科技计划项目申请书范文

2024-07-26

科技计划项目申请书范文(精选10篇)

1.科技计划项目申请书范文 篇一

科技计划项目申请书 项 目 名 称:

申 请 单 位:

主 管 部 门:

人:

联 系 电 话:

起 止 时 间:

申 请 日 期:

AA 市科学技术局制 填

明 1、本表是申请科技计划项目的主要依据之一,申请单位必须认真填写,要求字迹端正、清晰。

2、每个项目需填写申请书,同时附项目建议,统一用 A 4 纸打印。

3、表中各栏必须填写,如无内容请填“无”;各栏内填写的内容要求翔实、准确、简明扼要。

4、审查意见:县(区)项目须经市、县(区)科技局审查同意;部门项目须经申请单位主管部门审查同意。

5、项目建议书按提纲要求内容编写,必要时可增加条目,补充内容。

一、基本信息 项目名称:

申请单位:

所属技术 领域 工业:11、信息 12、电子 13、自劢化 14、机械 15、材料 16、能源交通 17、轻纺 18、化工 19、其它 农业:21、农业 22、水利 23、林业 24、畜牧 25、气象 26、农业工程 27、其它 社发:31、资源 32、环境 33、医药卫生 34、中药现代化 35、社会事业 36、其它

主要研究内容及创新点(200 字以内)

主要技术经济指标(200 字以内)

预期主要 成果形式 1、新产品(或农业新品种)2、新装置 3、新材料 4、新工艺(新方法、新模式)5、计算机软件 6、专利(含发明、实用新型、外观设计)

7、其它(论文、论著、研究报告等)

二、申请单位基本情况 单位名称

法人代表

详细地址

邮政编码

单位人数

高中级职称人数

单位性质 11、研究院所 12、大专院校 13、政府机关 14、其它事业单位 21、国有企业 22、集体企业

23、个人企业 24、股份制企业 25、混合所有制企业 26、其它企业 民营科技企业 1、是

0、否

项目 负责人 姓名

职务、职称

联系电话

电子邮件

协作单位

三、项目投资及来源情况(单位:万元)

项目总投资

拟申请政府补劣

其它经费来源 单位自筹

县区或部门匹配

银行贷款

其它资金

四、审查意见

申请单位推荐意见:

负责人签字:

(单位盖章)

****年**月**日 县(区)科技局审查意见:

负责人签字:

主管部门审查意见:

负责人签字:

(单位盖章)

****年**月**日(单位盖章)

****年**月**日 市科技局审查意见:

分管领导签字:

(计划专用章)

****年**月**日 绩效评价目标申报表(项目初审通过后填报)

项目名称

项目属性 新增项目□ 延续项目□ 项目总投资(万元)

申请财政专项资金

银行贷款

单位自筹

其他资金

项目起止 时间

绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标 具体指标

项目建议书编写提纲 一、概述 1、项目提出背景 2、项目的目的、意义 二、项目立项的必要性及市场需求分析 1、项目技术攻关的必要性 2、项目的市场需求分析 三、相关领域国内外技术现状、发展趋势及现有工作基础 1、国内外技术现状、专利等知识产权情况分析

2、国内外技术发展趋势 3、现有的工作基础 四、项目计划目标及主要研究内容 1、主要目标 2、研究与开发内容 3、项目的技术关键,包括技术难点、创新点 五、技术、经济效益、市场风险分析 1、技术经济效益分析(含经济效益、社会效益)

2、推广应用前景分析(含产业化可行性)

3、项目实施的风险分析 六、申请单位简况 1、单位简况(生产经营及科研情况、资产及经济状况等)

2、项目主要负责人简介 3、课题组组成简况 七、必要的支撑条件、组织措施及实施步骤 1、必要支撑条件 2、组织管理的措施 3、组织实施的步骤 八、计划实施进展、预算及来源渠道 1、计划 2、经费预算 3、经费来源 九、其它说明

2.科技计划项目申请书范文 篇二

1 国家科技支撑计划概况

国家科技支撑计划是面向国民经济和社会发展需求, 重点解决社会发展中的重大科技问题的国家科技计划。支撑计划以重大公益技术及产业共性技术研究开发与应用示范为重点, 解决涉及全局性、跨行业、跨地区的重大技术问题, 着力攻克一批关键技术, 突破瓶颈制约, 提升产业竞争力, 为我国经济社会协调发展提供支撑。

甘肃省医学科学研究院承担的国家“十一·五”科技支撑项目“农村卫生适宜技术及产品研究与应用”之“慢性非传染性疾病等疾病防治的技术研究”课题在中华人民共和国科学技术部、中国生物技术发展中心的大力支持下, 立足于甘肃省农村卫生工作的实际, 研究农村卫生适宜技术需求现状, 提高农村卫生机构卫生技术人员服务能力, 为寻找解决农村地区居民看病难、看病贵问题的有效途径提供支撑。

2 国家科技支撑计划在财务方面的要求

国家科技支撑计划在财务方面要求课题承担单位严格按照经费管理法规, 在课题申报时做预算书、每年年初做上年度课题经费财务决算报告、课题终结前做财务验收申请报告。

2.1 国家科技支撑计划经费管理

依据《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》 (国办发[2006]56号) 、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》 (财教[2006]160号) 等国家有关法规。

国家科技支撑计划经费管理规定项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。其他支出科目, 在不超过该科目核定预算10%或超过10%, 但科目调整金额不超过5万元的, 由项目承担单位根据研究需要调整执行;其他支出科目预算执行超过核定预算10%且金额在5万元以上的, 由项目承担单位提出调整意见按程序报行业主管部门批准。

本院作为“慢性非传染性疾病等疾病防治的技术研究”课题的承担单位, 制定有规范的专项经费管理规章制度。

1) 制定预算, 并严格按批准的预算控制支出。经费管理实行预算总量控制和课题负责人制。

2) 核算制度上遵照科学事业单位会计制度、财务制度相关规定, 严格按照会计法和事业单位会计制度有关规定。

3) 核算方式上实行课题制管理, 专款专用。

4) 严格执行财政部、科技部颁发的“公益性行业科研专项经费管理办法”相关规定。经费支出严格执行审批手续, 业务支出报销发票单据经项目负责人、会计、财务负责人及单位领导审核签字后才能予以报销。设备购置均通过招标采购办签订政府采购合同实行政府采购。规范财务档案资料保存管理等。

2.2 预算书的编制

国家科技支撑计划预算编制是一个庞大的构想工程, 需要将3年近10个单位的业务细化分解几百万的资金到12个预算科目。

比如设备费预算编制:设备购置费:31.28万元 (其中专项经费15.28万元:含其他合作单位4台, 2.4万元;自筹经费16万元) , 设备主要用于课题资料数据录入、收集, 数据传输, 课件制作, 多媒体讲课, 各种办公、教学资料印制等。主要设备有:

1) 台式电脑 (16台) :0.6万元×16台=9.6万元 (专项经费3.6万元:其中含其他合作单位4台计2.4万元;自筹经费6万元) ;

2) 笔记本电脑 (7台) :2万元×7台=14万元 (专项经费4万元;自筹计费10万元) ;

3) 投影仪 (1台) :2.5万元×1台=2.5万元;

4) 打印机 (2台) :0.3万元×2台=0.6万元;

5) 复印机 (1台) :2.5万元×1台=2.5万元;

6) 数码照相机 (2台) :

0.35万元×2台=0.7万元;

7) 数码摄像机 (1台) :

0.8万元×1台=0.8万元;

8) 移动硬盘 (4个) :

0.07万元×4个=0.28万元;

9) 传真机 (1台) :0.3万元×1台=0.3万元。

2.3 财务决算报告的编制

国家科技支撑计划每年年初需要做上年度课题经费财务决算报告。包括12个预算科目专项经费、自筹经费本年发生数、累计发生数。说明课题研究进展情况、自筹经费落实情况、 专项经费主要用途及使用支出情况等。

2.4 结题财务验收申请报告的编制

国家科技支撑计划结题财务验收申请报告需要说明课题专项经费实际到位情况、主要用途及使用情况;课题对外拨付经费情况;设备购置情况、劳务费、专家咨询费的审核和发放情况;课题自筹经费实际到位情况;课题经费账面结余的金额及形成原因等。

甘肃省医学科学研究院承担的“慢性非传染性疾病等疾病防治的技术研究”课题历时3年, 专项经费严格按照预算批准数执行, 主要用于农村卫生机构卫生技术人员的中医卫生适宜技术[①针刺清喘穴治疗哮喘技术 (ZY01) ;②平衡针灸治疗颈肩腰腿痛技术 (ZY07) ;③拇中指十穴推拿法治疗婴幼儿急性湿疹技术 (ZY29) ;④头皮针抽提法提高脑血栓形成后偏瘫患肢肌力的临床研究 (ZY04) ;⑤穴位埋线技术的临床应用]、西医卫生适宜技术[①高血压病的规范化治疗 (GS01) ;②乙肝规范化诊疗 (GS02) ;③糖尿病足的防治及胰岛素的规范化使用 (GS03) ;④慢性支气管炎及肺源性心脏病的规范化诊疗 (GS04) ;⑤农村癌痛患者三阶梯止痛方案的推广应用 (GS05) ) 、计划生育卫生适宜技术 (①B超查环查孕技术 (GS10) ;②生殖健康咨询技术 (GS11) ;③避孕套应用 (GS12) ;④元宫型IUD应用技术 (JS12) ;⑤宫颈炎康栓治疗宫颈炎 (JS14) ]、西医卫生适宜技术[①新生儿窒息新法复苏技术 (XY30) ;②妇女病普查、宫颈癌的筛查及早珍早治 (GS06) ;③四肢脊柱创伤的现场急救及转诊 (GS07) ;④白内障的筛查和社区眼保健 (GS08) ;⑤慢性胃炎及消化性溃疡的规范化诊疗 (GS09) ]共4期的省级培训;甘肃省静宁县卫生局、临洮县卫生局、景泰县卫生局、永靖县卫生局、临泽县卫生局五个项目县分别组织了3~5期县级培训。省、县级培训经费支出总计70.94万元, 占总专项经费的31.81%。

3 对策建议

3.1 国家科技支撑计划专项经费管理

将课题组做为一个单独的部门分部门辅助核算, 设置资金收付和收入支出明细账。将专项经费与自筹经费分开核算。

3.2 预算书编制

做预算时首先列出一张课题经费分配明细表纵向预算科目下有:1) 设备费;2) 材料费;3) 测试化验加工费;4) 燃料动力费;5) 差旅费;6) 会议费;7) 国际合作与交流费;8) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费;9) 劳务费;10) 专家咨询费;11) 管理费;12) 其他费用及合计, 横向为专项经费和自筹经费, 专项经费下有课题承担单位、示范县、示范基地、合作单位, 从而使预算科目与单位之间纵横交错的数字变得明晰。

3.3 决算财务验收申请报告编制

国家科技支撑计划课题经费年度财务决算报告、国家科技支撑计划课题财务验收申请报告科目名称约12项, 为设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费、其他费用等。

与会计科目商品服务支出下的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、劳务费等及其他资本性支出下的办公设备购置、专用设备购置支出口径有所不同, 需要将支出经济分类科目下的数字归集入课题科目名称中, 以确定实际支出是否符合批准预算数要求范围。

