幼儿园建筑项目可行性(精选4篇)
1.幼儿园建筑项目可行性 篇一
1.下列环境保护措施中,属于清洁生产措施的是()。
A.建设污水处理厂
B.建设废渣填埋场
C.废液送焚烧炉处理
D.采用综合利用措施
2.根据现行的节能法律法规,关于节约能源的说法,错误的是()。
A.国务院和省市各级政府应当把节能资金优先用于可再生能源的开发
B.固定资产投资项目的可行性研究报告应当包括合理用能的专题论证
C.达不到合理用能标准和节能技术规范的项目,审批机关不得批准建设
D.建成后达不到合理用能标准和节能技术规范要求的项目,不予验收
3.关于项目建设方案研究中建设规模的说法,正确的是()。
A.建设规模由国家产业政策决定
B.建设规模应根据市场容量确定,建设规模越大越好
C.合理的经济规模可以使项目获得最佳的经济效益
D.市场确定后,建设规模的决定因素是资金筹集额
4.下列不属于定量预测法的有()。
A.时间序列法
B.投入产出法
C.弹性系数法 D.特尔菲法
5.目前我国建材工业的新兴产业主要包括()。
A.平板玻璃业
B.建筑部品产业
C.新兴干法水泥业
D.建筑卫生陶瓷行业
2.多选题 【本题型共5道题】
1.环境保护方案研究中,污染环境的因素有()。
A.噪声
B.固体废弃物
C.废气、废水
D.余温、余热
E.紫外线
2.下列不属于矿产资源可靠性的内容是()。
A.资源可用性
B.资源可得性
C.资源开发价值
D.经济发展成本
3.可能的融资渠道是构造项目融资方案的基础,各种融资渠道取得资金的条件对于融资渠道的选择有
着决定性的影响。融资渠道主要有()。A.政府投资资金
B.国内外银行等金融机构贷款
C.国内外证券市场发行股票或债券
D.信托投资公司、投资基金公司、风险投资公司、保险公司、租赁公司等提供的资金
4.项目社会评价的社会影响分析包括()。
A.分析预测与项目直接相关的不同利益群体对项目的参与程度
B.分析预测项目对所在地区不同利益群体的影响
C.分析预测项目所在地区现有技术、文化状况能否适应项目建设和发展
D.分析预测项目对所在地区文化、教育、卫生的影响
E.分析预测项目对所在地区居民收入的影响
5.不确定性分析包括()。
A.敏感性分析
B.盈亏平衡分析
C.偿债备付率
D.借款偿还期
3.判断题 【本题型共3道题】
1.盈利能力分析是项目财务评价的主要内容之一,主要包括财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标。
Y.对
N.错 2.职业病人不适宜从事原工作的,可以要求调离。
Y.对
N.错
3.参与式社会评价方法,强调利益相关者的参与机制,其主要环节包括参与过程、磋商和调查研究。
Y.对
2.幼儿园建筑项目可行性 篇二
可行性研究报告
企业名称:金昌林山实业公司
一、企业简介
本公司成立于2004年6月份,是一家生产铝合金节能门窗、塑钢节能门窗的专业企业,系甘肃省门窗协会会员单位,省级优秀企业。公司始终坚持采用国家技术标准组织生产,严格按照优质工程标准进行全程质量控制,经过几年的精心努力,目前已发展成为一家技术设备先进,具有一定自主开发能力,产品质量稳定,在门窗行业树立优质品牌形象的企业。
公司自成立以来始终坚持以“质量求生存,创新求发展”的经营理念,业务量快速增长,市场占有率不断提升,先后承担了金昌市政府办公室职工住宅楼铝合金门窗的制作安装,金川区公安分局金川路派出所办公楼铝合金节能窗的制作安装,永昌县公安局看守所办公大楼塑钢门窗的制作安装,河西堡派出所办公楼塑钢门窗的制作安装,金昌市裕丰花园小区1-4#住宅楼铝合金门窗,河西堡镇政府办公楼铝合金节能窗的制作安装,金昌世纪金都花园小区铝合金节能窗的制作安装项目等一系列标志性工程,交工验收合格率100%。参与建设的金昌市华瑞家园1#楼、天瑞花园3#楼,永昌县公安局看守所办公楼等一批工程获奖,赢得了用户的一致好评,为金昌经济的发展做 1
出了一定贡献。
二、发展建筑节能门窗项目的必要性
1.建筑节能的重要意义
我国是人口多、资源贫乏的国家,煤炭只有世界人均水平的1/2,原油只有1/7,天然气只有1/10,水只有1/4。建筑能耗(包括:建材生产、建筑施工和建筑使用能耗)是建筑、制造、交通三大能耗之首,约占全社会总能耗的近一半,实行建筑节能,降低建筑能耗,减少环境污染,已刻不容缓。
建筑节能是国家确定的十大重点节能工程之一,建筑节能贯彻国家可持续发展战略的一个重要方面,是执行“节约能源保护环境”的基本国策是国家节约能源法的必要组成部分,也是当前全球性的大趋势。积极推进建筑节能,有利于改善居民生活和工作环境,保证国民经济持续稳定健康发展,减轻大气污染,减少温室气体排放,缓解地球变暖趋势。建筑节能是功在当代,荫及子孙,造福人类的大事。我国是一个发展中大国,又是一个建筑大国,每年新建房屋面积高达17-18亿平方米,超过所有发达国家每年建成建筑面积的总和。随着全面建设小康社会的逐步推进,建设事业迅猛发展,建筑能耗迅速增长。所谓建筑能耗指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、照明、炊事、家用电器、电梯等方面的能耗。其中采暖、空调能耗约占60%-70%。我国既有的近400亿平方米建筑,仅有1%为节能建筑,其余无论从建筑围护结构还是采暖空调系统来衡量,均属于高耗能建筑。单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达
国家的2~3倍。这是由于我国的建筑围护结构保温隔热性能差,采暖用能的2/3白白跑掉。而每年的新建建筑中真正称得上“节能建筑”的还不足1亿平方米,建筑耗能总量在我国能源消费总量中的份额已超过27%,逐渐接近三成。国民经济要实现可持续发展,推行建筑节能势在必行、迫在眉睫。
2.建筑节能门窗发展前景
在我国历史上,这几十年是房屋建设的高潮期。而随着人民生活水平的提高,建筑能耗正在较快增长;开展建筑节能,从源头上“釜底抽薪”是最经济有效的办法。窗户是建筑围护结构中的轻质、薄壁、透明构件,受窗户影响的采暖、空调、照明能耗往往占到整个建筑能耗的一半左右。所以,窗户是建筑节能的重点。目前在金昌市的新建建筑中使用节能门窗已经是强制性标准。
3.铝合金建筑节能门窗在整个节能门窗中的地位
目前在建筑节能门窗中铝合金建筑节能门窗的市场。份额已经达到60%,在金昌市场上的份额将近80%,处于绝对主导地位,所以铝合金建筑节能门窗项目是非常有潜力的发展项目。
三、铝合金建筑节能门窗的优点
铝合金门窗的耐腐蚀性、变形量小、防火性强、使用寿命长、环保节能等特性,决定其仍是今后市场上的主流。铝合金门窗由于重量轻、强度高、使用性能好、装饰强、经济耐用、无污染、能回收再利用而成为我国主要的建筑门窗产品,广泛应用于从高档公共建筑到一般的民用住宅和工业厂房。
隔热铝合金门窗的新技术特点
⊙应用隔热铝合金型材。使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。
⊙采用中空玻璃,提高保温性能和隔声效果。
⊙采用独立的密封结构,推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构;平开窗利用等压原理,采用一道硬密封和两道软密封三密封结构,具有优良的气密性和水密性。
⊙选用高档附件,造型优美,操作灵活,安全可靠,有利于门窗的隔热效果.☆隔热铝合金门窗的优点
⊙降低热量传导:采用隔热铝合金型材,其热传导系数为1.8~
3.5W/m2?k?h大大低于普通铝合金型材140~170W/m2kh;采用中空玻璃结构,其热传导系数为3.17~3.59W/m2?k?h大大低于普通铝合金型材6.69~6.84W/m2?k?h,有效降低了通过门窗传导的热量。⊙防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。
⊙节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失
⊙保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
⊙有益健康:人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流
动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度,使其不低于12~13℃,已达到最舒适的环境。
⊙降低噪音:采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热铝型材空腔结构,能够有效降低声波的共振效应,阻止声音的传递,可以降低噪音30dB以上。
铝合金门窗优点1.密封性能好:
铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。在型材方面,各种密封条固定凹槽,已经随同断面在挤压成型过程中一同完成,给安装封缝材料创造了有利条件。
2.抗风压强度高,水密性能好:
塑钢门窗由于材质强度和钢性低,其抗风压和水密性能要比铝合金门窗低约二个等级。除气密性外,铝合金门窗的水密性和抗风压性能均比塑钢门窗的好,而且,由于塑钢门窗的衬钢并未在其型材内腔角部连接成完整的框架体系,窗框、扇四角及丁字节点的塑料焊接角强度比较低。
3.造型美观:
铝合金表面经阳极电化处理后,可呈现古铅肝铜、金黄、银白等色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。
4.质轻、高强:
铝合金材料多是空芯薄壁组合断面,方便使用,减轻重量,且截面具有较高的抗弯强度,做成的门窗耐用,变形小。
5.保温性能:
铝合金的保温性能不如塑钢门窗好。
6.耐腐蚀性强:
铝合金氧化层不褪色、不脱落,不需涂漆,易于保养,不用维修 铝合金门窗优点7.气密性能稍差:
铝合金门窗型材尺寸精度较高,框、扇配合较严密,但塑钢门窗由于框、扇构件是焊接的,所以其气密性应比螺丝连接的铝合金门窗略好一些,但二者还是在一个等级水平上。
⊙颜色丰富多彩:采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后可以生产RAL色系200多款不同颜色的铝型材,经滚压组合后,使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户。
建筑节能已是国家的重大战略问题。如果从现在起抓紧建筑节能工作,对新建建筑全面强制实施建筑节能设计标准,并对既有建筑有步骤地推行节能改造,则到2020年,我国建筑能耗可减少3.35亿吨标准煤,空调高峰负荷可减少约8000万千瓦时(约相当于4.5个三峡电站的满负荷出力,减少电力建设投资约6000亿元),由此造成的能源紧张状况必将大为缓解。如果要求2020年建筑能耗达到发达国家20世纪末的水平,则节能效果将更为巨大。
四、金昌市建筑门窗市场分析巨大的市场潜力
五、投资模式
六、投资规模
3.幼儿园建筑项目可行性 篇三
