物资采购领用管理制度(精选11篇)
1.物资采购领用管理制度 篇一
物资采购领用管理办法
物资采购领用管理办法
为了规范物资采购和领用程序,节约开支、降低费用,特制定本办法。
一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购
大宗备件指车辆修理常用备件,如轮胎、机油、润滑油等,燃料指本公司车辆用的汽油、柴油,原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资,均实行集团采购。其
程序如下:
(一)成立集团采购领导小组。组长:总经理,副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。
(二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。
(三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资,将面向社会公开招标。
(四)领导小组根据各供应商的投标书,通过对比各种品牌的性价比,最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法,签订供货合同。
(五)向全体员工公开各种物品采购结果,接受员工监督。
二、非集团采购物品的采购与管理
非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的,一律填写物资购置申请单,由各部门或公司负责人签字,报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品,应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购,但过后要补填物资购置申请单。
三、事物用品和消耗品的采购和领用
事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品,毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品,桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下:
(一)申请。各部门根据需要,填写《办公用品领用单》,经理审核签字,到办公室领取。
(二)审核与审批。对新需求的用品,需由行政助理审核签字后,由保管员(文书兼)填写办公用品购置申请,提交分管领导审批。
(三)购置与保管。批准后,办公室组织购进,并履行入库手续,详细登记品种、产地、型号、数量等。
(四)分发。保管员通知有关部门领取,并履行出库手续。
办公室印刷、复印等需用的纸张、油墨等消耗品,也履行如上程序和手续,做到帐物相符。
四、报废物品的处理
所有报废物品或器件,均单独登记保管,领导小组定期研究处理。
本办法自2004年7月1日起施行
2.物资采购领用管理制度 篇二
“票e送”是北京市国税局打造的“互联网+便民办税” 服务品牌,提供“纳税人网上申领、云平台自动处理、物流限时配送上门”一条龙发票领用服务,在四个方面实现全国首创:
一是运用“互联网+”时代先进技术。依托“云平台” 和“物联网”技术,全流程实现了信息化和自动化。纳税人网上申领发票后,系统自动处理订单,自动触发物流配送,并且全流程跟踪监控,确保了发票安全、及时送达纳税人。
二是提供365×24小时不间断服务。“票e送”服务全年无歇,解决了以往节假日税务机关不上班,纳税人领不到发票的困难,激发纳税主体经营活力。
三是全市发票库房大集中。全市发票库房统一集中在发票承印单位,从发票承印单位直接发“货”给纳税人, 省去了以往发票承印单位到税务机关库房的物流配送环节。
四是税务干部零操作。省去了基层税务机关以往发票库房管理、发票发放、系统录入等人工处理环节,降低执法风险,促进征管资源更加合理有效配置。
3.后勤物资领用制度(定稿) 篇三
1.后勤物资实行计划采购,有总务采购人员提出计划报总务科长审核,并报请院长批准后执行。
2.购入物资严格履行入库验收手续,购入大型或大批耐用物资须会同院领导和有关人员参加验收,固定资产须上账,上卡。
3.后勤维修用配件,应由专人采购入库,并由被维修科室负责人签字领用,旧配件交总务废品处。
4.后勤物资领用须由护士长签字,并计入科室当月消耗,需交旧领新的物资,必须交回旧物资处,方可领用新物质。
4.存货采购、验收及领用管理制度 篇四
四川豪意木制品制造有限公司 存货采购、验收及领用管理制度
(试行)
第一章 总则
第一条 为加强公司存货的管理和控制,保证存货的安全完整,提高存货使用效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规结合公司实际,特制定本制度。
第二条 本制度的存货指公司在生产经营过程中必须储备的主要原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件,以及已完工入库的产成品、自制半成品。
第二章 存货采购
第三条 存货采购由公司采购部负责。存货使用部门提交采购申请,生管中心核实后拟定采购计划经审批后交采购部门组织采购,采购部需对购买物资的规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。向供应方询价时应选择不少于三家进行比选,经审定后及时与供应商签订采购合同。签订合同时应按《合同法》的规定对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方式、验收标准、运费承担、结算付款方式
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存货采购、验收及领用管理制度
等有利于公司的条款进行约定,签订的合同必须有部门负责人和公司法人代表或授权委托人签字并加盖合同章后方为有效。