总之, 课题承担单位需认真履行课题任务书制定的相关目标与任务, 按照合作协议书及时、足额拨付课题合作单位, 严格按照预算书管理和使用课题经费, 使课题在业务上达到预定目标任务的同时做好财务方面的决算和验收报告, 以保证课题顺利圆满结题。

摘要:国家科技支撑计划在财务方面要求课题承担单位严格按照经费管理法规, 在课题申报时做预算书、每年年初做上年度课题经费财务决算报告、课题终结前做财务验收申请报告。针对国家科技支撑计划经费管理、预算书、课题经费财务决算报告、财务验收申请报告编制概况及要求和甘肃省医学科学研究院编制情况, 阐述经费管理、报表编制的对策建议、心得体会及应注意的事项。

3.科技计划项目申请书范文 篇三

形式审查标准

一、申报条件

(一)在开发区范围内注册且具有独立法人资格的企事业单位,主要从事科研、生产和技术服务业务,能为计划项目任务的完成提供必要的条件和资金保障,无筹款资金保证,一票否决。

(二)产业化环境建设类项目申报单位需拥有或享有所转化科技成果的知识产权。知识产权不清晰或有权属纠纷的计划项目不予受理。

(三)计划项目实施的周期不超过2年,计划项目的申请资助金额不超过该计划项目总投资的30%。

二、支持范围

(一)申报的计划项目应符合国家产业政策和技术政策,紧密围绕我区“3+1”产业结构,对产业发展和行业技术进步有明显促进作用,对转变发展方式和调整经济结构有重要带动作用。

(二)支持高新技术企业、科技型小微企业、民营科技企业,省厅或市科技局认定的研发中心和基地,产业技术联盟、行业协会(学会)或博士后工作站等资质的企业申报计划项目。

(三)科技攻关类项目(工业攻关、农业攻关、社会发展)1

要求申报单位具备较强的研发基础和生产条件,项目负责人应具备高级以上职称,或从事4年以上相应领域专业工作经历中级职称,上年度研发费用总额占销售收入比例不低于2%的企业申报计划项目。

(四)产业化环境建设类项目(火炬、星火、推广、专利推广)要求所转化的技术成果先进成熟,适用性强,示范带动效应明显,项目负责人应具备中级以上职称。支持转化近四年来产生的科技成果(通过省厅的科技成果鉴定,认定的发明专利和实用新型专利,通过审定的新品种等)和获得省、市科学技术奖的成果。

(五)基础条件平台计划项目重点围绕我区3+1产业结构(即医药食品、装备制造、电子信息三大主导产业和现代物流产业),建设具有示范带动作用的专业技术平台。

(六)软科学计划项目应立足开发区战略层次,围绕全区经济转型、跨越发展中心任务,针对当前全区经济社会发展的创新体系建设、产业结构调整、人才队伍建设等基础性、战略性、前瞻性问题进行立项研究。

(七)国际科技合作与交流计划项目应围绕解决晋中开发区经济、社会以及科学自身发展中的问题,密切跟踪国际科技发展趋势,引进国外先进技术,吸引海外专家,开展国内外科技人员2

交流和国际科技合作研究与开发,建立联合研发中心或基地,推进晋中开发区与国际的科技交流。

(八)科技孵化器扶持专项计划项目主要为晋中开发区内设立的科技孵化器补助占地租金及其它开支,以及入孵企业的项目补助、种子资金入选项目支持等。

(九)其他。其他类别的项目支持除上述科技计划之外,经科技工作领导组研究确定予以支持的科技研究与开发方面的其他计划或项目。

三、重点支持领域和方向

一、电子信息技术

(一)软件

包括:系统软件;支撑软件;中间件软件;嵌入式软件;计算机辅助工程管理软件;中文及多语种处理软件;图形和图像软件;金融信息化软件;地理信息系统;电子商务软件;电子政务软件;企业管理软件。

(二)微电子技术

包括:集成电路设计技术;集成电路产品设计技术;集成电路封装技术;集成电路测试技术;集成电路芯片制造技术;集成光电子器件技术。

(三)计算机及网络技术

包括:计算机及终端技术;各类计算机外围设备技术;网络技术;空间信息获取及综合应用集成系统;面向行业及企业信息化的应用系统;传感器网络节点、软件和系统。

(四)通信技术

包括:光传输技术;小型接入设备技术;无线接入技术;移动通信系统的配套技术;软交换和VoIP系统;业务运营支撑管理系统;电信网络增值业务应用系统。

(五)广播电视技术

包括:演播室设备技术;交互信息处理系统;信息保护系统;数字地面电视技术;地面无线数字广播电视技术;专业音视频信息处理系统;光发射、接收技术;电台、电视台自动化技术;网络运营综合管理系统;IPTV技术;高端个人媒体信息服务平台。

(六)新型电子元器件

包括:半导体发光技术;片式和集成无源元件技术;片式半导体器件技术;中高档机电组件技术。

(七)信息安全技术

包括:安全测评类;安全管理类;安全应用类;安全基础类;网络安全类;专用安全类。

(八)智能交通技术

包括:先进的交通管理和控制技术;交通基础信息采集、处4

理设备及相关软件技术;先进的公共交通管理设备和系统技术;车载电子设备和系统技术。

二、生物与新医药技术

(一)医药生物技术

包括:新型疫苗;基因工程药物;重大疾病的基因治疗;单克隆抗体系列产品与检测试剂;蛋白质/多肽/核酸类药物;生物芯片;生物技术加工天然药物;生物分离、装置、试剂及相关检测试剂;新生物技术。

(二)中药、天然药物

包括:创新药物;中药新品种的开发;中药资源可持续利用。

(三)化学药

包括:创新药物;心脑血管疾病治疗药物;抗肿瘤药物;抗感染药物(包括抗细菌、抗真菌、抗原虫药等);老年病治疗药物;精神神经系统药物;计划生育药物;重大传染病治疗药物;治疗代谢综合症的药物;罕见病用药(Orphan Drugs)及诊断用药;手性药物和重大工艺创新的药物及药物中间体。

(四)新剂型及制剂技术

包括:缓、控、速释制剂技术——固体、液体及复方;靶向给药系统;给药新技术及药物新剂型;制剂新辅料。

(五)医疗仪器技术、设备与医学专用软件

包括:医学影像技术;治疗、急救及康复技术;电生理检测、监护技术;医学检验技术;医学专用网络环境下的软件。

(六)轻工和化工生物技术

包括:生物催化技术;微生物发酵新技术;新型、高效工业酶制剂;天然产物有效成份的分离提取技术;生物反应及分离技术;功能性食品及生物技术在食品安全领域的应用。

(七)现代农业技术

包括:农林植物优良新品种与优质高效安全生产技术;畜禽水产优良新品种与健康养殖技术;重大农林植物灾害与动物疫病防控技术;农产品精深加工与现代储运;现代农业装备与信息化技术;水资源可持续利用与节水农业;农业生物技术。

三、航空航天技术

包括:民用飞机技术;空中管制系统;新一代民用航空运行保障系统;卫星通信应用系统;卫星导航应用服务系统。

四、新材料技术

(一)金属材料

包括:铝、镁、钛轻合金材料深加工技术;高性能金属材料及特殊合金材料生产技术;超细及纳米粉体及粉末冶金新材料工艺技术;低成本、高性能金属复合材料加工成型技术;电子元器件用金属功能材料制造技术;半导体材料生产技术;低成本超导6

材料实用化技术;特殊功能有色金属材料及应用技术;高性能稀土功能材料及其应用技术;金属及非金属材料先进制备、加工和成型技术。

(二)无机非金属材料

包括:高性能结构陶瓷强化增韧技术;高性能功能陶瓷制造技术;人工晶体生长技术;功能玻璃制造技术;节能与环保用新型无机非金属材料制造技术。

(三)高分子材料

包括:高性能高分子结构材料的制备技术;新型高分子功能材料的制备及应用技术;高分子材料的低成本、高性能化技术;新型橡胶的合成技术及橡胶新材料;新型纤维材料;环境友好型高分子材料的制备技术及高分子材料的循环再利用技术;高分子材料的加工应用技术。

(四)生物医用材料

包括:介入治疗器具材料;心血管外科用新型生物材料及产品;骨科内置物;口腔材料;组织工程用材料及产品;载体材料、控释系统用材料;专用手术器械及材料。

(五)精细化学品

包括:电子化学品;新型催化剂技术;新型橡塑助剂技术;超细功能材料技术;功能精细化学品。

五、高技术服务业

包括:共性技术;现代物流;集成电路;业务流程外包(BPO);文化创意产业支撑技术;公共服务;技术咨询服务;精密复杂模具设计;生物医药技术;工业设计。

六、新能源及节能技术

(一)可再生清洁能源技术

包括:太阳能;风能;生物质能;地热能利用。

(二)核能及氢能

包括:核能技术;氢能技术。

(三)新型高效能量转换与储存技术

包括:新型动力电池(组)、高性能电池(组);燃料电池、热电转换技术。

(四)高效节能技术

包括:钢铁企业低热值煤气发电技术;蓄热式燃烧技术;低温余热发电技术;废弃燃气发电技术;蒸汽余压、余热、余能回收利用技术;输配电系统优化技术;高泵热泵技术;蓄冷蓄热技术;能源系统管理、优化与控制技术;节能监测技术;节能量检测与节能效果确认技术。

七、资源与环境技术

(一)水污染控制技术

包括:城镇污水处理技术;工业废水处理技术;城市和工业节水和废水资源化技术;面源水污染的控制技术;雨水、海水、苦咸水利用技术;饮用水安全保障技术。

(二)大气污染控制技术

包括:煤燃烧污染防治技术;机动车排放控制技术;工业可挥发性有机污染物防治技术;局部环境空气质量提高与污染防治技术;其他重污染行业空气污染防治技术。

(三)固体废弃物的处理与综合利用技术

包括:危险固体废弃物的处置技术;工业固体废弃物的资源综合利用技术;有机固体废物的处理和资源化技术。

(四)环境监测技术

包括:在线连续自动监测技术;应急监测技术;生态环境监测技术;生态环境建设与保护技术。

(六)清洁生产与循环经济技术

包括:重点行业污染减排和“零排放”关键技术;污水和固体废物回收利用技术;清洁生产关键技术;绿色制造关键技术。

(七)资源高效开发与综合利用技术

包括:提高资源回收利用率的采矿、选矿技术;共、伴生矿产的分选提取技术;极低品位资源和尾矿资源综合利用技术。

八、高新技术改造传统产业

(一)工业生产过程控制系统

包括:现场总线及工业以太网技术;可编程序控制器(PLC);基于PC的控制系统;新一代的工业控制计算机。

(二)高性能、智能化仪器仪表

包括:新型自动化仪表技术;面向行业的传感器技术;新型传感器技术;科学分析仪器、检测仪器技术;精确制造中的测控仪器技术。

(三)先进制造技术

包括:先进制造系统及数控加工技术;机器人技术;激光加工技术;电力电子技术;纺织及轻工行业专用设备技术。

(四)新型机械

包括:机械基础件及模具技术;通用机械和新型机械。

(五)电力系统信息化与自动化技术

包括:采用新型原理、新型元器件的电力自动化装置;采用数字化、信息化技术,提高设备性能及自动化水平的技术;电力系统应用软件;用于输配电系统和企业的新型节电装置。

(六)汽车行业相关技术

包括:汽车发动机零部件技术;汽车关键零部件技术;汽车电子技术;汽车零部件前端技术。

四、申报材料及附件内容要求

(一)申报材料要求

1、开发区科技计划项目申报书;

