财务部自查自纠检查评估

2024-07-27

财务部自查自纠检查评估(共10篇)(共10篇)

1.财务部自查自纠检查评估 篇一

开展治理医药购销领域商业贿赂

自查自纠检查评估报告

2015年下半年,我院根据省、市、区卫生厅、局治理商业贿赂专项工作实施方案,认真开展治理商业贿赂专项工作。

一、组织动员情况:

为认真做好治理商业贿赂专项工作,成立了单位一把手为组长,分管纪检工作副书记等为成员的治理商业贿赂专项工作领导小组。指定分管副书记重点抓治理工作。将治理商业贿赂工作纳入医院工作总体计划,并列入年度科室目标管理及年度事业单位工作人员考核。根据市区卫生局治理商业贿赂专项工作实施方案,结合本院实际,认真制定本院专项治理工作实施方案,并认真落实。

为提高全院职工对治理商业贿赂专项工作重大意义的认识,首先要求院领导班子提高认识,多次召开院领导办公会议,认真组织学习讨论省、市、区一系列有关文件,在提高领导班子认识的基础上,及时召开职工大会进行动员、部署,针对本院具体情况分批组织有关科室、重点科室人员进行学习、讨论、座谈,结合反腐败典型案例,组织观看录像,警钟长鸣。做到职工群众人人知晓。

二、查找问题情况:

根据实施方案,及时将开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的通知及治理医药购销领域商业贿赂自查自纠工作的通知发放到各科室,明确治理重点、任务、方法步骤和政策及卫生局治理商业贿赂专用账号。设立举报箱、公布举报电话。对本单位容易发生不正当交易行为的重点岗位、重点环节开展调查摸底。对药品、设备、医用耗材等采购情况进行梳理,对外科手术患者及家属进行暗访有无收受红包现象。对医药代理商进行治理商业贿赂及法制教育,铲除滋生腐败的土壤。

三、整改情况:

通过学习、讨论提高认识,分析梳理查找问题。我们认识到做为一级医院多年来制度健全管理比较规范,但还存在不足,过去药品、医用耗材的采购药房负责人根据科室用药、库存情况进行申报药械科负责人核对,由分管院长审批等环节,但是还存在部分药品价格虚高现象,中草药品达不到等次现象,部分医生注重使用价高新特药等现象进行整改,及时成立医院药品集中招标采购小组,由分管院长任组长,门诊部负责人、药械科、药房负责人及资深主管药剂师为成员的药品集中招标采购小组,制定制度及集中招标采购办法,要求做到积极参加蚌埠市医疗机构药品集中招标采购办公室组织的市直医院药品集中招标采购或跟标;药品集中招标采购小组在院长领导下,负责招标采购专项工作;招标采购小组负责审查投标单位资职、产品质量、产品价格,由组长负总责;药品、耗材原则上每季度进行一次招标;临床科室使用的药品由科室负责人向小组申报,由药房负责做出进货计划报药械科;将进货计划发放医药经营单位进行招标核价,交药械科封存;由组长主持小组成员会议对投标单位资职、产品质量、产品价格进行综合评估,确定中标单位;遵守招标采购纪律,严格做到公开、透明、公正;严禁小组成员接受销售单位回扣、提成和其它不正当利益。通过此项制度与办法,降低了药品价格,提高药品质量,让利与患者,使患者受益。

治理医药购销领域商业贿赂是一项长期重要的工作,我院结合医院管理年这项长期工作,不断深化教育,使所有人员警钟长鸣。

2.财务部自查自纠检查评估 篇二

为全面深入贯彻国务院、国资委、国家能源局有关安全生产大检查的精神和部署,落实集团公司、安生部有关开展安全生产大检查的要求,结合电厂实际,开展好汛期到来的前期工作,按照“全覆盖、零容忍”的原则,组织开展了安全生产大检查工作,现将本阶段安全生产大检查开展情况汇报如下。

