差旅费报销规定说明

2025-02-27

差旅费报销规定说明(精选10篇)

1.差旅费报销规定说明 篇一

差旅费报销规定

1.差旅费报销规定

●交通费报销:

外出工作车费报销以专线公车票价为标准,因特殊情况需乘坐的士的,在报销单据背面说明原因,不得乘坐专车。

●远程差旅费用报销(暂定适用于汽车组业务人员):

1)本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出无锡市范围以外,且当日不能返回。

2)出差人员的交通费标准:员工因公远程出差,原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的,须事先向部门主管申请,并经总经理批准后方可实施。

3)因退票产生的费用原则上不予报销,特殊情况就在报销前写报告说明,由总经理批示是否准予报销。

4)出差人员的住宿标准:

①一般情况下,普通员工住宿费标准为直辖市及省会城市200元/间,其他150元/间,经理及以上住宿标准为直辖市及省会城市250元/间,其他200元/间。特殊情况住宿需提前报总经理申请,有总经理签字的书面申请单方可报销。

② 同性别二人以上一起出差,应合住房间,住宿费标准为上述一人费用增加30%。

③ 住宿费凭发票报销,超出本职位标准部分自理。5)出差人员的餐费标准:

① 出差到各地,在已产生招待费或对方提供午餐晚餐的情况下,应主动扣除餐贴。

② 在外市出差,不分职务每天餐费补贴50元,按财务规定程序批准后报销。中午12时前离开本市按全天补助,中午12时后离开本市按半天补助,中午12时前抵达本市按半天补助,中午12时后抵达本市按全天补助。具体时间以车票前推一个小时,机票前推两个小时为准。

● 出差时借款,前帐(账)不清、后帐(账)不借,特殊情况由总经理特批,延误工作责任自负。

2.原始凭证有效性的规定

1)经办人员在费用支出时,应取得合法有效的原始凭证,以下凭证视为合法有效的原始凭证,予以报销:

A、带有税务机关批准的防伪标志和全国统一发监制章的税务发票,且发票上必须盖有“发票专用章”字样;

B、实在无法取得发票的,应有各类带印戳的收据,支出单据等。

2)经办人员取得合法单据后,应按要求规范填写,做到内容真实完整,印鉴齐全,否则视为无效凭证,不予以报销。

3)经办人员报销的费用必须事实上因公司工作而产生,报销内容真实有效,并对所报销费用的真实性负责。若有造假或不实一律不予报销,并处于报销金额1倍罚款。

3.报销票据的填写及粘贴要求

1)报销时间不宜超过账目发生后的三天,特殊情况须作说明。

2)单据右下角的报销人填写出差人员的名字,如多人同行,同行人必须签字,不得代签。

3)差旅费报销应附上出差报告,简单阐述本次出差的工作内容和成果。

4)原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,有发票的和无发票(如收据等)的分开填单报销,对于确实无法取得对应发票的,可以用其他发票代替,但仅限于有固定标准的费用。收据及用其他发票代替的原始单据背面应有同行人员及领导签字确认,并用回形针一并附在费用报销凭证后面。

5)费用发票先分类再按日期顺序整理,发票上无日期的手写日期。

6)住宿票据应在背面注明确切的到店及离开时间,同时备注所拜访的客户名称。7)所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴,按照发票面积大小顺序进行粘贴。

8)增值税专用发票不需用胶水粘贴,用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面即可。

4、本规定由总务部起草,经总经理核定。批准后实施发布,总务部对该规定有最终解释权,修改亦同。

5、本规定未尽事宜可随时做出修订。

注:附件为报销单据的填写及粘贴参考样式

附件:

2.关于差旅费报销的规定 篇二

为建立健全差旅费管理制度,规范公出费用标准,明确差旅费管理的职责权限,以便公出人员合理控制费用支出,财务按章核销费用,依据集团有关文件精神,结合本公司实际,对公司差旅费标准及报销的规定进行调整和规范如下。

第一条乘坐车、船席位的标准:

1、公司总经理级出差,可享受乘坐火车软卧、轮船二等舱位。

2、其他人员可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。

第二条乘火车从晚八时到次日晨七时之间,时间在四小时以上,或连续乘车超过八小时的,可购卧铺票。

第三条公司总经理经集团领导同意、副总经理经总经理同意,可乘坐飞机。其他人员因特殊情况乘坐飞机的,应先经分管副总同意、总经理批准,报销时,由总经理票面审签、财务主管核签。

第四条乘火车符合第二条规定而不买卧铺者,对出差人员给予补助:

