宏观经济运行分析系统(8篇)
1.宏观经济运行分析系统 篇一
【经济运行分析报告5篇】
经济运行情况分析报告
经济运行分析报告(一)****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****经营工作方针,制定了经营计划。经董事会批准,****的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,亏损额控制在8,500万元以内。
一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完成销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。
一、一季度经营状况
(一)生产稳定、产量增加、消耗下降
一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:
1、产量
1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。
2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。
3、硫酸生产101,280.00吨,完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。
4、液氨生产14,417.59吨,完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。
5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。
产品产量对比表
项目产品
上年一季度实际
本计划
本年一季度
与上年同比
实际
完成年计划%
增减量(吨)
增减%
液氨
8,969.80
55,000
14,417.59
26.21
+5,447.79
+60.73
硫酸
76,265.06
368,000
101,280.00
27.52
+25,014.94
+32.8
磷酸
18,556.10
105,000
30,440.86
28.99
+11,884.76
+64.05
氟化铝
450.93
3,000
393.55
13.12
-57.38
-12.72
磷铵
37,230.65
220,000
64,197.55
29.18
+26,966.90
+72.432、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨,下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨,下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨,下降12%。
2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。
3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711吨降至2.6854吨,下降9.62%;电耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。
4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908吨降至0.4721吨,下降3.81%;电耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。
5、氟化铝——
(二)原材料供应紧张、价格上涨
一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中
(1)烟煤由上年同期240元吨,增加45元吨升至480元吨,上涨20%;
(3)硫铁矿由上年同期128元吨,增加32元吨升至235元吨,上涨8%;
(5)氢氧化铝由上年同期1,390元吨,增加850元吨相比,上升了近60美元吨,3月底已升至260美元T)
销售收入(万元)
销量(T)
单
价(T吨,与上年同比降低258.35元吨,与上年同比,降低了237.62元吨,与上年同期的309.98元吨,与上年同期的2,410.58元吨,下降16.35%,同时消化磷矿价格上涨因素54.88元吨,与上年同期的2,072.47元吨,下降8.41%,同时消化原料煤价格上涨因素142.39元吨,与上年同期的1,730.82元相比,降低258.35元吨,与上年同期的7,589.42元吨,上升36.94%,其中原材料价格影响成本增加1,285.69元吨相比,上升9.53%。
3、销售费用
一季度销售费用总计支出255.29万元(其中自营出口运杂费181.94万元),与上年286.75万元(其中自营出口运杂费140.80万元)相比减少31.46万元,下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。
4、财务费用
一季度财务费用支出(含预提未付)628.56万元,与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元,上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息,而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元(计算依据同管理费)与上年同期的5.70元相比,增加2.67元,上升46.86%。
(五)财务成果显著,减亏幅度较大
一季度累计实现销售收入13,280.63万元,与去年同期7,762.77万元相比,增加收入5,468.46万元,增长111.74%,累计亏损957.32万元,占控亏指标的11.26%,与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元,下降74.07%。
二、资产负债及所有者权益变动情况
至****年3月底,公司资产总额为197,611.25万元,比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元,其中:固定资产净值171,743.78万元,流动资产16,546.92万元,无形及递延资产9,320.55万元;负债总额为172,846.61万元,比年初的173,042.71万元减少196.10万元,其中:长期负债162,986.93万元(长期借款154,869.32万元,长期应付款8,117.61万元),流动负债9,859.68万元;所有者权益总额为24,764.63万元,比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中:股本70,175万元(广西投资(集团)公司50,175万元,国投资产管理公司20,000万元),资本公积620.10万元,应弥补亏损46,030.47万元。
三、现金流量分析
今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元,现金流出量为21,641.24万元,净现金流量增加102.14万元。
四、财务指标综合分析
(一)偿债能力分析
1、长期偿债能力
3月底,公司的资产负债率达87.47%,所有者权益比率只有12.53%,债务权益比率698.08%;与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比,负债率增加,权益率减少。主要原因:一是计提一季度长期借款利息594万元,因无力支付而增加长期借款,使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元,导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高,债务负担重,长期偿债能力太低,融资困难,企业经营存在较大风险。
2、短期偿债能力
3月底的流动比率为167.82%,速动比率为100.15%,营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比,有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%,提高了20%;速动比率由年初的67%上升至100.15%,提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态(正常指标:流动比率为200%,速动比率为100%),营运资金也比年初增加1,877.90万元,增长39%,分析显示我公司的现金流增长较快,短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。
(二)营运能力分析