一、成立安全生产大检查组织机构

(一)领导小组组成组长:厂长

副组长:副厂长

成员:各部门负责人

(二)安全生产大检查办公室

领导小组下设办公室,办公室设于电厂安监部 主任:安监部主任

副主任:设备部主任发电部主任

成员:设备部专责维护班长 运行值长

二、切实加强领导 迅速行动

电厂领导班子高度重视此次安全大检查工作,把开展好安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务,组织参加集团

公司系统安全生产大检查视频动员会后,立即行动,周密部署。成立安全生产大检查领导小组,根据上级公司要求,结合电厂(站)实际,组织制定检查实施方案,并严格按照制定检查方案、全面动员部署确保此项活动取得实效。

三、安全大检查开展情况

依据上级公司安全生产大检查工作部署和要求,电厂结合汛中安全检查的开展,厂领导亲自带队深入生产现场,对照安全大检查表和《企业依法指导手册》,全面、细致开展自查自纠和问题整改,切实做到不留死角、不留盲区、不走过场。通过检查发现存在的问题主要有:冷却水滤水器堵塞严重;大坝进水口拦污栅赌赛严重;大坝管理用房存在隐患;大坝到厂房通讯光缆损坏、生活区对面山体滑坡、大坝清污机不可靠、未安装泄洪预警装置,#1和#2机组调速系统管路渗油等10个大项,30个小项,通过边检查边整改,以检查促整改方式,对检查发现的问题,制定整改方案,落实整改措施、责任、资金、时限。

四、阶段小结

通过组织开展安全生产大检查工作,使全体干部、员工深刻领会国务院对安全生产的重要指示精神,全面落实集团公司关于安全生产工作的有关要求,进一步对安全生产极端重要性的认识,强化安全生产的责任意识、忧患意识,真正把“安全第一”的思想落实到各项生产

工作之中。为维持电厂(站)安全生产稳定局面,各安全生产人员认真学习安全管理及应急预案等各种规程及相关书籍、资料,提高安全生产的思想认识,进一步将安全检查贯穿于日常安全管理和监督工作中,形成隐患排查治理工作长效机制,着力提升企业安全保障水平。

xxxxxxx发电厂(站)

3.2011财务检查自查报告 篇三

(2010-2011)

按照总站关于此次劳保统筹综合检查的通知要求,我站积极扎实的展开了自查工作,现将自查情况总结如下:

一、自查存在的问题及分析

1、劳保费收取工作还不扎实。主要表现在:一是劳保费收取率不高,2010年我站所辖两县进入招投标工程项目66项,劳保费收取55项,收取率83%;二是收费管理力度还不足。对县代办点的管理监督控制还不够,制约办法不足,从而造成工作的联系脱节,造成劳保费的流失;三是政府投资项目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地产项目收缴不足的现象偶有存在。

2、财务管理有待进一步加强。我站财务工作虽然没有大的差错和失误,但是细节方面仍然需要继续加强。一是经费支出节约不够,由于身处旅游接待城市,支出较大;二是财务规范化还不够,细微工作不仔细的情况。如发票内容填写不规范等。

3、自身建设还有待进一步加强。廉政学习还不够深入,行风义务监督工作还不够深入。制度需要进一步完善。岗位责任制抓落实还要加强。

二、改进的措施 针对存在的问题,我站将做好以下几项重点工作。

1、加强劳保收缴管理。扎实做好建筑市场的长远预测和短期预测,尽快以地区建设局红头文件出台《关于进一步加强劳保费收取工作的通知》(草稿已经起草好);计划于县建设局签订劳保统筹专项责任书;全面加强代办点的工作力度,将工作中心转移到县市,经常走,经常看,及时行动。

2、协助地区建设局出台《建筑企业管理不良记录和黑名单制度》和《房地产领域不良记录和黑名单制度》,将劳保统筹收费作为不良记录的内容。

3、加强监管,维护资金的有效利用,认真执行劳保费银行专户管理和辅助账工作,积极探索劳保统筹资金的科学化管理和使用,做好农民工基础数据的收集等工作。

4.关于财务检查的自查报告 篇四

1.去年年初.因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度xx万美元由省外调剂中心调出,所得人民币xx万元列作流动资金;