1、坐火车慢车和直快车的,分别按慢车或直快车硬座票价的60%计发补助。

2、乘坐特快列车的,按特快列车的硬座票价的50%计发补助。

3、乘坐新型空调特快列车、动车组的,分别按该列车

硬座的30%计发补助。

4、符合乘火车软卧条件的,如果改乘硬座,按规定的硬座的比例发放,但改乘硬卧者,不执行本条1、2、3款的规定。

5、出差人员夜间乘火车,购买餐车茶座的费用由个人自理,不予报销。

第五条工作人员经公司批准到外地学习、参加各种不承认学历的培训和进修期间,按下列标准发给伙食补助:到地级市、行署驻地城市和出省学习者,时间在一个月以内的每天8元;时间在一个月以上的每天6元,若食宿费包含在学习费中,不予发放伙食补助费。

第六条差旅费标准:

1、公司副总经理级及以上的领导到省政府驻地、中央直辖市、计划单列市出差,住宿费每人每天控制在100元以内;到其它地区出差,住宿费每人每天控制在80元以内。

2、公司部门负责人(中层正职及中层副职)到省府驻地、中央直辖市、计划单列市出差住宿费每人每天控制在80元以内,到外省及其它地区出差住费每人每天控制在60元以内。

3、其他人员出差住宿费每人每天控制在40元以内(济宁地区不予补助)。

4、如有以上三项情况,标准之内据实报销,超支自理。

5、参加会议,会务组统一安排食宿的,经分管副总批

准,财务主管审核后,会议费、住宿费及市内交通费可据实报销(报销时附会议通知)。

6、出差补助每人每天10元(济宁地区不予补助,销售人员根据年度销售责任制执行)。

7、出差天数计算,每天以零点为界,出发之日不论何时启程,返回之日不论何时到达各为一天,出差办事地点的住宿、市内交通费及伙食补助以住宿发票为计算依据报销。

8、下列岗位实行定额出差补助(正常出差不再执行10元/天的补助规定),由劳人部依据考勤表考核,直接安排发放。

①分管销售副总、市场维修员,每人每月补助200元; ②市场服务车司机,每人每月补助200元,轿车、商务车、货车司机,每人每月补助160元,市内周转车司机每人每月补助120元。

第七条出差人员杂项费用开支的规定:

1、工作人员在出差期间发生的一切罚款概由个人负责,如遇特殊情况造成的罚款,必须经分管副总核查,财务主管审核签字,总经理签字批准后,酌情报销。

2、出差人员要确保人身及财产安全,否则,票据遗失原则上不予报销。

3、出差人员出差期间未经总经理批准,不准购买办公用品和用具(公司在外地举办的会议除外),不得旅游,不得去未经批准的其它地方。

4、不合格发票、收据及车船票不予报销(全国统一发票上标有“地方税务局监制”或“国家税务局监制”或“票据专用章”等字样)。

5、出租车票原则上不予报销,由总经理票面审签、财务主管核签后予以报销。

6、乘坐公司自备车辆出差,不再报销同程交通费。

第八条出差的批准权限

1、实行一支笔签字制度,各种借款和费用报销,均由公司总经理行使批准权和核销权。

2、实行出差申报审批制度,副总出差,总经理批准,其它人员出差,分管副总批准。

3、各部门要严格控制出差人数和出差费用,预定出差天数,能去一人的不派两人,能用信函电话解决的不再派人,如造成浪费,经发现后不论何人签字一律不予报销。对于利用出差之机绕道或顺路探亲者,须预先经派差领导批准,只报直线的车船票,按实际享受的乘车待遇计算,不报绕道的车船费、住宿费、市内交通费、公杂费及出差补助费。

第九条关于差旅费借款及报销的规定

1、差旅费借款应本着按工作计划要求,实事求是、厉行节约、防止浪费的原则。公司各部门人员出差借款必须注明出差地点和事由,由分管副总或主管领导签字,再由财务主管审核签字,总经理批准后,方可借款。每次出差回厂后,三日内报销结清。

2、公司各部门人员差旅费报销和出差报告,必须由部门领导签字,财务部主管审核,总经理批准后方可报销。出差结束后,应在3日之内到财务部门报账,有出差借款者,应及时清账,前款不清,后款不借。