****年一季度的存货周转率为1.64次,与上年同期0.94次相比,周转速度提高了74%,说明周转速度较快,产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元,其中:库存磷铵还有1.20万吨,占用资金1,798多万元,其他中间产品(氟化铝、硫酸、磷酸、液氨)占用资金1,172万元,产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元,其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析,一是主要产品磷铵占用资金较多,主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口,产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少,主要是由于铁路运输紧张,造成两煤两矿库存严重不足,影响正常生产;三是其他存货占用资金较多,主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等,占用资金2,000多万元,应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次,与上年同期的3.51次相比,周转速度提高了44%,说明我公司的资金回笼较上年同期要快,一季度共回笼资金10,835.51万元,资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次,与上年同期的0.44次相比,虽然提高了88%,但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高,产品畅销,有较好的市场前景,资金回笼较快,企业营运能力与上年同比,有较大提高,但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢,也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理,应尽快处置变现。
(三)盈利能力分析
3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%,与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比,各项指标都有较大幅度上升,显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素,一是今年一季度生产稳定,产量大幅增加,消耗降低,单位制造成本下降。与上年同比,产量增加2.7万吨,增长72%;制造成本降低237.62元吨,上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下,鹿化公司投产三年来?次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好,在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果,获利能力比上年有了较大提高,说明企业已逐步走向良性循环,朝着好的方向发展。
五、其他指标说明
(一)税金缴纳情况
一季度共计缴纳增值税10.62万元,房产税20万元,城建税及教育费附加0.53万元;获取批准出口退税339.52万元,获取批准免抵税款318.78万元,3月底已申报待审批退税款3.53万元;3月末进项税留底税额6.07万元。
(二)工业总产值、期末职工人数及劳动生产率
1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元,按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。
2、一季度平均员工人数为人1543人,在册员工为1547人(上年同期为1538人)。
3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨h2>一、生产平稳增长,产销基本平衡
1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长3.37%,增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%,产销基本平衡。
二、固定资产投资
初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。
三、内外销市场
1、内销稳步回升
内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点,显现出较好回升势头。其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%,比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%,比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。
2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%,提高41.57个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长7.84%,回落了19.43个百分点,单价同比增长32.46%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。
但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,同比增长45.64%。
四、全行业效益
1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元,同比增长11.25%,高于纺织业83.14%的增幅,行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元,同比减少了22.82%,比上年同期下降了47.99个百分点,亏损面为27.2%,仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。
1、毛纺织行业
1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元,同比增长27.97%;利润总额5.71亿元,同比增加2.89亿元(+12.12%),效益明显提高。
2、毛针织行业
1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元,同比增长18.54%;生产与销售增长较快,相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%,应收账款同比减少了2.9%,资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元,同比增加1.54亿元(+92.13%),行业运行质量同期显著提高,回升势头进一步增强。
3、毛纺制品行业
1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元,同比增长32.51%;利润总额.68亿元,同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长,效益提高。
五、毛纺业原材料市场
今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快,随着全球经济形势好转,主要羊毛出口国汇率走高,也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据,1-2月进口羊毛4.94万吨,同比增加29.48%(+49.24个百分点),市场需求旺盛。
六、上半年行业运行走势展望
1、利好因素
1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业积极应对危机,增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设,注重提升内涵将成为企业的自觉行动。
2、不确定因素
1)随着出口形势的好转,国内通胀预期增加,人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧,有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足,羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复,煤、电供应紧张,企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年,行业产销稳步回升,运行质量稳定。一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看,由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在,上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化,调整产品结构,开发适销对路的产品,不断开拓新的销售市场,努力扩大内需,转变营销方式,加快市场化经营模式形成,进一步巩固取得成果,确保行业平稳发展。