2、可行性研究报告;

3、相关附件;

4、开发区科技计划项目情况简介表。

以上材料按申报书、可行性研究报告、附件顺序装订成册,一式3份,《开发区科技计划项目情况简介表》不装订。

(二)附件内容要求

1、申报单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件;

2、企业申报单位涉及土地、环保的相关文件或资料;

3、特殊行业须提供符合该行业管理规定的相关证明材料(资质证书、产品认证、市场准入证明、安全检测报告等);

4、项目参加人员的证明、项目负责人技术职称证明及已取得的研究成果证明;

5、科技攻关类和产业化环境建设类项目提供企业科研水平及成果的证明材料(获奖证书、科技成果鉴定证书、专利证书及专利权有效的证明、品种审定证书等);

6、企业为项目第一承担单位的,提供企业与科研院所、技术 11

研发单位合作协议;科研院所为项目第一承担单位的,提供与企业、基地的联合申报协议;

7、科技攻关类项目需提供经社会中介机构审计的上年度审计报告、财务报表复印件;

8、涉及相关资质的其他证明材料;

4.科技计划项目申请书范文 篇四

审查申请书

一、项目概况

(一)项目名称

交流电机项目

突出企业创新主体地位。以市场为基础、以企业为主体、以科技为核心,完善制度创新、协同创新、政策创新,激发全社会创新活力和创新潜能,使企业真正成为创新主体,加快建立健全各方面有机互动、协同高效的创新生态系统。

(一)积极培育创新主体。围绕新能源、新材料、生物技术、信息技术、低碳经济等战略性新兴产业及现代服务业培育各类创新主体。依靠自主创新,力争取得一批重大自主创新成果,提升产业核心竞争力,形成新的经济增长点。

(二)大力培育和发展高新技术企业。把培育高新技术企业数量作为考核创新驱动发展的重要指标,特别重视中小型创新企业成长,引导中小微企业走“专精特新”发展道路,进一步加大财政金融支持中小型科技创新企业的力度。

(三)加快推进企业产学研用协同创新。鼓励和支持高校、科研院所及大中型企业以企业为主体,运用市场机制集聚创新资源,联合共建产业技术创新战略联盟,实现企业、大学和科研机构在战略层面的有效结合。推动博士后科研流动站、工作站和创新实践基地、企业工程研发中心、工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心协同发展,形成“人才+项目+产品”的产学研用合作机制。继续支持企业创办新型研究院。力争产学研合作项目在全部科研项目中所占比例逐步提高。

(四)进一步加强企业家队伍建设。坚定企业家在创新创业的主体地位,通过稳政策、稳导向、稳预期、稳舆论,给企业家创新创业信心和力量,保护和调动企业家创新创业的热情和激情。

(二)项目建设单位

xxx 公司

(三)项目咨询规划单位

xxx 泓域咨询

(四)项目选址

xx 经济示范区

(五)项目用地规模

项目总用地面积 13053.19平方米(折合约 19.57 亩)。

(六)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 50.69%,建筑容积率 1.22,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度 173.31 万元/亩。

(七)土建工程指标

项目净用地面积 13053.19平方米,建筑物基底占地面积 6616.66平方米,总建筑面积 15924.89平方米,其中:规划建设主体工程 11123.02平方米,项目规划绿化面积 965.08平方米。

(八)设备选型方案

项目计划购置设备共计 77 台(套),设备购置费 996.65 万元。

(九)节能分析

1、项目年用电量 1051167.35 千瓦时,折合 129.19 吨标准煤。

2、项目年总用水量 8881.21 立方米,折合 0.76 吨标准煤。

3、“交流电机项目投资建设项目”,年用电量 1051167.35 千瓦时,年总用水量 8881.21 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.95 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.65 吨标准煤/年,项目总节能率 20.14%,能源利用效果良好。

(十)环境保护

项目符合 xx 经济示范区发展规划,符合 xx 经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(十一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 4711.16 万元,其中:固定资产投资 3391.68 万元,占项目总投资的 71.99%;流动资金 1319.48 万元,占项目总投资的 28.01%。

(十二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十三)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 11600.00 万元,总成本费用 8998.94 万元,税金及附加 95.27 万元,利润总额 2601.06 万元,利税总额 3055.10 万元,税后净利润 1950.80 万元,达产年纳税总额 1104.30 万元;达产年投资利润率 55.21%,投资利税率 64.85%,投资回报率 41.41%,全部投资回收期3.91 年,提供就业职位 199 个。

(十四)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。

(十五)

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线:交流电机项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 经济示范区及 xx 经济示范区交流电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xx 经济示范区交流电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“交流电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济示范区经济发展,为社会提供就业职位 199 个,达产年纳税总额 1104.30 万元,可以促进 xx 经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推