报告说明:该南昌项目可行性研究报告为参考模板,部分内容省略,了解更多内容请咨询报告编写单位。
南昌可行性研究报告编制大纲—— 第一章南昌项目总论 第二章南昌项目法人基本情况 第三章市场需求预测 第四章建设规模与生产方案 第五章南昌项目建设选址及土建工程 第七章技术生产方案 第八章环境保护
第九章劳动保护安全卫生及消防 第十章南昌项目节能分析
第十一章南昌项目风险分析及风险防控 第十二章南昌项目实施管理和劳动定员 第十三章南昌项目实施进度计划 第十四章投资估算与资金筹措 第十五章南昌项目经济评价 第十六章综合评价及投资建议 第十七章附表及附图
南昌项目固定资产投资估算一览表
南昌项目流动资金估算一览表
南昌项目固定资产折旧和摊销一览表
南昌项目综合总成本费用估算一览表
南昌项目产品销售收入及税金估算一览表
南昌项目综合损益估算一览表
南昌项目资金筹措与投资计划一览表
南昌项目资金来源与运用一览表
南昌项目财务现金流量一览表(全部投资)南昌项目财务现金流量一览表(固定资产投资)南昌项目资产负债表
南昌项目建设南昌项目招标方案和不招标申请表 南昌项目盈亏平衡分析一览表
南昌项目盈亏平衡分析图
南昌项目借款还本付息估算一览表
第一章 项目绪论
本章作为南昌可行性研究报告的首章,主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论,并对南昌项目的可行与否提出最终建议,为南昌南昌有限公司“南昌生产建设项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。
项目投资可行性研究是按照投资决策程序要求,在投资决策前对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济和社会等方面的问题,所
进行的全面分析论证和综合评价,是一种选择最佳投资项目或投资方案的科学方法。作为重大建设项目决策中必不可少的一个重要环节,进行可行性研究在国内外建设项目的前期管理中有着举足轻重的基础性作用,还是后期工业设计必须参考的重要依据。
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
项目名称:南昌生产建设项目。
(二)项目建设性质
该南昌项目属于新建工业项目,主要从事南昌的研制开发与制造业务。
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该南昌项目选址在南昌,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜该南昌项目建设。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该南昌项目计划在南昌建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照南昌投资生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合南昌制造和经营的规划建设需要。
三、项目建设进度规划
“南昌生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施
指南要求进行建设,该南昌项目建设期限规划为12个月,包含南昌项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,南昌南昌有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
四、报告编制说明
受南昌南昌有限公司的委托,泓域企划机构负责编制《南昌生产建设项目可行性研究报告》;泓域企划机构依据国家有关法律、法规、技术规范和南昌等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据南昌南昌有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《南昌生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、业营销策划、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
项目投资可行性研究是按照投资决策程序要求,在投资决策前对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济和社会等方面的问题,所进行的全面分析论证和综合评价,是一种选择最佳投资项目或投资方案的科学方法。作为重大建设项目决策中必不可少的一个重要环节,进行可行性研究在国内外建设项目的前期管理中有着举足轻重的基础性作用,还是后期工业设计必须参考的重要依据。
可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
报告委托单位:泓域企划机构 联系人:刘先生
(一)报告编制依据
1、关于编制《南昌生产建设项目可行性研究报告》的委托书。
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。
3、《中华人民共和国土地管理法》。
4、《中华人民共和国环境保护法》。
5、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)。
6、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
7、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。
8、《限制用地项目目录(2012年本)》。
9、《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)。
10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
11、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。
12、《南昌“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规
划》。
13、国家有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。
14、《南昌“十三五”发展总体规划》。
15、《南昌工业项目规划设计条件》。
16、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
17、南昌南昌有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该南昌项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。
18、南昌南昌有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。
(二)报告编制范围
1、项目建设背景和必要性分析:依据国家产业发展政策、南昌投资“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据南昌南昌有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该南昌项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:根据我国南昌投资市场需求的变化趋势,分析该南昌项目南昌的发展前景,论证南昌的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:根据南昌市场分析并结合南昌南昌有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生:针对项目的特点,分析该南昌项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分实施进度计划。
7、项目投资估算:根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和南昌及济宁市的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资(TI)估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案:根据项目建设进度及南昌南昌有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不
确定性分析等。
10、可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
五、项目综合评价
1、该南昌项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合南昌及行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进南昌南昌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“南昌生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国南昌的国产化进程,推动南昌制造产业调整和行业振兴;有助于提高南昌南昌有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该南昌项目的实施是必要的。
3、项目拟建设在南昌,工程选址符合南昌济宁市土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
4、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;南昌南昌有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
5、该南昌项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质南昌均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
6、电力设备的防雷:按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按三类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4Ω。车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10Ω,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10KV配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。设备的接零保护:配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R≤4Ω,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