经济运行分析报告(四)今年以来,应对错综复杂的宏观经济形势,**区用心应对经济下行等各类不利因素影响,着力解决发展中的矛盾和问题,全区经济持续了总体运行平稳。
一、经济运行的基本状况
今年上半年,全区主要经济指标的增速与去年同期相比有不同程度的回落,其中工业经济指标回落较明显,与今年一季度相比,各主要经济指标增速基本持平,经济发展稳步前行。1-5月份,全区规模工业总产值同比增长9.5%,工业增加值同比增长8.9%,产品销售收入、利润、利税同比分别增长6.8%、-5%、0.38%,固定资产投资同比增长19.3%,市民、农民收入同比分别增长11.8%、14.3%,地方财政收入同比增长14.4%,国地税税收同比增长6.4%。
二、经济运行的主要特点
全区整体经济运行的特点主要体现为“三平稳、三提高、三下滑”。
(一)“三平稳”
1、工业生产稳定,重点企业平稳发展。自去年提出发展特色工业、生态工业以来,全区工业生产在低迷的外部经济环境下依然持续了相对稳定的发展态势。1-5月,全区规模以上工业企业实现总产值339亿元,同比增长9.5%。50家重点企业实现工业总产值89亿元,同比增长5.1%;10家龙头企业中华成集团和金晶集团总产值分别增长9.38%和12.36%。
2、消费品市场发展平稳,餐饮消费有所回落。1-5月,限额以上法人单位零售额同比增长16.1%。从商品分类零售状况来看,吃穿类消费稳定,同比增长13.9%;家具、珠宝首饰零售增速明显提高,增速分别为17.3%、83%;汽车类、油气类销售稳步增长,增速分别为23.3%、17.5%。受国家厉行节约一系列规定实施的影响,全区住宿餐饮业营业额增速明显放缓,1-5月住宿餐饮业营业额同比增长4.48%,比去年同期低8.4个百分点,个性是原山旅游宾馆、环球旅游有限职责公司等以公务、会议接待为主的住宿餐饮服务单位受影响较大。
3、农业生产、新农村建设稳步推进。今年全区夏粮总产1.3万吨,同比增长1.4%,单产224.9公斤,增加10.7公斤,增长5%,农业生产形势稳定。新农村建设也扎实推进,全区农村通水、通路、灌溉等基础设施建设全面展开,1-5月,全区农业固定资产投资1亿元,同比增长25.4%。
(二)“三提高”
1、固定资产投资提高快。1-5月,全区固定资产投资87.3亿元,同比增长19.3%,增速较去年提高1个百分点。大项目对投资拉动作用明显,计划总投资1000万元以上项目完成投资85亿元,同比增长19.65%,其中:5000万元至1亿元项目投资增速高达32.3%,为全区投资增长带给了有力的支撑。
2、居民收支提高,消费价格高位徘徊。1-5月份全区市民、农民收入同比分别增长11.87%、14.3%,消费支出分别增长13.8%、17.4%,收支持续较高增长,跑赢了其他主要经济指标的增速。今年全区居民消费价格指数持续在103%以上,主要是食品价格指数较高,在107%左右。5月份食品价格较上月下降1.8%,但1-5月份食品价格指数仍然到达了107.3%。
3、金融、财税增长势头高。5月末,全区存款余额231.35亿元,同比增长15.63%,增速同比提高4.7个百分点。其中:储蓄存款168.42亿元,同比增长15.46%。全区贷款余额128.48亿元,同比增长13.57%,增速同比提高4.2个百分点。1-5月份全区地方财政收入完成7.3亿元,同比增长14.4%,国地税税收8.3亿元,同比增长6.4%,税收增速比一季度提高15个百分点,比去年全年提高5个百分点。
(三)“三下滑”
1、工业经济效益下滑。在当前国际国内经济低迷影响下,全区工业经济效益出现了明显的萎缩和下滑。1-5月份,规模以上工业企业实现利润20.15亿元,同比下降5%,实现利税31.94亿元,同比增长0.4%,利润、利税增幅比去年同期分别回落了16个百分点和8.3个百分点;50家重点企业利润、利税也分别下降18.35%和7.78%。规模以上企业亏损面到达5.93%,同比上升了2.25个百分点,亏损额达1.17亿元。
2、三产投资下滑。全区固定资产投资呈二产增速高,三产下降趋势。1-5月份,全区固定资产投资同比增长19.3%,其中:第二产业投资56.08亿元,同比增长42.5%;(suibi8.)第三产业投资30.2亿元,同比下降8.48%。三产投资增速比全区投资增速低27.8个百分点,比二产投资增速低51个百分点。三产投资占比34.61%,同比降低10.1个百分点。房地产受宏观打压政策影响,销售状况不好,1-5月份全区商品房销售面积2万平方米,同比下降56.9%。
3、外贸进出口下滑。随着国际经济发展速度放缓,经济形势复杂,贸易摩擦和贸易壁垒明显增多,全区外贸经济下滑幅度较大。1-5月份全区进出口总值2.2亿美元,同比下降13.8%,增速比去年全年低21.9个百分点,其中出口总值1.7亿美元,同比下降16.3%,比去年全年低23.2个百分点。
三、下半年经济形势预判
目前,国际国内经济环境中不确定因素依然很多,贸易战此起彼伏,经济形势日益复杂,经济发展持续低迷,甚至有的专家认为中国经济进入了慢车道。目前来看,下半年经济惯性减速的因素多于加速因素,经济明显复苏回升的可能性不是很大。虽然目前经济处于低迷状态,但短期内大规模危机发生的概率较低,经济“黄金发展期”的长期有利因素没有变,只要根据形势变化适时调整经济政策的力度和节奏,立足自身产业发展现状和特色优势,强化内涵,提质增效,经济运行状况将会好于上半年。
2.宏观经济运行分析系统 篇二
一、对煤炭经济运行的分析和探究
中国是世界上能源消费大国, 主要以煤炭消费为主, 能源供应是实现经济全球化的主要动力因素, 也是实现经济全球化的主要生产部门。煤炭资源的多少, 对中国能源的生产和消费有极大的影响。在中国煤炭资源品种齐全, 总量也充足, 但是煤炭资源的空间分布不均匀, 矿种的结构相对比较落后, 煤炭总量大, 但是平均到每个人就非常少了。中国在世界上是能源消耗大国, 没有一个国家或地区能够满足中国的能源需求, 因此, 我们只能依靠国内资源。对于中国来说, 即新能源改革前, 在能源生产和消费上煤炭将长期占主导地位。经过近些年的不断努力, 中国的煤炭生产和供应体系也逐渐完整了。结合煤炭生产的长期实践可以看出, 中国长期坚持能源自给率, 使中国的资源条件长期受限制, 导致中国的能源生产结构和消费结构相对落后。对于21世纪而言, 能源发展的重点在于财力、资源、需求之间的平衡。我们在提高国民经济的基础上, 也要提高煤炭的利用率, 最大限度地降低能源的消耗量, 使环境与能源之间的矛盾得到缓解, 为实现能源可持续发展战略提供有力的支持, 确保中国煤炭的高效开发, 大量运用先进技术, 为振兴中国的煤炭事业做贡献。
经济的发展与社会的进步离不开能源的支持, 但是如果在开采煤炭时, 以牺牲环境作为代价, 那么这种发展方式是难以持久的。确保能源的可持续利用, 是为子孙后代谋福利, 是关于国计民生的大计。充分利用政府的行政管理职能和市场机制以及经济增长的机遇, 保证能源的可持续利用, 促进中国煤炭经济的快速增长, 确保国民经济稳定增长, 使中国早日成长为世界经济大国。
在国民经济的体制下, 煤炭的生产和消费是其重要的组成部分, 所以它会随着经济的波动而发生变化。近年来, 中国的国民经济也进行了不断的改革, 国民经济也得到了持续增长, 市场经济在国民经济中占有很大的份额。随着国民经济的增长, 煤炭的消费也呈上升趋势。进行经济体制改革对煤炭消费也有很大影响, 主要表现在提高煤炭质量、节能降耗、调整产业结构等方面。
据调查, 近十几年来中国煤炭经济结构之间的矛盾越演越烈, 比如资源配置结构、技术结构、产量结构、组织结构等出现扭曲发展的状态。主要原因有煤炭产量的迅速增长和煤炭产量严重剩余。一直以来, 国家对煤炭行业的结构就给予了极大的重视, 并作为重点行业进行调整, 对一些成本高、资源枯竭、扭亏无望的矿井进行了关闭, 到2010年底, 关闭的小煤矿就有2万左右, 对不合理和非法的煤炭压减的就有1.5亿吨左右, 今年内破产的煤炭企业就有13户左右, 有40余处矿井被关闭。在调整煤炭行业结构的过程中, 关井压产是一个根本性的关键环节, 也是促进经济增长的有力措施, 有利于实现经济的迅速增长, 有利于改善煤炭经济结构之间的矛盾, 也使生产的不平衡状态有了很大的改变, 对实施可持续发展战略有极大的促进作用。据报道, 中国煤炭经济运行依然处于低位状态, 5个月内, 石化等多个行业出现增利或减亏, 而煤炭行业却相反, 出现增亏现象, 由此可见大多数煤炭企业处于亏损状态, 拖欠货款达400多亿, 很多单位长期拖欠工人工资, 从宏观上看, 主要原因是: (1) 进行结构调整过于缓慢, 生产过于分散, 对煤炭行业的经营机制和管理机制的改革工作没有做到位; (2) 行业内部缺乏竞争意识, 没有统一性; (3) 煤炭市场相对比较混乱, 经营策略也不规范; (4) 对于煤炭的供给与需求不平衡, 造成总量过剩。在国民经济中, 煤炭工业是一个基础能源工业, 煤炭供求不平衡, 就表示煤炭工业经济出现问题了。对于煤炭行业的管理方式、管理途径、管理手段都要适应市场经济的需求, 要以行业的长远发展、社会稳定、经济安全运行作为根本出发点, 使煤炭行业形成统一的管理体系和信息体系。