2.以前曾卖出过一部分调剂外汇,买卖过程中取得的利息收入x x万元,挂帐应付款,上年来从应付款帐户直接调至专用基金帐户,列作生产发展基金。

3.有一部分销货款计xx万元挂帐应付款结转下,来体现在当年的销售实现。

4.全年支付劳务费现金xx万元,支出方向是用于装卸货物x万元;业务员交谊经费xx万元,其它零星支出xx元。

5.午餐补助,每人每天30元,金额列支企业管理费.按规定每人矿天只能列支12元,全年超列金额xxx元。

以上1~5项金额合计xxx万元。

特此报告。

xx商贸公司

5.财政所财政财务检查自查报告 篇五

根据县财政局《关于开展内部监督检查工作的通知》文件精神,我所对照检查标准,切实把财务管理和实际情况相结合,本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下:

一、领导高度重视、加强财务综合管理水平

领导高度重视财务管理工作,为了提高我乡财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标。严格按照财务工作规程,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,通过考核来促进基础管理。并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。

我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行;统管会计一人、负责全乡财务核算;出纳一人、负责全乡银行存款的存取业务。

二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为

1、按规定设立单独的财务核算机构,由具有会计从业资格的人员担任财务核算管单位内部会计核算体系,严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。

乡政府所有支出票据及专款支出必须有乡长签字才能核销;所内支出票据必须有所长签字才能报销。

2、按规定开设银行账户,银行留存印鉴由财务人员分开保管。

我所现开设有三个银行账户

核算预算内拨款和预算内人员工资发放;

核算乡政府所有财务及各种专款支出;

核算乡政府预算外收支。

3、会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。

4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定,票款相符;无转让、出借和代开财政票据情况,无伪造和使用伪造财政票据情况。

5、部门预算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。

6、严格按照财经纪律管理财务,无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。

三、通过自查发现工作中还存在一定的不足

(一)财务人员素质需进一步提高

随着电算化在财务工作的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质提出了更高的要求,提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

(二)财务管理力度需进一步加强

还存在管理工作上的松懈,各项制度的执行力方面有待加强,没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

四、今后工作努力的方向及措施

(一)加强财务管理力度。

严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务管理制度,规范财务管理行为。

(二)提高财务人员素质。

不断提高财务工作水平,继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务管理工作的要求。

此次自查工作中我乡领导高度重视,科学合理地安排好自查工作,以《会计法》及其实施细则为准绳,以我乡制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分认识到财务核算,分析、预算工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6.财务部自查自纠检查评估 篇六

根据黔教学前发[2017]239号文件《省教育厅关于开展幼儿园财务管理专项检查的通知》的文件精神,我园为切实规范我园的财务管理工作,实现我园财务管理的科学化、规范化、信息化。我园立即对财务管理情况进行了认真的专项检查分析,并在第一时间针对本园的财务管理专项整治工作特制定实施方案,并及时成立以园长为组长的财务管理专项整治自查自纠工作领导小组,认真展开讨论学习,自我分析,深层次的领会文件精神实质,去分析研究关于开展财务管理专项整治工作的自查自纠实施方案。并形成自查报告如下:

一、坚持文件精神,严格工作思想,实施总体要求。

本学期在园领导班子的组织带领下财务管理工作严格按照上级文件收费,逐步规范收费行为,建立健全本员收费制度的长效机制,严查单位“小金库”,严禁制止各种形式的收费现象,具体从以下几方面进行自查:

1.本园在“小金库”方面没有违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;没有用资产处臵、出租收入设立“小金库”;不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;事业收入按财务程序入账簿,从未设立过“小金库”;不存在虚列支出转出资金设立“小金库”;更不存在以假发票非法票据骗取资金设立“小金库”;也没有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

2.在收费工作中我园从思想上高度重视,认真落实收费政策制度。我园收费标准坚持按文件收费,无擅自设立或分解收费项目,扩大收费范围,提高或变相提高收费标准,增加收费频次等行为,在收取费用后我园能够从政治思想、领导班子建设、幼儿园管理、教育教学、师资队伍建设、办学条件等方面加强建设,不断在为方便家长、服务社会、关爱孩子这方面做出努力,绝无只收费不服务的行为。