3、出差到达某地,白天在旅馆休息,晚上乘车,按在途计算,住宿费不报。

第十条对方付费的处理规定

有客户邀请,经公司领导批准可以出差,出差人员的交通费、住宿费、伙食费已由对方负担的,不得再到公司报销。

第十一条国外差旅

经公司批准国外出差的各项费用按国家及集团有关规定结合具体业务单项核实后执行。

3.公司工作人员差旅费报销规定 篇三

差旅费管理办法 目的

加强财务管理,严格控制各项费用支出,确保经营目标的实现。2 适用范围

本办法适用于公司各部室、分公司。3 依据

本办法依据国家财政部和山东省财政厅、中通集团有关差旅费开支的规定制定。4 职责

4.1 各部门领导负责对本部门出差人员的出差天数、出差往返车票的日期、金额、住宿发票、电话费等进行审核、签字。

4.2 各部门领导负责本部门出差人员借款金额的控制、还款的督促。4.3 出差人员负责出差单据的粘贴和填报。5 程序

5.1 出差申请制度:出差前必须填写《聊城博通新技术开发有限公司出差审批表》。中层干部以上人员出差由总经理审批,其他人员出差由部门领导审批;无出差审批表者或事后补审批表者,不予报销。

5.2 借款及还款制度:因公出差借款,首先到财务部核对出差人员有无借款,凭出差审批表填写借款单,经总经理签批,借款金额一般掌握按出差天数乘以日出差费用计算,并在出差审批表中填写本次出差借款金额。个人欠款未清或未按还款协议执行的不准借款。

5.3 报销时间:出差回公司后七天内报销(以回程票时间为准),逾期三天不报,每超一天,扣一天出差费用,特殊情况需在七天内写明原因,并由部门负责人签字后送交财务部。5.4 出差费用审签程序

所有出差人员的出差费用由各部门领导审核并签字后,到财务部审核,1 总经理审批。

5.5 出发日期和天数都要以出发的车票为准。非微机车票、车票无打印日期的必须由本单位负责人在车票上签字后方可报销,所报金额不能超过同距离微机车票金额。

5.5.1 车票提成(不含购票手续费):乘坐新空调特快(T型)旅客列车的,一律按票价的30%计发提成;乘坐新空调快速(K型)旅客列车的,一律按票价的40%计发提成;乘坐新空调硬座普快、硬座普慢型旅客列车的,一律按票价的50%计发提成;乘坐火车卧铺或软座的不发给提成。出差人员夜间乘火车购买餐车、茶座的费用个人自理,不予报销。

5.5.2 工作人员出差乘坐火车(长途汽车)白天不准坐卧铺,但由于晚上乘车且持续时间达8小时以上的,可以乘坐卧铺(火车仅限硬卧)。乘坐夜车的,出差补助可按5.6.1.1执行。

5.5.3工作人员出差原则上不准乘坐飞机,特殊情况须经总经理批准。飞机票如有打折情况的,在机票上必须写清折扣金额后按上述标准报销,否则,一经查出,按飞机票价的2—5倍进行处罚。

5.5.4 出国人员费用开支标准依照财政部、外交部财行[2001]73号文印发的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。5.6 出差费用

工作人员的出差费用,实行包干办法。

5.6.1 出差以住宿天数为准。每人每天包干标准为:

5.6.1.1 副总以上领导一般地区110元(其中:交通20元,餐补20,住宿70元);中层干部一般地区70元(其中:交通20元,餐补20,住宿30元);其他人员一般地区40元(其中:交通5元,餐补20,住宿15元);,其他人员聊城地区各县25元(下县工作的另行处理)。带车出差取消交通补助,当天有招待的取消餐补。

5.6.1.2 所有出差人员,在特殊地区(北京、上海、广东、深圳、珠海、厦门、汕头、海南)出发的,在相应的补助基础上增加15元(凭上述特殊地区住宿发票,不含往返途中)。

5.6.2 所有出差人员在报销时必须把正规的住宿发票附在报销凭证上。住 宿发票上必须填写清楚住宿人姓名、住宿日期、天数、单价和金额,未标注清以上几项的发票不予报销每人每天的出发费用。

5.6.3 住宿费用超过以上标准的,原则上不予报销。特殊情况先由本部门领导审核并签字后,按以下原则处理: 5.6.3.1 住宿发票为税务局监制的正规发票。

5.6.3.2 非正规住宿发票的超支部分不予报销,按5.6.1的包干标准执行。5.6.4 出差当天没有住宿发票的,按5.6.5或5.6.6执行。

5.6.5 所有人员到聊城市(包括下属各县、市)以外出发并且当天往返的,不带车每人每天出差费用为30元(其中市内交通费15元);带车每人每天出差费用为15元。

5.6.6 所有人员到聊城下属各县、市出发并且当天往返的,不带车每人每天出差费用为10元(其中市内交通费5元);带车每人每天出差费用为5元。

5.6.7 若当日有招待费或参加招待的,则需扣除当日的餐费补助;带车出差且立即返回的(未用餐),则无出差补助。5.6.8 下列情况不受上述标准的限制。

5.6.8.1 公司批准因公外出开会、学习、培训,统一安排住宿的; 5.6.8.2 公司批准陪同联系工作的上级领导和兄弟单位人员外出的; 以上两种情况需经总经理在住宿单据上签字后按实报销,同时取消开会、学习、培训期间的出发包干费用,往返途中费用按5.6.4标准执行。并把开会、学习、培训的通知书附在报销凭证上。