7、低压配电系统采用TN接地型式;车间配电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,所有接地电阻R≤1Ω。低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R≤4Ω,高压
配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
8、水源:该项目水源来自场界外的市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足该项目使用要求。供水水压与用水量:项目生活给水水压0.35Mp,工业用水为0.35Mp~0.45Mp。项目建设区域位于区域,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“南昌生产建设项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该南昌项目所提供的南昌市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该南昌项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该南昌项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章 项目建设背景及必要性可行性分析
一、项目提出背景
南昌,简称 “洪”或“昌”,古称豫章、洪都,江西省省会,是江西省的政治、经济、文化、科技中心,长江中游城市群中心城市之一,国家航空、光电产业基地,世界级的光伏产业基地。截至2015年,南昌下辖6个市辖区、3个国家级开发区以及3个县,城市
建成区面积335平方公里,常住人口530.29 万人(多为汉族江右民系)。南昌之名源于“昌大南疆、南方昌盛”之意,南昌城始建于公元前202年,是国务院首批全国历史文化名城。初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为“物华天宝、人杰地灵”之地。1927年8月1日,震惊中外的“南昌起义”爆发,南昌成为“军旗升起的地方”,被誉为“英雄城”。1928年10月,国民政府设南昌行营,南昌一度成为全国军政中心。1954年7月3日,新中国制造的第一架飞机、第一辆摩托车在南昌诞生,标志着南昌成为新中国最早的航空工业基地。南昌作为中国唯一一个与长三角城市群、珠三角城市群和海峡西岸城市群相毗邻的省会城市,具有独特的战略地位和枢纽性区位优势,是国家重点支持建设的全国性综合交通枢纽。乘坐高铁,南昌至南京和杭州2小时,至上海3小时。南昌有中国优秀旅游城市、国际花园城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市、国家森林城市等荣誉称号,2006年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2016年,国务院设立国家级新区——赣江新区,按照规划南昌顺应国家级赣江新区的设立,不仅把梅岭纳入城区,更把城市边界引向鄱阳湖。
“十二五”时期是我市发展史上极不平凡的五年,国内外发展环境错综复杂,经济下行压力不断加大,发展进入新常态。在省委、省政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领全市人民,坚持稳中求进、绿色崛起,按照“十二五”规划确定的目标,经济社会发展成效显著。全市经济保持年均两位数增长,一些重要的预期性指标占全省比重稳
步上升,约束性指标完成良好,确定的“2020年较2010年人均生产总值和城乡居民收入翻番”目标完成大半,全面建成小康社会进程超过九成。大投入引领全面发展。坚持大投入、大建设、大发展,实施招商引资生命线工程,积极引导、持续推动民间投资发力提速,每年聚焦推进“百大重点工程”建设,“十二五”期间,全市500万元以上固定资产投资增幅年年位居中部省会城市前3位,全社会固定资产累计投资15000亿元,年均增长20.3%,推动全市生产总值从2010年约2200亿元增加到2015年4000亿元,年均增长11%;人均生产总值从2010年6450美元增加到2015年12183美元,年均增长13.6%(按可比汇率年均增长12%)。经济增长率在全省的位次不断前移,2015年地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、地方一般公共财政预算收入和利用外资实际到位资金等5项指标增速较2010年在全省排位分别前移了8位、5位、5位、7位和5位。
二、项目提出的理由 南昌南昌
充分发挥市场调节作用,构建工业绿色发展长效机制。深化资源体制改革,通过理顺资源价格体系,建立以市场化为导向的、能够反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的资源价格形成机制,建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度,创新有偿使用、预算管理、投融资机制,培育和发展交易市场。建立覆盖工业产品全生命周期、全价值链的绿色管理体系。开展能效、水效、环保领跑者引领行动。发布实施《工业节能管理办法》,强化工业绿色
发展的法规、标准约束,严格监管,营造良好市场环境。
加强舆论宣传引导,开展多层次、多形式的宣传教育,积极开展公益性的宣传活动,大力传播绿色发展理念。充分发挥各类媒体、公益组织、行业协会、产业联盟、公众参与、舆论监督等积极作用,引导消费者树立绿色消费理念,为工业绿色发展营造良好舆论氛围。
三、项目建设必要性分析
(一)产业升级发展的必然要求
推进中小企业信息化应用。建设和完善中小企业信息化服务平台,实施“互联网+”小微企业专项行动,推广适合中小企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业生产制造、经营管理、市场营销各个环节中的应用,支持中小企业通过信息化提高效率和效益。
推动中小企业与大企业协同创新。鼓励有条件的大企业搭建信息化服务平台,向中小企业开放入口、数据信息、计算能力。通过任务众包、生产协作、资源开放等方式,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进大企业带动产业链上下游中小企业协同研发、协同制造、协同发展。
构建以企业为主体的创新机制。推动中小企业开展产学研用合作,鼓励中小企业与各级各类重点实验室、制造业创新中心、工程研究中心,高校、科研院所等创新资源合作,增强中小企业创新发展能力。通过合作、转让、许可和投资入股等方式,推动技术成果转化和应用。创新政府支持方式,支持以企业为主体的技术创新。鼓励中小
企业与境外研究机构建立合作伙伴关系,组建产学研跨境创新协同网络。
(二)企业可持续发展的客观需求
近年来,区域协调发展一直是我国区域经济发展的重要内容,产业园区作为区域经济发展的龙头,是对外开放、招商引资的主要载体,是发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台。南昌南昌有限公司承办的“南昌生产建设项目”为迁建性质,迁建后地址为该区域的化工产业聚集区,项目建设完成后将形成良好的产业聚集效应。
1、产业集群是推动区域经济增长的重要方式
产业集群实际上是把产业发展与区域经济,通过分工专业化与交易的便利性,有效地结
合起来,从而形成一种有效的生产组织方式,是推动地方区域经济增长的重要方式。
首先,发展产业集群,可以提高区域生产效率。大量的中小企业集聚于一定区域,可以进一步加深区内生产的分工和协作。在这种集群内发展,除了可以分享因分工细化而带来的高效率外,而且还由于空间的临近性,大大降低因企业间频繁交易而产生的交通运输成本。此外,在现代产业集聚体内,经济活动主体的合作交易往往能够在社会文化背景和价值观念上达成共识,这种基于社会网络信任基础的合作分工,可以减少企业之间的相互欺诈,对于维持集群稳定和提高生产效率起着非常重要的作用。
发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点
包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备,全降解血管支架等高值医用耗材,可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。
其次,发展产业集群,可以产生滚雪球式的集聚效应,吸引更多的相关企业到此集聚。扩大和加强集聚效应。集聚本身产生的外部经济就是外部企业进入的动力,产业集群的雏形一旦形成,便进入了内部自我强化的良性循环过程,即吸引更多的相关企业与单位向该集群聚集,而新增的企业与单位又增大了集群效应,如此产生滚雪球效应,推动区域经济快速发展。
第三,发展产业集群,可以促进集群内新企业的快速衍生与成长。在集群内部,不仅有很多的相关企业在此集聚,而且还有很多相应的研发服务机构及专业人才,新企业在此发展,可以面临更多的市场机遇,获得更丰富的市场信息及人才支持,从而降低市场风险。而且由于集群内部分工的不断细化,可以衍生出更多的新生企业,从而进一步增强集聚体自身的竞争能力。
2、产业集群是区域创新系统的一种重要实现方式
创新是区域发展最根本的内在动力,但是由于创新活动的复杂性,企业很难单独开展创新活动,往往需要多个相关企业及科研部门的共同参与,创新才可能获得成功,这一要求恰好为产业集群的网络
特性所体现。首先,在产业集群内部,容易产生专业知识、生产技能、市场信息等方面的累积效应。在产业集群内部,集聚着数量众多的相关生产企业、科研机构、商会、协会、中介机构等,在产生较强的知识与信息累积效应的同时,大量生产企业也时刻面临同行竞争的压力,这一方面为企业提供了实现创新的重要来源以及所需的物质基础,另一方面也使集群内的企业时刻保持创新的动力。其次,企业之间紧密的网络关系,使得生产企业和相关机构之间更容易形成一个相互学习的整体,推动了集体学习的进程,降低了学习成本,促进更多有创新价值的活动发生。
稳步化解产能过剩矛盾。加强和改善宏观调控,按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的原则,分业分类施策,有效化解产能过剩矛盾。加强行业规范和准入管理,推动企业提升技术装备水平,优化存量产能。加强对产能严重过剩行业的动态监测分析,建立完善预警机制,引导企业主动退出过剩行业。切实发挥市场机制作用,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,加快淘汰落后产能。