动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

4677.98

4677.98

11123.02

11123.02

863.60

1.1

主要生产车间

2806.79

2806.79

6673.81

6673.81

535.43

1.2

辅助生产车间

1496.95

1496.95

3559.37

3559.37

276.35

1.3

其他生产车间

374.24

374.24

645.14

645.14

51.82

仓储工程

992.50

992.50

3121.22

3121.22

176.24

2.1

成品贮存

248.13

248.13

780.30

780.30

44.06

2.2

原料仓储

516.10

516.10

1623.03

1623.03

91.64

2.3

辅助材料仓库

228.28

228.28

717.88

717.88

40.54

供配电工程

52.93

52.93

52.93

52.93

3.36

3.1

供配电室

52.93

52.93

52.93

52.93

3.36

给排水工程

60.87

60.87

60.87

60.87

3.01

4.1

给排水

60.87

60.87

60.87

60.87

3.01

服务性工程

628.58

628.58

628.58

628.58

35.49

5.1

办公用房

284.24

284.24

284.24

284.24

19.87

5.2

生活服务

344.34

344.34

344.34

344.34

14.37

消防及环保工程

177.33

177.33

177.33

177.33

11.26

6.1

消防环保工程

177.33

177.33

177.33

177.33

11.26

项目总图工程

26.47

26.47

26.47

26.47

6.27

7.1

场地及道路硬化

1680.38

360.92

360.92

7.2

场区围墙

360.92

1680.38

1680.38

7.3

安全保卫室

26.47

26.47

26.47

26.47

绿化工程

708.25

24.79

合计

6616.66

15924.89

15924.89

1124.02

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

129.95

1.1

—年用电量

千瓦时

1051167.35

1.2

—年用电量

吨标准煤

129.19

1.3

—年用水量

立方米

8881.21

1.4

—年用水量

吨标准煤

0.76

年节能量

吨标准煤

36.65

节能率

20.14%

节项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

2478.11

1.1

——完成比例

52.60%

完成固定资产投资

万元

1886.90

2.1

——完成比例

76.14%

完成流动资金投资

万元

591.21

3.1

——完成比例

23.86%

人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

135

1.2

人均年工资

万元

4.76

1.3

年工资额

万元

560.24

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

6.79

2.3

年工资额

万元

158.19

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

7.22

3.3

年工资额

万元

52.65

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.16

4.3

年工资额

万元

82.88

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

7.85

5.3

年工资额

万元

73.65

职工工资总额

万元

927.61

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

1124.02

996.65

173.31

3391.68

1.1

工程费用

万元

1124.02

996.65

9196.96

1.1.1

建筑工程费用

万元

1124.02

1124.02

23.86%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

996.65

996.65

21.16%

1.2

工程建设其他费用

万元

1271.01

1271.01

26.98%

1.2.1

无形资产

万元

746.00

746.00

1.3

预备费

万元

525.01

525.01

1.3.1

基本预备费

万元

252.58

252.58

1.3.2

涨价预备费

万元

272.43

272.43

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

3391.68

3391.68

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

9196.96

4960.36

7304.54

9196.96

9196.96

9196.96

1.1

应收账款

万元

2759.09

1793.41

2207.27

2759.09

2759.09

2759.09

1.2

存货

万元

4138.63

2690.11

3310.91

4138.63

4138.63

4138.63

1.2.1

原辅材料

万元

1241.59

807.03

993.27

1241.59

1241.59

1241.59

1.2.2

燃料动力

万元

62.08

40.35

49.66

62.08

62.08

62.08

1.2.3

在产品

万元

1903.77

1237.45

1523.02

1903.77

1903.77

1903.77

1.2.4

产成品

万元

931.19

605.27

744.95

931.19

931.19

931.19

1.3

现金

万元

2299.24

1494.51

1839.39

2299.24

2299.24

2299.24

流动负债

万元

7877.48

5120.36

6301.98

7877.48

7877.48

7877.48

2.1

应付账款

万元

7877.48

5120.36

6301.98

7877.48

7877.48

7877.48

流动资金

万元

1319.48

857.66

1055.58

1319.48

1319.48

1319.48

铺底流动资金

万元

439.82

285.89

351.86

439.82

439.82

439.82

总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

4711.16

138.90%

138.90%

100.00%

项目建设投资

万元

3391.68

100.00%

100.00%

71.99%

2.1

工程费用

万元

2120.67

62.53%

62.53%

45.01%

2.1.1

建筑工程费

万元

1124.02

33.14%

33.14%

23.86%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

996.65

29.39%

29.39%

21.16%

2.2

工程建设其他费用

万元

746.00

21.99%

21.99%

15.83%

2.2.1

无形资产

万元

746.00

21.99%

21.99%

15.83%

2.3

预备费

万元

525.01

15.48%

15.48%

11.14%

2.3.1

基本预备费

万元

252.58

7.45%

7.45%

5.36%

2.3.2

涨价预备费

万元

272.43

8.03%

8.03%

5.78%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

3391.68

100.00%

100.00%

71.99%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

1319.48

38.90%

38.90%

28.01%

铺底流动资金

万元

439.83

12.97%

12.97%

9.34%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

7540.00

9280.00

11600.00

11600.00

11600.00

1.1

万元

7540.00

9280.00

11600.00

11600.00

11600.00

现价增加值

万元

2412.80

2969.60

3712.00

3712.00

3712.00

增值税

万元

233.20

287.02

358.77

358.77

358.77

3.1

销项税额

万元

1856.00

1856.00

1856.00

1856.00

1856.00

3.2

进项税额

万元

973.20

1197.78

1497.23

1497.23

1497.23

城市维护建设税

万元

16.32

20.09

25.11

25.11

25.11

教育费附加

万元

7.00

8.61

10.76

10.76

10.76

地方教育费附加

万元

4.66

5.74

7.18

7.18

7.18

土地使用税

万元

52.21

52.21

52.21

52.21

52.21

税金及附加

万元

80.20

86.66

95.27

95.27

95.27

折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

1124.02

1124.02

当期折旧额

899.22

44.96

44.96

44.96

44.96

44.96

净值

224.80

1079.06

1034.10

989.14

944.18

899.22

机器设备

原值

996.65

996.65

当期折旧额

797.32

53.15

53.15

53.15

53.15

53.15

净值

943.50

890.34

837.19

784.03

730.88

建筑物及设备原值

2120.67

当期折旧额

1696.54

98.12

98.12

98.12

98.12

98.12

建筑物及设备净值

424.13

2022.55

1924.43

1826.31

1728.19

1630.07

无形资产

原值

746.00

746.00

当期摊销额

746.00

18.65

18.65

18.65

18.65

18.65

净值

727.35

708.70

690.05

671.40

652.75

合计:折旧及摊销

2442.54

116.77

116.77

116.77

116.77

116.77

总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

6277.29

4080.24

5021.83

6277.29

6277.29

6277.29

外购燃料动力费

万元

533.31

346.65

426.65

533.31

533.31

533.31

工资及福利费

万元

927.61

927.61

927.61

927.61

927.61

927.61

修理费

万元

11.77

7.65

9.42

11.77

11.77

11.77

其它成本费用

万元

1132.19

735.92

905.75

1132.19

1132.19

1132.19

5.1

其他制造费用

万元

350.81

228.03

280.65

350.81

350.81

350.81

5.2

其他管理费用

万元

290.16

188.60

232.13

290.16

290.16

290.16

5.3

其他销售费用

万元

474.83

308.64

379.86

474.83

474.83

474.83

经营成本

万元

8882.17

5773.41

7105.74

8882.17

8882.17

8882.17

折旧费

万元

98.12

98.12

98.12

98.12

98.12

98.12

摊销费

万元

18.65

18.65

18.65

18.65

18.65

18.65

利息支出

万元

总成本费用

万元

8998.94

6214.84

7408.03

8998.94

8998.94

8998.94

10.1

可变成本

万元

7954.56

5170.46

6363.65

7954.56

7954.56

7954.56

10.2

固定成本

万元

1044.38

1044.38

1044.38

1044.38

1044.38

1044.38

盈亏平衡点

53.58%

53.58%

利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

11600.00

7540.00

9280.00

11600.00

11600.00

11600.00

税金及附加

万元

95.27

80.20

86.66

95.27

95.27

95.27

总成本费用

万元

8998.94

6214.84

7408.03

8998.94

8998.94

8998.94

增值税

万元

358.77

233.20

287.02

358.77

358.77

358.77

利润总额

万元

2601.06

-2076.28

-2038.43

2601.06

2601.06

2601.06

应纳税所得额

万元

2601.06

-2076.28

-2038.43

2601.06

2601.06

2601.06

企业所得税

万元

650.26

-519.07

-509.61

650.26

650.26

650.26

税后净利润

万元

1950.80

-1557.21

-1528.82

1950.80

1950.80

1950.80

可供分配的利润

万元

1950.80

-1557.21

-1528.82

1950.80

1950.80

1950.80

法定盈余公积金

万元

195.08

-155.72

-152.88

195.08

195.08

195.08

可供投资者分配利润

万元

1755.72

-1401.49

-1375.94

1755.72

1755.72

1755.72

应付普通股股利

万元

1755.72

-1401.49

-1375.94

1755.72

1755.72

1755.72

各投资方利润分配

万元

1755.72

-1401.49

-1375.94

1755.72

1755.72

1755.72

15.1

项目承办方股利分配

万元

1755.72

-1401.49

-1375.94

1755.72

1755.72

1755.72

息税前利润

万元

2601.06

-2076.28

-2038.43

2601.06

2601.06

2601.06

息税折旧摊销前利润

万元

2717.83

--2717.83

2717.83

2717.83

1959.51

1921.66

销售净利润率

%

16.82%

-20.65%

-16.47%

16.82%

16.82%

16.82%

全部投资利润率

%

55.21%

-44.07%

-43.27%

55.21%

55.21%

55.21%

全部投资利税率

%

64.85%

64.85%

64.85%

64.85%

全部投资回报率

%

41.41%

-33.05%

-32.45%

41.41%

41.41%

41.41%

总投资收益率

%

41.41%

-33.05%

-32.45%

41.41%

41.41%

41.41%

资本金净利润率

%

41.41%

-33.05%

-32.45%

41.41%

41.41%

41.41%

盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

1950.80

投资利润率

55.21%

投资利税率

64.85%

投资回报率

41.41%

回收期

5.科技计划项目申请书范文 篇五

为进一步加强我局党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设,发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,全面完成上级党委下达的各项工作任务,特制定**年度县科技局党建工作计划。

一、指导思想:

20**年科技局党建工作的指导思想是:继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,全面落实党的十七大精神,紧紧围县委县政府的中心工作和全局今年工作目标,大力推进局机关干部能力建设、先进性建设、文化建设、作风建设以及和谐机关建设,大力创新党建工作,强化党的思想、组织作风建设,切实提高党员干部素质,为推动科技工作再上新 台阶提供强有力的政治保障和精神支撑。

二、围绕优质服务和发展大局,全面提高党员干部素质

1、加强局领导班子建设

坚持党委中心组学习制度,全体班子成员要带领全局党员干部解放思想,更新观念,加强学习,深入贯彻党的“十七大会议和省、市,县党代会”精神,带头认真学习党的政策,国家法规、文件等,用科学的理论和党的政策武装全体党员干部,增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识确保政令畅通。完善共产党员先进性长效机制,树立党员队伍,永葆先进性的时代形象,发挥党员的先锋模范作用,努力提高政治理论水平和领导能力,推动全局各项工作不断取得新的进展。贯彻民主集中制,开好一年一度的领导班子民主生活会。

2、提升党员干部素质

组织全体党员干部认真学习、贯彻、落实党的十七大提出的各项工作任务,用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,充分发挥基层党支部的思想政治工作优势。利用我局的良好

学习氛围,加强政治理论学习,深化“四好班子”创建活动,努力提高党员干部的政治素质。

一是认真组织党员干部学习十七大及省、市,县会议精神,学习新党章和党的基本知识、路线、方针、政策,充分利用各种形式组织党员干部开展学习活动,把学习贯彻十七大精神与科技

局的全年工作目标结合起来,力求在解决问题取得实效上下功夫。二是认真组织党员干部学习科技管理业务知识,学习《行政许可法》、《公务员法》、《科技进步法》、《专利法》等有关法律法规,通过学习,强化“五个意识”,确立“五个观念”,即强化发展意识,确立大局观念;强化责任意识,确立效率观念;强化创新意识,确立服务观念;强化诚信意识,确立法制观念;强化公仆意识,确立群众观念,切实加强“六型机关”建设。

3、通过创新载体来提高党员干部的工作能力

结合党的基层组织建设及“满意在开江”创建活动,积极拓展学习载体,不断完善创建机制,努力提高我局机关和党支部的学习能力。引导广大党员干部结合目标任务、专职工作开展研究 性学习、实务性学习和创造性学习。

三、抓好党员教育长效机制,切实加强党的先进性建设

1、抓好党员干部队伍的教育培训

根据十六大提出的大规模培训干部的要求,通过多种途径,利用多种方式,针对不同对象,分类进行教育培训,按县直机关工委要求,确保每个党员全年集中学习培训的时间不少于4次,通过学习不断提高党员干部的整体素质。要认真组织党员学习党

章和党的知识,着力提高党员思想政治素质和业务工作能力,提高党员干部的整体素质。

2、抓好新党员的培养和发展工作

党支部要继续认真抓好支部组织建设工作,要通过党组织的凝聚力,不断扩大积极分子队伍,认真做好入党积极分子的培养和考察工作,做到发现一个培养一个,培养一个成熟一个,按照

积极慎重、成熟一个发展一个的原则,认真做好发展工作,争取发展1名新党员。

四、抓好我局党建扶贫工作

按照县委县政府相关要求及时组建党建扶贫工作队,深入挂钩扶贫点调查基本情况,拟定工作计划,安排好党建扶贫项目并抓好项目的实施,进一步加强和改进农村基层党组强建设。党组要加

强对党建扶贫工作的指导,加强和改进农村基层党组织的建设,积极投身“三村建设”,确保党建扶贫工作取得实效。

为进一步加强我局党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设,发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,全面完成上级党委下达的各项工作任务,特制定**年度县科技局党建工作计划。

一、指导思想:

20**年科技局党建工作的指导思想是:继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,全面落实党的十七大精神,紧紧围县委县政府的中心工作和全局今年工作目标,大力推进局机关干部能力建设、先进性建设、文化建设、作风建设以及和谐机关建设,大力创新党建工作,强化党的思想、组织作风建设,切实提高党员干部素质,为推动科技工作再上新 台阶提供强有力的政治保障和精神支撑。

二、围绕优质服务和发展大局,全面提高党员干部素质

1、加强局领导班子建设

坚持党委中心组学习制度,全体班子成员要带领全局党员干部解放思想,更新观念,加强学习,深入贯彻党的“十七大会议和省、市,县党代会”精神,带头认真学习党的政策,国家法规、文件等,用科学的理论和党的政策武装全体党员干部,增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识确保政令畅通。完善共产党员先进性长效机制,树立党员队伍,永葆先进性的时代形象,发挥党员的先锋模范作用,努力提高政治理论水平和领导能力,推动全局各项工作不断取得新的进展。贯彻民主集中制,开好一年一度的领导班子民主生活会。

2、提升党员干部素质

组织全体党员干部认真学习、贯彻、落实党的十七大提出的各项工作任务,用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,充分发挥基层党支部的思想政治工作优势。利用我局的良好

学习氛围,加强政治理论学习,深化“四好班子”创建活动,努力提高党员干部的政治素质。

一是认真组织党员干部学习十七大及省、市,县会议精神,学习新党章和党的基本知识、路线、方针、政策,充分利用各种形式组织党员干部开展学习活动,把学习贯彻十七大精神与科技

局的全年工作目标结合起来,力求在解决问题取得实效上下功夫。二是认真组织党员干部学习科技管理业务知识,学习《行政许可法》、《公务员法》、《科技进步法》、《专利法》等有关法律法规,通过学习,强化“五个意识”,确立“五个观念”,即强化发展意识,确立大局观念;强化责任意识,确立效率观念;强化创新意识,确立服务观念;强化诚信意识,确立法制观念;强化公仆意识,确立群众观念,切实加强“六型机关”建设。

3、通过创新载体来提高党员干部的工作能力

结合党的基层组织建设及“满意在开江”创建活动,积极拓展学习载体,不断完善创建机制,努力提高我局机关和党支部的学习能力。引导广大党员干部结合目标任务、专职工作开展研究 性学习、实务性学习和创造性学习。

三、抓好党员教育长效机制,切实加强党的先进性建设

1、抓好党员干部队伍的教育培训

根据十六大提出的大规模培训干部的要求,通过多种途径,利用多种方式,针对不同对象,分类进行教育培训,按县直机关工委要求,确保每个党员全年集中学习培训的时间不少于4次,通过学习不断提高党员干部的整体素质。要认真组织党员学习党

章和党的知识,着力提高党员思想政治素质和业务工作能力,提高党员干部的整体素质。

2、抓好新党员的培养和发展工作

党支部要继续认真抓好支部组织建设工作,要通过党组织的凝聚力,不断扩大积极分子队伍,认真做好入党积极分子的培养和考察工作,做到发现一个培养一个,培养一个成熟一个,按照