第四条 对于无法签订采购合同的小额急需物资或备品备件,采购部在确定供应商时应就需购买的物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制定简易订单。采购员在采购物资时应要求供应商出具随货同行依据,明确所购物资的时间、规格型号、质量、数量和价格,以便保管验收入库。第三章 存货验收
第五条 公司采购物资应按照采购计划和采购合同在实物到厂时按下列要求进行验收:
1、核对审批的物资采购计划、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据与待入库货物是否相符;
2、对拟入库物资的交货期进行检验,确定该货物的实际交货期与合同订购单中的交货期是否一致;
3、对待验物资进行型号、数量、质量的复核。
4、质量验收合格的物资应于物资到厂当日以实际数量及时办理入库相关手续;对经验收不符合要求的物资,应及时办理退货和暂缓入库,办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。
5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用的物资,第 2 / 6页
存货采购、验收及领用管理制度
由采购人员(送货承运人)通知库房保管共同与实际使用部门进行物资交接,办理交接手续,然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。保管应按正常入库和领用程序进行处理。
6、保管在对所有进厂物资验收时,对需要过磅的存货必须查验公司指定过磅单位磅秤房出具的过磅单,无过磅单不得验收入库。
7、保管每日须将上一日已入库物资的验收单据与供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货通知单等原始单据一并上报公司采购部,由采购部汇总核实后提交相关单证按审批程序及时将相关结算票据报财务部进行审核入账。
第六条 公司自制存货应由生产部门组织专人对其进行检验,存货保管凭检验合格手续办理入库。第四章 存货保管
第七条 存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账,详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容,并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第八条 存货的存放和管理由库房保管负责并进行分类编目,严格限制其他无关人员接触存货,保管应建立健全存货登记薄,对存货的收、发、存及时进行登记,存货摆放处应有登记卡片,并详细标明规格型号。
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存货采购、验收及领用管理制度
第九条 库房保管应当定期对存货进行检查,保证账表与实物一致,发现存货损坏、变质等情况及时向主管部门报告。
第十条 存货核算员(开票员)应对已领用到生产现场的材料、低值易耗品、半成品等物资进行控制管理,存货的使用部门应对所领用存货的安全负责,防止浪费、被盗和流失。
第十一条 存货核算员应正确核算存货采购成本。采购成本按不含税价计算。
第十二条 公司财务部应当加强与仓储部门经常性账实核对工作,定期进行实物盘点,做到账实相符,避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情况发生。第十三条 公司每年应结合决算的要求对所有存货进行盘点,盘点前由财务部制定盘点计划,明确盘点时间、范围、方法、参盘人员等。
第十四条 公司需盘点时,保管员应提前进行整理,盘点时应保证存货有序摆放、保持盘点记录的完整。对于特殊存货,可以聘请专业人员采用特定方法进行盘点。
第十五条 存货的盘盈、盘亏应当及时编制盘点表,盘盈、盘亏应分析原因,分清责任并提出处理建议,报经公司总经理批准后,及时进行账务处理。
第十六条 库房保管应通过盘点、清查、检查等方式全
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存货采购、验收及领用管理制度
面掌握存货的状况,及时发现并报告存货的残、次、冷、背等情况。
第十七条 公司主材发出计价使用全月一次加权平均法,辅助材料及低值易耗品发出计价使用移动平均法,设备的计价使用个别计价法,未经批准不得随意变更。
第十八条 采购部与财务部应结合盘点结果对存货盘亏、毁损原因进行分析,明确相关人员责任。报经批准后,进行会计处理。第五章 存货发放
第十九条 生产车间存货领用时,必须有当班领用部门负责人(车间主任、班组长等)签字才能开据领料单,保管凭领料单发货。豪意车间、豪虹车间领用豪森产品,应由生管中心开据产品调拨计划单,保管凭调拨计划单开据产成品出库单后,由领用经办人签字后发货,分公司门卫见单放行。
第二十条 保管应根据核算员开据的领料单与存货进行核对,确保与存货品名、规格、型号、数量、价格一致,防止人为错发。
第二十一条 公司各管理部门领用材料,应由部门负责人签字。
第二十二条 公司已完工库存商品销售的发出,必须经生管中心签字批准后,填制产品出库单,出库相关单据应及时传递到财务部进行核算。仓库保管应当根据经审批的销售
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存货采购、验收及领用管理制度
出库单发放货物,并定期将发货记录同销售部门和财务部核对。
第六章 附则
第二十三条 违反本制度之一的,处具体经办人100元罚款,处主管负责人200元罚款。
第二十四条 因违反本制度规定,造成公司资产损毁、缺失,由经办人承担赔偿责任。
第二十五条 本制度同时适用于公司控股各子公司。第二十六条 本制度解释权归公司财务部,从2013年1月1日起执行。
二〇一二年十二月三十一日
5.关于办公用品采购及领用制度 篇五
为规范公司办公用品的采购、入库、申请、发放等环节的管理工作,提高使用效率,节约办公经费,控制成本,根据公司实际情况,特制订本规定:
一、办公用品的分类
按使用的性质分为易耗品和耐用品两类
