有关部门费用报销申请书

2024-10-07

有关部门费用报销申请书(共5篇)(共5篇)

1.公司费用报销申请书 篇一

公司费用报销申请书1

公司领导:

您好!我办公室已经完成对xx工程师的接待,现xx已经回城(出发地点:xx——目的地:xx)车票x元(大写:x)已经由综合办公室代支付给xx本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。附:xx联系方式:电话:xx

申请部门:xx

20xx年3月2日星期六

公司费用报销申请书2

公司领导您好:

我办公室已经完成对xxx工程师的接待,现xxx已经回城(出发地点:xxxxx目的地:xxxxx)车票xxx元(大写:xxx)已经由综合办公室代支付给xxx本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。

附:xxx联系方式:xxxxxx

电话:xxxxxx

申请部门:xxxx

20xx年x月x日星期x

公司费用报销申请书3

尊敬的`公司领导:

您好!我是公司文员xxx。根据公司的安排,我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从xx到xx及月末从xx离开xx的交通费用。

特此申请,望领导批准。

谢谢!

申请人:xxx

20xx/xx/xx

公司费用报销申请书4

尊敬的公司领导:

我于20xx年3月9日到公司上班,安排在嘉怡华庭项目部部门,主要工作内容是:管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等,由于以上的工作关系,需要经常电话联系,从而产生大量的.电话费用,现申请报销,恳请公司的有关领导能给予审核批准!

申请人:xx

日期:xx年xx月xx日

公司费用报销申请书5

公司领导:

您好。

我办公室已经完成对xxx工程师的接待,现xx已经回城(出发地点:xx——目的地:xxx)车票xxx元(大写:xxx)已经由综合办公室代支付给xxx本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。附:xxx联系方式:电话:xxxx

申请部门:xxxxx

20xx年3月2日星期六

公司费用报销申请书6

尊敬的领导:

我是xxxx的一名退休职工,名叫xxx ,于 xxxx年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。

退休后,我常感到身体不适,于xxxx年经医院诊断,我得的`是再生障碍性贫血。医生认为,我之所以得此病,是因为油漆中的化学物质所致,属于职业病。后经多方医治,病情仍然没有好转,所用治疗费不计其数。仅xxxx年至xxxx年尚未报销的住院费就高达近xxxx元。当时,因为厂里的情况也非常困难,连职工生活费都无法正常发放,厂领导考虑到我的特殊情况,报销了我的部分医疗费用,并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前,厂领导已经更换了,我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命,我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。

我相信,无论厂领导更换与否,面对我的如此状况,面对如此脆弱的生命,面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此,我恳请领导根据《xx市社会保险条例》及其他有关规定,落实我医疗费的报销。

此致

敬礼!

xx轻工机械厂退休职工:xxx

20xx年xx月xx日

公司费用报销申请书7

公司领导:

我于xxxx年xx月xx日到公司上班,在xxxx部门;

主要工作内容是:xxxx。

由于业务关系,需要经常外出联系业务,特申请给予报销车费。请予批准为谢。

申请人:xxx

xxxx部门

2.探亲交通费用报销申请 篇二

端州区教育局

本人@@,是@@中学在编教师。2008年8月进入@@@@工作至今。已婚。父母现居于@@@市@@市。2015年7月本人回家探望父母,属于四年一次的探亲情况。

去途交通费用:从肇庆东到广州南站23.5元,从广州南站到岳阳东站(高铁硬座)373.5元。

返途交通费用:从岳阳东站到广州南站(高铁硬座)373.5元,从广州南站到肇庆东23.5元。以上费用共计:柒佰玖拾肆元整(¥794.00)

申请人:

3.有关部门费用报销申请书 篇三

尊敬的院领导:

XXXX筹办以来,得到了各位领导的大力支持及指导,使XX得以顺利开展并圆满结束。此次XXXX共收入33605元,现已支出23918.8元(具体支出情况详见附件一),剩余9686.2元。两笔费用尚未支出(详见附件二、三):(1)XXXX打印资料统计等费用;(2)后勤物业费用,涉及金额共21078元,其中包括水电费及人工费用为7280元,材料损耗费13798元。因为电费增加管理费、清理会场人员加班费用,以及损耗材料费用涉及的金额比较大,XXX要交付后勤部这笔费用相当的困难,为此,现反映请求各位领导考虑予以免去。

妥否,请批复。

XXXXX

4.有关部门费用报销申请书 篇四

第一部分总则

第一条 为了加强项目内部管理,规范项目部财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及项目部的实际情况,将财物报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用项目部全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第四条临时借款管理规定