(三)产业集群是提升区域竞争力的重要方式之一
优化制造业发展布局。落实国家区域发展总体战略和主体功能区规划,综合考虑资源能源、环境容量、市场空间等因素,制定和实施重点行业布局规划,调整优化重大生产力布局。完善产业转移指导目录,建设国家产业转移信息服务平台,创建一批承接产业转移示范园区,引导产业合理有序转移,推动东中西部制造业协调发展。积极推动京津冀和长江经济带产业协同发展。按照新型工业化的要求,改造
提升现有制造业集聚区,推动产业集聚向产业集群转型升级。建设一批特色和优势突出、产业链协同高效、核心竞争力强、公共服务体系健全的新型工业化示范基地。
通过产业集群化,一方面可以降低相关行业企业的建设审批障碍,促进项目尽快投产,另一方面,在实际的生产经营过程中,相关产业企业内部还可更加便捷的实现资源互补,优势互补以及产业协调规划发展,从而实现“抱团取暖”的积极效果,更好的实现区域产业影响力,将企业做到更大更强。
综上所述,该南昌项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)、发展高技术产业发展政策,符合国家南昌产业调整和振兴规划发展方向,符合南昌地方发展规划;有利于促进当地经济快速发展;能够满足国内南昌市场的需求,有利于南昌产业化发展,有利于南昌工业园区南昌投资水平的整体提升;有利于提高企业技术水平和市场竞争力;有利于绿色节能减排,实现经济、环境、社会效益的和谐统一,有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会;实现南昌南昌有限公司产品结构优化,具有明显的经济和社会效益,因此,该南昌项目的建设是十分必要的、也是可行的。
第三章 市场需求预测分析
该南昌项目建设地点为南昌,南昌,简称 “洪”或“昌”,古称豫章、洪都,江西省省会,是江西省的政治、经济、文化、科技中心,长江中游城市群中心城市之一,国家航空、光电产业基地,世
界级的光伏产业基地。截至2015年,南昌下辖6个市辖区、3个国家级开发区以及3个县,城市建成区面积335平方公里,常住人口530.29 万人(多为汉族江右民系)。南昌之名源于“昌大南疆、南方昌盛”之意,南昌城始建于公元前202年,是国务院首批全国历史文化名城。初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为“物华天宝、人杰地灵”之地。1927年8月1日,震惊中外的“南昌起义”爆发,南昌成为“军旗升起的地方”,被誉为“英雄城”。1928年10月,国民政府设南昌行营,南昌一度成为全国军政中心。1954年7月3日,新中国制造的第一架飞机、第一辆摩托车在南昌诞生,标志着南昌成为新中国最早的航空工业基地。南昌作为中国唯一一个与长三角城市群、珠三角城市群和海峡西岸城市群相毗邻的省会城市,具有独特的战略地位和枢纽性区位优势,是国家重点支持建设的全国性综合交通枢纽。乘坐高铁,南昌至南京和杭州2小时,至上海3小时。南昌有中国优秀旅游城市、国际花园城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市、国家森林城市等荣誉称号,2006年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2016年,国务院设立国家级新区——赣江新区,按照规划南昌顺应国家级赣江新区的设立,不仅把梅岭纳入城区,更把城市边界引向鄱阳湖。
“十二五”时期是我市发展史上极不平凡的五年,国内外发展环境错综复杂,经济下行压力不断加大,发展进入新常态。在省委、省政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领全市人民,坚持稳中求进、绿色崛起,按照“十二五”规划确定的目标,经济社会发展成效显著。
全市经济保持年均两位数增长,一些重要的预期性指标占全省比重稳步上升,约束性指标完成良好,确定的“2020年较2010年人均生产总值和城乡居民收入翻番”目标完成大半,全面建成小康社会进程超过九成。大投入引领全面发展。坚持大投入、大建设、大发展,实施招商引资生命线工程,积极引导、持续推动民间投资发力提速,每年聚焦推进“百大重点工程”建设,“十二五”期间,全市500万元以上固定资产投资增幅年年位居中部省会城市前3位,全社会固定资产累计投资15000亿元,年均增长20.3%,推动全市生产总值从2010年约2200亿元增加到2015年4000亿元,年均增长11%;人均生产总值从2010年6450美元增加到2015年12183美元,年均增长13.6%(按可比汇率年均增长12%)。经济增长率在全省的位次不断前移,2015年地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、地方一般公共财政预算收入和利用外资实际到位资金等5项指标增速较2010年在全省排位分别前移了8位、5位、5位、7位和5位。
发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备,全降解血管支架等高值医用耗材,可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面
分析结果表明,“南昌生产建设项目”技术上可行、经济上合理。该南昌项目所提供的南昌市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出。
第四章 项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、南昌南昌有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的项目最佳建设地点——南昌,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由南昌南昌有限公司承办的“南昌生产建设项目”,拟选址在南昌,所选建设区域土地资源充裕,而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址要求。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。67.0平方米(折合约100.0亩),代征地面积600.0平方米,净用地面积66067.0平方米(折合约99.1亩);项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照南昌投资生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合南昌生产经营的需要。
二、现有土地状况及征地拆迁条件
(一)现有土地状况
项目建设区域土地现状为净地,地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。
(二)征地拆迁条件
该南昌项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物,没有拆迁工作量。
三、项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,南昌南昌有限公司在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。
2、在项目建设过程中,南昌南昌有限公司根据的总体规划以及济北高新技术产业园区对该南昌项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
3、该南昌项目依托南昌工业园区已有生活设施、公共设施、交
通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。
4、该南昌项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由南昌南昌有限公司实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。
5、采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
四、项目建设条件比选
1、南昌南昌有限公司通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点——南昌,该南昌项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
2、由南昌南昌有限公司承办的南昌生产建设项目,拟选址在南昌,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。
3、该南昌项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作
能力,南昌工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150公里的范围内,供货运输时间约在2小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。
4、南昌拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保该南昌项目的实施能力,同时,南昌商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。
5、南昌工业园区着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。
五、项目选址综合评价
1、该南昌项目用地位于南昌,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是该南昌项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史
文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于南昌生产经营活动;为此,该区域是发展南昌投资的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
综上所述,项目选址位在南昌工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。
第五章·投资估算与资金筹措
一、建设投资估算
(一)建筑工程投资估算
该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算;筑(构)物和场区附属工程参照《项目建设地点建筑工程概算定额》控制指标进行估算;该项目总建筑面积48252.5平方米,项目计容建筑面积48252.5平方米,预计建筑工程投资4829.1 万元,占项目总投资的