易耗品主要指:圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮、刀片、胶水、大头针、曲别针、订书钉、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、帐页、帐本、墨水、电池、信封、档案袋、刻录盘、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品; 耐用品包括为:计算器、打孔机、页码机、印章、印台、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、直尺、电脑、打印机、打印机耗材、U盘、移动硬盘、电话机、鼠标、键盘、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。
二、办公用品的申请及采购
根据本部门的办公需要,将下月所需办公用品列一份《办公用品采购申请单》经部门负责人签字后交公司行政事务科(如《办公用品采购申请单》里涉及耐久品采购的,需总经理签字批示),由行政事务科统一汇总后在次月3日前采购,其他时间不受理办公用品采购申请。对于部分使用量大的办公易耗品,行政事务科要保证有少量的库存,以备人员增加或变更等需要,确保日常办公的正常运行。
三、办公用品的发放及使用管理
办公用品统一由行政事务科管理。办公用品采购到位后,行政事务科通知各部门根据其《办公用品采购申请单》领用办公用品,领用人必须在《办公用品领用登记表》签字。
公司为每位员工配备必备的办公用品、耐用品及签字笔等办公用品,用尽或损坏以旧换新。办公用品的使用要本着节约的原则,物尽其用,尽可能使用二次纸,节约用纸,降低成本,倡导无纸化办公和双面打印,避免浪费。
四、办公用品的保管
个人领用的办公品必须认真保管,因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买。
办公用品采购后,行政事务科要及时办理登记手续,及时建立品名、规格、金额、数量等信息台帐,以便随时查询库存记录,清楚的掌握办公用品的的采购、库存和领用情况,做到办公用品不空缺,有需求可及时发放。
五、办公用品的领用
办公用品领用时,领用人应当在行政事务科的《办公用品领用登记表》上填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量。
六、离职人员办公用品交接 离职、调出人员在办理离职、交接手续时,应将所用的办公用品交接,如有缺失的照数赔偿,否则不予办理手续。
七、本办法实施后,其他部门或人员未经批准不得擅自购买,否则财务不予报销。A、办公设备
保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机
B、电脑耗材
各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机)
C、数码系列
U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头
D、办公用纸
复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品
E、办公用笔
白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔
F、财务用品
点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸,财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸
G、本、簿类
记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿
H、桌面用品
笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉
I、资料管理
文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒
J、文件夹册
板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋
K、测绘用品
绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺
L、装订用品
装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、装订机、热熔机、凭证装订机、塑封膜
M、日用劳保
日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池
N、商务礼品
案头摆设
6.物资采购领用管理制度 篇六
各部门、物供中心XXX供应站:
为了加强材料物资管理,明确职责,确保材料物资管理规范有序,经筹建处会议研究,对材料物资管理及领用审批流程进行规范,现将有关事宜通知如下:
一、计划提报
材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划,部门负责人审核,分管领导审批后,汇总于计划经营科,计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。
各部门提报材料物资计划时,应先对本部门库存量进行核对。
二、领用程序
(一)筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。
(二)各部门在供应站领用材料物资,须先填写领料单,并根据所领用材料物资的种类,由相关部门负责人及分管领导进行审批,供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料,未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资,供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单(借件单需写明材料物资的预估单价),借件单需经部门负责人审核,分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的,要及时与相关部门负责人及分管领导沟通,经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。
