机关采购领用规章制度(共9篇)
1.机关采购领用规章制度 篇一
办公用品采购及申领制度
第一条
目的
为加强办公用品管理,规范公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作开展原则,根据公司实际情况,特制定本制度。
第二条
适用范围
适用于公司各部门
第三条
办公用品的管理责任部门
本制度公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由行政部统一负责。
第四条
办公用品的分类
分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。
2、一般办公用品包括:剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。
第五条
办公用品的采购
1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》,经行政负责人审批后,集中采购。固定资产的采购,由部门统一申请,并填写《固定资产采购申请表》,经部门经理,行政部审批后,进行购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,部门经理不予签字,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到货比三家,择优选买。
第六条
办公用品的领取
1.启用钉钉流程按月申请制:
每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量,并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表,经部门领导审批后再由行政部审批并采购,平时不做领取,各部门需做好月度办公用品需求计划。
2.办公用品申请流程:
3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。
第七条 办公用品的使用
1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用;
2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管,个人使用的办公用品由个人保管,如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决; 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品,如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用,需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。
第八条 办公用品定量
笔、笔芯:每位员工每月不超过1支;
纸巾:每位员工每月限领1包,与办公用品一同申请;
胶水:每部门每月不超过2瓶(除特殊情况);
一次性纸杯:每部门每月不超过1包;
打印纸:每部门每月不超过2包(做到纸张二次利用);
第九条 附则
1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的,行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。
3.本制度修订于2018年8月31日。
行政部 2018年8月31日
2.行政办公物品采购及领用管理制度 篇二
适用范围 公司所属各部门、门店 制度内容 采购管理 第一条 采购行政办公物品范围 1、公司行政办公用设备、设施;
2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。
第二条 采购程序 1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算,将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后,方可安排采购。
2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划,以控制采购物品的数量、费用。对金额在 元以内的行政物品,由行政部长签字批准;
金额在 元以上的行政物品,由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份,财务部留存一份备案,另2份计划分别交行政部和采购员。
4、行政部长按计划安排实施采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。
第三条 临时应急采购 1.应急物品采购必须具备以下条件:
(1)确属应急必须品。
(2)使用单位或部门经理审批后,报行政部长审查通过后,报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程:
(1)需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批;
(2)行政部长核实无误,金额在 元以下的,签字批准;
金额在 元以上的,交常务副总经理签字批准;
(3)签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份,另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条 非特殊情况,不得使用现金采购。
第五条 固定资产类行政办公物品的采购 1、除日常办公用品以外,属于固定资产类的行政办公设备物品的采购,须在经理行政办公会议上研究确定,并列为公司预算计划。
2、属于固定资产类的行政办公设备物品的采购,行政部每年依据公司的实际使用需求,在编制的购置计划中列出。
第六条 说明:
1、《行政办公物品库存 月报表》。一式三份,财务部、行政部、库管各一份存档备查。
2、《行政物品采购清单》一式三份,财务部、行政部、行政管理员各一份。
库存管理 第七条 除财务部外,行政部要对公司所有财产设置管理台帐,并对全部在用设备物品分类别统一编码、标签、设卡。
第八条 公司所属各单位自行购置行政办公物品的,应严格按要求办理入库登记手续。当日购进的办公物品必须当日入库,无特殊情况不得延误。
1、入库单一式三联,第一联存根联由库房留存登记商品入库并下库存帐;
第二联由采购与财务对账;
第三联记帐联交公司财务部记帐。
2、填写入库单应写明物品的名称、用途、规格、单位、单价、数量等。
3、库管必须对各类入库物品履行入库前的验收,与审批后的《行政物品采购清单》进行核对,并对质量、数量、规格等进行检查、清点。对不合格的物品库管有权拒收,数量与送货单不符的按照实际数量入库,在《行政物品采购清单》上注明原因。
4、各类物品的供应商在结算费用时,必须出具有行政部相关责任人签收的原始入库单据,并提供正规的发票,按公司相关财务规定制度给予结算。