二、建立煤炭经济预警系统
经济预警系统的作用就是对煤炭经济活动的发展状态进行预报, 能够对经济活动的走向有个初步的了解, 预报经济的景气状态是预警系统的基本功能, 也是它的目标和根本功能。每一种景气状态都有一种经济运行状态与之相对应, 这也体现了供给与需求之间的关系状态。景气描述的是经济发展状况, 可以给经济的活跃状态给予一个具体的说明。其他辅助功能可以帮助预警系统提供预警信号, 最基本的辅助功能就是对经济过程的监测, 还要对监测结果进行识别和分析, 这样就可以根据监测到的经济特征来景气状态是属于哪一种。
预警系统由三个模块组成, 分别是输入、计算和输出, 其中计算模块是由两个子模块, 指标分析和预警模型组成。建立指标体系, 一定要坚持可操作性、可行性、科学性、导向性相统一的原则。要根据经济理论来确立指标体系, 根据国家统计系统提供的数据结合系统自身的目标, 通过专家讨论最终确立起初的指标体系, 然后再进行数据的采集, 对于收集的数据要保持时间序列和统计口径是一致的, 对此必须要严格要求。指标体系分别由四大体系组成, 分别是环境指标、资源指标、经济发展指标、社会发展指标。这一指标从不同的角度分析代表不一样的内容, 层次上反映煤炭经济的水平与功能;在数量上反映了煤炭行业的规模大小;在空间上反映了煤炭经济的结构域布局;在时间上反映了煤炭经济的发展趋势和发展速度。指标体系主要从以下几个方面对煤炭经济的发展进行评价, 比如说煤炭生产过程中的安全效益的状况, 煤炭生产的集中化程度, 煤炭生产的质量状况, 对煤炭产品是否进行了深加工以及深加工的程度, 开采煤矿的技术及设备状况, 煤炭行业的资金是否进行了合理利用, 一段时期内煤炭行业的经济效益状况, 煤炭企业对煤炭资源的利用状况。并在此基础上, 对开采区的回采率进行分析和研究, 以及对各个指标进行综合评价, 分别有煤炭开采区的平均月产量、大量煤炭的死亡率、采煤的机械化程度、资金的周转次数、煤炭资产的利润率以及职工对于社会的贡献率等。通过对这些指标的深入分析和研究, 就可以充分展现主体因素, 排除随机因素和非主要因素的影响, 找准分析对象, 对煤炭经济的运行给予科学的规划和建议。对于量化指标可以运用关联分析模块来处理, 非量化指标用不确定推理模块来分析和处理。输出模块可以有效控制经济的运行状态, 对未来煤炭经济的发展状况及动向给予准确的预测。
三、结语
对现行煤炭经济运行机制的了解, 有利于针对煤炭经济的运行状态给予适当的改革措施, 建立健全煤炭经济的预警系统, 可以保证中国煤炭工业快速、稳定、健康发展, 也会给国民经济的快速发展给予极大的支持和帮助。
摘要:主要分析和探究煤炭经济的运行现状, 针对于现行的煤炭经济的运行机制, 为建立煤炭经济的预警系统进行分析和研究, 对预警系统的指标体系和基本功能进行分析和介绍。
关键词:煤炭经济,预警系统,经济运行
参考文献
[1]赵家廉.煤炭经济运行分析与预警系统的建立[J].中国煤炭, 2013, (10) .
3.脱硫系统经济运行方式优化 篇三
现状分析
随着国家对环保工作的日益重视,环境标准也日益提高,对于火电厂烟气脱硫装置的运行维护也提出了更高的要求。火电厂FGD装置投入使用后还需要大量的运行维护费用。据估算,湿法FGD运行维护费用中,电费和石灰石粉费用占50%左右。在实际运行中,燃烧煤种的变化,必然需要调整相应的FGD运行方式来确保脱硫效率达到要求,因此,如何在确保环保排放达标的情况下,确定最优的运行工况,成为FGD运行优化的关键。
大唐宝鸡热电厂2€?30MW机组的烟气脱硫工程按单元制设计,采用一炉一塔、塔内强制氧化的石灰石—石膏湿法脱硫工艺。其系统主要由石灰石浆液制备系统、烟气系统、吸收塔系统、工艺水系统、石膏脱水系统、浆液疏排系统、废水处理系统及压缩空气系统等组成。1、2号脱硫实际运行状况,运行PH值5.6、5.8左右偏高运行,脱硫效率95%,脱硫耗电率在1.2%左右运行,充分挖掘脱硫节能降耗的潜力,提出目前实际条件下脱硫优化运行参数。
优化原则
在保证脱硫效率不低于91%,净烟气含硫量<400mg/m3,以及保证脱硫投入率的情况下,停运不必要运行设备,可间断运行设备使其间断运行,减少设备空转,达到降低电耗的目的。
在保证各箱、罐的水平衡的情况下,系统滤液水、冷却水、冲洗水全部回收利用,减少外排,降低用水量,提高经济效益。
停运及备用吸收塔必须排空,停运吸收塔所有搅拌器。
具体优化措施
从2011年11月15日起执行以下优化措施:
增压风机。在保证主机炉膛负压稳定的情况下,尽量降低增压风机电流,调小增压风机前导叶开度,使增压风机入口负压保持在100Pa~200Pa左右即可。
加强脱硫风烟系统运行调整和维护,减少系统漏风损失。
吸收塔浆液再循环泵。主机长时间低负荷运行(<200MW),且入口原烟气含硫量低(<1500mg/m3),在确保不影响脱硫效率的情况下,脱硫效率不得低于91%以下运行;当效率达97%以上PH值降至5.2时,可停C浆液循环泵运行。
真空皮带脱水系统。脱水时加大石膏旋流子出力,在真空脱水机额定出力下,保证石膏品质的同时加大出石膏的量,尽快降低吸收塔密度,在吸收塔密度(<1080mg/m3)后,停运真空皮带脱水系统,在停运后真空皮带冲洗干净即及时停运脱水系统,避免不必要的真空皮带机和石膏输送皮带空转。
滤液水泵。在真空皮带脱水系统及浆液制备系统均未投运时,及时停运滤水泵。
除雾器冲洗水泵。在除雾器冲洗顺控程序走完后及时停运除雾器冲洗水泵,避免因除雾器冲洗水电动门内漏造成吸收塔液位过高及不必要电量消耗。
制浆供浆系统。在制浆时,应一次性将浆液密提升至1240mg/m3,液位5.5m后再停止制浆,防止频繁启动制浆设备,吸收塔浆液PH值保持在5.2~5.8范围,在满足脱硫效率的前提下,尽可能降低石灰石粉用量,当长时间不用供浆时,可停运石灰石浆液泵。
各地坑泵、搅拌器。各地坑液位控制低液位运行,尽量停止地坑泵及搅拌器运行。如地坑内为清水时,视情况可不必启动搅拌器运行。制浆及吸收塔区域地坑需防止外界污染,影响系统运行和设备损坏。
使用脱硫添加剂,在脱硫入口二氧化硫超过3000mg/Nm3时,出口二氧化硫超300mg/Nm3时使用脱硫添加剂,使用脱硫添加剂能够提升脱硫效率、降低出口二氧化硫排放,减少系统故障,降低系统能耗,提高对煤种硫份的适应性。
优化运行后参数对比
脱硫2011年集团公司同类机组耗电率平均值1.08%,出台优化细则前年平均脱硫耗电率完成1.176%,从上图中可以看出,节能运行方式的实施,使脱硫系统用电占总发电量的比例从10月份的1.07%开始逐月下降到2012年2月份的1.028%。
脱硫石灰石粉消耗(脱硫设计每小时消耗石灰石粉为3.62t/h),出台优化细则前完成年平均2.88t/h,节能运行方式的实施,石灰石粉每小时消耗量由10月3.5t/h,下降至2月份2.15t/h,脱硫系统通过运行方式优化,取得了很好的经济效益。
结论及经济效益
4.工业经济运行分析 篇四
进入2010年以来,我镇工业经济运行情况良好。全镇企业1—5月份进出口总值为8450.4万美元,较去年同期增长36.8%;其中出口总值5352万美元,同比增长26%;进口总值3098.4万美元,同比增长60.6%。
二、经济运行中存在的困难和问题
(一)主要工业经济指标增长缓慢。虽然全镇工业企业经济保持了平稳增长,但同比增速均较缓慢。
(二)项目进展不甚理想。一是金融危机带来的负面影响市导致企业加快工业投入的信心不足,对上项目、赶进度持观望态度。二是高新技术等化工产业受政策性限制,准入门槛较高,项目立项、环评、安评等相关手续办理难度较大,项目上马面临诸多困难。三是资金短缺仍是制约项目投入的主要因素。
三、对策建议
一、强化经济运行调度。加强经济运行情况监测,及时分析形势,研究问题,搞好对策指导。明确任务,落实责任,强化调度,保持工业经济高幅增长,圆满完成各项经济指标任务。帮助企业开拓市场,加强对重点企业生产情况的监测,指导企业采取有效手段,积极开拓国内外市场。引导企业把握市场动态,加强营销网络和营销机制建设,拓宽销售渠道,提高产销率。
二、狠抓工业项目建设。抓住国家扩大内需,增加投资的发展契机,紧紧围绕支柱产业,加快实施一批科技含量高、辐射带动能力强、经济效益好、符合国家产业政策的大
项目,壮大企业规模,膨胀经济总量。继续实行领导联系重点项目制度,充分发挥企业特派员作用,靠上指导服务,强化调度,加快推进,促其尽快投产见效。
三、进一步优化金融环境。完善中小企业信用担保体系,加快推进财政性担保公司成立进程,鼓励发展中小企业信用担保公司和小额贷款公司。积极争取股份制银行到我区设立机构、开展金融业务。深入开展银政企合作活动,积极搭建融资平台,深化银企合作,促进银企互信。
四、推动企业技术改造及创新。一手抓经济发展,一手抓结构调整。重点抓好全区技改重点项目建设,加快实施进度。深化产学研合作,为企业借力高校和科研机构搭建平台,提升企业核心竞争力。
5.莱芜农业经济运行分析 篇五
今年以来,我市各级按照省、市农村经济工作会议精神,积极调整种植结构,大力培植新的经济增长点,充分发挥广大农民积极性抗旱保丰收,使我市上半年农村经济保持了稳定发展的趋势,但同时也存在着部分农副产品价格下降明显、农民增收难度加大以及前期干旱严重等不利因素。
