报销单据填写规定

2025-02-09

报销单据填写规定(精选4篇)

1.报销单据填写规定 篇一

各项报销、借款单据规定

第一章 总则

为了规范公司的管理制度,贯彻公司财务管理制度,严肃公司的财经纪律,特制定如下财务管理规定。

第二章 单据分类

第一条 费用报销单:用于业务招待费、办公用品、通讯费、运费、邮寄费、会务费、房租物管水电费、公司汽车费用、培训费、社保费、年检费、税费等的报销。

第二条 差旅费报销单:用于公共汽车票、长途客车票、出租车票、火车票、飞机票、住宿费等的报销。

第三条 报销单据粘贴单:用于粘贴体积较小数量较多的票据。一张报销费用粘贴单只能相对贴一张费用报销单或差旅费报销单。

第四条 借款审批单:用于借款时所要填写的单据。

第三章 对各种单据的填制要求

第五条 记录要真实。单据所反映的经济业务必须合法和真实,即符合国家有关政策、法令、法规、制度的要求;单据上填列的内容、数字,必须真实可靠,符合有关经济业务的实际情况,不得弄虚作假,更不得伪造单据。

第六条 内容要完整。单据填写的项目要逐项填写,不可缺漏;名称要写全称,不能简化;品名或用途要填写明确,不许含糊不清;有关人员的签章必须齐全。第七条 手续要完备。从外单位取得的单据,必须盖有填制单位的公章;所谓“公章”,应是具有法律效力和规定用途、能够证明单位身份和性质的印鉴,如业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等。个人填制的单据,必须有填制人员的签名,必须有经办部门负责人或其指定的人员的签名。总之,单据必须符合手续完备的要求,以明确经济责任,确保单据的合法性,真实性。

第八条 书写要清楚、规范。各种单据的书写要用蓝色或黑色墨水(套写的可用圆珠笔)。文字要简要,字迹要工整、清楚、易于辨认,不得使用未经国务院公布的简化字。一式几联的单据,应当注明各联的用途。套写时,一定要写透,避免上面清楚,下面模糊。凡填有大写和小写金额的单据,大小写金额必须相符,小写金额阿拉伯数字应一个一个地写,不得连笔写。在金额前要填写人民币符号:“¥”,人民币符号“¥”与阿拉伯数字之间不得留有空白,金额数字一律填写到角分,无角分的,写“00”或符号“—”,除表示单价等情况外。大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等,一律用正楷或行书字书写,大写金额到元或角为止的,后面要写“整”或“正”字,有分的,不写“整”或“正”字。如小写金额为¥1008.00,大写金额应写成“壹仟零捌元整”。复写的单据,不串格、不串行、不模糊。

第九条 各种单据不能随意涂改、刮擦、挖补。从外单位取 得的单据有错误的,应当由出具单位重开或更正,更正处应当加盖出具单位印章。单据金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在单据上更正。

第十条 填制要及时。各种单据的填制应当及时,并按规定程序及时送交相关部门或人员审核。

第四章 单据内容及贴粘的规定

第十一条 费用报销单

重庆XX有限公司费 用 报 销 单报销部门:填报日期: 年 月 日单据及附件共 页用 途金额(元)备招待费180.00注领导审合 计¥180.00批原借款: 元应退余款: 元财务主管 复核 出纳 报销人 部门领导 领款人 按上述“三项”填制要求填写,单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核完应在“部门领导”处签字。“用途”项目中,根据实际发票票面上发生的用途一致。如果是冲帐的费用,应在“原借款”中写明原借款的金额,有余款退回时,应在“应退余款”中写明退款金额。报销领款后,应在”领款人”处签字。

第十二条 差旅费报销单

单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核签字应在“部门主管”处中填写。“起讫地点”项目中,报销的车票,按实金额(大写):人民币 仟 佰 拾 万 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 际乘车的车票报销,写明出发及到达地点。如果是冲帐的费用,应在“原借款”中写明原借款的金额,有余款退回时,应在“应退余款”中写明退款金额。报销领款后,应在”领款人”处签字。

第十三条 报销单据粘贴单

单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核签字应在“批准人”处内填写,一次性发生的多张发票的业务招待费等,同一金额面值的发票号必须是连号。每张发票上右下角应有报销人的签名。如遇收到的发票体积大于粘贴单框,就不需填写报销单据粘贴单,直接粘贴到费用报销单后。所有的发票必须规范粘贴(从左到右,依次折叠,多出部分折叠于框内,不超出贴票框。)同一业务内容的单据尽量粘在同一张粘贴单上。

