固定资产采购业务流程

2024-10-20

固定资产采购业务流程(精选12篇)

1.固定资产采购业务流程 篇一

采购流程及采购流程管理

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采购流程

一,下单:

1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。

采购流程

二,跟催:

采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三,入库:

一).实物入库:

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。

二).单据入库:

采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四,退货:

采购填写退货单,进行订单退货。

五,对帐:

一),月结表:

每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。

二),增值税发票:

校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况。

六,付款:

按照付款周期编制付款计划,安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成,其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求,在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点,通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函,工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会,确定询价组长,宣布询价步骤,强调询价工作纪律,介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函,作报价记录同时签名核对,按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则,按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准,确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告,经所有询价小组成员及监督员签字后,方为有效。询价采购流程

三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后,由采购人向成交人发出《成交通知书》,同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内,就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况,编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息:我不熟悉这个产品,但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人,从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理:我基本上会每天记录下来,我所做过的工作,处理的事,对没有处理好的事,要求次日,或紧接处理,尽量做到问题不推迟,尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划:在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成,明天的主要事情是什么,做个计划。很重要的,或事情较多,我会记录下来,逐个处理。

采购流程

知识

4、学会主动与人沟通:经常与车间,仓库,打样车间、品质的相关人员接触,这样便于自己了解产品,跟踪需要,减少工作失误,提高工作效率。

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知识

5、对工作的难点重点要有总结:对工作中的难点,事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

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知识

6、尽量做好工作总结:对所做的工作,每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项,要事处理,问题解决,工作失误,工作计划等方面做个简短的总结。

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知识

7、做好供应商的管理:尽量用条款有效的文件去约束牵制他们,让他们能主动争取配合我们工作,及时解决问题,让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪:工作要有责任心,要严谨,要主动出击,不要寄希望于供应商肯定没有问题,要及时做好跟催工作,要分析供应商的每一次看似合理的理由,是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录,便于查询和统计,及配合相关部门做好工作。

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知识

9、问题处理:反应要快,汇报要及时、处理问题要敏捷果断,要有自己较好的处理建议提供,同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯:要让自己有一个好的职业习惯,有成本概念,有利润思维,有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近,做一名真正优秀的采购人员。

采购人员,在进行业务联系时,打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要,做到谈话流畅,语言丰富,用语专业,亲切自然大方,热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解,以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格,及你上次所订购价格,或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时,不妨多给予客户出了业务关心外,工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购?

如果你是一名采购人员,接到一个客户来电,对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作,为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降,价格下滑。接下会做如下事:、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商,给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价,如何如何的合适,价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式,强压价谈价,查知真实情况。如果真降了,没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料,从网上,从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价,讲价,了解行情走势,做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料,你也千万别放松警惕,有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表,了解库存量,少购货,缓购货,保持最低库存量。

7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价,越要讲价还价,压价力度要加大,这时你完全可以这样规劝你的供应商:

今天你这个价格不卖给我,别人先做了,说不定过两三天你的物料还没找到出路,价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买?

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量,和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下,能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度,能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本,搏得自己的产品多占领市场份额的机会,就是优秀的采购。涨价的征兆:

1、你打电话给供应商了解情况,供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单,不是价格没给到位,对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多,或有什么意外情况,导致某一种市场走俏的原材料不能生产,或减少。等很多情况下,可能物料要涨价的局势比较大,你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨,要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨,是你公司用量的淡季还是旺季,淡季有用就行,不给生产断货,旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因:这种涨势会不会导致求大于供,有没有人为炒作,就是前生原材料紧张,能紧张多久。还波及的范围有多大,受不受国际因素的影响,与石油,人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因,才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好,当然你能下手得越早也越好,你完全可能在有所觉察的情况下,先与信息不好,或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大,什么的,以能购得多点好,最好是价格不涨,或稍有表示。抓住时机,涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气,不要一听供应要调价,马上就不知所措,或者说有的紧跟其上。要灵活运用,多家订购,越俏的货,越不能在一家做,万一供应商因为特别的原因推辞送货,或不送,到时急得人是你,卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择,不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库,越是涨价,供应商的前生材料还是紧,说不定供应不可能在你这拿了订单,但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的,为此越是行情不正常,采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备,胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1.操守廉洁:

面对各种供货商,有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员,以达其销售目的。采购人员若无法把持,可能不自觉掉入供货商的陷井,而不能自拨,进而任由供货商摆布,到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言,很值得我们参考,那就是:“做事可以失败,做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱,否则纸包不住火的,不应得之财富终会被曝光,这种人必遭公司与社会唾弃,而惹致个人身败名裂。

2.掌握市场:

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业,故商品种类繁多,且日新月异,采购人员必须努力透过各种管道及方式(包含检讨卖场人员的建议与反应,因为他们最接近客户),了解市场之需要及趋势,而非坐井观天,如井底之蛙,自以为秀才不出门,能知天下事,究竟市场的变量太多,我们应尽量利用一切资源,掌握它们,做好知已知彼,则必能百战百胜。

3.精打细算:

有一商场名人曾说:“会卖不如会买”,这句话在流通业已成为至理铭言,这句话的意思是:卖场人员若因为商品不对,或价格太贵,使再大的劲,也不如采购人员选对商品,又买到便宜的价钱,来得更轻松,因为顾客的眼睛是雪亮的,如果被仓库卖场人员说服买下该件商品,事后发现被骗,他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算,供货商虽然牺牲了一点利润,但若销售量增加,供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4.积极认真:

现代流通业讲求的是速度及效率,否则就被淘汰出局,采购人员以积极认真的态度来工作,将可使本公司的商品能适时适地的推出,符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5.创新求进:

商场如战场,不进则退,输家可能成为羸家,赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新(非标新立异)的思考力,力求突破现状,随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率,同时在商品组合方面也应力求创新,如此成功才可确保。

6.适应性强:

采购是个机动性很高的职位,对市场及供货商均须随时掌握,开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一,故东奔西走,甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性,能够适应不同的环境、地区、或国家,否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责,其压力可想而知,采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作,劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出,劳力指辗转各地体力负荷,要做好采购的工作,须事先有此心理准备。

7.团结合作:

表面上采购工作似乎是单独作业,但人不可能脱离群居而单独生活,采购人员也不可能脱离公司的整体作业,采购必须与同事和谐共处,彼此合作,互相支持,采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识,凡事应以公司大局为重,待人处事,尤须注重团队的合作,同时以公司的利益为前提。团结生力量,这是很容易懂的,我们挥公司的整体的力量,与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵,公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员,刚进公司最主要的是要了解三个流程:

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司,其部门相对来说都比较完善,如果贵公司有ISO质量体系,那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解,这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧,对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识,更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动:即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程,基本上是这样运作的。

首先业务部接单(或公司下单),生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料,如生产部要确定上线期及交货期,技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗,采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后,还要反馈至业务或公司,由相关人员进行审核成本及相关的时间,同时与客户取得联系(或公司相关负责人员),获得核对后,迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中,采购部门要按部门内采购操作流程,进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息,然后采购人员进行比价和议价,同时最终确定物料供应商,传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪,保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后,物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验),或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员,采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档,以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下,新人到了新岗位后,要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的,基本上也只是了解个大概的流程,所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理,一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程,个人一旦清楚自己每天的工作内容后,就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢?