3.我园在收费收入管理程序遵守有关规章制度,每次收费都是在第一时间内将收费收入纳入财政预算资金管理。4.我园的收费管理制度尚在完善,争取设有专职人员开票,出纳收费。但现有的收费人员也是工作严肃认真,开支上常常做到勤俭办园、精打细算、合理开支。始终坚持不乱花一分钱的原则,将所收费用都用在刀刃上,不存在将收费挪作它用的情况,收支公开透明。

5.规范食堂日常支出。我园在食堂财务管理上坚决做到从不克扣幼儿伙食费,也不在食堂支出中列支业务费及教职工的奖金、福利和津补贴。

6.加强食堂资金的管理。幼儿园食堂财务制度完善,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定根据本地的物价水平、幼儿营养摄取量、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿人数进行结算。无挤占克扣幼儿伙食费情况发生。

7.加强营养餐经费使用管理。我园采取每周根据预算资金及时令蔬菜的市场情况,量入为出,合理制定菜谱,尽力做到营养、健康。达到3元/生/天餐标。并且将营养餐与自费餐经费使用经费分开做账,做到分开使用,互不牵扯,互不乱用的原则。

二、今后整改措施

通过认真总结经验、检查分析。我园的财务工作也在不断的上台阶,为使我园的财务工作更加规范化、科学化,按照财务管理专项治理工作的长效机制,我园自查小组决定对以后的工作提出以下几点整改措施:

首先,加强园领导的重视程度:

1.幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员。

2.园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

3.财务人员要具有会计证,并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有一定的会计工作经验,积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律法规知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

4.财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行日记账做到日清月结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

其次,强化幼儿园收入收费行为的管理。严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

再次,加强财务支出管理。

严格幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到相互分离、相互制约、相互监督。

最后,加强有限资产的管理。

为保证幼儿园正常运行根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到“量大为出,以收定支,略有结余。”制定健全的资产管理制度,严格资产的购臵、领用、出租、处臵、报废等工作的程序。所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。此次自检自查工作中得到园领导的高度重视,以《省教育厅关于开展幼儿园财务管理专项检查的通知》为依据进行全面的自检自查,通过自检自查工作小组的开展认识到财务管理工作的重要性,今后我们要更细致的规范财务管理工作,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

通过以上自查自纠,我园会在今后的工作中本着服务第一,质量第一,严格收费第一,合理开支第一的原则办园。逐步的规范、完善财务管理的制度,以至于我园的财务管理水平上新台阶。

7.专项检查自查自纠报告 篇七

6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后,我部领导非常重视,及时组织相关人员认真学习了×财发[2008]78号关于印发《×××区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神,在安排专人负责此项工作的同时,严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下:

一、领导重视,落实责任。部领导班子对政府采购工作非常重视,经专题研究,明确该项工作由分管财务的副部长×××同志负责,日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中,部领导经常在部务会、支部会议上,多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行,决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为;在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习,向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习,不断强化程序意识、节约意识;在日常具体工作中,领导经常提醒经办人员,要严格按照政府采购法的要求进行物资采购,杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。

二、完善政府采购管理制度。部领导班子科学统筹,本着节约的原则,在每年年底定出下一预算,采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公

需要和上级有关政策提出申请,经主管科室的部领导阅示后,提交部务会研究确定。

三、严格管理,规范操作。我们自觉坚持采购程序,部务会研究同意采购后,由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务,我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报,根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止,我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。