(三)各部门到供应站领用材料物资,原则上须指定专人经办,不得随意更换经办人。经办人在领用材料时,必须认真填写领用审批票据,要求字迹工整,不得擅自更改审批过的材料领用票据。
(四)为了便于财务核算,筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分,供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。
(五)甲供材料出库时,必须办理“限额领料单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续,部门负责人及分管领导要严格把关,防止材料款大于工程结算款,规避管理风险。
三、领用审批部门及流程
(一)审批部门及分工
按照材料物资的种类不同,筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批,其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下:
机电信息科:大型材料(10平方以上电缆、管路、皮带机材料)、机械配件(高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件)、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具)、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备(采煤机、破碎机、皮带机等)、开关(各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等),及其他未明确的材料物资。
生产技术科:支护材料、建工材料、火工品。调度室:应急物资(“三防”物资)。安监科:消防材料。
综合办公室:办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科:劳保用品、个人工具、木制加工品。
(二)审批流程
各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的种类不同,分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。
四、出库材料管理
(一)对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材料物资管理制度,建立健全材料物资出入库审批原始台帐,交旧领新、回收复用台帐,同时要有材料物资领用原始记录(包括时间、地点、物品名称、数量、用途),加强对材料物资的规整、使用情况(规格、型号、数量、主要技术参数)的管理。
(二)机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资使用情况进行动态监督,并负责废旧材料物资的处理,同时出台相关的管理制度。
五、其它事项
(一)对于一次性出库材料物资数量较大时,驻矿物供必须提前一至二月通知机电信息科,以便做好下月投资计划,确保按计划完成。
(二)所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考核。
本通知于2013年X月X日起执行。
7.办公用品的采购与领用规定 篇七
为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购,统一管理的办法。
办公用品分为:
固定资产:桌、椅、电脑、传真机、复印机、打印机……等;
低值易耗品:打印纸(A3、A4),笔(签字笔、笔蕊、园珠笔、铅笔,荧光笔、白板笔),文件夹(木板夹、拉杆夹、长尾夹)、文件袋、透明文件袋、档案袋、笔记本、胶水,尺子、复写纸、回型针、双面胶、透明胶、标签纸、修正液、便条贴、橡皮、夹子、订书机、订书针、蚊香、剪刀、白板笔、四格文件栏、计算器、电话机、手套、耳机等
其中管理品为:剪刀、美工刀、订书机、计算器、尺子、电话机等,由专人领用,专人保管,不许重复领用。
计算机配件:键盘、鼠标
一、计划与申请
行政人事部是全公司办公用品和低值易耗品的管理部门,凡涉及办公用品的申购汇总和发放领用由行政人事负责,行政人事部设专人负责,加强管理,办公用品的采购仍然由采购部负责。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、行政人事部根据最近三个月,各部门办公用品的领用情况统计汇总,制定各部门的领用标准。如需求量变化较大时,应事先通知行政人事部,以便做好采购计划。
3、每月25日前各部门填写次月《申购单》报行政人事部,行政人事部依领用标准进行审核,超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报副总经理签字特批。
4、各部门申购计划数,由行政人事部审批并汇总后,于每月底交采购部进入采购程序。
二、采购
1、行政人事部根据实际情况,确定办公用品及办公设备耗材的品种,汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。
2、原则上办公用品不进行零星采购,确因业务需要临时采购的,需经副总经理批准后方可购置。
三、保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后统一由行政人事部到仓库领出,领出后行政人事部根据采购回来的数量通知各部门领用,其余由行政人事部负责保管。
2、行政人事部做好:原库存、进货数、领用数与结存数的统计;每月初将统计报表上交。
四、领用
办公用品的领用(分个人领用与部门领用)