积极慎重、成熟一个发展一个的原则,认真做好发展工作,争取发展1名新党员。

四、抓好我局党建扶贫工作

按照县委县政府相关要求及时组建党建扶贫工作队,深入挂钩扶贫点调查基本情况,拟定工作计划,安排好党建扶贫项目并抓好项目的实施,进一步加强和改进农村基层党组强建设。党组要加

强对党建扶贫工作的指导,加强和改进农村基层党组织的建设,积极投身“三村建设”,确保党建扶贫工作取得实效。

五、加强文明单位创建及群团、工会工作

要以讲文明、促和谐为主要内容,深化文明单位的创建活动,继续开展评先创优活动,要努力创建文明单位和三满意单位,努力争当人民满意的公务员、文明职工等。局机关要充分发挥作用,要积极主动开展各类健康向上的文体活动,要寓教于乐,有较强的凝聚力和战斗力,活跃单位的文化生活,提升单位的文化品位,增强全体职工的归属感和文化修养。要创造文明的办公环境和良

好的人文环境,培育精神、凝聚力量,切实把文化建设抓紧抓好。积极备战、参加全省首届科技系统运动全。党组织要密切关注全体党员干部的思想动态,切实抓好思想政治工作,着力解决好党员干部在生活和工作中的困难和矛盾。要关心和指导群团组织工作,注意培养教育,及时把优秀青年吸收到党组织中来,增强党组织的战斗力。

六、落实完善各项制度,严格党员管理,强化约束

基层党组织是党的全部战斗力的基础,是夯实党执政的组织基础。我们要进一步落实党建工作责任制,推进基层党组织建设,不断优化组织设置,扩大工作覆盖面,创新活动方式,切实抓好党员队伍建设,抓好争先创优活动,抓好“五好党支部”创建活动。局党组织要紧紧围绕党的中心任务,找准基层党组织

活动与业务工作的结合点,不断改进活动内容和工作方式,增强机关党组织的活力。重点落实好民主生活会制度和党员评议制。要适应市场经济的新形势,进一步健全完善并严格坚持党内生活制度,加强对党员的管理,切实抓好“三会一课”、“党员目标管理”等制度的落实。特别是要结合党员职业、岗位,有针对性地开展各项活动,对党员提出不同的要求。要注重实际效果,加强对党员的日常管理,定期检查他们对工作和发挥作用的情况,表扬先进,督促后进;对不履行义务,不做工作的,要给予批评帮助,促其转化。与此同时,还要严格坚持民主评议党员制度。年度评议工作要坚持政治性、严肃性,确定通过评议,找准问题,解决问题,积极

开展批评与自我批评,营造良好的民主评议气氛。对大多数

党员、群众不满意的党员,要给予警示,限期改正缺点、错误,促其转化。

七、进一步加强党风廉政建设,全力推进科技各项工作

为保持党的先进性和纯洁性,增强党的凝聚力和战斗力,必须从严治党,党员干部要带头搞好廉洁自律,要严格执行中纪委关于廉洁从政的规定,把反腐败斗争同纯洁党的组织结合起来,使党组织真正成为坚强的堡垒,群众中的旗帜,确保我局不出现违法违纪案件。

1、全面贯彻《实施纲要》,着力营造勤政廉洁的环境氛围

一要充分发挥宣传教育的基础性作用。进一步加强思想道德和廉政纪律教育,把政治理论和业务知识学习紧密结合起来,增强学习教育的针对性和有效性,着力提高科技系统广大党员干部履行职责、服务发展的能力,提高廉洁自律、拒腐防变的能力,在科技系统营造“想干事、能干事、干成事”的工作氛围和机关文化。二要充分发挥制度的保证保障作用。要进一步贯彻落实好廉洁自律相关规定,进一步完善科技管理制度和操作办法,推进科技行政制度化、规范化建设,实行政(党)、事务公开,真正形成用制度规范行政行为、按制度办事、靠制度管人的机制,防止权力失控、决策失误和行为失误。三要充分发挥监督的关键性作用。要密切联系群众,倾听群众意见,搞好民主监督工作。要健全严格的约束监督机制,进一步完善党员管理,党员活动和党员考评制度,充分发挥党的组织优势和党员干部的带头作用,把党支部建设成坚强的领导核心。进一步修改完善各项规章制度,加大各项规章制度落实执行的力度,加强对科技管理重点环节、权力运行的监督,及时发现苗头性、倾向性问题,做到早发现、早提醒、早打招呼、早纠正,严肃查处、坚决纠正行政不作为和行政乱作为。

2、突出重点环节,着力完善各项管理制度和监督机制

一是加县级科技计划项目的监督管理。建立完善县级科技计划项目管理信息系统,从指南发布、申报受理、评估立项、组织实施、验收评价等环节,进一步加强项目的全过程管理,完善管理制度、规范操作程序、引入监督机制。加强对项目评审、验收

等重点环节的监督,降低管理成本、提高办事效率,提高项目管理的质量和水平。二是加强民营科技企业申报、知识产权执法等科技行政管理 行为和行政许可行为的监督,保证规范运作,保证公正公平。

3、加强组织协调,着力推进党风廉政责任制的落实

局党组书记对党风廉政建设和反腐败工作负总责,重大问题要亲自过问,分管领导具体抓,领导班子其他成员要抓好分管处室的反腐倡廉工作,对职责范围内的党风廉政建设负直接领导责任。要发挥党员中层干部的骨干作用,形成一级抓一级的局面,使中层干部在各自的工作中更好地发挥承上启下的作用。局纪检监察员要充分发挥职能作用,既要立足全局,积极出谋划策,又要与相关科室、情报所加强沟通和联系,督促其认真履行职责。局各科室、情报所既要抓好分工范围内的工作,又要对系统内落

6.科技计划项目申请书范文 篇六

科技开发贷款项目可行性研究报告提纲

一、总 论

1)项目承担单位基本情况:单位名称、法定地址、法人代表姓名及职务、主管单位名称、生产经营科研情况、资产状况和经济状况概述。

2)简述项目提出的背景,投资的必要性和社会经济意义;技术开发。

3)概述;本单位实施项目的优势。

4)可行性研究工作的依据和范围。

5)主要技术经济指标对此(项目实施前后的比较)。

6)可行性研究结论。

二、市场调查和需求预测

1)国内外市场调查

本产品的主要用途,在主要使用行业的用途和消耗量;产品经济寿命期,目前处于寿命期的阶段,更新换代的时间。本产品国内及本地区的生产能力、开工率,主要生产厂家的生产能力的利用率;在建项目和已批拟开工建设项目的生产能力,预计投产时间。

国内及本地区本产品的产量、销售量及变化情况;本产品进出口量,来源和出口去向,以及变化情况,产品销售价格,以及变动情况和趋势。

本产品国际市场销售量,国际主要生产厂家的技术、生产能力,国际市场销售价格以及变化趋势。可替代产品的性能、质量、产量及价格分析。

2)市场预测

本产品消费条件、消费对象,产品更新周期的特点,可能产生的新用途的分析,以及国内需求量分析。

从产品质量、技术、性能、价格、配件、维修等方面,分析替代进口的趋势和所具有国际市场的竞争能力;分析国家对本产品出口及进口国对进口的政策、规定(限制或鼓励);分析产品出口方向,预测产品替代进口量或出口量的可能性。国际市场供需情况分析。

3)产品销售费用预测

本产品推销方式、措施的研究,相应预测,销售中所需机构、人员培训、广告宣传、维修服务等费用。

4)产品方案、建设规模和销售收入预测主要产品和主要副产品的规格、标准及其选择依

据。主要产品和主要副产品的产量,主要设备装置,年生产能力,生产线数。

本产品不同规模的效益分析,说明本项目确定的建设规模的合理性。根据确定的产品方案和建设规模及预测产品价格,估算销售收入。

三、技术可行性分析

1)产品和技术开发论述关键技术的开发和作用、效果的论述,产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较,包括技术依托单位或合作单位的研究开发论述。

2)技术成熟性论述和产品可靠性论述有关部门对本项目技术成果的技术鉴定情况;该技术进行生产条件下小批量、小规模试生产的情况;本项目产品的技术检测、分析化验的情况;小批量试生产质量的稳定性、成品率;本产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等。

3)引进技术、装备的来源、技术水平与国际先进水平的比较;引进技术消化、吸收、国产化配套等方案;技术引进的协议、国外转让方的授权证明等。

四、项目实施方案

1)技术方案论述

根据确定的建设规模,产品标准等,进行生产技术、工艺流程、主要生产装置的方案比较;从产品质量、原材料要求与单耗,主要技术参数、单位能耗与综合能耗,投资、技术先进性可靠性等方面评述。

2)工艺流程

绘制工艺流程示意图,各主要工艺的技术参数,确定主要物料的平衡,计算主要原材料、燃料、动力消耗,确定水、汽、电的供应参数以及公用工程和辅助设备的要求。绘制厂区或生产车间、生产线布置图。

3)简述生产过程中“三废”排放点、内容及数量,“三废”处理的措施和方案。

4)公用工程和辅助设施

生产用原、辅材料和产品的储运,有特殊要求的物品,如危险品等的储运。给、排水的水量、水质、水量平衡,给、排水工程方案。有关部门对地下水开采的许可。

供电、供热、供汽要求,热负荷平衡,供电、供汽量计算,工程方案的选择和论述。电力部门对电力供应、电力增容的许可等。

5)厂址选择和项目准备

根据项目建设要求,从工程地质、交通运输、动力供应、协作条件、安全保护、消防安

全、环保要求等方面进行厂址比较。如利用原址建设,应考虑上述方面有何不利影响,提出解决措施。

本单位已具备的条件,现有固定资产利用情况。项目实施前已进行的技术准备和进行的配套设备的情况等。

6)生产定员和人员培训

(1)项目投产后的生产组织管理

根据工艺、设施特点和需求,确定生产班次,确定生产人员编制。计算全员劳动生产率。计算产品成本费用中的职工工资和福利费用,平均工资和工资总额。

(2)根据工艺技术要求和人员来源,制定培训计划、培训人员总数和培训方式,估算培训费用。

7)特殊行业许可证

如食品卫生许可证、医药产品生产许可证及批文、交通安全产品生产许可证、压力容器生产许可证、电器产品安全检验合格证等。

8)项目实施进度计划

包括项目可行性研究,资金筹集,技术获得及转让,设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,竣工验收和交付使用等阶段。项目施工费用的估算,包括建设单位管理费、职工培训费、设计费等。

五、资源、原辅材料

重点论述本项目所需重点资源、原辅材料(包括燃料)的来源、供应渠道等情况。此项内容可根据项目的具体情况,参考技改项目可行性研究报告编制方法编写。

六、环境保护与劳动安全

1)环境保护

论述项目在施工和投资运行后对环境的影响,以及发生事故对环境的影响。

项目主要“三废”污染源和污染物的排放区,危险性分析,污染物排放量,排放浓度计算。提出“三废”治理方案,针对噪音、震动、电磁波等的保护措施建议。估算环境保护投资。提供环境监测部门对项目环境影响的评价报告。