5、库管做好入库物品的登记,并每月统计汇总后出具报表。年末做出各项行政办公物品发放的汇总、相关费用支出的汇总和物品发放、使用情况的统计(包括不同类别的金额)、分析报告。以便于指导新的计划的制定、控制。
6、由各部门或单位使用的设备物品,须按设备物品实际放置场地分别详细登记在册,按原登记的设备编号、名称、使用情况等进行登记备案。
领用管理 第九条 日常行政办公物品领用原则和程序:
1、建立《行政办公物品领用登记台帐》,并由发放人员负责登记。于每月底做出各部门、各单位及门店领用物品的分类汇总表并附带分析说明,作为下期计划、控制各部门、单位行政办公费用的测算依据。
2、行政部须严格按规定、计划及间隔期向部门、单位(门店)和个人发放办公物品。
3、领用部门、单位或个人须在《办公物品领用登记簿》上履行登记后方可发放。
4、领用间隔周期为 一周。
【注】为提高办事效率,公司规定在公司每周店长行政例会前一天下午按规定将领用物品计划报行政部相关管理人员,例会当日顺便取走。
5、个人日常办公物品的领用实行按部门、门店统一领取、个人自行保管、遗失不补。
6、公共办公物品按部门统一领取。由各部门、单位(门店)经理根据计划指定专人统一领取,并负责管理和使用。
7、为加强行政办公物品的使用和管理的监管,行政部对各部门、单位(门店)的行政办公物品的使用情况进行不定期的抽查。
8、应急物品领用时,由领用部门或单位(门店)经理提出申请,由行政部长或常务副总经理批准签字后,方可办理领用登记手续,领取申领物品。
9、对于易损物品实行以旧换新。因管理不善,造成行政办公物品遗失、被盗或损坏者,应及时报行政部补发,行政部将视情节要求责任人承担部分或全部赔偿责任。
第十条、本制度由行政部制订并负责修订和解释。
3.局机关后勤服务集中采购制度 篇三
为加强民主理财的工作力度,进一步规范集中采购管理工作,结合本局工作实际,特制订本制度。
一、集中采购的目录和范围
1、货物类
水暖器材、电线电料、卫生用品、办公用品、工作制服、燃料油等。
2、工程类(1万元以上)
房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、中央空调系统改造,消防、监控智能系统改造、局域网系统改造等项目。
3、服务类
物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、采购的报批和采购程序
各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书(即具体方案)报送后勤服务中心,后勤服务中心组织专班对方案进行初审后报局采购领导小组成员对方案进行评定,凡属于局采购办集中采购目录范围内的采购项目,由局采购领导小组组织按以下程序实施。
1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布集中采购或招投标结果。
三、采购监督和验收程序
不论属于局采购办集中采购项目还是本局科室自行采购项目,完成集中采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
(一)货物类
1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收,对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对,验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字,再报采购监督验收小组组长审批后,采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定,如果发现问题则重新选择供应商。
具体程序为:仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息,填写请购单,由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物,货物采购后一律入库管理,采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收,经仓库保管员核对后填写入库验收单,采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认,经采购监督验收小组组长审核,作为报销依据。
(二)工程类
中标单位进场施工前,要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组,由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督,并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收,验收合格后填写工程竣工验收单,验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后,连同工程项目合同,作为报销依据。1万元以下工程项目不需要通过采购程序,但经办人员需填写工程项目验收单,经采购监督验收小组组长审核,作为报销依据。
(三)服务类
4.机关采购领用规章制度 篇四
管理办法(暂行)
为合理控制公司办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
一、办公用品的采购
1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
2、集中采购由行政办公室负责并管理。
3、实行定期计划批量采购供应。即:每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划,由行政办公室统一采购。
3.1 采购金额在300元(含)以内的,由行政经理审批,报财务预支费用;
3.2 采购金额在300元—1000元(含)以内的,由副总经理审批,报财务预支费用;
3.3 采购金额在1000以上的,由总经理审批,报财务预支费用;
3.4 价值在3000元(含)以上的大宗采购,由总经理安排采购小组进行,财务1人、办公室1人,需求部门1人。
4、各部门若临时急需采购办公用品,由各部门上报采购计划,注明急需采购的原因。由副总经理批准后,交行政办公室方可实施采购任务。
5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。
二、办公用品的发放、领用
1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。
2、发放:根据各部门上报的当月所需用品计划,按部门发放。由各部门安
排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》,统一领取。
3、领用:除集中发放外,员工临时所需用品可至行政办公室申请领用,库房管理员应综合考虑该员工实际工作内容及本月用品配给情况,酌情给予领用。
三、办公用品管理
1、用品采购后,由行政办公室指定管理人员验收,验收合格后填写入库单,将所购用品入库,属于固定资产的,登记造册建立台账。