个人领用系个人使用保管物品,如笔记本、笔、文件筐、文件夹等; 部门领用系共同使用品,如:打印机、电脑、桌椅等。
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时,需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚(每月行政人事部将汇总各部门领用数量交各部门负责人签字确认)。
2、各部门下属员工领用时必须至行政人事部填写《领用单》经部门负责人签字批准后,行政人事部审核仍在月度计划之内的才得以发放,超计划领取拒绝发放,需要部门在次月申购计划中申请。
3、办公用品严禁挪为私用,禁止领取与部门或个人工作无关的办公用品。
4、杜绝浪费,个人领用办公用品必须限量,每人每月不允许领取超量的办公用品。如:签字笔写完只能换笔蕊,A4打印纸正反面双面使用,严禁把A4纸当成便笺纸使用。
5、新进员工入职后如需领用物品应填写《办公用品申领单》,并由同部门人员带领签字领取。
6、计算机配件如键盘、鼠标等出现故障时需交网络管理员,经确认不能维修的,可到行政人事部办理领用手续,并将已坏配件归还行政人事部。
7、对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,填写书面申请到行政人事部;同时行政人事部应对相应耗材的使用情况有详细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。
8、办公室每月末应对库存物品进行盘点,保证库存物品帐务相符。
8.微机耗材领用管理制度 篇八
为了加强对电脑耗材及设备的管理,规范电脑耗材、设备开支及使用行为,制定本制度。
1、电脑耗材、设备管理的原则。
坚持统一购买,统一管理,俭省节约,保证运行的原则。
2、电脑耗材及设备的种类。
电脑耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等电脑方面所耗用的材料及各种电脑零配件。
电脑设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。
3、电脑耗材的购买。
每月一号各信用社电脑管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划,汇总后报经联社主管主任,同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买,对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由电脑管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。
除经联社批准外,严禁各信用社自行购买电脑耗材及设备。
4、各类人员在电脑耗材及设备管理方面的职责。联社电脑管理员职责:
(1)、认真履行本岗位职责,全面掌握各社电脑耗材的使用情况。(2)、购买电脑耗材、设备时,要适合信用社的实际需求。(3)、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。联社记帐员职责:
(1)、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》
(2)、每月月末与联社出纳员进行实物核对,保证帐实相符。联社出纳员职责:
(1)、认真管理电脑使用的各种耗材及配件。(2)、电脑耗材及设备的领取和库存保管。(3)、认真履行支领手续,保证帐实相符。信用社系统管理员职责:
(1)、每月月初认真组织各柜组电脑员做好本月电脑耗材的使用计划。
(2)、坚持勤俭办社的方针,最大限度地降低电脑耗材的费用开支。
(3)、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》,其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致,入库与耗材领用单一致。
5、电脑耗材、设备领用的管理
(1)、联社按所购电脑耗材、设备的种类登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》,并以社为单位登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》。(2)、每月6-10号为各社耗材领用时间,其他时间一般不再领用,各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用,领用时开据《联社耗材领用单》一式三联,领用人签字后,一份交领用单位作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据,一份联社留存作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据,一份作为联社划款凭证的附件。
(3)、对于电脑设备的购买、更换信用社必须先申请,经联社批准后由联社统一购买。
6、电脑设备的维修。
(1)、信用社的电脑设备出现故障送往联社修理时,联社电脑管理员登记《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》,并要求信用社送修人签字,待设备修好后信用社领回时再填写《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》,并要求信用社领回人签字。
(2)、对于信用社电脑设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。
7、耗材相关登记簿的填制方法。