既然是一个正常运作的公司,其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后,必须多问、多看、多想。

多问:每接到一个新的工作任务后,你要问按什么样的流程操作,可以参考哪些案例或即定程序,需要与哪些部门或单位联系,需要使用到哪些表格或文件,需要向哪些人汇报沟通协调。

多看:工作间隙,可以看一下别的同事,有没有和你工作内容类似的,如果有那么他们是按什么样的流程工作的;自己业务稍熟悉后,也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容,他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事,及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想:做任何工作,都要想为什么这样做,有没有更简便的方法,这样才能不断提出创新,现在市场竞争环境下,具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是:对物料一定要深入地了解,性能、质量、成本等很关键,我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考,其他对物料要求、检测事项还是希望能。

2.固定资产采购业务流程 篇二

开发背景

以EPC总承包方式的工程项目不断增多, 每年8~11个项目同时运行, 年采购合同额30~40亿元。并行的项目多给采购管理带来了很大困难。每一个项目业主有不同的管理深度和要求, 有的业主要求采购前审批每一份请购文件, 参与每一次商务谈判, 参与每一次到货验收;有的业主还要求自己签订关键设备采购合同, 由总承包单位进行催交和检验;有的业主则什么都不管, 只要总承包单位将装置建成交付即可。为适应每个项目的独特性, 每一个项目执行团队在制定采购流程时, 基本保证符合公司项目管理标准体系, 但又各不相同。有的项目采购活动在本部执行, 有的在项目现场执行。

生产任务的增加, 采购人力资源不足的矛盾也日益突出。而工程采购与生产采购的最大区别是, 工程采购中有大量的非标产品, 采购开始时仅有一个产品的技术方案。从方案到实物是一个复杂的过程, 比定型产品采购中的风险大的多, 不经过大量的协调和监控很可能最终的实物不能满足现实的需要。工程采购人员的培养是需要时日的, 全国范围内工程采购人员都是稀缺资源。公司急需一种有力的手段, 将工程采购过程的风险控制方法固化在采购作业流程中, 无论是熟练的人员还是新手都能在这一流程中步步为营, 将风险控制方法运用到位, 即使有遗漏也能及时发现。在诸多的现代管理方法中, 用软件系统固化作业流程是一个必然的选择。

需求性分析

工程建设、物资采购是商业贿赂治理的重要领域, 采购岗位属于高危岗位。不规范的采购可诱发贪污腐化、索要回扣、损公肥私等违纪违法行为。供应商收买采购人员的权力之后, 势必会放松对产品质量和进度的管理, 给工程项目带来风险, 加强采购各环节的监督成为采购部门、监督部门乃至上级的重要职责, 是保护员工、顺畅工作流程亟待规范的问题;有限的监督人员力量, 面对多现场分散采购如何保证监控不缺位也是期待解决的难题。“阳光是最好的防腐剂”, 最有效的监督就是将采购过程公开, 公开采购每一个环节的结果——过程文件。需要一个平台, 进行审批操作时必须能够方便地查阅上游环节的每一项记录, 从每一页报价文件到会议签到表, 这些文件一旦上传到IPMS上就不可撤销和更改, 保持原始凭证的客观性和真实性。

在原有的分散作业的状态下, 整个采购过程产生的文件均由流程中的作业人员自己保管, 各工作环节的信息多沉淀在各个岗位具体经办人手中, 难以共享和公开。工程造价部门需要设备材料的即时价格信息, 用以估算新项目的工程造价;市场开发部门在总承包项目的报价竞标时需要快速提供相似设备材料的采购成本。每年采购的设备材料类别、型号数以万计, 市场价格不停波动, 急需将这些数据电子化, 以便于整理分析运用。传统采购业务面临着信息化流程再造, 技术进步已经为传统业务的提升、效能的提高提供了现实可能。

中国石化采购电子商务网 (EC) 系统是总部推进物资供应体制改革、强化物资管理、公开采购过程的重要措施。EC为每一个企业的采购活动提供了公开、公平、公正的竞价平台, 是国内最成功的企业电子商务平台。但其本身存在的二个问题仍不能满足工程公司的需要。一是工程设备采购需要经过一个技术评标的过程, 最终要与供应商签订技术协议, 技术协议是供应商的报价基础。EC网上没有技术评标的过程, 也没有记录技术评标结果的功能。二是EC中的审批过程在早期建网的时候固化其中, 不能根据内控流程进行调整。EC上的请购文件只提供人工录入方式, 效率较低。实现网上采购必须能够整合EC系统。

总部2009年开始推行重点业务公开信息系统, 业务公开是全面推进企业管理改革的一项重要内容, 是加强物资采购管理、降本增效的有效手段, 是从源头上防止国有资产流失、防止暗箱操作和腐败现象滋生的根本途径, 对于高效廉洁地提升保障供应能力、提升物资供应专业化管理水平具有重要意义。

信息化、网络化浪潮对传统作业提供了流程再造和功能整合的技术基础, 为解决以上问题, 建立一套基于采购管理模式和审批流程的采购集成管理信息系统已经迫在眉睫, 这套系统应实现以下功能:涵盖公司采购过程的每一个环节, 实现流程化操作的要求;动态链接中国石化供应商管理系统和EC, 利用好现有资源;实现公司内控制度审批的需要;实现总部业务公开的要求;实现公司内部信息共享的需要;实现监察、审计等部门的适时查阅和监督。

成果成效

IPMS系统将采购工作流程全部信息化, 根据内控要求对采购方案、询价、供应商选择与价格确定、合同审批流程定制, 依据项目、级别、金额、自动流转的审核过程全程记录, 对采购过程做到有据可查, 有据可依。实现公开、透明、科学的采购规范和采购流程。

IPMS系统将采购信息网络化, 采购业务的网上审核与监督实现了整个采买过程全方位的动态监管和监控, 使事后审查变为事前监督, 采购部门、监督部门、领导三个层次的监督得以有序有效开展, 保证了规范操作, 杜绝了违规操作。绝大多数事前监督通过IPMS系统进行审核, 问题可以得到及时纠正, 提高了管理水平, 提升了工作效能。

IPMS实现了与EC系统、重点业务公开信息系统等的整合和对接, 实现了信息共享和数据的有序流转。实现了请购单数据传递的电子化, 实现了项目物资材料控制和过程控制的统一管理。为询价工作奠定了稳定的数据基础。IPMS的供应商管理与中国石化供应商系统紧密集成, 避免了重复录入、保证了供应商的统一管理;实现采购业务与中国石化EC系统的接口集成;实现与总部业务公开信息系统的接口集成。

IPMS系统中, 审核工作提示与邮件结合, 使审核工作提示更直接、及时, 系统主动性增强、用户使用更方便、进一步提高工作效率;基于B/S (浏览器/服务器) 结构的网络管理系统整体提高了办公效率, 降低了办公成本, 实现远程信息交流, 解决异地办公的局限性, 提高了执行力;审批效率大大提高, 原来需要三个月的审批时间, 现在在系统中1周即可完成, 工作效能得以大幅度提高。

3.固定资产采购业务流程 篇三

【关键词】高校 固定资产 采购 管理

【中图分类号】F275 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)27-0238-01

1、高校固定资产采购与管理结合的必要性

公共采购与高校固定的资产相互结合,对于促进国有固定资产的合理配置与财政资金的有效使用具有重要的意义,高校目前积极推进公共采购的目的之一就是使高校财政的合理配置,保证高校资金的充分使用。公共采购与高校国有资产管理进行结合也是完善公共采购制度和国有资产管理的需要。《公共采购法》的颁布,是我国公共采购走向程度成熟的保障,同时也标志着我国的公共采购走向制度化。但是现实情况下,公共采购的实行还是有一定需要进行完善的方面,因而为协调各部门和高校的顺利化和规范程序性的运作,对于其实际执行方面,还是有一定探索的必要的。做好公共采购与高校固定资产管理的结合,能够有效的促进公共采购制度的完善,对其运行提出一定的建议和经验。在公共采购全面推广的背景下,其难度与规模都将随着增加,高校固定资产管理任务将更为艰巨,其管理的手段与方法也需要进行改良,促进其与公共采购工作及其部门的交替与配合,也可以有效地强化高校固定资产的管理水平。

2、高校固定资产采购与管理措施

2.1 固定资产采购要点

2.1.1 使用部门采购项目的审批:采购项目不在已审批的采购计划之内或超出预算;未按规定选择采购方式;采用化整为零或其他方式规避公开招标。主要防控措施:资产管理部门对使用单位的采购申请进行审核;审核重点是否符合政府采购计划,采购成本是否在预算指标额度内,采购方式是否合规等;对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。责任主体为资产管理部门。

2.1.2 具体采购过程:未按已审核的采购方式执行采购流程。主要防控措施:将招标公告、中标公告等信息在政府采购指定媒体上依法公开;非政府采购项目按校内相关流程进行采购。责任主体为资产管理部门和申请部门。