四、完善档案管理。对每次采购活动的采购资料,财务人员能及时进行整理归档。

×××××××

8.煤矿自查自纠安全检查情况 篇八

采一队:226采区1#上山2264S2工作面采煤

90分

1、工作面排距、柱距及上、下出口高度符合设计要求。

2、溜子道鼓包较多,背顶杂木棍弹出多,必须加强修理。

3、工作面浮煤较多未清净,挡矸帘未挂严实。

4、工作面个别单体支柱不对山,煤壁不直。文明生产:工作面和斗口文明生产一般。90分

采二队:136采区8#上山1366-60工作面采煤

90分

1、工作面排距、柱距及下出口高度符合设计要求。

2、工作面压力大,挡矸帘未挂严实,有矸石窜出。

3、工作面关棚、关帮不严,杂木棍不成组。

文明生产:溜煤上山煤尘多,浮煤未清理。斗口及工作面文明生产较好。

采三队:146采区3#上山1463N19工作面采煤

91分

1、工作面排距、柱距、下出口高度符合设计要求。

2、靠工作面溜子道中栌整体往煤壁方向倾斜一定角度。

3、老塘管理一般,挡矸帘未挂严实,有窜矸迹象。

4、工作面有个别抬横栌的铰接梁少单体,须补单体。

文明生产:斗口台阶浮煤没清净,溜子道、车场文明生产一般。90分

掘一队:246采区1#上山修理

不定级

掘二队:226采区二号溜煤上山-160石门进尺

90分

1、巷道高、宽符合设计要求,成形一般。

2、围岩破碎,锚杆未按要求布置,必须挂网进行支护。

文明生产:文明生产一般,-250斗口淤泥未清理干净。

90分

掘四队:226采区2#上山2262S2工作面采煤

91分

1、工作面排距、柱距及上下安全出口符合设计要求。

2、老塘管理一般,挡矸帘未挂严实。

3、上下两巷局部杂木棍折断需重新关帮。

4、工作面下出口超排须及时放顶。文明生产:,-148斗口及车场文明生产一般,两巷文明生产一般。90分

掘五队:136采区6#上山1366N5工作面采煤

89分

1、工作面排距、柱距符合设计要求,上、下出口不够高。

2、第二台溜子道有较多的积水。

3、老塘管理一般,挡矸帘未挂严实。

文明生产:斗口文明生产较好,加强老塘、溜子道水的管理。90分

90分

掘六队:246采区1#上山2461 N4工作面采煤

89分

1、工作面排距、柱距符合设计要求。

2、两巷局部高宽不够,鼓漏包严重,加快修理。

3、老塘管理一般,局部挡矸帘未挂严实,矸子外露。

文明生产:工作面、斗口、轨道上山及车场文明生产一般。

89分

掘八队:246-148石门及中巷修理

91分

1、架棚尺寸符合设计要求。

2、巷道局部未严格按中腰施工。

3、局部关棚关帮杂木棍材质较小。

文明生产:工作面文明生产较好。

91分

掘九队:216采区一号溜煤上山

89分

1、巷道高、宽符合设计要求,局部底子未清低,成形一般。

2、当头见煤,必须支护好。

3、堵矸挡太低,要加高,防止上山矸石滚落伤人。

4、溜煤上山有几个中顶不合要求,应及时补正。

5、放炮母线明接头较多,应用绝缘胶布包好。

6、局部巷道围岩松动开裂,必须加强敲帮问顶。

文明生产:溜煤上山人行道上浮矸较多,应及时清理。-250斗口淤泥未清净。89分

楚湘队: 216轨道上山进尺

89分

1、巷道高宽符合设计要求,成形一般。

2、围岩破碎,局部锚杆未按要求布置。文明生产:车场材料码放不够整齐。89分

检查人员:******

9.医院医保专项检查自查自纠报告 篇九

开展定点医药机构专项检查行动自查报告

在三河市人力资源和社会保障局的正确领导下,我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规,认真执行医保政策。根据“三河市人力资源和社会保障局关于开展对定点医药机构专项检查行动实施方案”文件要求,认真自查,现将自查情况汇报以下:

一、高度重视,成立领导小组,部署工作

接到通知要求后,我院立即成立自查整改领导小组,以**院长为组长,组员包括:***。根据文件指示精神,对比有关标准,特别是依据附件2“定点医院检查记录单”和附件3“定点医院住院病人检查记录单”相关要求,召开专题会议,研究部署,逐项检查,查找不足,积极整改。