5.6.9 当天的火车票已提取车票提成的,则每提成一张车票,在出发费用中减20元。

5.7 出差人员出差或调动工作时,经总经理批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费,扣除出差直线单程车船费(直线车费按火车快车或特快车票计算,船费按三等舱位票价计算),超支部分自理,如绕道车船费少于直线单程车船费,可凭单据按实报销。

5.8 工作人员调动的费用,按双方商定的原则办理。5.9 其他情况 5.9.1 经集团公司批准到外地就医的,按聊客公字[2001]8号执行。如公司派人护理,则只报销公司护理人员和病人一次往返的普通车交通费、每人每天25元以内的住宿费(有发票);如公司不派人护理,则只报销一个家属护理人员和病人一次往返的普通车交通费,每人每天25元以内的住宿费(有发票),上述两种情况均不报市内交通费。未经集团公司批准自行外出就医的,一切费用自理。符合规定的凭总经理和医务室开出的外出就医证明,总经理签字后到财务部报销。本市住院的病人及护理人员的看车费不予报销。

5.9.2 职工休探亲假必须经总经理批准。对于已婚职工探父母的和一年一次探亲的,只报销往返路途的车船费(不含市内交通费),不报销卧铺票,特殊情况总经理批准。职工探亲往返途中,限于交通条件,必须中途转车并住宿的,可凭发票报销一天的住宿费(按包干标准)。其它一切费用自理。所有探亲的报销需由总经理签字后到财务部报销。6 考核标准

6.1 财务部主任负责对出差人员差旅费的最后审核。如发现一处与本办法不符而报销的单据,扣罚出差人员所在部门负责人50元;每发现一张车票、发票有弄虚作假、涂改现象的,扣罚出差人员所在部门领导50元,并对当事人所报单据金额1-3倍的罚款。

4.区域经理及业务员差旅费报销规定 篇四

各区域经理、业务员、部室:

为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之符合科学、合理、节约的原则,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,结合公司的实际情况,特制定本规定,本规定适用于公司区域经理、业务员。规定如下:

1、2、有签订区域经理合同的按合同规定报销。业务员差旅费报销规定有两种:

(1)派到已有经销商区域的业务员:A、车费按票实报;B、电话费按每月100元报;C、食、住原则上由经销商负责,特殊情况经销商不能解决的可按住宿50元/天(有正式发票方可报销),生活补助20元/天报销(注:食、住报销要有经销商的签字证明。)

(2)派到没有经销商的区域:A、车费按票实报;B、电话费按每月100元报;C、住宿按50元/天(有正式发票方可报销),伙食补助20元/天。

(3)办事处的业务员:A、车费按票实报;B、电话费按每月100元报;C、住宿由公司统一安排住宿(特殊情况晚上不能回办事处住时可按50元/天报销,但要有正式发票);D、生活补助按20元/天报销。附加说明:

1、区域经理、业务员所在区域所开发的一级经销商(与公司直接签定合同的)开业礼炮(两封)、花蓝(三对)所用的费用凭发票报销。2、3、4、其他费用未经公司领导同意擅自支出的不予以报销。市区内打的费用不予以报销。

报销时间规定:出差回公司的当天或第二天内进行,否则不予报销。报销费用时必须附《出差申请单》和《行程记录表》,以便各种费用审核,否则不予报销。

注:本规定从执行之日起,2009年12月13日的《销售经理及业务员的差旅费报销办法》随之作废。

广西平果铝双迎门有限责任公司

5.差旅费报销制度 篇五

为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:

一、差旅原则

1.全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。

2.因公出差享受学校差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。4.出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

二、差旅报销标准

1.所有差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内,乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销,无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市,交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3.本校教职工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重复计算。

4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个人自理。

6.所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额,一切自费项目不予报销。

7.到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校原则上不报销任何费用。

9.出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取。

10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责。11.因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。12.教职工乘坐学校租用车辆进城的,不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费,因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。