(一)临时借款包括业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定:(1)借款销账时应以借据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财物人员有权拒绝销账;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。

(四)借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款单样式 借款流程说明:

(一)借款人按规定在财务部领取并填写《借支单》,注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:借款人签字→财物经理复核→总经理审批(借款金额大于等于****元)→交出纳领款。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条

日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件购置费、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条

费用报销的一般规定:

(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即已经不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,由公司统一支付话费。3.交通费:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销,或使用公司公交卡。4.办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(1)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。(2)报销流程

a.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况编制购置预算,实际购置时填写购置申请单报批。

b.报销程序:报销人先填写费用报销单,按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

5.招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。6.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

7.资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。8.其他费用:根据实际需要据实支付。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条费用报销单样式 费用报销流程说明:

(一)借款人按规定在财务部领取并填写《费用报销单》,注明报销时间、报销事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

(二)审批流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第四部分差旅费报销制度及流程

第九条差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2.特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4.市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

5.员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6.员工外出期间产生的公务费,如文件复印费、传真费等,实报实销。

7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

第十条报销流程:

1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。5.差旅费报销单样式

(一)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费,补贴等费用(大小写须完全一致,不得涂改)。

(二)审批流程:报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核(当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“差旅费报销单”以及原审批的“借支单”送交财务部门进行审核)→总经理审批→到出纳处报销。

第五部分 领款单使用说明

第十一条若当事人办理公事,在业务的事后执行报销的,即在审批同意后支付现金(银行存款)的业务可填写领款单进行报销。领款单样式

(一)领款人按规定在财务部领取并填写《领款单》,注明领款时间、事由、金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

(二)审批流程:领款人整理报销单据并填写领款单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

5.有关部门费用报销申请书 篇五

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制,由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的,须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的,须经集团董事长批准(或授权批准)后采购。

3、各部门申请采购物资,填写《物资请购报告单》(格式见附件一),办理报批手续,审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门(请购人)应对所请购物资进行市场询价,并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后,对请购物资进行市场询价(原则上不得低于三家),填写《询价单》(格式见附件二)报送有关领导批准后,原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准,采购部不得受理。根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购,谁验收”原则,采购物资进公司后,采购员必须会同请购部门(请购人)、仓库管理员共同办理验收入库手续,填写《入库验收单》(格式见附件三)。

验收要件是:产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全;产品质量和性能是否合格;数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联,第一联采购部留存,第二联是仓库记账联,第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的,一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册,领用人离职,由办公室负责收回: 影像设备:包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等;

办公设备与办公用品:包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等;

办公家具:包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请,填写《物资采购与费用报销单》,履行相关审核程序,并须提供由税务部门(财政部门)监制的发票(收款收据)。

(一)业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟,由接待人自理;在外业务交际需要用烟的,可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶,向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的,经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元(含烟、酒)。其他人员招待用餐人均标准不超过50元(含烟、酒)。陪同参加招待用餐人数,原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的,须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时,须提供饭店出具的用餐菜肴(含烟、酒)清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品,须事前提出书面申请报告,说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的,申请报告须经集团董事长签字批准后实施。公司各部门需要馈赠礼品的,一次金额在1000元以下的,申请报告经总经理签字批准后实施;在1000元以上的,申请报告须经集团董事长签字批准(或授权批准)后实施。

报销时,要提交经批准人签字的申请报告。

(二)差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通,参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度(试行)》第一章第八条规定执行。

(三)广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作(发布)广告宣传资料,由部门经理提出申请报告,报总经理批准后实施。

2、委托制作(发布)广告宣传资料,应签订委托制作(发布)合同,并对合同编号,合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费,应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作(发布)单位、发布时段、宣传资料数量等。

(四)员工学习费用

1、员工学习费用指,员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用(包括学费、书籍费、考试费),以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书,脱产、半脱产学习的,由本人提出申请报告,报总经理审核批准。

取得证书后,可以报销学费、书籍费、考试费,证书原件交由公司保管,员工离职,证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的,在取得证书后,可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管,员工离职,证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训,由本人提出申请报告,报总经理批准。

5、申请支付学习费用,应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

(五)其他费用

发生下列费用报销的,单项费用在5000元(含5000元)以下的,须经总经理批准;单项费用在5000元(不含5000元)以上的,须经集团董事长批准:

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费(除工程外)、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责,暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件:

1、物资请购报告单

2、询价单

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