2)劳动保护和安全

生产过程职业危害因素分析,生产使用和生产的有毒有害物的种类、数量、分布点,高温、高压、易燃易爆、辐射、噪音等强度和影响程度的分析。采取的保护措施和有关法规规

定。消防措施和灭火设施等。

七、投资估算、资金筹措

1)项目投资估算

按项目投资总额、投资方向调节税和建设期利息分别估算;应按项目具体内容逐项计算,特别是其它费用和备用费用类不应有缺项,有关费用应按规定标准确定,并列出标准依据;根据计算结果,编制投资估算表,包括新增设备、引进设备、电力增容、环保设备等在内的项目全部内容。

2)资金筹措

按资金来源渠道,分别说明各项资金来源、利用条件。利用贷款的,要说明贷款条件、利率、偿还方式和时间,说明单位自有资金筹集计划和可能。

3)投资使用计划

考虑项目实施进度和筹资方式,编制投资使用计划;对申请科技贷款部分,需开列贷款使用明细表和说明。说明还款资金来源和计算依据,编制贷款还本付息计划。

4)投产后流动资金估算

计算项目建成后,所需流动资金对需新增的流动资金,应说明筹资来源、方式和计算依据。根据计算结果,编制流动资金估算表。

八、经济、社会效益分析

1)生产成本和销售收入估算

按财务制度的规定,估算生产成本和总成本,并分别列表计算结果。按预测产品销售和生产能力,逐年计算销售收入,对有多种产品的应分别计算后,合成总销售收入,列表计算结果。

2)财务分析

以动态分析为主,对项目的获利能力、债务偿还能力进行分析。以财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等作为主要评价指标,并编制财务现金流量表、资产负债表、损益表等财务基本报表。应与行业基准内部收益率、平均投资利润率和利税等进行比较分析。对使用外汇贷款或生产中所需使用外汇的项目,还应计算外汇平衡。

3)不确定性分析

主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,以分析不确定因素对项目经济评价指标的影响,分析项目的抗风险能力。

4)社会效益分析

对提高地区经济发展水平的影响、对合理利用自然资源的影响、对保护环境和生态平衡以及对节能的影响等。重要项目还应进行国民经济评价分析。

九、结 论

注:1.本提纲供申请科技开发贷款的项目编制可行性研究报告作参考,申请贷款额500万元以下的项目, 可根据项目的具体情况适当简化。申请贷款额500万元及以上的项目,应按本提纲并参照技改项目可行性研究的有关要求,根据项目的具体情况,认真编制可行性研究报告。

2.可行性研究报告,应以定量分析为主,简要明了,应避免单纯宏观的、定性的、不确定的论述。

3.上述提纲主要适用于工业项目,农业项目(指种养殖业)可根据具体情况调整有关内容。

4.根据有关规定,科技开发贷款,不得用于土建工程。项目必须的土建,须由其他资金解决。有关内容,在可行性报告相应章节中论述,不应遗漏。

7.科技计划项目申请书范文 篇七

摘 要 从多年工作实践出发,对重点图书出版项目运作中总编室的工作定位与职能进行认真梳理,需要做好选题规划、编务及生产协调、质量管理、成本管理、加强宣传等工作。总编室作为出版社业务工作开展的中枢,起着承上启下的作用,是保证图书出版工作顺利开展的重要部门。

关键词 重点图书;总编室;定位;职能

中图分类号G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2015)135-0060-02

在科技类专业出版社中总编室是出版社业务工作开展的协调和管理部门,起着承上启下的作用,是保证图书出版工作顺利开展的中枢。总编室既是联系社领导和编辑出版业务人员的桥梁和纽带,也是社领导的参谋和助手,既要对社领导负责,准确传达其指示精神,使之得到落实;又要在落实过程中做好业务部门的各种协调和管理工作,保证图书出版工作的顺利开展;还要及时反馈各编辑业务部门在执行过程中存在的问题以及编辑的意见和建议,做到上传下达。科技类专业出版社中的重点图书,一般包括各种专业技术手册、工具书和各类专业教材,既是出版社的拳头产品、品牌图书,也反映了一个时期内整个行业的科技水平。因此,在重点图书出版过程中,总编室能否发挥好自身的作用、落实自身工作职能,将对重点图书出版工作有着很大影响。

根据多年工作实践,本人认为,在重点图书出版过程中总编室应该主要做好以下几方面工作。发挥参谋和助手作用,协助做好重点图书出版的选题规划

在重点图书的选题规划过程中,总编室应当发挥参谋和助手作用,为社领导的规划决策提供必要的信息资料和数据支持,提出合理化建议和可行性方案,组织安排全社的选题论证会,做好选题论证工作,协助社领导确定当年的原创性强、代表专业领域技术水平的重点图书项目。总编室作为出版社业务工作的中枢部门,对内掌握出版社的业务状况和人员基本情况,对外掌握了解国家出版方针政策,了解图书出版行业发展趋势,与所关注的出版领域行业专家接触较多,因此,在重点图书项目的选题规划上,能够根据本社的人员情况、业务现状及发展潜力,以及出版社自身发展需要,做出符合本社实际的可行性选题规划。做好编务及生产协调管理,保证图书的顺利出版

出版社编务工作不仅包括书稿在出版社内部审稿的取送、稿酬单据的审核报送、出版合同的收档等日常事务性工作,还要积极做好实名制书号的申领、协助编辑进行重大选题备案、地图审核、版权合同备案等工作,如果不认真对待,就有可能影响到重点图书的顺利出版。例如,近期煤炭工业出版社已经启动的第二轮煤炭史志图书出版工程的史志类图书,其书稿内容中不可避免地会出现国家领导人视察煤矿企业的相关图片、介绍等内容,还有部分书稿涉及1949年新中国成立前我党在煤炭行业开展革命、部队在煤炭工业建设发展中的作用等内容,需要按照重大选题备案要求做好此类图书的选题备案工作,因此,总编室需要提前与各编辑室做好沟通,及时准备重大选题备案材料上报,合理筹划安排图书运作时间,比一般图书多预留3~4个月的审稿时间,方能保证重点图书的顺利按时出版。

煤炭工业出版社出版服务中心一直由总编室负责管理,因此,总编室还承担着编后生产协调、监控管理工作。日常工作中,总编室需要了解全社各种图书出版周期,了解当前运作图书的总体情况。重点图书进入编后环节后,应在人、财、物等方面给予最大的支持,统筹全社图书运作,做好各环节工作的协调,加快重点图书的运作进度,使之早日出版,为出版社创造良好的社会效益与经济效益。加强质量管理,确保重点图书高品质出版

重点图书不仅代表了出版社的品牌,更是业务领域内高水平专家的心血之作,反映了行业科技水平。因此,在图书出版质量控制上,更要严格管理。除了在出版社质量管理制度中规定的选题论证、组稿、三审三校工作中严把质量关,更要采取必要的措施,如加大印前审读力度、专人下印厂检查、批量装订前检查样品质量等,保证重点图书在内容、编校、设计、印制4个方面达到并高于国家图书质量规定要求,体现出重点图书的价值。《煤矿总工程师技术手册》出版于2010年10月,由煤炭行业大中型企业、高等院校、科研院所的200余名院士、教授、总工程师和技术专家,历时5年编写而成。在前期选题阶段多次论证,确定选题内容;组稿阶段广泛征求行业技术专家意见,反复修改;编辑审稿过程中反复斟酌,增加审稿次数,不断完善;校对过程中增加校对次数,提升校对质量;设计制作环节考虑多种方案,优中选优;印制环节挑选高质量用纸、高质量印刷厂并蹲点检查。经总编室积极协调、全社通力合作,保证了该书高质量出版,在行业内反响强烈。加强成本管理,提升经济效益

重点图书项目虽在整个图书运作过程中得到内部大量人、财、物的支持,但能否取得好的经济效益,一方面要靠发行部门加大发行力度,另一方面也需要总编室进一步加强成本管理,提升整体利润率。从多年的工作经验来看,重点图书为体现其权威、美观,在成品书的装帧设计、纸张选用上比较考究,因此,图书运作初期应在充分保证图书出版质量的前提下,广泛询价,寻找符合市场实际价格的优质供应商,并做好图书预算供社领导、编辑参考;图书出版之后进行图书成本核算,审核成本支出中的一些不合理费用,还要对图书成本状况进行分析,提出进一步降低成本的具体措施,为社领导与编辑部门决策提供数据支持,为以后全社图书的成本管理,积累经验。把好成本关,也是出版社增加经济效益的一项重要举措。做好宣传工作,促进图书销售

一本好书经过作者、编辑、校对、印制人员的不断修改、润色、完善,要想发挥其最大的效用,还需要展示好、宣传好、销售好。科技类图书通常的宣传工作主要包括广告和公共关系。广告因图书内容不同,应在对应领域的专业报纸、期刊上刊发相应图书广告;在经销商渠道采用邮寄宣传品、网络通知等方式,告知图书信息,展示图书产品。针对科技类图书的属性,可围绕作者专访、专家讲座、技术培训等形式展开,一方面提升了出版社品牌形象,一方面扩大了读者对该图书的认知。出版社网站在宣传工作中发挥了巨大作用,同时随着微信、微博等新媒体的广泛应用,也为图书宣传增添了更多渠道,得以促进图书的销售。

在重点图书出版过程中,总编室除做好上述五方面的工作外,还应做好版权管理,安排专人从事版权输出及引进工作,开展版权贸易,将优秀的图书输出到国外去;开展打击盗版活动,解决各种版权纠纷问题;组织做好各种图书评奖活动,协助社领导做好内部的评审工作,并及时报送评奖材料。随着数字出版产业的蓬勃发展,在做好存量重点图书数字化转化的同时,总编室工作中还应不断创新思维,结合数字化技术的发展,与数字出版部门共同思考探索新的图书出版模式、编辑手段、编务流程等。同时,人才队伍建设不仅是重点图书出版的基础,更是出版社基业常青的保证,因此,加强全社人才培训,定期组织编辑业务学术交流,也是出版社总编室的一项重要工作职能。

在图书出版业飞速发展的今天,总编室既要扎实做好目前的工作,还要适应图书出版业形势发展的需要,不断增加新的职能,为业务部门提供更多、更好的服务,满足出版社发展的需要,为出版社的发展做出更大的贡献。

参考文献

8.科技计划项目申请书范文 篇八

:(招标人)根据贵单位

(工程名称)的招标公告,我单位拟参与该招标工程的投标报名,特此申请。

我单位基本情况:

1、企业资质类别和等级:

2、企业资质证书编号:

3、注册建造师资质等级:

4、建造师资质证书编号:

5、其他说明:

(1)、我单位本次报名的项目经理无在建工程,本企业和项目经理均无违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格;

(2)、我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任,如有不实将承担由此造成的一切后果(本地企业停止一年的投标,外地企业三年内不得参与投标并通告当地建设行政主管部门);

(3)如果我单位中标,讲按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。

联系人:

联系电话:

申请单位名称(公章)

9.科技计划项目申请书范文 篇九

示范项目实施工作总结报告

为了全面贯彻“三个代表”重要思想和党的十六大精神,落实市委关于加强农村基层组织建设的部署和要求,推进农村党建,实现农业增效、农民增收,加快农村社会生活发展。====年,市科技局与县科技局、县基层办签订技术开发计划项目,在xx镇、xx镇建设农村电子科技信息网络示