38.8%。
(二)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计105 台(套),设备购置费3822.2 万元,占项目总投资的30.7%。
(三)安装工程费估算
该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算,预计安装工程费114.8 万元,占项目总投资的0.9%。
(四)工程建设其他费用估算
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用216.2 万元,占项目总投资的1.7%。
(五)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费;根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定,涨价预备费投资价格指数按零计算;基本预备费=(工程建设费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率,基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定;该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取;根据谨慎财务测算预备费为134.7 万元,占项目总投资的1.1%。
(六)建设投资
建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设投资
9117.0 万元(占项目总投资的73.2%);其中:建筑工程投资4829.1 万元,设备购置费3822.2 万元,安装工程费114.8 万元,工程建设其他费用216.2 万元(其中:土地使用权费0.0 万元,占项目总投资的0.0%),预备费134.7 万元。
该项目建设投资分项明细,详见—《建设投资估算一览表》所示。
二、建设期借款及建设期借款利息估算
该项目建设期18 个月,建设期借款2000.0 万元,假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用,根据中国人民银行最新存借款利率,按中长期借款名义年利率进行测算,建设期借款利息98.5 万元。
三、固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成,该项目的固定资产投资:9117.0 +98.5 =9215.5(万元);详见—《固定资产投资估算表》所示。
固定资产投资估算表
四、流动资金投资估算
该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,该项目达纲年占用流动资金3233.9 万元,详见—《流动资金估算表》所示。
流动资金估算表
五、项目总投资及其构成分析
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)12449.4 万元,其中:固定资产投资9215.5 万元,占项目总投资的74.0%;流动资金3233.9 万元,占项目总投资的26.0%。
2、在固定资产投资中,建设投资9117.0 万元,占项目总投资的73.2%;建设期借款利息98.5 万元,占项目总投资的0.8%。
3、该项目建设投资包括:建筑工程投资4829.1 万元,占项目总投资的38.8%;设备购置费3822.2 万元,占项目总投资的30.7%;安装工程费114.8 万元,占项目总投资的0.9%;工程建设其他费用216.2 万元,占项目总投资的1.7%,其中:土地使用权费0.0 万元,占项目总投资的0.0%;预备费134.7 万元,占项目总投资的1.1%。
4、总投资及其构成:总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=9117.0 +98.5 +3233.9 =12449.4(万元),总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。
总投资及其构成一览表
六、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资9215.5 万元,达纲年占用流动资金3233.9 万元,项目总投资12449.4 万元,根据测算,泓域咨询限公司计划自筹资金10449.4 万元,占项目总投资的83.9%;该项目全部借款总额
2000.0 万元,占项目总投资的16.1%;其他资金0.0 万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金10449.4 万元,其中:用于建设投资7117.0 万元,用于建设期借款利息98.5 万元,用于流动资金3233.9 万元;占项目总投资的83.9%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款2000.0 万元,占项目总投资的16.1%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0 万元,占项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0 万元,占项目总投资的0.0%。
该项目总投资计划与资金筹措方案,详见—《项目投资使用计划与资金筹措表》所示。
项目投资使用计划与资金筹措表
七、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资9215.5 万元,计划在建设期内一次性投
入。
2、该项目达纲年流动资金3233.9 万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入,该项目分资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。
资金来源与运用一览表
第六章·项目融资方案
一、项目融资计划
(一)建设单位计划自筹资金
该项目由泓域咨询限公司计划自筹资金10449.4 万元,占项目总投资的83.9%,主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。
(二)申请银行借款
1、该项目建设期计划向银行申请借款2000.0 万元,占项目总投资的16.1%;建设期借款期限为10 年,主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。
2、该项目经营期申请流动资金借款0.0 万元,主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等,占项目总投资的0.0%。
3、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额2000.0 万元,占项目总投资的16.1%。
(三)其他融资
该项目其他资金0.0 万元,占项目总投资的0.0%;项目融资计
划详见—《项目融资计划一览表》所示。
项目融资计划一览表
二、资金来源及风险分析
(一)资金来源可靠性分析
根据考察,泓域咨询限公司计划自筹资金来源可靠,出资方式中企业资产运营业绩良好,投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配,能够满足该项目建设资金投入的需要。
(二)融资成本分析
该项目建设所需计划自筹资金均为泓域咨询限公司自有资产,无额外融资成本。
(三)融资风险分析
1、资金供应风险:项目计划自筹资金均为自有资产,无资金供应风险。
2、利率风险:该项目计划自筹资金不计付资金利息(包括浮动利率利息)。
3、汇率风险:该项目不使用外资,而且不进口国外设备和原材料,无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。
项目建设期借款偿还计划
(一)项目建设期借款数额及偿还期限
该项目建设期计划申请银行分期借款2000.0 万元,建设期借款
额占项目总投资的16.1%,建设期借款利息98.5 万元,借款偿还期限确定为10 年。
(二)借款本金及利息偿付
1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本,按时付息”的原则进行偿还,建设期借款利息(98.5 万元)计入固定资产投资,由资本金偿付建设期借款利息。
2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内,泓域咨询限公司均按银行规定的借款利率每月定时支付(偿还)借款利息。
3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出,计入项目运营期经营总成本费用,列为经营期综合成本的财务费用。
(三)债务资金偿还计划
按照“等额还本,利息照付”模式偿还建设投资借款计算,项目建设投资借款偿还期计划为10 年(不含建设期),借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分,在预设的10 年还款期内,项目投产后达纲年利息备付率(ICR)最低为109.8,大于3.0,以后逐年提高;达纲年偿债备付率(DSCR)最低为44.3,大于1.5,以后逐年提高,因此,该项目具有较强的借贷资金偿还能力。
(四)借款偿还(还本)计划
该项目建设期借款2000.0 万元,占项目总投资的16.1%;计划从项目投产年开始偿还借款本金,到第10 年全部付清借款,即:经营期第10 年底全部付清2000.0 万元建设期借款。
三、偿还借款资金来源
1、该项目借款偿还的资金来源主要包括:可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他递延资产摊销费和未分配利润等。
2、建设投资借款在经营期产生的利息支出计入经营期综合总成本中的财务费用。
3、流动资金借款利息亦计入项目经营期综合总成本中的财务费用。
4、流动资金借款本金在项目计算期末全额偿还。
5、该项目固定资产借款偿还期限确定为10 年,项目在预设的还款期内(借款偿还期)利息备付率(ICR)均大于3.0,偿债备付率(DSCR)均大于1.5,证明该项目借款偿还能力较强;项目借款还本付息估算详见—《项目借款还本付息计划表》所示。
项目借款还本付息计划表
第七章·经济和社会效益评价
一、经济效益评价
(一)营业收入估算
该项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则,根据经济评价的计价要求,按照卖方提供的现行市场价作为基期价格,各年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定。