2.襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的,应提前向校长申请。按最高限额每天 80 元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理。

3.国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通,学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费,补助标准为一月100元包干(包括开学报道以及培训结束回校)。

4.教师因参加教研室组织大比武,大讲赛,说课等活动,若是学校集体活动已组织包车就餐等,不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行,住宿费参照以上标准执行,制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行,无批准者费用自理。四.报销程序:由出差人填好差旅报销单,粘贴好票据及文件通知,由年级负责人签字证明,再由校长审批签字后到财务处报销。

五.说明:

1、出差均无伙食补助通讯费补助,此制度从讨论制定后执行。

2、制定本制度是为以后有制度可依,公正、公开、公平。

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

6.差旅费报销制度 篇六

随着企业的不断发展,各项制度不断需要完善,为了更有利于企业的经济效应提高,保护企业和职工的合法权益,更好的屡行各自的义务,特此制定差旅费报销制度,其隶属于镇江市丹徒树脂厂财务制度1、2、3、报销对象:因公外出人员 报销凭据:必须是符合规定的正规票据,作到以票为报销时段:外出人员要勤记勤结。尽量做到当月差旅准,如有不符合规定的依据,报销结帐时一律剔除。费次月结清,即使不能当次月结清的,也要做好出差记录,长期外出人员可以适当放宽。

4、外出补贴:必须在差旅费报销单中罗列出具体日期,两人以上的必须有报销相对人签字证明,具体补贴如下:省内每人每天20.00元(省内必须住宿在外的可适当增加到30.00元);省外每人每天50.00 元。

特别说明:不符合规定的外出补贴,采取实报实销,即以发票报销。驾驶员与同行外出人员一同开车外出的由同行外出人员报销,驾驶员一人开车外出的允许单独补贴。

5、实行日期:年月日

7.差旅费用报销制度 篇七

公司差旅费报销制度

为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准:

(a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600 为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元,150-300公里内每车补助往返油费过路费 500元,300—600 补助 700 元,每次不限时间。600公里以上 至1000元封顶。4-2:差旅住宿、补贴标准:

(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。4-4:出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。4-5:员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差

人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差

要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。

备注:

以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

财务部 2013.12.20 篇二:差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度(草稿)

一、目的:

为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容:

(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。

3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜:

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人:

篇三:小公司差旅费用报销制度

差旅费报销制度

一、差旅费借款及报销流程

1.员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书,申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额(具体标准参见以下规定)等,经上级主管签字批准后方可办理相关手续。2.预借差旅费需填写《支款凭证》,经部门主管及总经理签字后,交到财务助理处,财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。

3.出差的火车票及往返机票(日期可签转)可由行政部门统一订购,由出差人员结算。4.出差人员应在回公司后的五个工作日内报销,报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》,经部门主管签字后交到财务处审核,填写各种单据的方法请参照模板,财务部有权驳回不规范的填写,以保障高效的工作效率。

5.除特殊情况外,将本着前帐不清、后帐不借的原则,如前一次的差旅费没有报销结清,则不能支取下一次的差旅费用,并停止支付一切报销费用和工资,直至差旅费用报销为止。6.出差回来后5个工作日内,必须向部门经理及人力资源部提交出差总结,否则不予报销;

二、报销标准

根据全国各城市的经济发展水平和消费情况,根据各城市的加盟费核算情况,将各省市县划分为六个级次,具体划分情况请查看办公网的财务系统模块,每个级次的住宿费、餐费及交通费标准如下:

1.住宿费用的报销采取实报实销制,即标准以内的消费按实际情况报销,超过限额的按标准额度报销;

2.出差天数计算办法如下:出发时间12:00(含)之前,按一天计;出发时间12:00按半天计,返回时间12:00以后,按一天计。

3、餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的,采取定额补贴,超支自负,节约归己的原城市间出差,级次不同时,当天以级次高者计算。4.由于业务关系发生的异地市内交通费用(武汉和异地城市之间的据实报销),在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销,以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下:到达异地时间12:00(含)之前,按一天计,12:00后到达按半天计;离开异地时间12:00点(含)按半天计,12:00后离开按一天计。异地城市间出差,级次不同时,当天以级次高者计算。

5.员工出差期间,因工作需要上网,上网费不得超过20元/天。凭正式发票可以报销。6.员工出差原则上按上表所示的标准借款(往返交通费除外),每次每人借支差旅费最高不得超过5000元。