一、上半年农村经济形势
1、种植业生产情况。今年我市小麦播种面积为40.1万亩,较上年增加0.85万亩,增长
2.2%。但由于去年秋种以来,我市气温明显偏高,降雨稀少,致使全市2.1万亩小麦绝产,据调查全市小麦单产为375.2公斤,较上年减产18.8公斤,减少4.77%,小麦总产达15.03万吨,减产0.42万吨,减少2.7%。大蒜、大棚蔬菜、蔬菜在面积进一步扩大的同时,由于光照充足、气温偏高等有利条件,生产形势明显好于上年,单产提高10%以上。同时,&127;种植业结构得到进一步调整,夏收蔬菜面积增长10.3%,大蒜面积增长6.3%,特别是杨庄等乡镇由于采取扩大行距与株距的方法,降低种植密度,使部分地块6公分以上大蒜蒜头比重达60%以上,提高了种植效益;大棚种植逐步向香瓜、油桃等高值作物发展,生姜等春播蔬菜面积同比增长11%。花生、地瓜等作物由于前期干旱严重,部分山区特别是花生未得到及时播种,虽然在5月17号降雨后已全部播种完毕,但播种时间推迟二十天。
2、林、牧、渔业生产情况。今年以来,由于我市持续干旱,部分花椒树死亡,部分果树落花落果,6月20号晚暴风致使我市部分果树落果严重,;给全市林果生产带来了一定影响。但自去年以来,我市加大了山区综合开发力度,整理开发了大量耕地,种植了名、优、特、新林果品种,并广泛引进了冬枣、雪枣等名优品种进行品种改良,使我市林业种植结构得到明显改善。生猪、仔猪生产由于市场价格的严重下跌而下滑,农户与以出售生猪为主的规模养殖户存栏下降较大,而占我市比重较大的以出售仔猪为主的规模养殖户,由于前几年市场形势较好,现在具有一定经济基础,抵御市场风险能力明显增强,同时由于这一部分规模户是近几年刚发展起来的,基本无老、病母猪,因此无宰杀现象。养殖户主要采取提前出栏,采取粗饲料喂养降低成本、延长存栏时间等措施等待市场的回升。据农村住户调查,上半年农民出售肉猪及猪肉数量增长11.5%,提前出栏是主要原因。同时,根据辛庄镇畜牧兽医站反映,农民及规模养殖户购买配合饲料数量下降60%以上。牛、羊、家禽等生产保持了稳定发展态势。渔业生产也在结构调整中保持了稳定发展的态势。
3、农村二、三产业发展情况。自去年以来,我市广泛采取出售、破产、联合兼并、股份制等形式对乡镇企业进行改制,调动了生产经营者的积极性,重点产品产量明显增加,企业效益有所回升。今年是我市个体私营经济年,各级积极扶持,认真解决发展中存在的问题,使我市农村个体私营经济得到快速发展。
1─5月份,全市个体工商户达19961户,&127;较年初增长23.9%,注册资金达14682.6万元,增长27.3%,从业人员达47310人,增长27%;私营企业为1148个,增长17%,注册资金26857万元,增长11.8%,从业人员达13253人,增长18.6%。个体私营企业上交税金&127;922.4万元,同比增长8.89%。个体私营经济快速发展,将成为今年我市农村经济新的经济增长点。
4、农民收入情况。今年上半年,我市农民人均现金收入达1308.76元,较上年增加73.7元,增长5.9%;农民人均现金支出为1120.2元,较上年减少97.91元,下降8%。从分项来看,农民蔬菜收入由于光照充足等有利条件产量明显增加,但由于价格下降较大,以及农民惜售心理较重,农民人均蔬菜现金收入同比减少34.33元,下降14%;畜牧业收入由于98年下半年,农民饲养量增加,以及今年上半年生猪、仔猪提前出栏,出售量明显增大,但由于价格下降较大,上半年农民畜牧业收入减少107.68元,下降32.55%;由于我市乡镇企业改制力度的加大,个体私营经济快速发展,以及去年以来我市投资力度的加大,特别是春节
前是劳动者报酬集中发放时期,拉动了农民收入的增加,上半年农民人均劳动者报酬以及二、三产业现金收入增加200.54元。
二、存在的主要问题
1、主要农副产品价格持续下降以及前期干旱较重,致使部分农民收入下降,收入差距进一步显现,农民收入增加难度加大。今年以来,我市农业生产从总体上来看,在结构调整中保持了较好的发展态势。但由于农副产品价格持续下降,致使部分农民收入下降明显,如:生猪价格自2月以来,一度下跌到每公斤4元以下,近期虽有回升,达到4.5元左右,但比去年同期下降1.1元;仔猪价格为每公斤3.8元,较去年同期下降1.8元,养猪仍处于亏本状态;蒜苔平均价格为每公斤0.4元,同比下降0.2元;鲜蒜价格为0.6元,同比下降0.1元;干蒜出售是农民出售的主要形式,现在已逐步进入销售旺季,但销售价格明显下降,六公分以上大蒜收购价格仅为每公斤1元,较上年2.2元下降超过50%,并呈下降趋势。&127;由于农副产品价格下降,使部分农民收入呈下降趋势,据辛庄镇畜牧兽医站测算,1─5月份全镇畜牧业收入减少近7000万元,人均1500元以上,全镇农民收入下降明显。蒜农收入也呈下降趋势。同时由于前期干旱较重,部分山区乡镇农民小麦减产幅度较大,个别乡镇单产减产80公斤以上,影响了农民收入。随着粮食、大蒜价格的下降,下半年生猪、仔猪价格虽将有所回升,但看不出大幅度回升的迹象,特别是去年从4月份以后,我市投资规模明显加大,而今年下半年投资规模将比去年减小,对农民收入拉动作用也将明显减少。在这种情况下,要实现全年农民收入增长8%的目标难度较大。
2、在发展农村个体私营经济过程中,服务水平有待于进一步提高。今年以来,我市各级各部门采取具体措施,积极扶持农村个体私营经济的发展,取得了明显成效。但随着经济的发展,各级在服务过程中也存在着一些问题:首先,随着农民市场意识和收入水平的不断提高,许多农户有发展个体私营经济的愿望,但由于国家自97年4月以来一直冻结耕地,&127;影响了农村个体私营经济的发展速度,而许多乡镇在如何解决这个矛盾以及引导农民解决这个矛盾上,没有切实可行的措施,有的乡镇力度不大,影响了农村经济的快速发展;其次,虽然我市各级加大了发展个体私营经济的服务力度,但在一些乡镇调查中发现,部分企业特别是部分私营企业业户反映,办理过程中涉及部门多、手续复杂、工作烦锁的问题没有得到根本性解决,并且在提供优质服务的质量和深度上有待于进一步提高;第三,今年以来我市农村个体私营经济发展较快,但集中在餐饮、商业等对农民收入拉动不大的第三产业的比重占80%左右,&127;并且呈现快速发展趋势,虽然这是个体私营经济发展过程中需要经历的一个阶段,但如果不及时引导,必然会带来重复建设,降低投资效益,影响农民投资积极性。
3、农业结构调整中主导产业意识有待于进一步提高。引进名、优、特、新品种并进行推广,是各级政府发展农业生产的重要工作。随着近几 年农副产品进入买方市场,以及我市山区土地整理开发力度的加大,特别是今年以来我市各乡镇积极创办示范服务基地,广泛引进各种名、优、特、新品种,使我市农业结构调整步伐得到加快,许多乡镇特别是山区乡镇引进名、优、特、新品种的积极性较高,有的乡镇引进新品种达十几个,但在下一步能否形成主导产业的问题上研究不够,特别是在其它地区也在加快调整的同时,如何结合各自土壤、气候、水源等自然条件,突出重点,选择适宜人们消费、符合自己资源实际、又能易于形成规模的优良品种并加以推广,避免前几年出现的山楂、苹果等卖难现象,最终以优良品质、一定的规模提高市场占有率的问题研究不够。如果不加快研究及确立,必然将随着时间的推移出现新的一轮卖难现象,影响农民的积极性。
4、气候条件对农业生产影响较大。自去年秋种至今年5月中旬,我市 气温高,降雨量少,干旱持续时间长,对农业生产带来了一定影响。全市 小麦单产减产18.8公斤,部分山区单产减少80公斤以上,2.1万亩小麦绝产,许多山岭薄地减产幅度较大。地瓜、花生等作
物播种时间推迟,特别 是花生推迟播种面积大,对秋季作物生长带来了一定影响。同时,前期持 续干旱以及6月20&127;日暴风也给林业生产带来了一定影响。
三、建议与措施
1、加强秋季作物管理,立足抗灾夺丰收。秋季生产是农业的大头,也是农民收入的主要部分,同时秋季又是多灾季节,特别是针对今年降雨 北移,汛期提前,有可能形成洪涝的情况,各级要牢固树立抗灾夺丰收的 思想,因地制宜,加大措施,将实用科学技术的推广作为重点,加强管理,确保秋季作物的丰收。生姜生产以加大水肥管理、防止姜瘟和推广延时收获等方面为重点,提高单产;水果生产要以推广套袋等实用技术为主,提高优质果量比重;山区地瓜、花生要结合今年秋季雨水较大的有利机会,加强管理,把前期干旱造成的影响减少到最低水平。
2、加大服务措施,促进农村个体私营经济的发展。今年我市要完成农民收入增长8%的目标,个体私营经济的增长是关键。各级要进一步研究解决个体私营经济发展中存在的问题,结合我市城市建设、小城镇建设、各类市场建设以及路边经济建设等,采取退居进商、土地租赁、土地开发整理以及村庄改造等多种形式,以及引导个体私营经济向小城镇集中等方式,解决发展中存在的土地占用矛盾;进一步落实各项政策,主动帮助个体私营企业解决在办证等过程中存在的不知怎样办、如何办等困难,提供优质服务,为个体私营经济发展创造更宽松的环境;同时,扶持和引导个体私营拓宽第三产业范围,向农副产品购销、贮藏、交通运输、加工、规模养殖种植、建筑建材等一、二产业方面发展,上规模、上档次,提高市场竞争能力,使个体私营经济真正成为我市农民收入的增长点。