2.1.3 质疑投诉处理:质疑投诉处理不及时,不规范。主要防控措施:规定质疑答复工作的职责权限和工作流程;答复中形成的各种文件由采购管理部门进行归档和保管;质疑投诉问题要进行定期梳理报告,发现问题,改进工作。责任主体为资产管理部门。

2.1.4 采购项目验收:采购项目未按时到货或完工;供货或项目结果不符合合同要求。主要防控措施:规定验收工作的负责单位、职责权限和工作流程;严格按照合同约定组织验收并出具验收证明。责任主体为资产管理部门和监察审计部门。

2.2 固定资产管理要点

22.1 加快固定资产管理系统建设。固定资产信息化管理建设是提升固定資产管理水平的必要途径,是实现固定资产的全程跟踪管理的必要手段。固定资产管理系统可以使资产管理部门实时掌握固定资产变动和使用情况,对出现的问题及时采取相应的管理措施加以解决,极大提高了管理质量和效率。

2.2.2 建立固定资产定期盘点制度。为规范固定资产管理,应每年进行一次固定资产盘点,重点检查资产实有数与账面数是否一致,固定资产的使用、保管、维修等情况是否正常,做到心中有数。及时发现并解决出现的各种问题,制定并落实改进措施,保证固定资产的完整和安全。

2.2.3 加强固定资产折旧管理和财务核算。固定资产的折旧方法有直线法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法。高校根据不同的发展时期,对不同的固定资产,采取不同的折旧方法,有利于提高经济效益。按照收入与其相应成本、费用的配比原则,有条件的高校应该用加速折旧法,使投入的资金更快地收回,减少高校的隐形损失。加强固定资产管理队伍建设,做好人才保障工作。

3、高校固定资产采购与管理相结合

高校在固定资产的采购方面借鉴公共采购的流程与方法,最终的目的就是科学有效的利用高校固有的财政资金,以达到最佳的购买效果,实现最佳的购买方案。对固定资产就进行管理,是对如何有效使用财政资金的延伸,检验购买的商品是否符合校方规定,并对买来的资产进行看护与养护。但是我国目前的社会状况是社会主义社会还未最终形成,各阶层人民各取所需的最终目标没有达成,对各种资源合理利用,科学合理的使用,对不必要的资源进行节约依旧是有必要的。为了实现这一目标,高校一方面可以通过公共采购的方法,对所需物资的品种、数量、质量和价位提出要求,公开招标,竞争上岗,即满足了高校方面对质量等硬性条件的要求,还在一定程度上节约了资金。另一方面,就需要对固定资产实行行之有效的管理,才能保证高校各部门的实际运转。高效的管理可以在高校的实际运行过程中防患于未然,对于问题做到早发现早解决,更为重要的是,在校方财力欠缺的同时,高校的管理可以保证在现有设备的情况下,更好的完成任务。而且对于一些不必要购买的设备和装置,能起到更好的抑制作用,避免盲目购买、反复购买等,为高校财政节省资金。这样设备闲置、流失的情况就会大大减少,最终实现最有效的物尽其用。

总而言之,高校的财产物资是通过学校在运行过程中所体现出的物化状态,以实际事物的形式表现出来。因此只有管理好学校的资产,使资产得到物尽其用,才能从物质上保障学校教学和科研任务的完成,并且更能促进资金的合理化利用。这就要求我们在以后的实际工作中必须对其实现进一步研究探讨。

参考文献:

[1]矫志华.高校固定资产采购与管理应有机结合[J].济宁学院学报,2010,03:107-108

[2]闫亚梅.高校固定资产管理刍议[J].合作经济与科技,2015,03:134-135

[3]张登军.刍议网络时代高校图书馆固定资产管理[J].佳木斯教育学院学报,2013,12:465-466

4.10固定资产采购申请表 篇四

(含其它物资和申请)尊敬的公司领导: 因

。需要申请购置和配备物品与设备(以下简介:物资)

,数量

。以上需求请于最迟

日之前配备到位。我们严格按照资产管理办法的相关要求,爱惜爱护所购置或配备的物资与资产,严格管理使用,并制定本部门内部的使用登记台帐。并制定专人和责任人进行管理(以下依依列出签字确认),部门负责人为所申购配置物品的监管责任人,如发生损坏和丢失应承担连带管理责任,保管责任和监督人自愿接受公司的处罚和责任划分,公司根据资产管理办法和追究公司损失制度规定给予责任划分和处罚。备注:

1、申请部门严格加强资产和物资的管理工作,严格落实使用人正确的使用和对物资的保护爱惜。

2、申请部门负责人承担起对资产物品的定期检查,履行对资产管理监督职能。

3、各部门申请时必须明确保管人、监督人。

4、损坏的物资和物品必须由部门负责人负责回收全部移交人力行政部,统一处理,任何部门和个人不得随便处理,一经发现严肃处理。

5、申请流程:需求部门提交申请本申请(部门负责人为申请人签字)——单位负责人(签字)——财务部负责人(签字)

部门负责人:

保管人:

单位负责人:

财务负责人:

监督人:

****年**月**日

5.集中采购项目业务操作流程 篇五

依据《关于推进镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作实施意见》的规定,为了全面推进我区镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作的规范运行,建立、健全相互制约的内部监督机制,规范财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《政府采购法》、《招标投标法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规,制订本流程。

一、采购任务确定

(一)采购任务的范围

1、镇、街道(莘庄工业区)(以下简称“街镇”)纳入区招标投标中心操作的集中采购任务为:根据《政府采购目录和限额标准》(以下简称《目录》)规定的区集中采购任务、部门集中采购任务,2、属于《目录》规定的纳入市级电子集市采购的通用货物,由街镇登陆市政府电子采购信息平台,按照《上海市政府采购协议采购网上供货管理暂行办法(试行)》实行协议采购和电子集市直购。

(二)采购任务的下达

1、统一由区财政局按照类别进行编号,以书面的形式,将街镇集中采购计划下达至闵行区招标投标中心(以下简称“招标中心”),同时报送区招标投标管理委员会办公室(以下简称“招管办”)。该计划中的信息包括采购人名称、项目名称、项目编号、项目具体明细需求、数量、预算资金、采购形式、采购方式、执行时间等。

2、招标中心政府采购计划岗位工作人员负责对区财政局下达的采购任务进行登记、汇总,并报招标中心主任,由招标中心主任将政府采购任务下达至执行科室。

3、执行科室在接到采购任务后着手开始前期相关准备工作。

二、集中采购任务的流程

(一)项目启动

1、根据《政府采购法》规定,采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。街镇集中采购项目启动前,须由街镇将本计划中同类通用货物、服务、工程项目实行归并。

2、委托区招标投标中心操作的项目必须为区财政局已经下达的集中采购项目。

3、中心在接受街镇委托操作时,所托项目将纳入全区集中采购工作中统筹安排,归并采购。

4、《镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》

(1)根据部门预算执行的有关规定,采购人在确定采购需求(包括:工程项目的施工图纸、工程量清单等;货物、服务的技术指标及服务要求)后,填制《委托代理采购项目需求表(由区招标中心制作,可在闵行区招投标网政府采购栏下载)》并送达招标中心。

(2)《区镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》(以下简称“需求表”)应明确列明采购项目名称、采购编号、采购人单位名称、地址、联系人员、规格型号、数量、预算金额、采购结束时间等。以上信息必须与财政下达的预算保持一致。

5、招标中心政府采购计划岗位负责根据财政下达的任务中的规定对《需求表》进行审核、接收。

(二)采购工作小组会议

区招标中心在接到需求表后,分配给具体工作人员。工作人员将与采购人联系,召开采购工作小组会议。(1)参加人员:街镇政府采购责任人、财政所代表、采购人代表、中心主办人员。(2)采购人介绍项目情况、时间进度以及提供详细采购需求。

(3)中心主办人员应介绍政府采购的有关规定、适用的采购方式、大致的时间节点、需要预算单位补充提供的资料等。

(4)对于复杂项目,根据《政府采购法》的规定,招标代理机构应由采购人选择,提供招标环节的咨询服务,但必须在具备上海市政府采购代理资质的中介机构中选择。(5)形成第一次采购工作会议的书面纪要。