7.交通费及座机电话费按照平均计算。

三、其他规定

1.出差人根据实际情况确定所乘交通工具。原则上连续乘坐火车时间在6小时以上可以购买硬卧火车票;不足六小时的,同等情况下,优先购买特快、快速、普快列车硬座票,如时间及行程紧急,也可以购买票价低于150元或全程运行时间低于3小时的d字头动车组车票,一等座、二等座均可。员工如遇非常紧急情况需乘坐软卧、d字头特快列车或飞机的,必须事先书面申请经公司总经理审批。

2.如果出差人员在允许购买硬卧的情况下,由于某种原因乘坐硬座列车,公司按硬坐车票的40%给予补贴。

8.公司差旅费报销制度 篇八

为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间,在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。

9.差旅费报销管理制度 篇九

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司内部管理,完善差旅费报销程序及标准,本着勤俭节约、合理开销的原则,制定本制度。第二条 出差定义

本制度所指出差是指员工因业务工作的需要,在员工常驻办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、交通补贴和餐费补贴

第三条 公司鼓励销售和技术人员因项目支持和服务的短期差旅行为。鼓励员工在出差地的客户联络行为。

第四条 本制度适用于各分公司、各部门副总监级以下人员。第五条 员工出差应进行事先申请。经主管领导批准后,方可实施。第六条 差旅费报销管理的原则

1、为完成公司工作而发生的合理差旅费用由公司负担;

2、费用开支前须事先申请的原则;

3、遵循实报实销的原则;

4、原则上当月报销当月的费用;

5、经办人不能批准自己的费用报销单据。第二章 差旅申请流程 第七条 出差申请

出差前,相关员工需至少提前1天至人事行政部索取《出差申请单》,详细填写相关信息。报部门负责人签字、总经理签批后,转人事行政部签核、留存。第八条 差旅借款申请

员工出差预借差旅费,应填写《借款单》,并注明借款事由,按借款规定程序审批后,至财务部预借差旅费。原则上,未经总经理许可,预借差旅费金额不得大于出差员工月工资数额。

第三章 差旅费用的报销

第九条 公司的差旅费报销包括,标准内的交通费、住宿费、餐费补贴费用; 第十条 差旅人员应在出差完结后,5个工作日之内进行差旅费用的报销;

第十一条 差旅费报销时,出差人员须按规定填制《差旅费报销单》。连同原始报销凭证交财务部会计审核(审核要点:原始票据的审核;相关费用报销标准核对),而后报送部门负责人及总经理审批,最后由出纳支付报销费用;

第十二条 报销凭证应是出差地实际发生的票据。交通费应列明起止地点。第四章 差旅费用报销标准

差旅费用报销,按城市的消费指数情况确定标准。第十三条 按城市消费指数,将国内城市大致分为A,B,C三类城市:

1、A类城市:根据全国消费指数排名前20位的城市(消费指数在1至0.7之间)如,上海、北京、深圳、广州、厦门、杭州、宁波、温州、长沙、佛山、大连、中山、东莞、珠海、泉州、苏州、汕头、无锡、南京、天津。

2、B类城市:除A类外的省会城市;

3、C类城市:除A类外的非省会城市。第十四条 交通费的报销

1、出差乘坐飞机需经总经理批准方可报销。乘坐火车从晚上8点至次日早上7点之间,在 车上过夜6小时以上的,或者连续乘车时间超过12小时的,可购卧票;

2、“出差地”市内交通费报销标准:A类城市每日报销限额30元;B类城市每日报销限额20元;C类城市每日报销限额20元。第十五条 住宿费的报销

1、A类城市:在标准内实报实销,城市标准190元内/天;

2、B类城市:在标准内实报实销,城市标准150元内/天;

3、C类城市:在标准内实报实销,城市标准120元内/天。第十六条 餐费补贴

1、A类城市:餐费补贴50元/天;

2、B类城市:餐费补贴40元/天;

3、C类城市:餐费补贴30天/天。第五章 其他注意事项

第十七条 出差天数以离开办公地之日(含)起至回日常办公地之日(含)止; 第十八条 住宿费按实际住宿天数计算;

第十九条 出差期间如遇周末或法定节假日,员工休息,不算加班(餐费补贴与住宿费照旧)。第六章 附则

第二十条

10.差旅费报销标准-差旅费报销标准 篇十

差旅费开支标准及报销程序

西安大和实业有限公司 差旅费开支标准及报销程序

一、目的 :为了控制费用,节省支出,规范管理。

二、适用范围:公司出差人员

三、责任人:行政部

四、内

容:

1、工作人员出差期间的住宿费、交通费、补助费实行分项计算。所在地住宿费、市内交通费按实际出差天数,扣除途中乘坐车、船的实际天数计算,伙食补助费按出差的实际天数计算。

2、工作人员出差乘坐交通工具、伙食补贴、交通补贴以及住宿开支

标准 :

人员类别

一级:总经理、副总经理 二级:各部门经理 三级:其他人员

地区类别

一类:北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海南、厦

门、福州、汕头

二类:除一类地区以外的其他省会城市 三类:除以上一、二类地区以外的其他城市

3、住宿费开支办法:

凭旅馆正式住宿发票在标准内实报实销,超支自负。节约部 分50%用于个人补贴,若无住宿发票的,可按住宿标准的30%发给。

俩人或俩人以上的同性工作人员出差,原则上采取合住方式,特

殊情况需做出说明。

4、交通费开支办法:

出差人员乘坐交通工具和交通费开支办法按上列标准执行,超标准部分个人自理,出差人员应本着厉行节约的原则,乘坐飞机需从严

控制,如确属情况紧急,路途遥远,中途转车等原因,必须事先经过总经理批准,方可乘坐飞机。

夜间乘车连续六小时以上的,可购买硬席卧铺火车票。

符合购买硬卧票而未购硬卧票的,可按硬席票的50%发给硬

卧补助,空调车发给30%的硬卧补助。

出差途中,未经批准中途绕道、旅游、探亲的,除扣除绕道 的车船费外,还应扣除期间的补助费和工资及住宿费。若事先经过批准的,只扣除期间的车船费和出差补助费。

5、市内交通费:

工作人员出差期间,扣除乘坐车、船的在途天数外,每天出

外乘车可在市内交通补贴标准内实报实销,超支自负。

出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的,不报销,发放市内交通补贴。

参加会议、学习班、培训班的,会议或学习期间,不发放市

内交通补助。、伙食补助费:

出差人员的伙食补助,不分在途和住宿,按实际出差的日历

天数计算,按上列标准对待。

接待单位免费供餐的,不发伙食补助费。

参加会议、学习班、培训班的,交纳的会务费中含伙食费的

不发给伙食补助费。

到外地参加会议、学习班、培训班的时间,在一周 的。交纳的会务费中不含伙食费的,不按以上标准发给伙食补助费,每人每天按10元标准补助。此规定自xx年3月26日起执行

签发领导:

二〇〇六年三月二十二日

3差旅费使用标准及报销管理规定

出国人员差旅费使用标准及报销管理规定

1.目的

为完善出国人员费用开支管理工作,适应公司发展,特制订本制度。2.适用范围

本制度适用于公司各部门员工,因公短期出差海外报销。常驻海外员工差旅费和补贴政策适用另外制度,不适用此制度。思源电气股份及各子公司可参照执行。3.职责

各业务部门负责出差前的审批,并提供真实合法有效的单据;财务部负责出国人员差旅费报销工作。4.出差管理

所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算,分别报分管副总和总经理审批。出国人员根据任务需要在一个国家多个城市间或多个国家间停留,应事先在出差计划中列明。出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表”,借款的审批执行《财务货币资金支出审批权限管理规定》。外币应列

明分项明细,总计时折合成相应的人民币。

出国本着节约高效的原则合理安排行程和使用费用,出国归来后一个星期内必须出具出国报告,报告内容包括行程、目的、任务完成情况等。

5.差旅费

出国人员差旅费包括:长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。长途交通费

长途交通费凭票据实报销。

原则上要求员工海外出差,必须在公司订票平台订票,并遵守公司商旅管理规定和报销政策,提前7天订票。特殊情况下,提前审批至子公司总经理。

出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天,业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批。

4如果航空公司不包中途转机住宿费用,员工应取得正式宾馆发票,以实际支付价格报销,同时员工按目的地

所在国标准报销其他差旅费用,但不含地区差补贴。

从深圳蛇口码头至香港国际机场的离境税返还要从船票金额中扣除后报销,暂执行120元标准。当地交通费

出国人员当地交通费包含机场大巴、当地市内交通费用,在标准内凭票实报。凡已购车或租车的海外代表处或子公司应对公司所有在当地的出差人员共享车辆使用资源。

出国人员到海外国家出差应使用当地车辆,当地代表处或子公司不能按需提供车辆的,需要临时租车的,在出国预算内凭票实报。

公司统一组织的国外展会,参展人员发生的租车费和其他交通费用由组织者统一在预算内凭票实报。

在不能提供票据的国家或地区发生的当地交通费,报销时应据实详细填列附表《出国人员当地交通费支出明细表》,在预算内按实际支出金额报销。住宿费

住宿费报销范围包括房费与税金,在住宿期间内发生的额外的洗衣费、餐费、电话费等额外费用不在住宿费报销范围之内。

公司在财政部、外交部颁布的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》规定的住宿费使用标准的基础上,参照中资公司调查情况,根据当前的物价情况做了调整,作为公司出国人员的住宿费使用标准。