营业收入税金及附加和增值税估算表
(二)综合总成本估算
该项目年总成本(TC)的估算是以产品的综合总成本为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达纲年经营能力计算,该项目总成本费用7466.1 万元,其中:可变成本4736.4 万元,固定成本2729.7 万元,经营成本6836.7 万元;详见—《综合总成本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
(三)利润总额及所得税
1、根据国家有关税收政策规定,该项目达纲年利润总额:利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=13870.1(万元)。
2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》,项目所得税税率按25.0%计征,根据规定该项目应缴纳企业所得税,达纲年应纳所得税为:企业所得税=应纳税所得额×税率=13870.1 ×25.0%=3467.5(万元)。
(四)年利润及利润分配
该项目达纲年可实现利润总额13870.1 万元,缴纳企业所得税3467.5 万元,其正常经营年份净利润:净利润=利润总额-所得税=13870.1-3467.5 =10402.6(万元)。
所得税后利润提取10.0%的法定盈余公积金,其余部分为企业可
分配利润;根据《利润与利润分配表》可以计算出以下经济指标:
1、达纲年投资利润率=111.4%。
2、达纲年投资利税率=132.8%。
3、达纲年资本金净利润率=132.7%。
4、达纲年投资回报率=83.6%。
以上指标表明,该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平,说明该项目的经济效益较好,随着经济效益的产生和盈余资金的增加,企业的清偿能力将会逐年增强。
根据经济测算,该项目投产后,达纲年实现营业收入21559.2 万元,总成本费用7466.1 万元,营业税金及附加223.0 万元,利润总额13870.1 万元,所得税3467.5 万元,年净利润10402.6 万元;详见—《利润与利润分配表》所示。
利润与利润分配表
(五)项目盈利能力分析
1、财务内部收益率
按照《方法与参数》的规定,项目财务内部收益率系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率:
财务内部收益率(FIRR)=28.6%。
该项目全部投资财务内部收益率28.6%,高于行业基准内部收益率(ic=12.0%),表明该项目对所占用资金的回收能力要大于工业制造行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。
2、财务净现值
按照《方法与参数》的规定,所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(一般采用基准收益率ic=12.0%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:
财务净现值(FNPV)=44045.0(万元)。
以上计算结果表明,投资项目的盈利能力高于行业基准水平,项目投资所得税后的全部财务内部收益率28.6%,财务净现值(ic=12.0%)为44045.0 万元;财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行借款利率,说明该项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。
3、全部投资回收期(Pt)
全部投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}:
全部投资回收期(Pt)=3.3 年(含建设期18 个月)。
该项目全部投资回收期(含建设期18 个月)为3.3 年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。
4、总投资收益率
按照《方法与参数》规定,总投资收益率表示总投资的盈利水平,系指项目达到设计能力后达纲年的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率:
总投资收益率(ROI)=112.1%。
5、资本金净利润率
按照《方法与参数》规定,资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平,系指项目达到设计能力后达纲年净利润或运营期内年净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率:
资本金净利润率(ROE)=132.7%。
测算结果表明,上述两个指标均高于同行业平均利润率,说明该项目的获利能力要好于国内同行业平均水平;详见—《全部投资财务现金流量表》所示。
全部投资财务现金流量表
(六)不确定性分析
1、盈亏平衡分析
当项目生产的全部产品营业收入等于全部费用支出时,说明企业达到了盈亏平衡状态,此时的生产能力利用率或产量称为盈亏平衡点;盈亏平衡点的高低表明项目承担风险的大小,为说明项目经营风险的大小,按照项目投产后的达纲年计算,采用生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点(BEP):
盈亏平衡点(BEP)=16.4%。
计算结果显示,项目达到设计生产能力年限以生产能力利用率表
示的盈亏平衡点16.4%,也就是说该项目经营能力达到设计能力的16.4%时即可保本,当经营负荷达到设计能力的16.4%时,该项目生产经营处于盈亏平衡状态,企业既不亏损也无盈利,盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力,或称经营风险性较小,经营安全度较高;详见—《项目盈亏平衡分析一览表》所示。
项目盈亏平衡分析一览表
当经营负荷达到设计能力的16.4%时,该项目生产经营处于盈亏平衡状态,企业既不亏损也无盈利,盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力,或称经营风险性较小,经营安全度较高,盈亏平衡如图《项目盈亏平衡分析图》所示。
项目盈亏平衡分析图
2、敏感性分析
敏感性分析采用单因素分析法,估算单个因素的变化对项目效益的影响;各单因素的变化对项目投资所得税后财务内部收益率的影响可以看出,固定资产投资及负荷的变化对该项目收益的影响较小,而销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大,但在销售价格及原材料价格分别降低10.0%或提高10.0%的不利因素影响下,项目的财务内部收益率都高于设定的行业基准财务内部收益率(ic=12.0%)和借款利率,说明该项目具有较强的抗风险能力,从财务经济角度分析是完全可行的;详见—《单因素敏感性分析表》所示。
单因素敏感性分析表
(七)偿债能力分析
该项目建设期计划借款2000.0 万元,建设期发生的财务费用由计划自筹资金支付;经营期每年支付的财务费用,除项目投产年收入无法满足外,其余各年支付财务费用后还有资金节余,因此,从盈利能力来看该项目具有较强的清偿能力。
1、债务资金偿还计划
按照“等额还本,利息照付”模式偿还建设投资借款计算,该项目在预设的10 年还款期内(不含建设期),借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分;投产后达纲年利息备付率(ICR)最低为109.8,以后逐年提高,达纲年偿债备付率(DSCR)最低为44.3,以后逐年提高,因此,该项目具有较强的资金偿债能力。
2、利息备付率(ICR)测算
按照《方法与参数》的规定,利息备付率(ICR)系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度:
利息备付率(ICR)=109.8。
按照约定的还款方式对项目计算表明,该项目实施后各年的利息备付率(ICR)均高于利息备付率(ICR)的最低可接受值,说明该项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
3、偿债备付率(DSCR)测算
按照《方法与参数》的规定,偿债备付率(DSCR)系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度:
偿债备付率(DSCR)=44.3。
根据约定的还款方式对该项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率(DSCR)的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。
(八)经济评价结论
1、根据谨慎财务测算,该项目总投资12449.4 万元,其中:新增建设投资9117.0 万元,流动资金3233.9 万元;项目达纲后每年营业收入21559.2 万元,总成本费用7466.1 万元,营业税金及附加223.0 万元,利润总额13870.1 万元,全部投资财务内部收益率28.6%,高于设定的基准收益率(ic=12.0%),项目达纲年财务净现值44045.0 万元,达纲年投资利润率111.4%,投资利税率132.8%,投资回报率83.6%,资本金净利润率132.7%,总投资收益率112.1%,全部投资回收期3.3 年,盈亏平衡点16.4%。
2、从以上数据分析可以看出:该项目具有较强的财务盈利能力,其内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于同行业基准值,投资回收期低于基准回收期。
3、从不确定性分析看,项目具有较强的适应能力和抗风险能力;
经过分析论证,该项目投资设计合理、经济效益良好;综上所述,该项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
经济评价主要指标
为了便于阅读,本报告将主要经济评价指标进行了汇总,详见—《项目主要经济评价指标一览表》所示。
项目主要经济评价指标一览表
第八章·社会效益预测
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,该项目能源消费处于节能优势,根据测算,项目达纲年综合节能量93.1 吨标准煤/年,项目总节能率23.7%。
2、项目达纲年预计营业收入21559.2 万元,占地产出率4707.0 万元/公顷;达纲年纳税总额6134.8 万元,占地纳税1339.5 万元/公顷;项目建成后;达纲年全员劳动生产率107.8 万元/人。