3、进一步加大市场开拓、市场建设力度。各级要将加大市场开拓、市场建设作为政府工作的一项重要工作,立足“莱芜三辣”、“莱芜生猪”等产品优势,充分发挥“中国生姜之乡”、“中国花椒之乡”的称号,加大宣传,提高名牌产品的知名度,在充分发挥购销户开拓市场的积极性的同时,加大政府开拓市场能力,以上网、组织购销户在各大市场建立销售点等措施,拓宽农副产品流通渠道,提高农民收入。同时,运用市场机制,重点抓好三辣、兔毛、仔猪、林果等主要农副产品的农贸市场,形成以专业市场为中心,以众多农产品集散地为补充的市场体系,促进种植业结构的进一步优化。
4、进一步加快农业生产结构的调整力度。今年粮食流通体制改革表明,发展优质小麦是今后小麦生产的发展方向,各级要积极做好优质品种小麦的引进、示范、推广等工作,确保近几年我市小麦结构得到进一步优化。大蒜生产要减少苔蒜面积,扩大优良蒜种面积,如杨庄镇引进的杂交白皮蒜,同时,继续推广扩大株距、行距的作法,降低种植密度,提高6&127;公分大蒜比重,提高经济效益。生姜生产要在推广遮阳网、延时收获等实用技术的同时,研究贮存这个制约沙石山区种植生姜的主要因素,加快山区种植生姜步伐。同时,各级要在继续加快名、优、特、新品种引进、全面提高农业效益的同时,注重结合北部、东部、南部山区的各自实际,加快主导产业的研究及形成,避免新的卖难现象的出现,为今后山区农民收入的稳定增长打下良好的基础。
6.企业经济运行分析(下) 篇六
6、西域乌苏市水泥有限公司1—8月累计生产水泥2.51万吨,完成年计划的50%,同比下降2%,实现工业总产值(现价)528万元,同比下降14.8%,完成年计划的42.6%,销售收入526万元,同比下降17.5%,完成年计划的42.07%,亏损113万元,同比增亏67万元。企业生产下降,亏损增加的主要原因:一是外地水泥(主要是沙湾屯河水泥)采取降价策略,扩大市场份额,我市水泥为了保住市场,被迫降价,去年325水泥平均每吨280元左右,今年7月以来只能达到180元/吨。平均每销售1吨水泥亏损45元;二是外地市场如精河、博乐等地采取对外地水泥逐车进行质检,只使用当地水泥等手段进行地方保护,造成我市水泥销售市场逐步缩小,销售困难。
7、乌苏市永达纸业包装有限责任公司1—8月实现工业总产值(现价)933万元,完成年计划的97%,同比下降30%,销售收入756.5万元,同比下降39%,完成年计划的79%,累计亏损154万元,同比减利增亏233万元。企业生产下降,由盈转亏的主要原因:一是今年春夏期间因非典型肺炎的原因对食品箱的销售影响较大;二是由于啤酒销售下降,同时啤酒厂使用热塑膜进行包装,减少对纸箱的需求,乌啤乌苏分公司进一步改制后,大宗原材料、包装物的采购都按市场化的要求,按照ISO9000认证的规定,进行了公开招投标的方法,进行采购,石河子、昌吉两家纸箱厂参与竞争,平分了啤酒箱的用量,使纸箱价格每平方下降0.2元;三是为了保住纸箱市场,瓜果箱以成本价销售;四是电价居高不下,生产成本难以降低,因电价上升全年生产成本增加约30万元。
8、万康油脂有限公司1—8月完成工业总产值733万元,同比增长7.8%,实现销售收入874万元,生产植物油812吨,同比下降31%。当前,正是收购原料的时候。现在的收购价葵花籽2.35—2.5元/公斤,棉籽1.30元/公斤(去年分别是2元/公斤、0.8—1.15元/公斤),价格均有所上涨。目前,该公司已签订油品1000吨,粕类20000吨的销售合同。公司主要问题是流动资金不足,造成原料采购不足,无法保证企业正常生产,如果按生产能力计算,需要流动资金1500万元。
9、星光棉麻纺织有限公司1—8月,生产棉纱301吨,完成工业总产值375万元,完成年计划的11%,销售收入266万元,完成年计划的6.7%。该公司在生产经营中存在的主要问题一是原料紧张。因收购籽棉非常困难,生产用棉花供应不足。二是目前市场棉花价格高,棉纱价格低,生产多亏损就多。该公司生产的16支棉纱价格为13000元/吨,而生产成本为12500元/吨,生产成本已接近产品销售价格,已无利可图。另企业每生产1吨棉纱,因电费涨价的因素就多支付150元。该公司也是因为电价高等因素取消了年初确定的1万锭技改计划。
10、乌苏市供排水公司1—8月累计生产自来水129万立方米,同比增长11%,实现工业总产值178万元,同比增长9%,销售收入194万元,同比增长16%。目前,企业生产经营中存在的困难、问题:(1)资金周转困难。主要原因是2001—2002年,进行二水厂建设过程中,总投资约3200万元,其中,国家拨款1600万元,企业贷款1000万元,在政府财政紧张无力支持的情况下,企业又自筹资金600万元,预计今年底能够完成二水厂扩建工程。但因企业投入资金数额较大,且要背负每月3-4万元的贷款利息,以致资金周转发生困难。另一方面,有关部门、单位长期拖欠水费,企业资金不能及时回笼,也是企业资金周转困难的重要因素。(2)自备水源管理不到位。由于部分企业自备水源未如期关闭,在东工业区新建的监狱还违规新建了自备水源井,导致供排水公司供水增长缓慢。(3)水表出户、户外抄表问题。近年来,为了进行规范化管理,加快资金回笼,提高企业效益,自来水公司加大了管理力度,与开发商和物业管理部门协商,争取抄表到户,实行户外抄表,直接对用户进行收费,减少中间环节、降低成本。而从目前情况来看,我市现有楼房,尤其是一些老楼,存在严重的管道老化,对管道改造每户约需要1000元以上,这笔费用物业管理部门、用户都不愿意承担,而供排水公司也无力承担。
11、宏光玻璃有限公司1—8月完成工业总产值183万元,同比下降5.6%,完成计划的61%,实现销售收入224万元,同比增长2倍,完成计划的64%。目前该公司生产销售情况较好,产、销两旺,预计可完成全年计划。宏光玻璃有限公司前身是市平板玻璃厂,于今年4月完成改制。原玻璃厂自1996年10月建成投产以来,累计上交税金200多万元,并且安置职工105名。该厂的产品市场稳定,销售到北疆各地,深受用户的欢迎。存在的主要问题,一是由于该公司属于国家产业发展规划中取消的五小企业,每年工商部门都不予年检,经协调后才予以年检,给企业正常生产经营带来了极大的困难。二是资金紧张。现有的熔化大炉和制品生产线已趋于报废,进行技术改造需300万元,因公司属五小企业银行不予贷款。
12、金山陶粒厂1—8月完成工业总产值212万元,同比下降62%,完成计划的38%,实现销售收入159万元,同比下降44%,完成计划的40%,生产陶粒、砌块10000立方米,完成计划的33%。该厂受市场、运输等因素的影响,生产经营不理想。生产下降的原因一是今年建筑工程量较上年少,对建材的需要减少。二是该厂产品往东销售到乌鲁木齐,向西到伊犁,目前运管部门对汽车超载进行检查,按目前运价,不超载司机就无利可图,因此司机不愿运输,影响企业销售。
13、北方新科有限公司1—8月完成工业总产值311万元,完成计划的35%,销售收入267万元,完成计划的28%,预计可完成全年计划的80%。
14、广丰密封件有限公司1—8月完成工业总产值290万元,同比完成计划的39%,销售收入306万元,完成计划的51%,产量完成了44吨,完成计划的38%,预计全年可完成年计划的80%。该公司产品主要为静密封系列、弹簧机械密封、UK机械密封及石油化工配件,销往克拉玛依油田企业。在销售中,因油田公司商务中心不给办理入网证,从而极大地影响产品销售。该企业位于天山一队,一是远离市区,职工上下班不方便,二是道路状况差,需要搬迁,但缺少搬迁费用。
15、机械厂1—8月完成工业总产值142万元,完成计划的57%,销售收入76万元,完成计划的38%。该厂主要问题一是负担重。目前企业有退休职工91人,下岗职工42人,在职职工74人,同时还负担二轻企业原农具厂分流的19人的生活费和工资,以上费用每年需支付约26万元。二是流动资金不足。急需协调的事项:
1、乌啤乌苏分公司需要协调解决一是责成工商部门制止市场低价倾销的不正当竞争行为,维护正常的市场经济秩序。二是环保局经常对公司污水处理厂进行抽检和收费,影响企业正常生产经营。三是尽快实行两部制电价,降低大综工业用电价格。
2、麦科特纺织乌苏有限公司需要协调解决的问题是降低大综工业用电价格。
3、屯河乌苏番茄制品分公司需要协调的解决的问题是,公司计划再上一条日处理鲜番茄1500吨的生产线,但必需保证原料供应,确保8—10万亩的番茄种植面积。
4、四棵树煤炭有限责任公司需要协调解决的问题:目前煤炭销售旺季已经到来,而运煤道路不畅严重影响煤炭销售,建议交通部门督促修路单位务必于10月15日前将乌苏市至西大沟的道路修通。
5、电力公司需要协调解决的问题: 一是针对城乡输电线路树障影响正常供电的情况,责成乡镇场有关部门定期对树木进行修枝,减少影响供电情况的发生,保证居民生产生活用电。二是电力公司长期无证经营,协调有关部门尽快办理营业执照。
6、西域水泥厂乌苏分公司需要协调解决的问题:一是建议保护地方企业,城建部门在招投标过程中以“同等价格、同等质量水泥,优先使用乌苏水泥”为前提竞标,同时要求质检站加强抽检外地水泥,保证建筑质量。二是尽快实行两部制电价,降低大综工业用电价格。
7、永达纸业包装有限公司乌苏分公司需要协调解决的问题:尽快实行两部制电价,降低大综工业用电价格。
8、万康油脂有限公司需要协调解决是流动资金,请协调金融部门给予大力支持。