第十四条 借款审批单、付款审批单

单据上该填的项目要填写齐全,部门领导审核签字应在“部门领导”处内填写。

第十五条 其他 在收到外来单位开具的发票时,按上述“三”项填制要求检查是否符合报销依据。最后报销人员要注意发票类型是几联票,二联以上的发票观察发票背面是否全是套写。报销人员必须在发票背面左下角签字,如“经手人:王XX”,证明此发票是由谁负责经手的。

第五章 各种项目的单据报销规定

第十六条 在某些餐费、水电费、办公用品等报销时,必须上加盖收款单位财务章的收款清单。

第十七条 培训费用的报销要附上人力资源部的签字确认。第十八条 办公用品、固定资产等的购买必须“先申请,后购买”,报销时附上有相关负责人签名的购买申请单和入库单。第十九条 费用报销时,如遇票面金额与实际金额不相符时,必须注明票面实际报销金额(票面金额必须大于实际金额的前提下)。

第二十条 如果报销单上的行数不够时,必须另写一张报销

单,不允许几个内容挤到一行上填写。

第二十一条 所有票据四周裁剪整齐,票面整洁,粘贴位置为左上角处。

第二十二条 差旅费报销时(市内除外),如果没有出差申请单记录的,一律不报销。

第六章 其他规定

第二十三条 凡出差报销的差旅费在5个工作日内办理报销手续,特殊情况不得超过两周。超过规定时间,一律不予报销。

第二十四条 填写报销单据,不规范的票据财务部有权一律拒收。6

2.公司报销单据规范要求 篇二

【财字第8888888号】

报销单据规范要求

一、原始票据的规范:

1、报销时,要提供足额的、真实的发票,确实无法提供发票的小额支出要有收据,并用其他发票补齐,贴到所属的收据后面。

2、发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票,抬头必须填写济南迪奥拉服饰有限公司,发票内容填写要齐全,日期、物品名称、数量、单价、金额一定要据实填写,字迹要清晰,大小金额要一致,不得涂改、挖补,发票要盖有开票单位的发票专用章或财务专用章。

3、交通费发票要在背面注明日期、起止地点、事由。

4、超市购买物品,除提供发票外,还要提供电脑小票。

5、购买大宗物品,发票内不能全部体现的,要附盖有公章的明细清单。

6、租赁房屋要签订租赁合同,经有效签订后报财务备查。缴费时要索取发票,无法提供的,要提供收据,财务要求提供发票的,经办人据此到房屋中介或居委会开具发票,开票费用由公司承担。

7、差旅费报销,要提供与实际吻合的车船机票,食宿定额报销的,要提供与定额报销数相符的住宿、餐饮发票(餐饮发票比例不能超过30%),其他费用也要提供足额发票。

8、以上单据填列必须用蓝、黑色墨水笔,不得用圆珠笔或铅笔。

二、报销单填列规范:

1、报销单填列必须用蓝、黑色墨水笔,不得用圆珠笔或铅笔。

2、填写报销单字迹要工整、金额要正确,不得涂改,大小写金额要一致。

3、报销单填列时,报销人只填到报销金额合计的小写栏,下面的核实金额大小写由财务审核后填列。

4、每次报销,单据较多时,零散的费用,报销单按费用类别归类分行填列,大额的费用,报销单按发票分行填列。每次报销,能在一张报销单上填列的,就不要再填列第二张。

5、无论费用发生日期是何时,报销单日期必须按填报日期填列。

6、报销单的费用项目要与后附的报销单据的内容相符。

7、报销单的金额要与后附的报销单据的金额相符。

8、报销单费用项目填写要尽量详尽,说明问题。

9、每次报销,要在报销单中填列与此相关的借款数。

三、报销单据粘贴规范:

1、报销单据要分类规范的用胶水粘贴到票证粘贴单上,不能用回形针、订书钉装订。

2、报销单据要从左上至右上规则的粘贴,单据的所有事项都不能遮盖。如果一行粘贴不完,不超出粘贴单的,在下一行继续从左至右规则的粘贴,超出粘贴单的,另用一张粘贴单按上述规定粘贴。