2、新进人员到职后,持已审批《入职单》,向行政办公室请领办公用品,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。
3、印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政办公室统一印刷、保管。
4、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
5、办公用品(价格在50元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政办公室报告,由行政办公室安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
5.工具领用制度 篇五
规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具超标领用及调任无交接等现象。
1、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内;换领必须以旧换新,不准外流。
2、工具丢失或最低使用限期内损坏,规定实行丢失赔偿原则,(或主管及负责人同意)再重新领用。请妥善保管好领用的工具。
3、工具交接或离职退还,都得办理相应手续。
4、工具借用必须经当事人同意才可以。
5、旧品报废,经仓库保管核实,负责人批准后,进行报废处理。
6、公用的工具等有指定专人保管。
个人各类钳子一年半、扳手二年、螺丝刀等根据损坏程度更换。其他都得保管部确定。
6.材料发出领用制度 篇六
注:此制度主要是针对长沙恒忠材料库、工具库、蓝田车间仓库直进直出问题制定。工具库、蓝田车间仓库视为长沙恒忠材料库下面的二级仓库。
长沙恒忠材料库发往工具库的物资(主要是工具以及量具类)应有长沙恒忠材料库保管员姚灿填写好《材料发出单》并按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等交工具库管理员陈元珍签字确认。双方各用单据的一联记账。
长沙恒忠材料库发往蓝田仓库的物资(包括钢材和耗材)应有长沙恒忠材料库保管员姚灿填写好《材料发出单》并按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等交蓝田车间仓库管理员占芳及蓝田车间主任黎炼签字确认方可。双方各用单据的一联记账。
蓝田车间仓库管理员占芳和工具库管理员陈元珍按周和月份分别编制一式两份《周材料领用汇总表》和《月材料领用汇总表》对上周和上月总共在长沙恒忠库房领用的物资进行汇总,并于周一和月初第一天下午交长沙恒忠材料库仓管姚灿进行核对,姚灿核对无误后签字确认一联留底备查,一联返回给蓝田车间仓库管理员和工具库管理员备查。
当长沙恒忠的车间作业人员在工具库需领用物资时,工具库管理员陈元珍应及时填写一式四联的的《材料耗用单》,在此单据上按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等并签名确认。四联单据,一联留底,一联工具库做账,一联交车间核算员,一联交长沙恒忠材料库管理员姚灿。月末,工具库管理员编制《材料耗用明细表》和《材料耗用汇总表》并按车间进行分类汇总后,将该表交长沙恒忠材料库管理员姚灿。
当蓝田车间作业人员在蓝田仓库需领用物资时,蓝田车间仓库管理员占芳应及时填写一式四联的的《材料耗用单》,在此单据上按实注明发出物资名称、材料、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注等并签名确认。四联单据,一联留底,一联蓝田车间仓库做账,一联交车间核算员,一联交长沙恒忠材料库管理员姚灿。月末,蓝田车间仓库管理员占芳编制《材料耗用明细表》和《材料耗用汇总表》并按车间进行分类汇总后,将该表交长沙恒忠材料库管理员姚灿。
7.后勤物资领用制度(定稿) 篇七
1.后勤物资实行计划采购,有总务采购人员提出计划报总务科长审核,并报请院长批准后执行。
2.购入物资严格履行入库验收手续,购入大型或大批耐用物资须会同院领导和有关人员参加验收,固定资产须上账,上卡。
3.后勤维修用配件,应由专人采购入库,并由被维修科室负责人签字领用,旧配件交总务废品处。
4.后勤物资领用须由护士长签字,并计入科室当月消耗,需交旧领新的物资,必须交回旧物资处,方可领用新物质。
8.财物购置、领用、保管制度 篇八
根据有关财务制度和上级部门的有关要求,结合我校的实际情况,制定如下财物购置、领用、保管制度:
一、财产物品的购置:
1、各部门、条线需请购教学用、生活用品等应事先填写好请购单,经领导批准后由外勤人员负责采购。
2、大件物品(单价在500元以上的),经请示分管领导同意后,由外勤人员负责采购。
3、保管人员必须凭发票及实物进行检查验收,方可登记入仓。
4、所购物品的发票由经手人签字,保管员验收,领导签字方可报销。
5、凡属政府控购目录中的物品须购置的,须申请批准后,方可购置。
二、物品的领用、保管制度:
1、学校各类财产统一由总务处调配,物品必须登记,如有工作调离,必须办理移交手续。
2、日常办公用品由保管员统一保管,一般教学用品等办公需要由各办公室主任统一向保管员领取。
3、仓库保管员在领(借)用物品时必须建立一套进出明细帐。
4、领用物品应本着勤俭节约的精神,能修复的一律不予更新,不能再用的以旧换新(易耗品除外),如遗失或人为损坏,领(借)用人负责修理或造价赔偿。
9.机关采购领用规章制度 篇九
一、市社机关的固定资产及办公用品由办公室统一建帐管理。本制度中的固定资产不包含房屋和汽车。
二、办公室要根据现有情况对电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等按处室进行登记建帐,明确以上物品的使用者和保管人。归个人使用的办公用品由使用人签字,处室共用的由处长签字。
三、电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等如需购置,应由办公室根据需要提出计划,报市社主任审批后方可操作。新购置的电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等办公室经请示市社主任同意后负责统一调配,并上帐登记。
四、经领导同意淘汰的电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等办公室要在帐上核销,并通知财务处。
五、办公用品使用者必须爱护公物,不得随意损坏办公物品,否则,须按价赔偿。
六、市社后勤仓库中的办公低值易耗品也要建帐登记,入库、出库经办人都必须签字。原则上各处室每月5日前要把当月使用的办公低值易耗品数量报办公室,由办公室总务汇总并根据库存情况制定月度采购计划,经市社主任审批后进行采购及发放。
七、采购报销办法:办公用品采购经市社主任同意后,由
总务进行具体采购,报销时经办人先签字,办公室主任验收后,市社总会计师审核,最后市社主任审批。
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