9、星光棉麻纺织有限公司需要协调解决的一是允许公司跨乡设立收购点。二是将公司门前道路铺成柏油路,方便职工,减少灰尘。经调查经过东工业区,在奎屯河东岸和农七师水管处沙石料场运输沙石料的是修建卡音迪科石油公路的车辆,为保证工业区和城区的道路安全,应责成水利部门尽快拆除东干渠的违章桥梁。
10、供排水公司需要协调解决的问题:按照国发[2000]36号《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》的规定,加强规范自备水源管理,一是不再批准新建自备水源;二是加强对水资源费征收,逐年关闭自备水源,同时严禁自备水源向其他单位和部门进行供水。根据我市已有楼房管道改造每户需要1000元以上的实际情况,为了解决水表出户、户外抄表问题,建议已有楼房按照原有管理模式进行管理,对新建工程由城建部门在审查设计时,统一要求开发商、建筑商设计安装水表出户管道,否则不批准建设,不进行验收。
11、宏光玻璃有限公司需协调的事项,一是公司虽属五小企业,但产品价格、质量符合我区居民消费水平要求,在市场上很受欢迎,但每年工商部门不予年检,影响企业发展,也影响投资商的投资信心,需协调彻底解决年检问题。二是该公司现已与两位内地客商进行洽谈,内地客商愿意投资,进行“格法”生产线技术改造,并享受招商引资减免税优惠政策。
12、金山陶粒厂需要协调解决的问题:一是对建筑企业施工在使用陶粒、砌块时,加强检查,确保质量。二是在建筑设计中提高节能材料的使用,减少红砖的使用。三是在招标合同中,在同价格同质量的前提下,强制要求使用当地产品。
13、北方新科有限公司计划利用市碳素厂的设备和厂房组建新的碳素厂,现碳素厂资产由华融公司监管,请协调解决,能使新厂尽快投产。
14、广丰密封件有限公司需要协调解决的问题,一是因需要搬迁企业,但看中的厂址服装厂现为劳动就业局的资产,劳动就业局要求一次付清120万元房款。现请协调分2—3次付清,同时将房款降低到90万元。二是请市政府给克拉玛依市油田商务中心发函,帮助打开油田市场。
7.宏观经济运行分析系统 篇七
关键词:电力系统,经济运行,经济调度
在电力系统开始工作和调度期间, 要想得到很好的结果, 符合经济性指标, 那么对电力系统经济运行和经济调度要有一个全新的理解, 就需参考电力系统的在工作中运行特征, 拟定详细的经济运行方法和经济调度方法, 让电力系统在工作中呈现出众多的经济性成分, 增强电力系统的工作效率, 使电力企业的综合效益得到大大的提高。为了实现效益最大化, 在电力系统工作时, 大家应当对电力系统经济运行和电力经济调度展开进一步分析, 掌控电力经济运行和经济调度的方法, 在电力系统工作期间积极运用这两种措施, 有助于电力系统的进一步发展。
从现在国内电力系统在工作中运行中得知, 根据电力能源的传输特征, 怎样达到电力系统的经济运行和经济调度, 变成了增强电力能源利用率, 增强电力企业一切效益的关键方法。在此认识的基础上, 电力传输时, 当对电力系统经济运行和电力经济调度有一个全方位的理解, 还理解电力系统经济运行和电力经济调度所起的作用以及所具有的价值, 拟定详细的电力系统经济运行措施和电力经济调度方案, 确保电力系统经济运行和电力经济调度可以稳定地运行, 满足电力企业达到生活中的要求。
一、电力系统经济运行和电力经济调度对电力企业的影响
从现在电力传输的工作状态看, 电力系统经济运行和电力经济调度对电力企业所起到的作用和创造的价值, 其重大影响主要在以下几个方面有所体现:
1电力系统经济运行及电力经济调度对增强电力企业经济性具有深远意义
通过采用电力系统经济运行方式, 和对电力传输做到经济调度, 电力传输期间的经济性能够有所体现, 电力企业的经济性相当显著。因此, 这两种措施的选用, 对增强电力企业的经济性具有深远的影响。
2电力系统经济运行及电力经济调度对促进电力企业的发展具有不可或缺的作用
因为电力系统经济运行和电力经济调度增强了电力企业的经济性, 转变成保障电力系统快速运转的关键方法, 所以电力系统经济运行和电力经济调度有助于电力企业的进一步发展, 增大了电力企业的发展质量。
3电力系统经济运行及电力经济调度对增强电力企业的整体效益具有重要意义
由于电力系统经济运行和电力经济调度特点, 和对电力企业经济性的重大作用, 电力系统经济运行和电力经济调度已转变成增强电力企业所有效益的关键方法, 因此, 他们对于增强电力企业的一切效益具有深远的影响。
二、电力系统经济运行的概念及措施
电力系统经济运行便是在确保所有系统安全稳定和电能质量满足标准的条件下, 最大程度地增大电能的生产和输送效率, 减小供电的燃料消耗以及供电成本, 经由对比先挑变压器和电力线路损坏最少的运转模式, 在确保技术稳定、经济合适的情况下, 完全使用现在的装备、元件, 经由一些技术论证, 选取非常好的运转模式、调整负荷、增强功率因数、调节或更换变压器、改造电网等, 在传输相同电量的情况下, 以实现降低系统损耗, 进而实现减少电网损耗以及增强经济效益的目的。因为电网的耗损主要是因变压器耗损和电力线路损耗导致的, 因此对电网的相关改造, 主要是对电网中的一切变压器与电力线路作出择优选择和优化的处理办法, 构建成“安全经济型电网”。电力系统经济运行的详细措施一般为:
1对电网进行适当改造, 减少电力传输中的能耗
为了保证电力系统经济运行, 需要对传统电网进行改造, 对影响电力传输的线路进行维修或者更换, 最大程度减少电能在传输过程中的损失, 有效降低电力传输能耗, 提高电力传输的效率, 满足电力系统运行需要, 提高电力系统经济运行的能力。目前来看, 这一措施的效果已经初步显现出来。
2科学设置变压器功能, 保证变压器经济运行
在电力传输网络中, 变压器是重要的组成部分, 是保证电力系统传输的关键部件, 同时也是关系到电力系统经济运行的关键。因此, 从提高电力系统经济运行的角度出发, 应科学设置变压器功能, 尽可能地降低变压器的电能损耗, 确保变压器经济稳定运行, 增强电力系统的经济性。
3根据实际需要配置电网补偿装置, 适当设定补偿容量
在电力传输网络中, 为了保证电力顺利传输, 需要设置电网补偿装置, 对电力网络的电力传输进行补偿。为了达到提高电力系统传输经济性目的, 根据实际需要配置电网补偿装置, 合理设定补偿容量。因此, 在电力传输过程中, 应对补偿装置引起足够的重视, 并保证补偿容量的合理性。
三、电力经济调度概念及具体措施
电力系统经济调度就是在实现安全和一定电能质量要求的状况下以最大程度地增强运行的经济性, 就是适当地运用所有的能源和设备, 用最少的燃料消耗量确保对用户进行充足地供电。这就要求我们在确保电力生产安全、优质和符合客户用电要求的情况下, 选用多种技术方法和管理手段, 让电力生产设备一直在最好的工作状态, 实现电力系统电能资金最小。
增强电力系统经济运行能力, 是电力企业经营行为的关键内容, 也是我们调度管理的基本要求之一。近几年来, 随着电网的不断发展, 容量越来越大, 备用容量也越来越大, 在满足电网安全运行的情况下, 电网的经济运行也摆在了调度运行人员的面前。电力经济调度的主要措施为:
1根据电网传输需要, 采取实时经济调度
在电网调度过程中, 应考虑电网传输实际, 在用电高峰时期, 增加电网的电力供应量。在用电低谷时期, 减少电网的电力供应量, 保证电网的电力供应量与实际相符, 减少电网能量损失, 提高电力调度的经济性。
2根据电网运行状况, 采取运转备用调度
为了满足电力传输高峰的要求, 以及保证电网日常维修维护, 需要根据电网的实际运行状况, 适时的关闭电力线路, 在保证其他线路正常工作的同时, 减少电力损失。主要能够选用运转备用调度的形式, 增强电力调度的经济性。
3根据电网负荷状况, 采取稳定约束调度
在电力传输过程中, 为了保证电网安全运转, 需要对电网进行负荷计算和安全控制。主要应根据电网负荷情况, 采取安全约束调度的方式, 减小电网负荷, 在确保安全的条件下, 降低电能损失, 实现提高电力调度经济性的目的。
4根据电网的污染状况, 采取环境保护调度
在电力传输期间, 无法避免的对环境造成某种程度的污染, 为了增强电网的环保属性, 减少电网对环境的污染, 降低电能损失, 需要参考电网的实际污染状况, 采纳环境保护调度, 符合电力传输的环保属性, 增强电力调度的经济性。
四、经济调度的经典法
很久以前就相关研究者提出电力系统中机组间发电量最优分配的理念, 到现在已有很久的历史了。这么多年以来, 电力工作者做了大量工作, 取得了不少重大突破。很久以前, 人们一般接受的是:效率高的机组, 别的机组按效率由高到低逐渐分配荷载, 这就是所说的“基本负荷法”。虽然牛顿法求解协调方程式获得了成功, 但由于牛顿法本身的固有特点, 还需对牛顿法进行完善。非常明显这不是有功负荷的最好的分配措施。经典法的研究主要围绕协调方程式的求解速度及解的收敛性问题。在这方面, 国内也进行了许多研究, 并获得了成功。
结语
通过本文的分析可知, 在电力系统的运行过程中, 要想提高其综合效益, 满足电力企业的实际需要, 就要对电力系统经济运行以及电力经济调度一个全方位的理解, 还要仔细弄好电力系统经济运行以及电力经济调度工作, 增强电力系统的经济性。
参考文献
[1]田洪彬.电力电子技术在电力系统中的应用[J].科教新报 (教育科研) , 2011 (22) .