3、该项目建设符合国家和项目建设地点工业园发展规划,有利于促进工业园区域工业制造产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供200 个就业职位,每年可为工业园增加财政税收6134.8 万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
第九章·综合评价结论
1、“该项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013
年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速推进我国该项目制造产业调整和行业振兴,有助于提高泓域咨询限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力,因此,该项目的实施是必要的。
2、该项目计划总用地面积46240.0平方米(其中:净用地面积45823.9平方米),总建筑面积48252.5平方米,购置先进的技术装备105 台(套),形成年产该项目3000.0 台/年的生产能力,项目建设规模合理,经济技术实施方案可行。
3、该项目在工业园内组织建设,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件,因此,项目配套条件成熟。
4、项目建设场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;泓域咨询限公司将对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
5、该项目采用国内先进的生产技术装备、环境保护设备及产品质量检测控制设备,对节约能源、环境保护、制造优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,该项目生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
6、该项目总投资12449.4 万元,其中:建设投资9117.0 万元、建设期借款利息98.5 万元、流动资金3233.9 万元;经测算分析,项
目达纲年营业收入21559.2 万元,总成本费用7466.1 万元,利润总额13870.1 万元,年净利润10402.6 万元,年纳税总额6134.8 万元(增值税2444.3 万元,营业税金及附加223.0 万元,年缴纳企业所得税3467.5 万元);税后财务内部收益率(FIRR)28.6%,全部投资回收期3.3 年,该项目的经济效益显著。
4.项目可行性报告 篇四
一、基本情况
1.项目申请单位基本情况:
单位名称:大连大学
单位地址:大连市经济技术开发区
单位邮编:116622
法人代表姓名:由业诚
学科门类:教育、文、法、史、理、工、医、管理、经济学、哲学等十大学科门类
财务收支状况:学校财务收支保持平衡,运转情况正常。
2.项目负责人基本情况:
姓名:由业诚
性别:男
职务:副校长
职称:教授
专业:化学
与项目相关的主要业绩:由业诚教授是学校分管教学工作的副校长,主持学校教学管理、教学条件建设和教学评估等工作。2004年,主持21世纪初高等教育改革项目(世行贷款项目),工科实验的教学改革与实践(项目编号:1283a03023),在通过国家项目验收。
3.项目基本情况:
项目名称:工程训练中心设备购置
项目类型:高校仪器设备购置
主要工作内容:购置建设大连大学工程训练中心所需的各种设备
预期总目标:
根据教育部有关建立工程训练教学示范中心的标准,结合我校培养应用型、复合型的人才培养目标,通过对现有工科实践教学管理体制的改革,对教学实习内容、课程体系、教学方法的更新,对教学设备和教学条件的进一步整合和完善,努力将我校工程训练中心建成拥有一流师资队伍和教学条件,达到一流教学水平,取得一流教学成果的工程训练示范中心。使构建多元化的实践教学体系,保证应用型人才培养目标的实现成为我校鲜明的办学特色之一。为我校开展素质教育,提高学生工程实践能力,培养适应新世纪国家经济建设与社会展需要的、具有竞争能力的高素质创新型人才提供必要条件。
我校建设工程训练中心的指导思想是:结合学校实际情况,建设一个体现综合大学特点的、实训功能较完善的、各专业学生能够共享的、达到工程训练教学示范中心标准的工程训练中心。
我校建设工程训练中心的总目标是:
(1)树立大工程意识,建设一个涵盖完整的具有现代工业体系内容的、体现我校办学特色、可以同时容纳300-400人进行工程训练及部分专业基础实验教学的基地。中心面对全校学生,即要适合工科学生的实训,也接纳其它学科学生的培训,为全面提高大学生综合能力、学生创新教育提供场所,同时还具有面向社会服务的辐射作用。
(2)对学生技能的培训逐渐改变传统的讲课、实验、实习相分离的作法,逐步形成学前认知、学时实验、学后综合三位一体的实训模式。
(3)打破传统的专业划分界限,体现综合知识培养,按工业系统认知、传统制造技术、现代制造技术、工业系统控制技术等四个层面建立统一、完整、综合的工程训练体系。
(4)改变传统的教学模式,从以教师为中心转向以学生为中心,增加综合性、创新性的训练项目的比例,提高大学生自主创新意识、发挥大学生工作室的作用,为大学生提供全开放的能力培训场所。
(5)建成符合国家标准的工程训练教学示范中心。在2008年前,申报省级或国家级高等学校实验教学示范中心。
阶段性目标:
第一阶段(2006年1月-4月):制定大连大学工程训练中心建设方案,并组织校内、外专家进行实地论证。
第二阶段(2006年5月-9月):完成学校机械实习工厂2000 m2厂区改扩建和设备更新工作;改造传统制造技术基本训练实训室,建设先进制造技术基本训练室(一期);整合信息工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、美术学院部分实验室、素质教育中心工作室,建成适合学校发展建设需要的工程训练体系。
第三阶段(2006年10月-2007年6月):学校建成3000-4000 m2的工程训练中心新址建设和配套设备的购置工作,实现工程训练中心的建设目标。
第四阶段(2006年7月-2007年10月):工程训练中心建设完善、提高和运行阶段。学校将在完成预期建设目标的基础上,做好项目的绩效分析和申报示范中心的准备工作。
主要预期的经济效益和社会效益指标:
通过学校集中投入,我们力争建成符合国家标准的工程训练教学示范中心,满足教学要求。项目建成后,将极大地改变我校工程实训条件,为学生创新能力的培养奠定基础,从而大力提高我校的办学实力、办学水平和办学质量。主要预期的经济效益和社会效益指标如下:
(1)构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实践教学基地。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。
(2)成为全校所有学生认识工业的平台;成为全校工科类专业基础和综合性工程训练的技术实践平台;成为全校所有本科学生进行科技制作、科技竞赛和科技创新的实践平台。
(3)实现教学改革对工程训练中心的需要。即,实现工科基础实验教学与工程训练中心对全校工科学生从入校到离校按五个层次进行训练:
第一层次为工业系统认知训练。(适合于1-2年级的学生)
第二层次为传统制造技术基本训练。(适合于2-3年级的学生)
第三层次为先进制造技术基本训练。(适合于2-3年级的学生)
第四层次为工业系统控制和制造技术综合训练。(适合于3-4年级的学生)
第五层次为创新实践与学生课外科技活动。(适合于所有年级的学生)
每个层次为一个教学实践模块,每个模块按不同专业大类都有不同的训练内容,使不同专业的学生在有限的时间内都能获得最佳工程训练效果。
(4)通过校企合作等形式,面向社会开展联合教学、培训和服务。建成后每年为学校带来约60-100万元的经济效益。
项目总投入情况(包括人、财、物等方面):
大连大学工程训练中心建设,是我校十一五发展规划中的重点建设项目,学校成立工程训练中心建设专门领导小组,在2007年底前,将建成5000-6000 m2、设备总值达2000万元的工程训练中心。
本项目申请资金总额1500万元,其中申请中央财政补助900万元,地方财政补助400万元,学校配套200万元(不含学校用于场地建设经费)。
二、必要性与可行性
1.项目背景及实施项目的必要性。
党的十六大报告明确指出:我们要坚持教育创新,深化教育改革,优化教育结构,合理配置教育资源,提高教育质量和管理水平,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。全面推进素质教育,实践教育和创新教育是我们高校的重要使命,也是新时期人才培养对我们工程训练工作的迫切要求。利用高等教育得天独厚的人才资源,建设工程训练中心,培养具有创新意识和创新能力,会动脑、会实践、懂设计、懂操作的综合型、创新型、高素质工程技术人员是我国社会主义经济建设发展的迫切需要,也是高等教育义不容辞的责任。目前全国高等院校几乎都建成了各有特色、门类齐全、设施先进的工程训练中心,成为学生工程实践训练的基地和学生课外科技活动的园地。我校是一所培养应用型人才的地方综合大学,筹建工程训练中心,无疑是必须的和高瞻远瞩的。
工程训练中心将认真贯彻执行我校培养高素质应用型、复合型人才的培养目标,密切配合各专业基础系列课程教学改革与实践,启迪学生的创新思维、开发创新潜能、培养创新能力、强化工程训练、提高学生运用现代科学技术解决工程实际问题的能力和实践动手能力,构建集教与学为一体、理论教学与实践教学为一体、课内与课外教学为一体的实验基地。并通过校企合作等形式开展联合教学与培训,开展科学研究活动。该项目的建成,将全面提升我校办学条件、提升教学效果、保证教学质量,扩大学校影响。
2.项目实施的可行性。
主要工作思路与设想:
(1)工程训练中心是全天候开放的教学基地,可以同时容纳300~400人进行实训。实训主要以现场技能培训为主、同时也为部分专业实验提供条件。
(2)工程训练中心摒弃传统的管理模式,采用现代信息化管理,包括网上预约实训;进入中心各实验室的注册准入管理;试验台及仪器的示教使用、操作示范等;设备使用情况的监控等;学生实训指导等可实现现场指导和网络信息化教学平台兼顾的方式。
(3)改革传统实习内容,体现多学科、综合性技能培训特点。实训内容包括:传统加工实习(车、铣、刨、钳、钣金、磨、铸、锻、焊、热处理等);数控加工技能培训(数控车、铣、数控线切割、加工中心、快速成型、cad/cam应用软件);特种加工技能培训(电火花加工、塑料成形、电镀、化学加工);电工电子技能培训与实验(电路焊接、电器与仪表组装)、建筑工程测量实训、工业检测与控制技能培训与实验、化工基本技能培训、工业造型基本技能培训、艺术造型技能培训。
