方案:料、工、费(财务费用、租借费用、出售费用、稳妥费用、运送费用、折旧费用等可计入本钱的费用)。

例:单体顾客商品(成套卧房)的本钱构成表:

(1)首要原辅资料和成型加工件:约占55%

(2)精加工和装修的资料和人工开销:18%

(3)宣扬广告费用和开发试样费用:5%

(4)办理费用(财务费用、租借费用等):10%

(5)毛利率:12%

八、现金流量方案

年出售780万元,月出售65万元,出产周期40天,其间第二类和第三类不作现金流量方案。由于第二类有50%订金,第三类随机投入的首要是文员和操作人员薪水开销。

780万元×80%=624万元;

624万元÷12=52万元(用榜首类商品出售)

资金周转天数:80-90天/次

活动资金需要量:总出售值的55%,即28.6万元×3个月=85.8万元

出售额(榜首类)期初投入期末投入期中收回期末收回

52万元/月28.6万元85.8万元52万元156万元

156万元/3个月

详细现金流量由专业人员描绘。

九、出资收回

1、出资收回期(前期投入额为100万元)

新公司的描绘出资收回期为(不低于)20个月。

2、投入资本的前期分配

固定资产投入活动资金投入一次性出售地投入

20%80%

20万元80万元40万元

100万元其间40万元为活动资金借款

开端固定资产和活动资金总计为140-150万元之间。

十、安排和员工

1、安排

鉴于小型安排的特色,司理层将别离兼任工作层3个有些的负责人.办理跨度不大于1∶4,努力完成1∶3。

2、员工

公司前期配员额为30人以下。配员规范为人均年出售额25万元以上(65万×12个月=780万元÷25万元=31.2人)。实行层决议方案层

员工中的60%以上为国有公司协保和充裕的有关人员(以满意市政府有关享用优惠方针的份额需要设定),员工的工作条件和薪水待遇应是好的环境和比较好的待遇(善待员工即是善待出资者自个)。

十一、申办程序及日程安排

1、过程

建议人断定投进款断定性质断定起草规章

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2、日程表(准备)

公司的准备期为90天。

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