毛织跟单工作流程

2024-11-25

毛织跟单工作流程(精选10篇)

1.毛织跟单工作流程 篇一

服装外贸跟单与内销跟单工作流程的比较研究

一.服装外贸跟单的流程:

1、客户下订单

2、先对工艺单进行文字处理,翻译成中文

3、电传工厂安排货物确定产装时间

4、安排船期订舱:(如果是送货要写送货通知书)

5、电传标签到工厂

6、订舱,托书传真货代

7、核销单备案:(电子口岸备案)

8、将报关单据在合理日期寄送给货代:(一般先邮寄报关委托书和核销单,记下核销单号码,其余 资料可以传真)(合同,核销单一式三联,发票,装箱单,报关委托书1份,报关单2份<自己填写1份,空白1份

9、办理保险并审核确认:(开船之前;投保金额不留小数,有小数的均进一位。)

10、提单审核确认:(临近装船时;非正式的,要显示集装箱号,得知船名航次,审完单后要求出正本)

10、办产地证:(开船之前;产地证打印)在贸促会办理登记盖章。

11、包装申明缮制

12、提单寄到后做客户单据:发票,装箱单,B/L,原产地证,保单,检验合格单,检验证书,包装申明

13、催款

14、外汇申报:(银行通知有外汇进账,填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理,根据贷记通知单补填单号,拿贷记通知单。)

15、核销:(先到银行国际结算中心水单,补填相应的核销单号码后经银行盖章。)

收汇核销所需资料: ① 核销单

② 报关单(核销专用联)(已盖章)③ 银行结汇水单

④ 出口收汇核销报告表(一式两份)

⑤ 到外汇管理科,拿资料去盖章,回一联出口收汇核销报告表(已盖章),核销单(已盖章),在相应的核销单核销专用联,退税专用联上加盖“已核销”印章,将正常核销资料退还并由经办人在(出口收汇核销报告表)上签收。

16、叫工厂开增票:(开过的增票要去税务局认证,盖已认证印章。)

17、出口退税: 所需资料: 一份:①申报出口退税资料交接表 2份 ②外贸企业出口退税汇总申请表

二.服装内销跟单工作流程 内贸跟单流程 1.订单入手确认(数量品名规格价格交期)2.订单输入(依情况可将客户的交期提前几天,以便有周旋余地),并通知现场生管生产,查库存,或备料.3.了解订单的生产周期.4.了解各种途径的运输周期

5.安排出货,并通知客户大概到达的时间.(顺便与客户闲聊,多多了解客户的生产状况,以便获得更多的消息.再与业务员沟通采取最合适的方法多拿订单,同时提前确认本公司的生产状况和库存,以便能承诺客户的交期而争取更多的订单.)6.与客户确认具体的到货时间.以便收款.7.对帐.根据订单合同或客户承诺的付款时间,按时收款.内贸跟单详细流程:

1.接销售部下单,要有详细的订单资料(订单的款式、面料名称、颜色、下单数量、上货波段及其它相关资料),务必要求订单资料准确。)2.到技术部领取各款《主料单件用量表》(要有技术部相关人员签名),根据订单资料和《单件用量表》整合所有面料各色总用量,然后根据面料特性(如梭织、针织及缩水率等)加上适当损耗下《面料订购单》,并将订购单交生产部经理及商品部审核批复。

3.根据销售部提供的上货波段进行生产计划排单,按“前推式”“后拉式”等方法将各款的出货日期、生产周期排出(要求有各款各流程/工序耗时、时间表及可预见性突发事件预留时间)。

4.将生产排单上的生产资料(样衣及附加饰品一件、物料卡三份、工艺单、产前版纸样及净样)到料期单独列表一份交技术部,要求技术部按时间表提供生产资料。

5.根据订单数及生产资料,下一式五联《配、辅料采购单》,采购单上要有各种辅料的详细资料(供应商名称地址、物料编码、颜色、规格、单耗、损耗、下单数、库存数及实够数),库存数须在面辅料系统及仓库实际库存核对。6.整个主辅料采购周期须在生产排单的计划到料时间内,如超出时间或发生突发事件须在计划排单中注明,看能否在下个生产工序中浓缩工时,以免因此耽误出货日期

7.根据款式货期、数量和本公司所属工厂的产能,计划外发加工生产数量及款式,外发款式按计划排期的时间段联系外发加工厂。

8.加工厂开裁前要求用大货面辅料生产一件产前版,如面辅料不齐跟单须配类似代替品交加工厂。9.生产过程中,要求QC每天填写《验货报告》,验货报告要有详细的款式资料、生产人数及进度、产品品质及其它验货相关内容,跟单根据报告分析产品质量能否接受、计算生产人数及进度能否按期交货,如不能要及时和工厂沟通解决,如自己解决不了要向上级反应并采取相应措施补救。