(4)与社会发展紧密结合,突出体现新技术的培训。如增加数控设备、快速成型设备等机电一体化的现代工程训练内容比重,使新技术、新工艺、新设备的实习内容达50%以上。将传统基础制造设备与高新技术加工设备按照现代制造技术体系重新整合,组建包括机械、电气、数控、信息、cad/cam 等多种高新技术集成的计算机网络化设计与制造系统。具体的建设内容是,通过计算机局域网将实习车间的高新加工设备连接起来,以便实行网络化交互式产品设计和制造,提高cad/cam/capp的培训效率和先进设备的利用率,实现资源共享。
(5)与我校的百千万创新人才培养工程紧密结合,为大学生创新教育提供实践基地。具体思路是,以大学生创新项目立项为引导,充分利用我中心的设备和加工能力优势进行创新设计和制造,将有创意的设计转变为产品。并经常开展创新设计与制造的竞赛活动,开放部分实践场所,使学生有机会利用课余时间在实验室中自主设计、自编工艺、自行加工,训练学生的创新意识和工程能力。
(8)中心除了为本科生服务外,还为硕士研究生开出高层次的实验课。另外,还可对社会厂矿企业的技术人员进行培训和联合科研,成为以大连经济技术开发区为辐射区的制造业技能人员培训基地。
预期效益分析:
工程实践训练中心是学校科技创新活动的重要阵地。学生在实习训练过程中,经过深入地了解现代机械设计与制造技术、通信与信息技术、现代控制技术、工程材料、特种加工技术以及计算机网络技术的最新方法与成果,通过综合性创新实践训练,可以逐步提高学生的操作技能、专业技能、综合实践能力。通过不断改进教学方法,激励学生开展科技创新,紧跟实践创新教育的发展方向。工程实践训练中心要为学生提供一个良好的教学创新的公共服务平台,其效益还将具体体现在:
(1)有利于提高我校教学效果、保证教学质量。
通过工程训练中心建设,力争使学生的受益面由建设前的800人/年,增加到建设后的5000人/年,服务专业面由建设前的8个增加到建成后的20多个,并逐步实现服务全校各专业的最终目标,使各专业学生能够从不同层面接受全面和深入的工程实训和技术教育。
(2)有利于提升我校实验档次,扩大学校影响。
通过工程训练中心建设,我们将及时总结经验,并推广和带动全校其它实验室建设。我们还将在中央和地方财政的直接支持下,抓住机遇,节约经费,解决其它实验室建设存在的问题。提前解决完成学校《2004年2006年共建高校专项资金基础实验室项目规划》中2006年的实验室项目建设土木工程实验室建设项目的设备购置,该实验室还被辽宁省教育厅评为省高校岩土与结构工程技术研究中心。
(3)有利于我校双师型教师的培养。
通过工程训练中心建设,我校教师可以了解到先进的实验设备,学习到先进的工程技术手段,进而提高自己的工程实践水平。因而,建成后,良好的实验环境、先进的实验设备无疑可以稳定我校现有师资队伍,吸引教师从事实验教学、提高开展教学科研的积极性,从而壮大实验室教师队伍、优化结构,并将吸引外来人才、起到筑巢引凤的效果。
(4)有利于深化我校教学内容、教学手段的改革,促进实验内容更新。
通过工程训练中心建设,不失时机地对实践教学进行管理模式和教学内容、教学手段的改革,设计性、综合性、创新性实验能力将会有大幅度提高。学生能够更加全面地了解和熟悉现代加工技术及其发展趋势,更深刻地感受到新工艺、新技术的产生和发展,需要多学科知识的交叉和融合,同时,也使学生在传统加工方法与先进加工技术的对比实践中,感受和理解科学技术的产生和发展过程,培养学生的科学精神和创新思维能力。
通过现代教学设施的建设,可以带动和促进实践教学指导人员的教学手段、教学水平和素质的提高。如在实习过程中采用多媒体教学,既可以弥补对一些没有实习条件的工种进行了解,又可以通过多媒体教学体现其真实、直观、信息量大的特点,有利于调动学生的积极性,提高教学质量,提高了效率,为加大信息量提供了条件,适应现代教育发展趋势。
(5)有利于推进创新教育活动,提高大学生实践活动的积极性。
自2006年,学校将实施大学生创新教育百、千、万工程,即建成100个学生工作室,每年有1000个学生在研的创新基金项目,有10000个学生参与各种创新和科技竞赛等活动。工程训练中心的建设,必将大学生合作学习、参与科学研究、技术开发、知识竞赛及各类社会实践活动的平台。
3.项目风险与不确定性分析。
项目实施存在的主要不确定性是在第三阶段(2006年10月-2007年7月),学校拟建成工程训练中心新址建设能否按期交付使用。
应对措施:本次申报的项目资金总额为1500万元,没有包含工程训练中心新址建成后所需的设备费,这样可以将中央与地方共建高等学校共建专项资金的使用风险降到最低。如果中心新址如期交付使用,学校将自筹购置相关设备的经费。
三、实施条件
1.组织保障
为了保障高质量地完成建设任务,根据《中央与地方共建高等学校共建专项资金管理暂行办法》等国家有关管理规定,我校专门制订了《大连大学关于中央与地方共建高等学校共建专项资金管理暂行办法》、《大连大学2004年2006年共建高校专项资金基础实验室项目规划》、《大连大学仪器设备招标采购管理办法》《、大连大学教学实验室建设项目立项申报管理办法》、《大连大学教学实验室开放管理办法》等。
学校将成立由分管校长由业诚教授为组长、有关职能部门负责人参加的领导小组,负责组织规划项目的实施工作。
同时学校还将组织专家组负责对项目建设进行检查指导。各组织机构分工负责,责任到人,一级抓一级,层层抓落实,确保该项目的顺利实施。学校的财务、审计、教务、设备等部门还将参与设备采购合同的洽谈、采购和验收工作,充分发挥他们的监督职能作用,保证项目的建设质量和建设水平。
项目主要参加人:
杜彩素 女 教务处处长 教 授 负责项目的组织和协调
徐晓鹏 女 财务处处长 教 授 负责项目经费的管理
王国栋 男 设备处处长 副教授 负责项目的采购和验收
王列东 男 基建处处长 教 授 负责项目的场地建设
王谢勇 男 教务处副处长 副教授 负责项目论证和实施
孙丽杰 女 审计处副处长 副教授 负责项目的审计
关 浩 男 素质教育基地处长 教 授 负责项目的论证和实施
吴蒙华 男 机械工程学院院长 教 授 负责项目的论证和实施
史志才 男 信息工程学院副院长 教 授 负责项目的论证和实施
詹世平女 环境与化学工程学院副院长 教授 负责项目的论证和实施
吴 寅 男 建筑工程学院副院长 副教授 负责项目的论证和实施
巨德辉 男 美术学院副院长 副教授 负责项目的论证和实施
2.资金条件
该项目申请资金总额1500万元,其中申请中央财政补助900万元,地方财政补助400万元,学校配套200万元(不含学校用于场地建设经费)。
3.基础条件
学校目前现有机械实习工厂建筑面积1492 m2,场地划分为生产区(面积约800 m2,包括:车削、磨削、铣削、刨削、钻削、剪板、下料工段)和实习区(面积约400 m2,包括:钳工、车工、焊接、锻造、铸造)、大学生素质教育活动基地2000 m2。还有信息工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、工商管理学院、美术学院等部分实验室,有数控机床、加工中心、电工电子实验台、计算机室等设备。
4.其他相关条件。
大连大学现有生物有机化学实验室、信息科学与工程实验室、智能信息处理实验室3个省级高校重点实验室,有生物医学材料示范中心、结构与岩土工程技术示范中心2个省级示范中心,有中国古代社会思想与文化研究中心1个省高校人文社会科学研究基地。有先进设计技术中心、生物工程研究中心、生物医学材料研究中心、环境工程研究中心和性别研究中心5个重点学科基地、19个实验室及38个科研所(中心)。2002~2005年连续四年获批的国家自然科学基金项目数均列辽宁省70余所高校前列,2004年学校还被大连市政府确定为市人才储备基地。
四、进度与计划安排
本项目需要在2007年内完成。
1.建设项目组织实施
本项目规划一经上级批准,我们将在中央和地方财政的统一组织领导下,成立由我校分管教学的由业诚副校长负责,财务处、设备处、基建处、教务处和相关教学单位等部门负责人组成的领导小组,把共建实践教学基地建设作为学校的一把手工程、重点工程来抓。
我们还将成立专家组,充分发挥专家的咨询、指导作用,把握好所购设备的实用性、先进性和超前性,请专家对拟建工程训练中心的项目、中心所购置设备种类及利用率等方面进行论证。
实验设备的采购,我们将全部委托大连市政府采购办集中采购。此外,还将在建设过程中实施项目负责人制度以及建立过程跟踪和自查制度,力求实现责任到人、工作到位,力求通过过程跟踪及时发现和解决实施过程中出现的问题,确保投资质量和效益。
2.进度安排
第一阶段(2006年1月-4月):按照学校十一五建设总体规划,制定工程训练中心建设方案,并组织校内、外专家进行实地论证。
第二阶段(2006年5月-9月): 完成学校机械实习工厂2000 m2厂区改扩建和设备更新工作,满足我校6个学院,近1000名学生的金工实习和教学任务;改造传统制造技术基本训练实训室,建设先进制造技术基本训练室(一期);整合信息工程学院、机械工程学院部分实验室、素质教育中心工作室,建成适合学校发展建设需要的工科基础实验教学与工程训练体系。
第三阶段(2006年10月-2007年7月):学校建成3000-4000 m2的工程训练中心新址建设和配套设备的购置工作,实现工科基础实验教学与工程训练中心的建设目标。
第四阶段(2006年7月-2007年10月):工程训练中心建设完善、提高和运行阶段。学校将在完成预期建设目标的基础上,做好项目的绩效分析和申报示范中心的准备工作。
五、主要结论
该项目的实施能够彻底改善大连大学工程训练中心的办学条件,提高工程训练教学水平,有利于启迪学生的创新思维、开发创新潜能、培养创新能力、强化工程训练、提高学生运用现代科学技术解决工程实际问题的能力和实践动手能力,符合学校培养高素质应用型、复合型人才的培养目标。
本项目基本条件已具备,该项目可行。希望得到中央与地方共建高等学校基础实验室项目经费的支持。
代写业务范围:
一、文字写作服务:
1、商务类:可行性报告、可行性研究报告、可行性分析报告、项目可行性报告、项目可行性研究报告、入园报告、项目可行性分析报告、投资可行性报告、商业计划书、融资计划书、投资计划书、创业计划书、投资价值分析报告等;
2、企业类:企业发展史、老板传记、纪实报道、企业内刊编辑、专题报道、新闻稿件、人物专访、事件报道、典型事迹、汇报材料、企业案例专著出版、企业总体战略方案、产业发展方案、市场营销方案、资本运营方案、管理文件等;
3、相声、小品、剧本、晚会串词、解说词、主持串联词;
4、工作类:工作总结、工作计划、工作简报、企划文案、调查报告、会议提案、开闭幕词、典型事迹、议案、公报、通告、守则、办法等;
5、演讲类:比赛演讲、竞赛演讲、主持词、专题演讲、发言稿、事迹演讲、商业演讲、庆典演讲、专题演讲等;
6、法律类:土地、拆迁、医疗、人事信访报告;减刑、假释、赔偿、上诉状、控告状、申诉状、;财产公证、离婚、分居、收养文书等;
7、宣传类:新闻稿,产品解说词、广告文章,广告脚文等;
8、文学类:小说、散文、诗词、报告文学、对联、戏剧、寓言等;
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