(三)采购公告 采购工作小组按照项目要求制作采购信息,经采购人的确认同意后,必须在上海政府采购网()上发布采购信息,工程项目公开招标的信息同时在上海建筑建材业行政管理服务中心网()上发布。

(四)采购文件制作

在采购公告发布的同时,区招标中心及招标代理公司会根据采购人提供的采购需求制作采购文件,在经过采购人的确认同意后,在规定的时间发售给前来报名的合格供应商。

为完善采购文件的制作,参照《政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定,凡属于货物和服务且预算资金在300万元(含300万元)以上的项目,采购工作小组负责组织专家对采购文件进行论证,参与采购文件论证的专家不得参与评标。

(五)答疑

采购文件发售后,需要答疑的项目,由区招标中心及招标代理公司组织采购人及报名供应商在区招标中心内召开项目答疑会议,并形成答疑会纪要。

(六)开标

采购文件发售后,按照采购文件中规定的开标时间,在区招标中心内召开项目开标会议,并形成开标记录。

(七)评标

开标结束后,由区招标中心及招标代理公司组织采购人及政府采购专家在区招标中心内召开项目评标会议,并形成评标记录。

评委由采购人代表和政府采购专家组成,也可全部由政府采购专家组成,政府采购专家由区招管办在上海市政府采购专家库中随机抽取。

采购人应当根据评审结果,确定排名第一的中标候选人为中标人。

(八)中标(成交)公告

确定供应商后,由招标中心及招标代理公司制作中标(成交)公告在法定网站公布。公告时间为七个工作日,在此期间投标(报价)供应商可对项目进行质疑。

(九)商务谈判

中标(成交)公告公布后,由区招标中心工作人员组织采购人及中标(成交)供应商在区招标中心内召开项目商务谈判会议。会议中需确定合同具体内容,如付款形式、付款方式、付款时间、交货时间等,并形成商务谈判会议纪要。

(十)合同签订

中标(成交)公告发布后,应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。其中采购人为甲方,供应商为乙方,招标中心为见证方。

(十一)质保金

工程项目及100万元以上(含100万元)货物项目(机动车辆除外)均需按照合同总额的5%留存质保金,期限为一年,并作为合同条款加以明确。

三、部门集中采购任务的流程

(一)项目启动

采购人须在项目启动前填写《部门集中采购项目纳管环节时间节点计划表》并通过政务网发送邮件到区招标中心设立的部门集中采购专用信箱,区招标中心部门集中采购专职服务岗位会按照《计划表》安排会议室,并反馈给采购人。

(二)采购信息

采购人在制作好采购公告后,通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心在上海市政府采购网、闵行门户网站及闵行招投标网发布。

(三)采购文件制作

采购人在报名前制作好采购文件,采购文件的格式样张可在闵行招投标网下载。

(四)答疑

由预算单位自行组织报名供应商进行答疑。

(五)评标专家申请

填写《专家评审申请表》并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心报区招管办抽取好专家后反馈采购人。

(六)开标

由采购人按照采购文件约定时间组织各投标(报价)供应商在区招标中心召开开标会议。并将形成的会议签到表及开标记录复印一份,交部门集中采购专职岗位留存。

(七)评标

由采购人按照《计划表》的时间在区招标中心召开评标会议。并将形成的会议签到表、评审意见表复印一份给部门集中采购专职岗位留存。

(八)中标(成交)公告

中标(成交)供应商确定以后,采购人须制作中标(成交)公告,并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱,由区招标中心进行网上公示。

(九)商务谈判、合同签订

由采购人自行组织与中标(成交)供应商进行商务谈判会议。并签订合同。

(十)资料存档

项目采购所产生的各类文件资料由预算单位自行保管存档。

6.采购单位办理政府采购流程图 篇六

向采购中心提交:

1、《政府采购项目计划审核表》第三联(一份)

2、《政府采购项目清单》(一式二份)

3、《政府采购项目要求书》(一式二份)

4、《政府采购业务授权委托书》(一式二份)

5、《政府采购项目委托代理协议书》(一式四份)

确认采购文件

到财政部门抽取评委

参加开标、评标

确认中标(成交)结果

与中标(成交)供应商签订合同

组织验收

向财政部门申请支付采购款

7.固定资产采购业务流程 篇七

一、ERP环境下的采购付款业务流程

通过分析与比较国内外很多学者对采购付款业务流程包含的关键活动的研究成果, 并与业界人士访谈, 本文归纳采购付款业务流程包含5个关键环节:采购申请→采购批准→验收入库→采购退回折让→发票校验→付款申请→付款。在ERP环境下, 企业业务流程实现了信息化改造, 采购付款业务流程各环节的具体活动表现出明显IT特征。一般情况下, ERP环境下采购付款业务流程如下图所示。

左图的采购付款流程共有9个关键活动, 涉及7种不同角色:业务员, 合同审批员, 物流专员, 应付会计, 财务经理, 业务部门经理和资金经理。采购付款业务流程各关键活动的执行角色、职责内容如表1所示。

二、ERP环境下采购付款业务流程控制的审计

为实现采购付款业务流程的控制目标, 我国《企业内部控制具体规范第2号———采购与付款》第三条规定:“企业在建立并实施采购与付款内部控制制度中, 至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制, 并采取相应的控制措施: (1) 权责分配和职责分工应当明确, 机构设置和人员配备应当科学合理; (2) 请购依据应当充分适当, 请购事项和审批程序应当明确; (3) 采购与验收的管理流程及有关控制措施应当清晰, 对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、购进商品的验收等应有明确规定; (4) 付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。”

ERP环境下采购付款业务流程的上述四方面的控制措施都会发生改变, 下面分析ERP环境下采购付款业务流程控制的新特征, 为的是进一步明确审计重点。

1. 职责分离控制措施发生变化。

企业采购与付款业务的不相容岗位一般包括:请购与审批;询价与确定供应商;采购合同的订立与审核;采购、验收与相关会计记录;付款的申请、审批与执行。ERP环境下, 这些职责分离通常利用ERP系统访问权限实现, 审计人员需要调阅被审计单位的业务流程设计、操作手册等文档, 通过访谈或现场观察等方式获取被审计单位的职责分离控制状况, 甚至还可以采集ERP系统权限数据, 开展数据分析, 直接获得审计证据。另外, ERP环境下除上述五个方面的职责分离外, 还新增一些IT岗位职责需要分离, 如ERP系统开发与运维岗位, 数据库管理员与ERP系统管理员, ERP系统管理员与操作系统管理员等等。这些职责分离是否有效也是审计人员需要重点关注的对象。

2. 请购、验收、发票和付款流程的控制重点发生转移。

手工环境下, 请购审批、付款审批通常采取管理者核对签字的形式。在ERP环境下, 人工的签字审核变成了由用户根据不同授权在ERP系统中的点击确认, 签字审核等审计线索消失了, 只要拥有访问权限的用户就可以审批请购单和付款申请单。这些审批环节的控制重心发生了转移, ERP用户权限控制变得举足轻重, 企业甚至可以制定合适的业务规范, 由ERP系统自动触发各类审批流程, 极大地减少审批漏洞。

同样, 商品验收入库环节, 手工环境下请购单、采购订单和入库单的人工核对变成了ERP系统的自动核对和更新库存会计科目;发票检验环节也由ERP系统自动核对供应商发票、请购单、采购订单和入库单的一致性, 并由ERP系统自动对超过规定容差的发票进行冻结, 并触发冻结发票的审批流程, 在审批通过之前, 严格控制该发票不被付款。

3. 新增供应商档案维护控制。

手工环境下采购商品的供应商选择主要凭借采购主管的经验, 对供应商的产品质量、交货期和信用等进行判断, 这种模式采购员的权限较大, 存在较大的供应商选择风险。而在ERP环境下, 企业通过建立供应商档案数据库, 定期评估和更新供应商信息, 甚至可以实现日常采购业务时由ERP系统智能选择供应商, 这些新措施使供应商的选择变得严密, 减少了采购腐败行为。这种情形下, 出现一个在手工环境下不存在的内部控制环节———供应商档案维护控制。企业可以指定专人负责建立和维护供应商数据库, 对供应商的基本信息、产品信息、历史交货业绩等信息进行维护, 还可通过定期评估供应商信用, 在ERP系统中剔除或新增合格供应商。