[2]黄海泉.光纤通信在电力系统继电保护中的应用研究[J].硅谷, 2011 (12) .
8.宏观经济运行分析系统 篇八
【关键词】电力系统经济运行;符合预测精度;措施
随着社会发展脚步的加快,在电力系统运行的过程中,有必要对其进行更为严格的管理,只有这样才能不断发展社会经济。要想做到电力系统的正常运行,首要的前提条件就是加强关于负荷预测的相关工作,这在电力市场的发展过程中显得十分必要。特别是我国当前的电力市场正在朝着更加蓬勃的方向发展着,为了保证电力系统更加稳定的运行,也要从这方面入手,实现电力系统的安全与经济,这对于企业来说也是相当必要的,因此,本文针对如何进行更加精确化的负荷预测开展了探讨,提出几点有效的建议。
1、电力负荷预测的基本概念与特点
首先,要想采取合适的手段进一步提高电力负荷预测的精准性,就要事先对电力负荷预测这一概念进行系统的认识,这是电力系统在工作过程中最基本的工作内容之一,由于工作目标的不同以及时间上的差异性,可以将负荷预测分为四种不同的类型,一种是超短期预测,一种是短期预测,还有一种是中期预测,最后是长期预测,通过在不同阶段的预测结果,可以更加准确的对电力系统的经济性运行提供重要的依据。超短期预测就是在短时间内对电力的使用情况以及承载能力进行预测,通常时间以1h为分割点,也就是说在1h内的电力使用情况都是通过超短期预测得以实现的。采用超短期预测的优势在于可以保证一段时间内电能的稳定性,在质量水平上也可以得到更加全面的控制,这样就避免了发生安全事故的可能性。
相对于超短期预测,短期预测的时间更长一些,一般时间控制在一天到一周以内不等,这是电力机组能够顺利运行的基础,所以在实际应用中具有经济性的特点。而中期预测以及长期预测的时间更长一些,前者是对一年内的电力负荷情况进行预测,后者的时间甚至长达十几年,所以经常用在电厂的建设以及电网改造方面。由此可知,电力的负荷预测对电力系统的经济性运行具有十分重要的作用。
在进行电力负荷预测的过程中,通常需要注意以下几点特征。一是要具有条件性,也就是对电力系统的运行环境进行综合性的考虑,控制好电力负荷预测的发展方向,充分考虑到可能影响到的不确定条件。二是要对周期性的问题进行考虑,因为在进行电力生产的过程中,通常模式都是固定的,并且具有复杂性的特征,为了满足不同客户的需求更是如此,所以对负荷预测的影响十分丰富,受到诸多因素的影响,就极有可能发生安全事故,所以在实际工作中应该在一定的时间以及范围内予以充分的考量。三是具有多方案性的特点,因为电力负荷预测的结果并不是最终的目标,还要在这一结果的基础上制定出更为合适的方案确保电力的经济性运行,多从不同的角度进行选择有助于提高实际电力经济性运行的效果。最后,电力负荷预测还具有连续性的特点,也就是在点时间内负荷预测的结果并不是保持不变的,而是呈现出不断的变化与发展。
2、电力负荷预测与经济性运行的关系
电力负荷预测的精度与电力经济性运行具有一定影响,在当前的社会生活中,加强电力负荷的预测有助于为电力相关部门提供必要的参考依据,将电力事业的发展提升到一个全新的阶段。电力负荷预测实际上也是电力水平现代化发展的一个重要标志,是社会经济发展的重要表现形式之一,所以针对这一问题的提出,也要进一步提高预测的准确性,将我国电力市场的发展朝着纵向发展。与过去相比,电力市场的经营方式已经产生了重大的变化,当前的电力市场是一个开放性的市场,所以市场竞争也相对激烈,要想占据主导地位,就要不断发挥电力负荷的预测作用,将电力价格进行统一,这对维护社会稳定具有重要的意义。同时,负荷预测的精确性对电力企业的经济效益也直接挂钩,所以二者具有紧密的联系,应该加以重视。
3、提高电力负荷预测精度的措施
在进行电力负荷预测的过程中,并不是无规律可遵循的,而是通过开展必要的措施逐步提升其准确性。具体的做法有以下几点。
一是将历史数据进行保留,并且保证其准确性。只有确保历史数据的准确性,才能对今后的电力负荷预测提供必要的依据。否则按照错误的数据进行预测,结果只能与实际情况相差越来越大。所以进一步提升历史数据的准确性迫在眉睫。
二是要加强对电力工作人员的培训,只有电力操作人员的专业素质更高,才能进一步提升其对电力负荷的预测能力,进而逐步实现电力系统的经济性运行,所以应该不定期对工作人员里开展必要的培训工作,逐步提升其理论知识与实际操作技能。
三是将电力负荷预测与气象部门紧密的联系在一起,重视气象情况的变化,因为电力负荷情况经常会受到天气的影响而出现较大的波动,如果能够提高气象播报的准确性,就可以对电力系统的运行进行有效的预防。同时建立起用户中心,对电力使用情况较大的用户进行集中性管理,防止意外情况的发生。
第四,应该对电力负荷预测的相关研究的资金投入进行有效的增强,运用科学合理的技术以及方法来建立起电力负荷预测的模型,对电力负荷预测相关工作进行合理的实施。总的来讲,应该运用相对准确的历史数据,通过科学合理的预测理论以及方法,建立完善电力负荷预测模型,已经能够有效提高电力预测的实际精度,同时还是电力企业的实际发展中非常关键的解决措施。
4、结语
在电力系统的实际运营中,电力负荷预测有着非常关键的作用,具体的预测精度会在很大程度上影响电网的安全以及稳定运行,因此,应该有效提升负荷预测的实际精度进而保证电力系统经济运行的顺利进行,同时还能够保证供电的实际质量水平。在之后的电力负荷的实际预测当中,应该对基础的数据进行科学合理的处理,探索出预测的全新方向,进而有效提升负荷的实际预测水平,有效保证电力系统的安全以及稳定运行。
参考文献
[1]李伟,马俊丽.基于负荷预测精准度的电网运行研究[J].电子技术与软件工程,2015(24).
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