(1)、《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》由联社记帐员填写,按照电脑耗材、设备的种类及型号登记,每次由电脑公司购买电脑耗材及设备时,根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的电脑耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。(2)、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》由联社记帐员填写,按照领用单位登记,在每次信用社及各科室领用耗材时,根据所开据的《联社耗材领用单》填写其领用情况,以便于电脑耗材和设备的费用的下划。
(3)、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》由信用社内勤主任或会计主管填写,按照电脑耗材、设备的种类及型号登记,每次由联社领取电脑耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中,当本次所领用的耗材使用完毕后,根据各柜组电脑耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”,只填写所使用的数量。
8、其他
(1)、对电脑耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份,计划一定要符合本社实际,如有特殊情况,及时与财务电脑科联系。
(2)、信用社内勤主任(会计主管)要监督耗材的领用、使用全过程,防止浪费、私用。
9.固定资产领用管理制度 篇九
为了更好地优化固定资产的管理,特制定以下制度:
1、公司的设备的申领,必须附带车间的报修申请单,申请单上要有各维修负责人对设备的鉴定、签字。(内容有设备位号、型号、厂家、具体损坏部位)
2、固定资产的领用需凭车间报修申请单到设备科开具固定资产领用单,设备管理员签字、记录,报修单上没有维修负责人签字的一律不予领取。(报修申请单的设备内容填报由***完成)
3、凭固定资产领用单到仓库领取设备。
4、设备的领用有仓库到现场发货,不得擅自铲用。
5、车间负责将更换下来的设备,必须清理后,方可送至指定地点,不得随意堆放。
6、所有设备都要先打领单再领取,严禁事后补领单,否则以100元/次对相关责任人进行处罚。注:
1、计量泵、隔膜泵、分离机、压滤机及离心机等由***到现场鉴定;
2、减速机、离心泵、机械泵由***到现场鉴定;
3、电动机、控制柜等电器由***到现场鉴定;
4、反应釜、计量槽、冷凝器由***到现场鉴定。
抄送:生产科、仓库、设备管理员、相关责任人。
10.工具领用制度 篇十
规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具超标领用及调任无交接等现象。
1、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内;换领必须以旧换新,不准外流。
2、工具丢失或最低使用限期内损坏,规定实行丢失赔偿原则,(或主管及负责人同意)再重新领用。请妥善保管好领用的工具。
3、工具交接或离职退还,都得办理相应手续。
4、工具借用必须经当事人同意才可以。
5、旧品报废,经仓库保管核实,负责人批准后,进行报废处理。
6、公用的工具等有指定专人保管。
个人各类钳子一年半、扳手二年、螺丝刀等根据损坏程度更换。其他都得保管部确定。
11.物资采购领用管理制度 篇十一
管理办法(暂行)
为合理控制公司办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
一、办公用品的采购
1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
2、集中采购由行政办公室负责并管理。
3、实行定期计划批量采购供应。即:每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划,由行政办公室统一采购。
3.1 采购金额在300元(含)以内的,由行政经理审批,报财务预支费用;
3.2 采购金额在300元—1000元(含)以内的,由副总经理审批,报财务预支费用;
3.3 采购金额在1000以上的,由总经理审批,报财务预支费用;
3.4 价值在3000元(含)以上的大宗采购,由总经理安排采购小组进行,财务1人、办公室1人,需求部门1人。
4、各部门若临时急需采购办公用品,由各部门上报采购计划,注明急需采购的原因。由副总经理批准后,交行政办公室方可实施采购任务。
5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。
二、办公用品的发放、领用
1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。
2、发放:根据各部门上报的当月所需用品计划,按部门发放。由各部门安
排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》,统一领取。
3、领用:除集中发放外,员工临时所需用品可至行政办公室申请领用,库房管理员应综合考虑该员工实际工作内容及本月用品配给情况,酌情给予领用。
三、办公用品管理
1、用品采购后,由行政办公室指定管理人员验收,验收合格后填写入库单,将所购用品入库,属于固定资产的,登记造册建立台账。
2、新进人员到职后,持已审批《入职单》,向行政办公室请领办公用品,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。
3、印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政办公室统一印刷、保管。
4、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
5、办公用品(价格在50元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政办公室报告,由行政办公室安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
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