充分考虑ERP环境下采购付款业务流程控制的新特征, 本文建立表2所示采购付款业务流程控制的审计内容清单。

三、实践案例

某集团公司从20世纪90年代开始大规模信息化建设应用, 目前已实现主营业务及财务信息化一体化。该公司以生产资料流通为主业, 经营范围涉及国内外贸易、现代物流、流通加工等领域。

被审ERP系统为德国的SAP软件, 该公司已成功上线销售与分销 (SD) 、物料管理 (MM) 、财务会计 (FI) 、管理会计 (CO) 、财产管理 (AM) 、人事管理 (HR) 、项目管理 (PS) 等多个模块, 这些模块建立在统一的数据平台之上, 共包括约20 000张数据表, 字段超过200万个, 数据结构复杂。

本次审计围绕“安全性”和“可靠性”目标, 以被审计单位的SAP系统为审计对象, 重点评价系统可靠性, 提示系统运行的缺陷与漏洞, 促进企业完善和利用信息系统加强经营管理, 提高企业风险控制能力。结合本文的侧重点, 描述相关审计内容和具体过程如下:

1. 业务岗位职责分离审计。

如前所述, 根据《企业内部控制具体规范——采购付款》的规定, 采购付款业务流程的业务岗位至少有6个方面职责分离, 针对这6项要求, 项目组按如下步骤审查了该单位的职责分离情况: (1) 查阅被审计单位SAP系统的采购付款流程设计文档, 识别业务流程的关键风险点。 (2) 获得被审计单位的权限角色的字典文档, 并从SAP生产机中获得系统账户的权限信息, 分别导入SQL Server工具, 进行数据分析, 得到SAP系统权限职责分离审核测试结果。 (3) 根据关键职责分离控制要求, 进一步分析权限测试结果中的账户与用户信息, 得到审计结论。

审计结果发现:管理人员的账号权限普遍设置过大, 如财务经理有凭证预制、会计主数据维护权限;公司副总有库存管理、总账凭证预制和直接制证权限等。账号权限与职工岗位不相符:如岗位是总经理办公室的司机, 同时拥有采购订单审批和贸易合同执行权限。

2. 付款申请程序的审计。

根据该公司的内部管理政策, 提交付款申请的审批需考虑供应商的信用情况。项目组按如下步骤审查了付款申请功能模式的合理性: (1) 查阅被审计单位SAP系统的付款流程设计文档, 识别业务流程的关键风险点。 (2) 在SAP系统测试机上修改某供应商的信用数据。 (3) 运行付款申请功能模块, 结果发现该功能模块不能调用供应商信用数据, 后续的付款审批和付款执行都不由供应商信用数据控制, 进而得到审计结论。 (4) 在SAP生产机查询某个供应商的信用数据, 运行付款申请功能模块查询信用数据是否显示, 验证测试机上的审计发现。

审计结果发现:付款申请功能模块设计与开发存在错误, 不能实现供应商信用数据的自动控制。

3. 发票冻结审核的审计。

该事项的审计目标是被审计单位的发票校验控制是否有效。根据被审计单位的采购付款业务流程政策, ERP系统将自动冻结超过容差规定的发票, 并且控制该发票在解冻之前不被付款。

审计小组实施了如下审计过程: (1) 查阅被审计单位SAP系统的发票校验流程设计文档, 识别业务流程的关键风险点。 (2) 在SAP系统测试机上执行发票预制程序, 修改发票金额, 使之超过发票容差规定;调用冻结发票显示功能, 可以发现该发票被ERP系统冻结。 (3) 运行付款申请功能模块, 结果发现该功能模块不能调用发票冻结信息, 后续的付款审批可继续, 直至该被冻结发票被付款执行。 (4) 在SAP生产机查询出最近6个月的所有冻结发票数据记录, 以及付款数据记录, 执行SQL查询语句, 通过数据验证存在冻结发票被付款的现象。

审计结果发现:被审计单位的发票校验控制薄弱, 导致大量冻结发票被付款, 影响会计报表负债数据的真实完整性。

摘要:本文归纳ERP环境下采购付款业务流程的关键活动, 分析采购付款业务流程内部控制的IT特征, 明确具体的审计关注点, 并通过一个实践案例进行补充阐述。

关键词:ERP,采购付款业务流程,审计

参考文献

[1].景丽.网络环境下采购与付款循环的内部控制设计.清华大学硕士论文, 2005

8.浅析采购业务的内部控制 篇八

【关键词】企业采购业务 内部控制

一、企业采购业务内部控制概述

采购业务是企业整个生产管理过程中的重要一环,采购业务管理的好坏直接影响着企业的整体经济效益和效果。一般来讲,企业采购业务在流程上包含了多个方面的内容,主要有编制采购计划、企业合理选择物资供应商、企业采购合同的管理、企业采购的付款管理以及采购会计控制等。

内部控制自产生至今,有力地推动了企业科学化管理水平,作为企业现代化管理的重要内容,内部控制在实施过程中规范化与否直接关系着企业日常的管理效率和效益。作为企业日常管理的重要环节,健全完善的采购业务内部控制能够帮助企业管理者有效发现日常采购管理中存在的控制性问题,及时查找企业采购业务内部管理中不规范的表现,并在此基础上提出针对性的措施,对于保障企业采购业务的健康运营,切实维护企业日常管理的规范化具有十分重要的现实意义。

二、企业实施采购业务内部控制必要性分析

企业建立和完善采购业务内部控制能够有效推动自身管理建设,进一步建立和完善企业采购业务内部控制制度建设,并确保企业采购业务内部控制的规范性具有很强的必要性。

总的来讲,企业实施采购业务内部控制具有很强的必要性,具体来讲主要由以下几个方面:

强化企业采购业务内部控制的规范性建设有助于推动企业自身科学化管理。当前,伴随着我国社会主义市场经济体制的不断完善以及世界经济一体化进程的不断加快,我国企业所处的运营环境发生了重大变化,面临的风险也越来越多,与此同时,企业采购业务管理的内容也发生了较大变化。在这样一种大背景下,不少企业的采购业务管理模式仍然停留在原有的阶段,管理科学性不够,采购业务内部控制的制度需要进一步完善,这在很大程度上使得企业管理者在进行采购业务日常管理时内部控制效率较低。

与此同时,企业当前的采购业务活动在数量以及种类上都比之前要复杂得多,所涉及的相关经济活动领域也越来越多。在这一背景下,企业强化采购业务内部控制制度建设,确保采购业务内部控制的规范化,强化对企业采购业务管理中各个环节的管理监督就具有很强的现实需求。企业严格执行采购业务内部控制这一管理手段有助于提升自身竞争力和管理效率,依靠采购业务内部控制建设可以有效识别企业采购业务管理中存在的风险,确保对采购业务管理中各种风险的识别、预防和控制,保障企业的正常运营。

三、企业采购业务内部控制中存在的问题分析

采购业务内部控制的执行环境相对比较薄弱。不少企业在采购业务的内部控制执行环境上不够重视,没有有效地将内部控制管理体系分解为控制环境、控制活动、风险评估、信息沟通与监督这五个基本要素,关注的重点是采购业务内部控制的优化以及相关流程的设计上,对于企业采购业务的内部控制执行环境却不够重视。

确切地讲,就是企业管理者没有意识到采购业务内部控制的战略性作用,只是认为内部控制依靠流程文件以及规章制度的约束就可以有效地发挥积极作用,而没有考虑到内部控制执行环境对于采购业务内部控制实施效果的影响,同时也忽视了对于员工胜任能力、采购人员道德价值观念以及人力资源政策实务等相关因素。这些相应的采购业务内部控制影响因素的确实都会在很大程度上制约着企业采购业务的有效性,在很大程度上制约采购业务内部控制的实施效果。

企业管理者对于采购风险的评估管理不足。不少企业的财务部门不能够及时跟供应商进行定期的账务核对,常常只会在收到供应商的对账单之后才会对企业的账务情况进行核对,这在很大程度上会导致企业管理者不能够及时、准确地预测到相应的采购风险,采购部门风险意识淡薄,同时对于采购风险的应对能力也相对较差,往往内部控制执行不到位,错失风险处理的最佳时机。