范点。接到项目任务后,xx县委高度重视,对如何更好地完成这一项目进行了认真的研究部署,组织实施。自项目实施以来,各协作单位通力配合,各项工作都有条不紊地进行,取得了明显的成效。现将项目实施两年来的工作情况汇报如下:

一、项目概括

项目共投入==万元,市科技局提供科技经费=.=万元,剩下资金由合xx县基层办负责自筹。于====年=月底,在xx县xx镇、xx镇建立具有=平方米电子显示幕信息网络站,并投入使用。

考核指标:(=)在xx县xx镇、xx镇建立具有=平方米的电子显示幕。(=)年发布、收集农村使用技术====条以上,推广引进农业新品种==——==个以上,培训掌握上网查找技术资料的农民====人以上。

二、项目完成情况及效果

(一)多媒体综合服务平台

=、利用互联网,建立信息网络系统。系统作为信息服务应用体系的基础架构,具备节点动态扩充、灵活接入、开放式服务的功能。主要是通过互联网搜集最新信息。经过电脑处理之后,利用户外电子屏幕发布信息。信息馆向群众提供以下服务:产品供需信息、种养加工技术、交换数据信息、生产生活指南、电脑咨询服务等。

=、在信息馆建立专门的办公室,配置了宽带接入和科技信息发布所需各类软件硬件设备,如电脑、打印机、复印机、户外电子显示屏幕。

=、对各信息馆的信息操作员举行业务培训,已掌握了传送技术,可以开展业务工作。自建馆以来,xx镇、xx镇共搜集各类信息=====多条次,发布农副产品信息=====多条次,推广引进农业新品种==个,培训农民====人次。直接、间接为当地群众带来经济效益===多万元,经济效益、社会效益十分显著。

=、订立工作职责和制度。信息馆制订了工作制度,进一步明确了各自的工作任务、工作程序、方法和注意事项,从制度上保证各个岗位上的工作正常运行。做到应用服务策划、组织协调和开展科学、规范、有计划、重实效和过程资料完善。

(二)建立科技信息服务网络

=、由县科技局牵头,县基层办协助,督促项目示范乡镇,建立专业技术服务人员和信息联系人==人,技术服务队伍==人,按项目实施方案开展、组织和协调应用服务工作。

=、建立起xx县现代农业信息港为中心,以xx镇、xx镇信息馆等乡镇信息馆、站为依托科技信息服务网络。在xx县信息港网络基础建设成果和与县科技信息服务资源、农业专家系统等信息共享下,借助全县强大的信息网络、人才队伍、技术资源与运行良好的联动,开展丰富的农业科技信息化服务。

(三)精心组织,深入调研,认真实施“xx县农村科技信息村村通”项目工程。

我们坚持科学技术“面向经济建设、面向市场、面向社会”的方针,结合我县信息化建设的实际情况,把农村信息馆、站项目作为农业信息化建设的重要内容来抓。xx县基层办会同县科技局、县农业局、xx县信息港等有关单位人员对xx镇、xx镇农村信息馆进行深入的实地调研,召开了有关科技信息建设的专题会议,制定了xx县农村科技信息实施方案。到目前为止,全县共建设了=个农村科技信息馆,=个信息站。随着这些信息馆、站的建成使用,收到良好的信息效果。在去年春季,禽流感肆虐,广大养殖户忧心忡忡、心急如焚。廉州镇、山口镇科技信息馆组织人员、精心策划,通过互联网下载国家权威网站有关禽流感防治知识,及时利用电子屏幕向广大群众发布,广大养殖户利用获取的有关禽流感防治知识,认真做好防护工作,预防了禽流感的发生,群众连声叫好。xx镇、xx镇科技信息馆为杜绝禽流感发生做出了积极的贡献。xx镇是传统的海养大镇,过去海养大户总是为有产品没市场而大伤脑筋,xx镇科技信息馆充分发挥互联网的优势,向全国各地发布本地最新最快的海养信息,想方设法联系全国各地的客商,积极争取外地客商到山口投资海养项目,拓宽本地海养产品的销售渠道。到了海养产品收获季节,xx市场外商云集,产销两旺,海养产品供不应求,一举解决了过去有产品没市场的矛盾。群众自夸:“没有科技信息馆的信息,我们养的鱼虾蟹卖不了这么好的价钱,也不会卖得这么快!”

三、项目实施的主要措施

=、领导重视、健全机制、分解落实。为确保该项目的顺利进行,成立项目课题组,由县委常委、组织部长xx任组长,项目总负责,负责组织、指导、协调及实施工作。县科技局局长xx任副组长,负责课题的具体管理、组织、实施。成立了以业务领导和专业技术人员组成的总课题组,具体负责项目总

xx县xx、xx科技信息网络建设

示范项目实施工作总结报告

为了全面贯彻“三个代表”重要思想和党的十六大精神,落实市委关于加强农村基层组织建设的部署和要求,推进农村党建,实现农业增效、农民增收,加快农村社会生活发展。====年,市科技局与县科技局、县基层办签订技术开发计划项目,在xx镇、xx镇建设农村电子科技信息网络示范点。接到项目任务后,xx县委高度重视,对如何更好地完成这一项目进行了认真的研究部署,组织实施。自项目实施以来,各协作单位通力配合,各项工作都有条不紊地进行,取得了明显的成效。现将项目实施两年来的工作情况汇报如下:

一、项目概括

项目共投入==万元,市科技局提供科技经费=.=万元,剩下资金由合xx县基层办负责自筹。于====年=月底,在xx县xx镇、xx镇建立具有=平方米电子显示幕信息网络站,并投入使用。

考核指标:(=)在xx县xx镇、xx镇建立具有=平方米的电子显示幕。(=)年发布、收集农村使用技术====条以上,推广引进农业新品种==——==个以上,培训掌握上网查找技术资料的农民====人以上。

二、项目完成情况及效果

(一)多媒体综合服务平台

=、利用互联网,建立信息网络系统。系统作为信息服务应用体系的基础架构,具备节点动态扩充、灵活接入、开放式服务的功能。主要是通过互联网搜集最新信息。经过电脑处理之后,利用户外电子屏幕发布信息。信息馆向群众提供以下服务:产品供需信息、种养加工技术、交换数据信息、生产生活指南、电脑咨询服务等。

=、在信息馆建立专门的办公室,配置了宽带接入和科技信息发布所需各类软件硬件设备,如电脑、打印机、复印机、户外电子显示屏幕。

=、对各信息馆的信息操作员举行业务培训,已掌握了传送技术,可以开展业务工作。自建馆以来,xx镇、xx镇共搜集各类信息=====多条次,发布农副产品信息=====多条次,推广引进农业新品种==个,培训农民====人次。直接、间接为当地群众带来经济效益===多万元,经济效益、社会效益十分显著。

=、订立工作职责和制度。信息馆制订了工作制度,进一步明确了各自的工作任务、工作程序、方法和注意事项,从制度上保证各个岗位上的工作正常运行。做到应用服务策划、组织协调和开展科学、规范、有计划、重实效和过程资料完善。

(二)建立科技信息服务网络

=、由县科技局牵头,县基层办协助,督促项目示范乡镇,建立专业技术服务人员和信息联系人==人,技术服务队伍==人,按项目实施方案开展、组织和协调应用服务工作。

=、建立起xx县现代农业信息港为中心,以xx镇、xx镇信息馆等乡镇信息馆、站为依托科技信息服务网络。在xx县信息港网络基础建设成果和与县科技信息服务资源、农业专家系统等信息共享下,借助全县强大的信息网络、人才队伍、技术资源与运行良好的联动,开展丰富的农业科技信息化服务。

(三)精心组织,深入调研,认真实施“xx县农村科技信息村村通”项目工程。

我们坚持科学技术“面向经济建设、面向市场、面向社会”的方针,结合我县信息化建设的实际情况,把农村信息馆、站项目作为农业信息化建设的重要内容来抓。xx县基层办会同县科技局、县农业局、xx县信息港等有关单位人员对xx镇、xx镇农村信息馆进行深入的实地调研,召开了有关科技信息建设的专题会议,制定了xx县农村科技信息实施方案。到目前为止,全县共建设了=个农村科技信息馆,=个信息站。随着这些信息馆、站的建成使用,收到良好的信息效果。在去年春季,禽流感肆虐,广大养殖户忧心忡忡、心急如焚。廉州镇、山口镇科技信息馆组织人员、精心策划,通过互联网下载国家权威网站有关禽流感防治知识,及时利用电子屏幕向广大群众发布,广大养殖户利用获取的有关禽流感防治知识,认真做好防护工作,预防了禽流感的发生,群众连声叫好。xx镇、xx镇科技信息馆为杜绝禽流感发生做出了积极的贡献。xx镇是传统的海养大镇,过去海养大户总是为有产品没市场而大伤脑筋,xx镇科技信息馆充分发挥互联网的优势,向全国各地发布本地最新最快的海养信息,想方设法联系全国各地的客商,积极争取外地客商到山口投资海养项目,拓宽本地海养产品的销售渠道。到了海养产品收获季节,xx市场外商云集,产销两旺,海养产品供不应求,一举解决了过去有产品没市场的矛盾。群众自夸:“没有科技信息馆的信息,我们养的鱼虾蟹卖不了这么好的价钱,也不会卖得这么快!”

三、项目实施的主要措施

=、领导重视、健全机制、分解落实。为确保该项目的顺利进行,成立项目课题组,由县委常委、组织部长xx任组长,项目总负责,负责组织、指导、协调及实施工作。县科技局局长xx任副组长,负责课题的具体管理、组织、实施。成立了以业务领导和专业技术人员组成的总课题组,具体负责项目总[page_break]体实施和协调管理。成立课题攻关小组和技术咨询小组,搞好课题规划和实施方案,保障课题正常开展。

=、组织开展科技资源调研工作。根据已定的工作计划和要求,认真组织有关科技人员对两个乡镇的科技资源作全面性的调查摸底研究。摸清两个乡镇现有乡土人才编辑成册,建立了科技信息网络。

====年=月==日

10.科技三项项目申请书(林粮经) 篇十

玉县种子管理站

(盖章)起止年限:2011年4月-2012年12月 墨玉县科技局印制

申报时间:

2011年3月

填写说明

1、申请承担地区科技三项经费项目,须填写本申请书。

2、申请书由项目申请单位或具备申请项目能力的个人填写,经主管部门审查后,一式三份及电子版报地区科技局。

3、必须按申请书要求逐条认真填写,表达要简明严谨。

4、要求文字叙述和数据都应确切、可靠。

5、正文使用宋体小四号字,A4纸印刷 科技项目申请表

项目名称 墨玉县“林、粮、经”间作立体栽培模式一年三熟试验、示范与推广 拨款 自筹 贷款 2011年4月-2012年总投资申请经费起止年限 15 12月(万元)(万元)15 申报单位 墨玉县种子管理站 电话号码 0903-6516086 通讯地址 邮政编码 848100 墨玉县其乃巴格路39号 项目 37职称或 年龄 站长 吴爱琼 性别 女 岁 职务 负责人 墨玉县是历史悠久的绿洲型灌溉农业区,具有独特的自然生态资源和丰富的农业资源,有传统的精耕细作生产经验。在地委、行署的正确领导下,经过各级党委、政府和全县人民的艰苦努力,墨玉县农业取得了长足的发展。土地面积20102.52 万平方公里,是和田地区和墨洛绿洲之一。