四、以上所有单据的审核、审查、批准必须用蓝、黑色墨水笔签署。

五、不符合以上规定的,财务部门有权要求重新填制或提供,直至符合规范才予报销。

六、此报销规范从2013年5月1日起执行,以前凡与此规范有抵触的以此规范为准。

解释权归公司财务部

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3.报销单据填写规定 篇三

财字【2012】第001号

公司各部门:

为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失,依据国家有关政策规定,现对公司报销单据予以进一步规范,请遵照执行。

一、报销单据的种类

财务报销单据的种类包括:各类外部发票,各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证(含个人借款)、汇总单据,其它各类报销单据。

其中:外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后,从对方取得的合法票据,如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。

内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。

二、对报销单据的要求

1、真实性要求

各类外部取得的发票,报销人要确保发票真实。对不符合规定的发票(指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票)不得作为财务报销凭证,财务人员有权拒收。

2、报销手续要求 ①会议费发票,要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。

②出租车票,报销人应在车票上注明起始地点、事由,并签名确认。

③住宿费发票,应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。

④业务招待类的发票,报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。

⑤对乘坐飞机、火车等交通工具,因行程改变需要改签发生的费用单据,须报销人书面说明原因,由上级领导签字确认。

⑥办公用品发票,应随附办公用品明细清单。

⑦对专项支出的费用,如临床观察费、材料购买、资产购置支出等,如有书面合同的,应在报销单据上注明所属的合同号码。

⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据,其原因和用途信息,要与随附发票的内容保持一致,并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。

3、票据粘贴要求

①在报销单据粘贴单上,粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序,先粘大张后粘小张。

②薄纸发票只粘贴左方的票头,以粘牢为妥。

③在整理粘贴差旅票据时,分类整理,分别按要求粘贴。

4、报销时间要求

一般情况下,业务完成后应及时取得相应的发票,最迟在次月前完成发票报销手续;当年取得的发票,一般在当完成报销手续并入账。

三、附则

1、本通知自2012年1月1日起执行。

2、本通知由财务部负责解释。

财务部

4.报销单填写注意事项 篇四

1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负责人签字。

2.发票粘贴以整齐美观为准,不能太厚、太密,一般从上往下贴。左边以黑线为标准,右边以粘单最边上为准。粘贴单上必须填写附单据数(粘贴几张就写几,但报销单据上附单据数暂时不写,统一交财务部填写,书写一律用大写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元)。3.所附OA需A4纸打印附一张粘单,附单据同样要写张数。

4.填写现金报销单时,需注意:事由以简明扼要为主,如:“奥迪车车辆通行费”,只写“通行费”;但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。如,备注:奥迪车车辆通行费。值得注意的是现金报销单(参考现金使用范围)最高限额1000元。

5.填写差旅费报销单时,需注意:一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准;抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准,住宿费用只能报7天费用,若实报金额小于票面金额,需在发票上标注;住宿时餐费,在公司提供餐补的情况下,不准予报销。交通费用以飞机票等金额为准,与飞机票相关的保险费不予报销。

6.报销业务招待费用时,通常必须先填写业务招待费,各领导签字进行审批申请,之后在宴请结束后,填写现金报销单(事由只写“业务招待费”五个字)。若情况比较紧急,未来得及申请及审批时,可先宴请,后期一次性填写业务招待费及现金请款单,此时业务招待费单子必须早于发票日期,同样事由只写“业务招待费”五个字。

7.填写出租车费用报销单需注意:每页都需合计大小写金额,出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额(尤其实报金额小于票面金额的)、本人签字。高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。

8.经办人与发票后的签名必须一致,钱打给谁则经办人写谁。经办人也需签日期。可查看审批效率。

9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单(必须盖章)。10.入职报到需附入职OA,出差需附出差审批流程。

11.购买固定资产(金额在2000元以上)需填写固定资产入库单,2000元以下物品需填写低值易耗品入库单。相关人员签字。

12.同一性质费用可以一块报,金额太小,比如100元以下,又比较常发生的费用,攒几笔一块报。不同费用必须分开报,事由上一般只能出现一种费用,不会出现××费用及××费用。

13.开发票注意事项:抬头:兰州万达广场投资有限公司,金额准确真实,盖章不能过于模糊,过于模糊时需加盖一次。需注意:机打发票一律不得手写改正,盖章也不行。14.发票查询:

(1)电话查询法——12366(加区号)

(2)手机应用查询——手机上安装“友商发票查询”查询软件,输入“发票代码”和“发票号”。

(3)电脑查询——百度“友商发票查询”——输入“发票代码”以及“发票号”查询。

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