住宿费在标准内凭票实报,报销时应附所住宾馆开具的明细帐单。

住宿发票必须由开票单位列明实际住宿天数。两人及以上同行的住宿费报销,若同性,两人按一人标准上浮50%给付,严禁分拆报销。住宿发票必须由开票单位列明实际住宿天数。

如住宿在中资机构,报销时须持由中资机构按实际住宿天数与实际缴纳费用出具的住宿收据或发票。

住宿费在标准内凭票实报,以下情况按《财务货币资金支出管理制度》中

资金审批权限的有关规定报上级领导审批后凭票实报。

因工作需要与客户住同一标准的宾馆。对外代表公司参加会议,在会议定点酒店住宿。公司副总级及以上领导住宿费凭票实报。

.8员工出差在海外住宿费因特殊原因,超出标准的,报公司副总经理和总经理审批后报销。

基本生活补贴

基本生活补贴包括伙食费、洗衣费、小费、通讯费等个人生活费用,实行费用包干。每个国家补贴标准按50美元一天计算,香港和澳门按每天400港币计算。

凡公司内部各种统一安排伙食的展会、会议等,由组织者统一凭票报销相关费用,参加人员不再享受生活补贴。

生活补贴可选择按发放当月公司财务记账汇率折算为人民币支付。地区差补贴

对于出差到欠发达地区,包括战乱

地区、生活条件特别艰苦、恶性传染病的国家的出国人员,公司在正常差旅补贴之外,按实际停留天数计算地区差补贴,以此作为对员工身处恶劣工作环境的经济补偿,具体标准根据不同国家艰苦程度核定。见附表。公杂费

公杂费包括邮寄费、文件复印费、传真费、签证费等。因公发生的公杂费由部门领导确认后,凭票实报。其他规定

陪同客户的出国人员差旅费用凭票报销,基本生活补贴采取包干制,但额外招待费要提前做预算,在预算内凭票报销。

交纳团费随团出差的,团费已包含的费用,个人差旅费中不再予以报销。借款时应提供邀请函,报销时应提供费用分割单。

以上情况下的出国人员均可按公司规定享受地区差补贴。出国期间节假日补贴照常发放。6.报销管理

为当次出差发生的各类费用一并

报销,不得分次报销。出国人员回来后15天内,必须办理报销手续,借款未清禁止现金报销。当次出差发生的各类费用一并报销,不得分次报销。超过一个月的均不予报销,特殊情况下可经领导批准后延期。

出差人员应按以下要求认真填写有关单据。所附原始单据要分类粘贴,分类计算报销金额。

报销的各类发票必须是合法的、真实的,票据须完整无损,内容填列齐全,不得涂改。

国外取得的各类发票应尽可能要求对方以英文填写,同时以中文在发票正面注明品名、消费摘要、金额等事项,否则不予报销。汇率核算

各业务部调查各个国家的详细情况,编制能够提供及不能提供汇兑水单的国家明细,报财务部备案。

出国人员报销时应提供当次出差所有的汇兑水单,汇兑水单中列出的兑换手续费可单独报销,但不作为计算汇率的依据。当次报销费用的汇率按全部

汇兑水单加权平均计算。对于没有汇兑水单的国家,或官方汇率与市场汇率相差悬殊的国家,由报销人员填写附件《汇率申报表》,财务部门根据实际支出情况予以报销。

出国人员报销时必须同时提供护照原件及护照整页复印件,同时在复印件上标注与本次报销相关的签证印章。

费用报销实行“前帐不清,后款不借”的原则,即对未按规定及时清帐的人员,在欠款结清前,公司不给予新的借款。

7.本制度由财务部负责解释和修订,自发布之日起执行。8.附件

附件1:《出国人员住宿费、差旅费补贴标准》 附件2:《出国人员当地交通费支出明细表》 附件3:《汇率申报表》

XXXX股份有限公司

二〇一二年五月二十五日

附件1:

出国(境)人员住宿费、差旅费开支标准

附件2:

出国人员当地交通费支出明细表 附件3:

上一篇:校园足球知识下一篇:浅谈人本主义教育思想在小学语文教学中的渗透

相关推荐