四、企业强化采购业务内部控制的建议措施

进一步完善企业采购业务内部控制制度建设。规范完善的采购业务内部控制制度是企业切实发挥采购业务内部控制效力的基础和前提。管理者应当进一步明确企业采购业务内部控制中的各个流程和环节,确保按章办事,减少不合规行为。要切实发挥采购业务内部控制效力就必须强化采购业务内部控制制度建设,完善内部控制管理体系,在日常管理中进行采购业务实质检查,形成规范有效的采购业务外部监督和内部控制体系。从制度上确保企业采购业务内部控制的规范实施。在完善采购业务内部控制制度建设的同时,还需要完善采购业务权责机制以及奖励约束机制,在关注企业采购业务内部控制是否严格落实的同时,也要关注其采购资金的使用状况。

建立良好的企业采购风险管理机制。重点围绕企业需求计划以及采购计划的合理编制、采购部门提交采购申请、合理选择供应商、确定合适的采购价格、及时签订采购合同或者框架协议、严格执行采购合同、对采购物资进行验收、采购退货管理、采购付款管理、采购会计控制等重点环节进行科学化管理。切实避免因为缺少统一的采购制度、未严格执行采购计划等原因造成采购环节出现偏差,在采购价格的设定上应当关注采购定价机制是否科学,对供应商的报价是否有审批,采购人员是否存在收取回佣以及采购有关系的供应商物资等。对重要物资的价格实施监督跟踪,确保企业的物资采购价格合理,减少企业资金損失。

建立企业物资管理内部控制制度,强化采购物资日常管理。建立完善的采购物资交付验收制度,对于企业获得的每一项采购物资都需要及时登记注册,对该采购物资的来源、验收、责任单位等内容进行详细记录。定期对采购物资进行日常检查,注重定期盘点,确保资产的安全完整。

参考文献

[1]孙丽艳.浅议加强企业存货采购业务的内部控制[J].财经界(学术版).2011(06).

[2]晋晓琴.我国企业内部控制应用指引的发展评点[J].财会月刊.2011(07).

9.固定资产采购业务流程 篇九

---采购业务与采购管理

本人1992年7月毕业,分配至安庆中船柴油机有限公司(原名:安庆船用柴油机厂)工作,在1992年至2008年期间,本人在生产一线车床、镗床,磨床,数控加工中心等岗位工作,2007年经考评定岗为加工中心操作工高级工。在一线期间,本人努力学习英语及机械制造类专业知识,2008年,经选优调至质量部任公司专职质量管理员。

2008年10月——2011年4 月,本人在质管工作岗位上。这期间,我通过学习,对质量体系标准要求的本质有一个具体的认识:通过过程控制来保证产品的最终质量,提高顾客满意度。在日常工作中,我通过PDCA过程方法,编制公司《质量整改周计划》,对较重大的质量问题逐一落实纠正措施;在重大质量事故原因调查工作中,我严格按“四不放过”原则进行处置;在公司质量信息管理工作中,我对公司季度、年度的质量信息进行分析,找出事物的主要矛盾,为公司后续质量持续改进提供整改方向;组织对《合格供方名录》内供应商的年度评审工作,对不合格供应商采取淘汰、限期整改、现场督导等措施,保证现有供应商的质量意识不下滑;每年度组织对公司体系内部门进行质量体系审核,防控质量风险以及对体系的适宜性进行评价。总的来说,质管员工作使我从书本知识过度到实际运用,从单个零件过度到部套系统,对事物的认知能力得到了系统锻炼。

2011年4月之后,我在采购岗位工作。造机行业的成品外包不同于按规格型号在市场选购,对采购员的要求相对要更全面,要求采购员在做好采购计划的同时,要具有较强的专业技术知识来完成对采购标准的认知、对生产厂家硬件的确认、对质量风险点的识别等等;同时还要求采购员具有一定的体系审核能力来对生产厂家的质保体系进行基本判断。就我的采购工作而言,以下工作是基础工作:

1、重视采购策划的重要性:采购策划包括年度策划和产品采购策划。年度采购策划的内容的工作重心在于成本控制及新厂家开发,产品采购策划的重点在于质量控制及采购周期保证;前者可以保证采购成本可控,后者保证质量货期可控。

2、对采购活动的本质有正确的认识:以目标为导向,以制度为准绳。企业经营离不开业绩,采购的杠杆作用历来是兵家力争之地,如何

①在采购活动中客服价格对质量的影响,生产周期与交付节点的影响,制度要求与实际状况的冲突等,都是采购工作面临的常见问题。这就要求我必须具有强烈的程序意识,同时具有客服困难达成目标的工作责任感。在采购员期间,本人实现了“在程序框架下及时廉价地采购到合格产品”工作要求。

3、重视专业技术知识的提高。整机配套产品多为外包,外包产品的交付标准是由采购方制定并经供货方确认的。从职责上,对采购标准的确认过程,只要求采购员及时传递和落实双方技术部门信息,但优秀的采购员应在此过程中主动学习:这条质量要求制定的原因是什么,如何保证,达不到会是什么原因引起的,如发生不合格并进行使用,其质量后果在什么地方。我通过对交付标准的学习,对产品的质量控制能力得到了不断提高。

4、要拥有必要的质量体系审核能力。采购员是代表公司进行采购,对生产厂家的质保能力应有最具象的了解:厂家的类型是专业厂家还是综合型厂家,厂家的生产业绩及不合格品处理方式是怎样的,厂家的硬件设施如何,厂家对关键工序设备、人员的控制方式及力度,厂家的批次管理能力及产品可追溯性等等,本人对各供应商的基本状况都有一定的了解,并适时到厂家进行现场督导或二方审核,保持供应商的质量意识不放松。

5、主力供方应是最适合的厂家。我是通过价格、质量、交货期、服务等综合考评来确定最适合厂家作为主力供方的,既保证成本可控,又保证质量可靠。

2016年5月,因公司工作岗位需要,我被聘为采购科科长,负责所有配套件的采购及质量控制工作。在该工作岗位对我的工作提出了更高要求,基本情况如下:

1、质量控制:达成公司要求的产品一次交验合格率≥99%的工作目标。外包产品种类繁多,厂家能力参差不齐。我通过对采购员和供方的质量意识灌输、考核等手段,有效维持配套产品质量的平稳性,2016、2017年未发生批量性质量问题。

2、成本控制:按公司设定的目标成本,制定部门的配套件降本方案,组织各采购员分类别、按节点进行处置,有效控制了采购件的成本,2016年胜利完成公司给定的降本目标,2017年按节点统计,已超额完成本年度降本目标。

3、供方开发:我能够根据供应商现状及公司发展的远景目标,结合具体业务主管人员建议,策划供应链完善方案,组织采购员实施落实,有效适应公司的生产及发展需求。

4、国产化工作:近年来市场需求多样化,产品升级换代节奏加快。新机型引进后,国产化速度与质量从很大程度上决定了该项目的效益乃至成败。安庆中船柴油机有限公司近年引进并快速国产化的DE-18机在市场上得到广大用户的认可,是对整个物资配套工作的国产化能力的一种确认。在这当中,我组织部门采购员,根据技术部门与DDK的技术交流进度,及时寻找可靠厂家,及时确认质量标准跟踪交付,圆满完成公司的国产化工作任务。

5、日常教育:重视团队精神,但在发生质量问题或供货缺件时,要及时利用该契机,对部门整体员工进行程序教育和举一反三教育,使部门的整体程序意识、质量意识保持不松懈。

结语:在采购及质量控制工作岗位上,我通过领导指导及个人努力,在专业技术能力上有较大的提高,但我更应该用发展的、开放的思想认识到自己的不足。例如:随着网络化的深入,采购工作如何充分利用网路资源,同时如何识别和防控网络采购风险将是我们面临的重要课题,今后我将在这一方面进行学习和探究。