43.5年底,全县总人口 47.02万人,其中农业人口

2939.83万

人,农牧民人均纯收入元。墨玉县属于国家级贫困县之一,为认真贯彻地委“两个加速、一个突破”发展思路,在发展现代农业的同时,进一步提高精品林果业的规模和效益,坚持“特色、绿色、规模、品牌”战略,重点发展核桃、红枣、葡萄等林果,初步形成“南核北枣”的局面,林果面积累计占全县农业种植面积项目 的47

万亩,78%。随着林果树冠增长,对墨玉县粮食生产(特别是粮食单产)已存在主要 不同程度的影响,林粮争水、争肥、争光的矛盾日益显现。为改变林粮的生内容 态环境,在不影响林果业发展的前提下,进行“核桃(红枣)-玉米-特色经济作物”间作立体栽培一年三熟模式的试验、示范和推广,确保农业增效、(500字)农民增收。因此,为进一步加快我县农牧民脱贫致富和全面建设小康社会步伐,我县委人民政府把 “林(核桃和杏树)、粮(玉米、小麦)、经(绿豆、黄豆、花生、豌豆、菌类、中药材及瓜菜类等株高在50

厘米以下的作物)”间作立体栽培一年三熟模式的试验、示范和推广项目列入 “自治区科技兴农技术推广项目”的前景广阔。虽然具有雄厚农业科技专业技术队伍,但是没有固定的试验、示范基地和农机具配备及良好的检测办公设施,无法确保试验、示范数据的可靠性和展示效益。为此,实施墨玉县“林、粮、经”间作立体栽培一年三熟模式的试验、示范和推广项目迫在眉睫,势在必行。1

项目的目的、意义: 对墨玉县农业生态环境、林粮争水、争肥和争光是墨玉经济发展现状和绿洲农业生产存在的问题与矛盾,结合墨玉县社会、经济和生态发展的实际,利用宏观作物布局、品种搭配、耕作、作物特性、合理的栽培模式等技术,认真进行不同树龄不同的玉米品种和特色经济作物空间的合理布局,达到互补,一年三熟有效提高土地的利用率,以及利用绿洲生态农牧业多样性来改善和优化林、粮、经间作生态系统结构,利用成熟的林粮经间作模式为我县农业的可持续发展、农业增农民增效创造一个扎实有效的生态环境。果品、粮食和特色作物是与人民大众生活息息相关的特殊食品。随着经济建设的发展,我县粮食与果树间作种植面积有了长足发展,果品产量也有较大幅度的提高。近几年,随着种植结构优化、林果种植面积的扩大,已严重影响粮食成熟、饱满程度、单产和品质。随着我国加入WTO以及我国与多边国家的贸易往来和人民生活水平的提高,对农产品品质的要求也越来越高,合理利用林粮间作的生态环境,提高农产品的品质,确保粮食安全应是我县今后高度重视的问题。““林、粮、经”间作立体栽培一年三熟模式的试验、示范和推广研究”就是在此基点上研究的新课题。其目的在于通过试验、示范和展示,探索出不同树龄间作玉米和特色经济作物最佳种植模式和探索不同树龄最适合间作的玉米及特色经济作物品种。并以果品、粮食、经济作物产品优质为最终指标,将优化的技术和合理的栽培模式组合配套,提出““林、粮、经间作立体栽培一年三熟模式”的试验”用于示范和推广;这对于提高人民生活水平,增加果粮经的出口将发挥巨大作用。本项目主要是由国家扶持的脱贫致富项目,建成后将促使当地农牧民早日脱贫致富,加快奔小康步伐,从而推动社会的全面发展,保证社会安定团结和地方经济稳定发展。此种植业的发展,可带动相关产业的发展,为当地农牧民提供了更广的就业渠道,使全县产业结构向多元化方向调整,有利于经济建设和社会安定团结,促进经济发展。

主要技术经济指标:

1、在扎瓦乡牙吾西村4小队建立20亩 “5年一下核桃树+粮+经” 一年三熟立体栽培的试验田。

2、在蚕种场建立20亩 “5年以上果树+粮+经” 一年三熟立体栽培的试验田。

3、在蚕种场建立20亩 “10年以上果树+粮+经” 一年三熟立体栽培的试验田。

4、初步研究确定“林、粮、经” 一年三熟模式的立体种植高产栽培技术规程一套。

5、加强对项目实施区农民群众的培训力度,两年内分期培训农民技术员150名,农民6200人次,发放技术资料6500余份。

7、提供验收单位所需的有关材料。

技术路线及主要技术措施:

(一)技术路线: 利用林、粮、经作物生长上的需求互补优势,进行套种实现“林、粮、经” 一年三熟模式的立体种植高产栽培生产,选出耐阴的玉米和小麦品种,确保林果间作粮食单产,促进农业增效农民增收。

(二)主要技术措施:

1、栽培模式: 采用高产带幅,品种配套,建立高产立体种植模式,增施有机肥,配方施肥、选出耐阴的玉米、小麦和经济作物品种(各品种和种类),确保粮食安全生产和农业增效。(1)核桃(红枣)树8米一带单行栽植,株距5米,每亩17株。5年以下核桃树树盘直径1.6米,60%地可以种植粮食;5年以上10年以下核桃树树盘直径2.4米,45%地可以种植粮食;10年以上核桃树树盘直径2.8米、30%地可以种植粮食;(2)粮食种植模式为6:2;冬麦种植带0.7米(种6行,每亩30~35万穗,9月下旬10月初播种),预留行0.50米(5月上中旬种植玉米。(3)经济作物在预留的树盘直径种植8~14行、行距为40厘米。5年一下核桃树种植模式 { 8米 } 核桃-----------------粮--------------------核桃 【树盘︱1.6米︱】 【4.8米】 【树盘︱1.6米︱】(4行经济作物)(24行麦子、8行玉米)(4行经济作物)5年以上10年以下核桃树种植模式 { 8米 } 核桃---------------粮----------------------核桃 【树盘︱2.4米︱】 【3.6米】 【树盘︱2.4米︱】(6行经济作物)(18行麦子、6行玉米)(6行经济作物)10年以下核桃树种植模式 { 8米 } 核桃---------------粮-----------------------核桃 【树盘︱2.8米︱】

【2.4米】 【树盘︱2.8米︱(7行经济作物)(12行麦子、4行玉米)(7行经济作物)4

2、栽培管理(1)选用良种:“林、粮、经”一年三熟模式的立体种植的各种作物都要选用生产潜力大、早熟、矮杆、紧凑、抗病、耐阴的品种。小麦品种为石4185;玉米品种为生育期90~120天我县目前主栽的高产、优质、活干成熟的品种;经济作物品种是生育期70~100天与套播玉米同熟或早熟的品种(绿豆、黄豆、花生、豌豆、菌类、中药)。(2)、时期套播:麦间套种玉米,播种前都要结合麦田浇水早足底商,确保一播全苗。(3)合理密植:小麦30万株、玉米1700~3500株、经济作物(4)尽量早管:麦收后立即进行删茬灭草,科学配方施肥、及时浇灌、确保商情,尽早间苗、定苗,达到苗全、苗齐、苗壮目的。(5)防止病虫害:为了防止地下害虫危害进行药物浸种。5

经济社会效益:

一、经济效益: 1、20亩试验田核桃(5年以下树龄)亩产量 119公斤(单株产量7公斤计算),每公斤按25元计算59500元;小麦单产400公斤,按2.5元计算20000元;玉米产量450公斤,按2元计算18000元;经济作物产量100公斤,按4.5元计算9000元,合计产值88500元,亩均效益4425元。2、20亩试验田核桃(5年以上10年以下树龄)亩产量 255公斤(单株产量15公斤计算),每公斤按25元计算127500元;小麦单产300公斤,按2.5元计算15000元;玉米产量350公斤,按2元计算14000元;经济作物产量150公斤,按4.5元计算13500元,合计产值170000元,亩均效益8500元。3、20亩试验田杏树(10年以上树龄)亩产量 425公斤(单株产量25公斤计算),每公斤按15元计算127500元;小麦单产230公斤,按2.5元计算11500元;玉米产量270公斤,按2元计算10800元;经济作物产量200公斤,按4.5元计算18000元,合计产值167800元,亩均效益8390元。

二、社会效益: 我县人口多、人均耕地少,最近林果业发展速度快林良争地矛盾越来越突出。因此,逐步推广立体种植,实行多维用地,力争在有限的空间,创造更多更好的产品,已经是农业生产的需要了。通过该项目的实施,可以提高农民种植技术水平,充分利用不同树龄不同的玉米品种和特色经济作物空间的合理布局,达到互补,一年三熟有效提高土地的利用率,以及利用绿洲生态农牧业多样性来改善和优化林、粮、经间作生态系统结构,利用成熟的林粮经间作模式为我县农业的可持续发展、农业增收农民增效创造一个扎实有效的生态环境。立体种植技术,将成为我县经济再翻一番,农业生产再上一个新台阶的重要技术措施。6

计划安排: 从2011年4月1日开始至2011年12月30日在项目进行专项调查,制定项目实施方案。从2011年5月15日开始做“林、粮、经”立体种植栽培试验。从2012年1月1日—2012年3月30日进行项目技术培训包括技术人员培训和农民培训。从2012年4月1日—2012年10月30日履行项目实施方案并制定推广体系。从2012年11月1日—2012年12月30日履行项目实施方案,全面开展技术试验示范及推广并项目总结迎接验收。

地点、规模:扎瓦乡20亩,县蚕种场(农业示范园区)40亩,共计60亩.投资预算与资金来源:

一、投资预算 1、100亩试验、示范基地滴灌及配套设施 10万元

2、种子、农家肥及化肥投入 2万元

3、技术人员及农民培训 1万元 4、1万元 合计 15万元

二、资金项目编制及实施方案

1万元

5、其他 来源:科技三项经费 7

主持承担、协作单位的人员及分工: 墨玉县科学技术局和农业局负责项目的监督、督查和资金管理 墨玉县种子管理站和墨玉县玉农种苗科技开发有限公司负责项目实施。项目负责人及主要成员简况

姓 名 性别 文化程度 职务 工作单位 项目中分工 1 阿里木江 男 本科 局长 墨玉县科技局 项目监督 2 孙永 男 本科 局长 墨玉县农业局 项目监督 男 本科 局长 墨玉县农业局 项目协调 3 王立明 本科 女 站长 墨玉县种子站 项目总负责 4 吴爱琼 本科 男 经理 墨玉县玉农公司 项目技术指导 5 艾斯卡尔 本科 女 干部 墨玉县种子站 项目实施 6 阿依谢姆古丽 8

主管部门审查意见: 单位负责人签字: 单位盖章:

年 月 日 专家论证意见: 负责人签字: 年 月 日 9

科技兴县办公室或科技局意见: 负责人签字:

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