二、全面自查,规范管理,严格执行医保制度

我院核定床位**张,实际床位数**张,医院职业机构许可证有效,许可证已年检。科室设置与许可证一致,无超科室范围执业情况,医护人员资质齐全,持证上岗。完善和加强医疗制度建设执行和诊疗执行登记制度,严格执行一日清单制度,建立床头卡和执行输液记录单,自查中发现个别床头卡及输液单字迹潦草,不清晰,当场对相关责任人进行批评,并已纠正。护士严格执行医嘱并及时签字,理疗项目进行登记并签字。

三、严格住院指证,合理诊治,合理收费

参保患者住院时严格进行身份辨认,无冒名住院现象,无挂名住院、分解住院。严格把握病人住院指证,收费标准,贯彻因病施治原则。随机抽取10份病历,城镇职工医保5份:**,城乡居民医保五份:**。仔细核对医嘱与费用明细清单,检查、用药与临床诊断相符,无超范围检查、用药情况,无重复收费情况。10份病历都已签订《入院知情同意书》,住院期间未使用自费药品。均有明确的住院指证,能够做到合理检查、合理用药、合理治疗,无拖延住院时间情况。

通过此次自查活动,我们认识到工作中存在的不足,我们将进一步加强管理,严格按照相关要求,以质量为核心,以全心全意为病人服务为中心,努力做到建章立制规范化,服务理念人性化,医疗质量标准化,纠正行风自觉化,积极为参保人提供优良、高效、价廉的医疗服务和温馨的就诊环境。

10.财务部自查自纠检查评估 篇十

第一,成立远程教育工作领导小组,校长重视并带头参与应用,班子分工明确。得分:1

第二,每学期教研,教学计划要体现远教设备教学应用研究内容

得分:1

第三,建立各类管理制度,有应用记录,维修,总结和工作计划等文字档案材料。得分:1

第四,有数量足够,相对稳定的专兼职管理人员,参加培训并取得相应合格证书;课时

量符合要求,职责明确;熟练使用和维护设备,承担相应的技术支持服务。得分:2.5

第五,有远程教育工作专项工作经费,按照有关文件规定,学校对远程教育工作专项经

费投入不得少于生均公用经费的5%。

得分:2.5

第六,加强校园网络的建设和管理,通过各种方式接入国际互联网,推进校园网络安全,持续,健康发展。

得分:2

第七,对设备和财产进行编号登记,帐物相符。设备的完好率在95%以上。得分:1.5

第八,各类设备至于教学场所或专用教室。格室有课表。

得分:2

第九,及时完整接受教学资源并有序归类整理或刻录光盘。

得分:1.5

第十,积极搜集,自制教育教学资源。建立校本资源库,并编制目录定期公告。得分:3

第十一,进行教学应用的检查与考评,并与业绩考核挂钩,落实到位。

得分:3.5

第十二,利用远教设备和资源并结合教师教育技术能力建设项目开展校本培训。培训有计划,有考核,并有记录。

得分:4

第十三,校本培训每学期每人不少于8课时。

得分:3

第十四,组织学科教师参加相关的课题研究及上级部门组织的技能和教法的培训。得分:4

第十五,专用教室应用每周不少于20课时,教师使用普及率达到50%以上。得分:15

第十六,按照指导纲要和课程标准的要求开足《信息技术》课程。定期定时开放计算机教室,为学生提供自主学习,研究性学习的场所。

得分:10

第十七,利用各类资源进行学科整合教学,教师应用远程资源进行教学的课时每学期不低于总课时数的40%。

得分:10

第十八,鼓励教师整合使用远程教育资源,教师有教案,使用记录及心得。得分5

第十九,学校利用远程教育资源,每周组织学生收看一直两次思品,卫生,法制,安全,环保及爱国主义影片等节目。

得分:10

第二十,利用各类远程教育设备学习先进的教学方法,理念和新课程知识,并与实际教学有机结合。

得分:6

第二十一,组织参加校内,校际等课堂教学观摩与交流,每学期20课时以上。得分:4.5

第二十二,有教学研究安排,总结,教研活动每周不少于2课时。

得分:1.5

第二十三,教师在县(市)级以上获奖或发表论文;学生在县(市)级以上获奖。得分1

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