安庆中船柴油机有限公司

10.采购流程图 篇十

5.1.1 01.01.01 计生、计试采购申请 1)流程图

01.01.01 计生、计试采购申请(1)销售公司物资采供部计划员01.将该有销售公司专用章的备货通知单(销售订单)发至物资采供部销售公司备货通知单技术员02.将备货通知单与技术文件核对,对特殊点进行标注销售公司备货通知单1计划员03.根据备货通知单编制采购计划,并打印。采供(订单)计划传阅单M1K1采购员04.确认计划传阅单,签字并核对库存判断是否需进行采购采供(订单)计划传阅单M1K1接下页(2)内部控制手册

01.01.01 计生、计试采购申请(2)物资采供部承上页(1)采购员05.编制供货计划任务通知书XX月供货计划任务通知书不通过206.部长审批M2通过01.02采购方式与定价内部控制手册

5.1.2 01.01.02 紧急、零星、辅料采购申请 1)流程图

01.01.02 紧急采购申请公司领导物资需求部门物资采供部物资需求部门不通过01.对生产性紧急需求提出采购申请物资采购需求报告(格式不统一)不通过1,202.部门领导审批M1K1M2通过04.可自制产品需委外采购时,还需总经理审批M1K1M2通过03.需求部门主管领导审批计划员05.根据紧急采购需求报告将采购任务分解至不同采购员物资采购需求报告(格式不统一)M2采购员06.根据采购报告执行采购内部控制手册

.2 01.02 采购方式与定价 1)流程图

01.02 采购方式与定价(1)财务管理部物资采供部采购员01.计生、计试物资采购从供应商名录中选择供应商02.是否已签订合同否是03.是否为新供应商01.05.01采购验收否是采购员04.询价供应商,收集供应商发的报价单2,3不通过报价单01.04.01供应商准入05.部长审核M2通过价格会计06.与市场价格进行对比,审核报价是否合理,并签字确认报价单M2K1M3接下页(2)K2K1M3K2内部控制手册

01.02 采购方式与定价(2)物资采供部接上页(1)08.金额较小、采购周期短的的零星采购直接实施采购,无需签订合同。采购员07.根据价格审批结果,起草采购合同采购合同06.01.01 合同审查、审批、签订内部控制手册

5.3 01.03 招标采购 1)流程图

01.03 招标采购(1)公司领导设备管理部项目管理员01.寻找多家合适供应商,发放技术要求,收集供应商提供的相关资质及设计方案营业执照税务登记证组织机构代码证资质证设计方案03.若招标项目涉及金额大于30万,需报工信局批准,否则由集团组织外部招标。项目管理员不通过02.筛选出符合公司设计方案要求的客户,编制报告报告不通过04.部长审核通过05.主管副总审核通过06.总经理审批通过接下页(2)内部控制手册

11.码头采购电气备件的检验工作流程 篇十一

新采购的电气备件入库后,对于单价较高、技术较复杂、无现货或替代品且对生产运作有重大影响的备件,仓管员应联系相关技术人员协同检验,确保电气备件质量合格。

首先,仓管员负责对备件的名称、品牌、规格型号、数量、价格以及外观作检验核对,技术人员从技术角度检验备件的名称、品牌和规格型号等,仓管员和技术人员应当在送货单上共同签名确认。

其次,仓管员将新到备件清单发送给技术主管,技术主管根据清单制定采购备件测试计划,并将计划知会物资主管及具体负责测试的技术人员。采购备件测试计划如表1所示。

测试人将备件从仓库借出,与仓管员共同确认其外观是否完好,并立借据,由测试人及技术主管签名确认;然后将备件安装到现场设备上,对备件进行测试。对于较简单的备件,如开关、接触器等,可直接安装试用;对于技术较复杂的备件,如变频器、可编程逻辑控制器(PLC)模块等,需安装调试后再试运行;对于元器件,如晶闸管、绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块等,则需使用专业仪表进行测量检验。在检验过程中,测试人对备件的名称、规格型号、物料编码、适用设备、主要参数、检验安装调试步骤、注意事项等作详细记录。测试完毕后,将备件归还仓库并取回借据。

在备件检验不合格的情况下,测试人将检验测试结果报告技术主管,由技术主管联系物资主管进行更换;在备件检验合格的情况下,由测试人整理检验测试报告并向技术主管汇报,技术主管汇总全部检验测试报告,发送给物资主管及仓管员。测试人在技术培训交流会上对测试过程进行讲解。

早期的备件检验工作由工程师完成;随着人员技术的进步,检验工作逐步过渡为由技术员完成;现发展为由新入职员工在专人指导和监督下进行,并作为培训考试的内容。

12.固定资产采购业务流程 篇十二

中国铁建电气化局集团有限公司 (以下简称集团) 作为我国铁路建设四电领域的主力军, 在四电系统集成物资设备供应采购, 特别是在电气化专业相关设备的采购标准、流程管理、供应商选择等方面进行了探索, 形成了一套高效的管理模式。即在铁道部有关部门的统一集中领导和建设单位规范监管下, 由集团四电系统集成部门牵头负责审定技术标准和采购标准, 设备物资部门履行归口管理和采购职责, 集成项目经理部具体实施, 其他相关部门参与支持。

1 严控采购标准

电气化铁路站后四电工程所需的相关设备主要有通信、信号、牵引供电、电力供电四大类专业设备。其中, 牵引供电专业主要有牵引供变电工程设备、接触网工程设备及零部件、SCADA工程设备及控制保护、安全监控设备等;电力供电专业包括10 k V高压开关柜、低压开关柜、10 k V变压器、调压器、微机保护及综合自动化、交直流电源设备、箱式变电站、远动被控终端、箱式电抗补偿器等。

这些设备都具有专用性、系统性的特点。因此, 在设备采购过程中, 特别是制定设备采购标准——《技术规格书》时, 必须按照铁道部和总体设计要求, 比照国内外先进、品质优良的设备标准, 选择“先进、成熟、经济、适用、可靠”并符合技术标准的产品采购、安装、上线。对牵引变压器、自耦变压器、GIS开关柜、高压隔离开关、断路器、电压及电流互感器等牵引供电专业关键设备的采购更是如此。

《技术规格书》作为设备采购的基础性技术文件, 是招标文件不可缺少的部分和实施采购行为的重要依据, 是设备采购标准的重要体现形式。无论是在合同内采购专用关键设备, 还是按甲控招标采购通用设备, 都建立了同各设计单位和建设单位的良好沟通、报告机制, 坚持不定期向铁道部运输局客专技术部汇报项目进展情况, 旨在全面实现设计意图、准确把握采购标准、及时稳定集成方案。在编制设备采购《技术规格书》过程中, 重点把握以下几个方面的内容。

(1) 明确采用的规范及标准。采购设备应满足铁道部批复的初步设计及工程招标文件规定的标准要求, 具有国家级CMA, CMC或国际权威检测机构的检测报告, 属生产许可证、制造特许证、国家3C认证生产和认证的产品, 应有相应证明文件。相关设备的制造、试验和验收除了应满足《技术规格书》要求外, 需考虑其最新版本的可能性。

(2) 明确相关设备招标范围。首先明确设备采购需求, 在此基础上提出随机备品备件及质保期结束后2年的备品备件、专用测试仪表和专用维修工具和试验设备计划。生产企业或投标人应提出建议书, 并免费提供随机备品备件。

(3) 明确采购报价要求。明确相关设备的基本费用、技术服务、备品备件、专用工具的报价, 以便对报价进行评审。

(4) 明确接口和服务范围。鉴于电气化铁路相关设备接口较多, 在采购中对负责协调和统一招标包件各设备之间接口的设备供应商予以明确, 要求投标人应保证设备间接口满足招标人提出的相关资料信息和技术联络会议要求;与既有及后续设备提供单位相互配合, 保证接口之间的兼容性。投标人应承诺在质量保证期内, 若备品备件数量不能满足实际需要时, 应继续增加备品备件直至质量保证期期满为止。

(5) 明确生产、供货计划和保证措施。要求投标人应在投标文件中提供满足《技术规格书》规定供货期要求的生产、供货计划和供货保障措施, 并书面承诺如不能满足施工需要, 招标人有权采取紧急措施, 另行采购以确保工程进度, 也可采取调整合同数量乃至终止合同措施, 由此造成的一切经济损失由投标人承担。对于超重大件设备 (如牵引变压器) , 则要求投标人充分考虑现场的运输条件, 承诺中标后将产品运输到最终安装地点的设备基础上, 并在投标时提供运输方案。

2 明确对设备供应商的要求

根据铁道部行业行政许可管理要求, 部分电气化铁路相关设备上线需获得铁道部的行政许可。这部分铁路相关设备供应商必须取得铁道部行政许可才能进入铁路物资供应市场。在选择电气化铁路设备供应商时, 除要求有法人资格、具有有效的ISO 9000体系认证证书、一定运营或供货业绩、无不良缺陷记录或质量事故、满足一定注册资金要求等条件外, 要优先选用国内知名企业、资金实力雄厚、信誉度高的知名品牌, 选择国内高端或中外合资企业的设备。具体采购工作中, 为实现设备的可靠性、适用性、综合性、科学性、安全性要求, 在选择供应商过程中, 重点按资质、业绩、技术、保供能力等几方面提出限制条件, 针对供应商的试验检验手段、产品质量控制、售中售后服务严格要求, 使供应商保证生产供货周期, 为设备安装、调试提供有力的技术支撑。

2.1 严格筛选设备供应商资格

在采购过程中, 对设备制造商的注册资本金、质量保证体系、经营规模、财务状况、产品认证和检验试验、供货业绩和投标人方式 (如生产企业、联合体或代理商) 等方面的约束性规定进行审查, 选择推荐有实力、满足采购要求的供应商或代理商。

严格审查供应商经营状况及供货业绩, 确保供应商具备相应的履约能力;严格审查产品的质量认证、权威的检验检测报告、技术响应条款, 确保产品能满足技术需求;严格审查制造商、供应商 (代理商) 信誉, 规避产品发生过质量责任事故和有经济纠纷、司法诉讼的供应商。

对设备供应商资格审查采取2种模式, 即资格预审和资格后审。目前有的建设单位推行“资格前审”方式, 即为保证招标质量, 由建设单位、监督部门或招标人在发售标书前, 对潜在投标人的资格证明文件进行审查, 防止不满足资格条件的投标人弄虚作假、鱼目混珠。该方式有一定效果, 但因缺乏法规依据, 不能替代资格预审和资格后审。

2.2 明确设备的接口方案

要求制造商和供应商的制造工艺、设备、材料满足技术要求, 对其产品在电气化工程的兼容性和适用性负责, 并明确其产品可能存在的接口设备及接口条件, 要求供应商在技术联络阶段主动与施工单位、相关接口设备厂家共同确定接口事宜, 并将接口方案送招标人、设计单位确认。

2.3 严格设备的检验试验

在设备的检验试验方面, 供应商应在合同签订前提出型式试验及出厂试验的内容、标准、方法报采购方确认。出厂试验内容及标准应满足有关IEC, 中国国家标准或经投标人确认的标准规定, 采购方有权审查及参加出厂试验, 试验完成后, 应将试验报告提交采购方, 在得到批准后方能出厂发运。

2.4 完善设备的售后服务

在设备售中售后服务中, 供应商应派遣技术熟练、称职的人员到设备安装现场进行技术服务。提供现场安装的技术指导、现场培训、现场调试, 提供现场验收试验、3个月试运行期间和质量保证期内的服务。

目前, 高速铁路设备物资的市场处于培育发展阶段, 国内供应商在关键设备的生产制造、核心技术研发方面与完全满足招标采购、系统集成、安装调试仍存在一定差距, 对供应商的管理监督工作应进一步强化。

3 细化采购流程

《铁路建设项目物资设备管理办法》 (铁建设[2006]83号文) 规定了现行铁路物资设备管理体制。该办法规定:铁路建设物资设备分为甲方供应物资设备、甲方控制物资设备和自购物资设备三类。甲方供应物资设备 (简称甲供设备) 是指在工程招标文件和合同中约定, 由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备。甲方控制物资设备 (简称甲控设备) 是指在工程招标文件和合同中约定, 在建设单位监督下工程承包单位采购的物资设备, 主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资设备。自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定, 由工程承包单位自行采购的物资设备。

3.1 甲供设备

甲供物资设备按《铁路建设项目甲供物资设备目录》分为铁道部管理供应的设备和建设单位管理供应的设备两大类。甲供设备由铁道部或建设单位负责采购供应并承担价格风险, 具体按施工单位上报的设备需求计划采购供应。生产厂家供货给施工现场, 项目部负责收货、点验。甲供设备的质量、供货期出现问题后, 需要建设单位、施工单位、生产厂商三方协商方可解决。

3.2 甲控设备

甲控设备由施工单位作为责任主体在建设单位监督下进行公开招标采购, 建设单位负责确定供应商资格条件 (适合于资格后审方式) 或合格供应商 (适合于资格预审方式) , 监督招标、开标、评标、定标全过程, 并负责审批、决定招标计划和招标结果。甲控设备采购实质上由施工或集成单位实施并承担价格风险, 其主要流程包括:编报审批采购计划、发布招标公告、发售招标文件、修改和澄清招标文件、递交投标文件、确定评标委员会、开标、评标、定标、公布、招标结果、发布中标通知书、签订采购合同等流程。实践中, 招标包件划分原则的确定、技术规格书、招标文件特别是评标办法的评审工作是制约招标工作成败的关键。甲控设备招标采购程序从开始到签订合同一般需要1个月以上, 签订合同到厂家生产供货, 大部物资设备仍需要1个月左右, 对一些工期紧的项目造成一定影响。

3.3 专用和通用物资设备

为适应客运专线系统集成建设需要, 铁道部就客运专线系统集成物资设备招标采购有关事宜下发了《关于客运专线系统集成物资设备招标采购有关事宜的通知》 (铁建设函[2007]723号) , 规定系统集成物资设备 (涉及通信信号、牵引供电、运营调度、旅客服务、动车组检修等系统集成范畴内的物资设备) 分为专用物资设备和通用物资设备两大类, 统一纳入系统集成总承包招标范围, 与系统集成总承包一并招标, 具体分类按铁道部批准的划分原则确定。该办法要求在系统集成总承包合同中应明确约定专用物资设备的具体名称、规格、型号、生产供应厂家及供货价格等;当同一专用物资设备的生产厂家多于1个时, 该设备由招标人 (建设单位) 综合考虑质量、价格、服务等因素后确定。系统集成通用物资设备采购, 执行铁道部《铁路建设项目物资设备管理办法》 (铁建设[2006]83号) 等相关规定, 招标采购工作在铁道部运输局客专技术部组织指导下按甲控物资物资进行公开招标采购。

3.4 物资招标管理

近期, 铁道部先后下发了《关于印发铁路有形建设市场交易规则的通知》 (铁建设[2008]56号文) 、《关于进一步加强铁路建设有形市场管理和招标投标工作的通知》 (铁建设[2009]119号文) 、《关于进一步完善铁路工程招标投标工作的通知》 (建建[2009]275号文) 、《关于印发铁路有形建设市场管理办法的通知》 (铁建设[2010]39号文) , 制定了招标文件和资格预审文件标准化文本, 旨在进一步规范铁路设备物资招标采购工作, 从根本上维护招标人投标人利益和铁路有形市场交易秩序, 树立良好的公众形象, 为铁路快速发展服务。在今后的设备物资采购工作中, 应坚决按照铁道部统一部署和规定开展工作, 坚持招评标工作的公开、公平、公正原则, 把招投标法律法规落到实处。

4 结束语

要实现铁路发展战略, 践行“以人为本、服务运输、强本简末、系统优化、着眼发展”铁路建设理念, 保证设备结构安全和系统功能的实现, 客观上要求在电气化铁路相关设备采购过程中必须综合比选、严格把关;站在安全第一、人民利益高于一切的高度选择“先进、成熟、经济、适用、可靠”的符合设计技术标准的产品上线, 选择国内外先进、品质优良的设备采购安装使用, 为提高电气化铁路的装备技术水平做好各项工作。

安玉涛:中国铁建电气化局集团有限公司, 工程师,

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