10.生产尾期出货,要求QC按公司要求查货,跟单抽查,如发现次品要分析责任归属,并单独出货。

三.外贸跟单和内销跟单的区别: 外贸跟单基本要求: 1.你的外语要过关。

2.外国人的着装习性和对服装的看法,以及流行趋势。3.出口各方面的知识。4,.汇率

5.国外的服装检验标准 内销跟单基本要求: 1.会讲普通话。

2..国内人的穿着习性和对服装的看法,还有的服装圈的流行趋势 3.各方面物流和工厂的基本知识 4.公司和工厂的计算流程

区别

市场模式不同,其实也会导致很多处理方法的差异

内销:参照的是国家标准,行业标准和企业自己的质量标准。

外销:更多地是参照出口服装标准,并最终以国外客户的要求为质量标准。做外销跟单对跟单员的综合素质、工作能力、都比内销跟单员要求高得多。而且还要懂英语。对个人来讲,更具有挑战,更能挖掘自己的潜力。

内单的变动比较大些,外贸是大批的,内单要根据销售的情况做出及时的调整,所以比较分的比较细的。

外贸跟单的话,通常会和工厂联系得多一点,商检和报关都要涉及。内贸跟单大部分是合同的整理与数据的统计,有些公司也会借着跟单的名义涉及业务。单从定单角度分析二者的分别是不大的,只是运输及资金结算的区分。国际业务部单证员负责外销产品发票的开具,并负责填写开具外销发票的相关表格;国际业务部核算员负责内销产品发票的开具,由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。

跟单员负责内销货款的回收,及时督促客户办理,加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面,信用证结算的,由跟单员督促客户及时为我司开具信用证,单证员负责对信用证的内容进行审核;电汇方式结算的,要在发货后,及时督促客户付款,避免坏帐损失的发生。

2.业务跟单工作流程 篇二

(一)业务客户备案流程 了解客户公司背景、经收到业务客户寄样或 营范围、公司性质、势建立客户跟踪表 下单的客户 力等

(二)产品下单流程

填写样品或订单制造单 无异订单评审(业务、工程、常 采购、生产、品质、跟单)给各部门签字确认,跟单发放签名的制造单给相关部门,并在订单背面签名 跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务 无 如有异常,通知(业务、异 工程、采购、生产、品质、常 跟单),解决异常 继续跟进 生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照

(三)外购产品下单流程

填写样品或订单制造单 无异订单评审(业务、工程、常 采购、生产、品质、跟单)给各部门签字确认,发放签名的制造单给相关部门,并在订单背面签名 跟单跟进样品或订单生 产与采购进度并随时知 会业务 无 如有异常,通知(业务、异 工程、采购、生产、品质、常 跟单),解决异常 继续采购 将测试好的产品点亮通知 业务拍照

(四)出货流程 注:在下单的同时,业务员需将客户的名称、地址、单价发过来,以便确认货款与出货

外购、样品或订单经

QA检验合格后贸内外入库,再出给业务 贸外 业务确认收款方财务确认收到样式 品或订单全款并在送货单上签字确认 其他方式的收财务确认收到样款,业务要在送品或订单全款并货单上写有确在送货单上签字认能收到引此相关责任人签字确认 款等字样 确认 相关责任人签字确认 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中,打包好 把货物拍照给客户确认 安排快递或物流 严格跟公司指定的货运公司合作 要随时把货物的运输状况告诉业务或客户 要随时把货物的运输状况告诉业务 客户收到货后,安排款给货运公司

(五)客诉流程

业务收到客户投诉 填写内部联络单 问题开客诉整改会 不严重 责任部门找出原因、应对措施及补偿办法 业务回复客诉

以防止问进行客诉存档,题再次发生

(六)业务对账流程

3.跟单简单流程 篇三

1,拟定采购合同,确认ok。

2,与工厂确认合同。

3,收到工厂回签合同,按照合同条款安排定金。水单发给工厂安排生产事宜。4,生产过程中有任何问题要与工厂及时联系。

5,大概出货前两周,与工厂确认验货日期,交货日期,产品资料,以便安排验货与订舱!6,确认验货日期,确定验货人员,日期并告知工厂准备。大货完成后可让工厂先拍照片过

来确认。

7,一般都是由我司安排定船,如无指定货代,就需要询问海运费,确认海运费,船期等。

询价格式见附件1.客人如无特殊要求,就安排船期合适,运费最低的订舱(如货代没有合作过,要求核实货代资料)

订舱格式见附件2.(如拖车由货代一起安排,就不用再写拖车托单)

8,验货通过,安排出货!SO(放舱单)交给工厂安排拖柜报关等(FOB价格条款),或者

我司安排拖车买单报关(EXW条款)。

拖车询价格式见附件1.拖车托单见附件3.9,要求工厂拍摄装柜照片(装柜前柜号,封号,装柜过程中,封柜前的满柜照片,封柜后,打封条照片)

要求工厂装柜后即提供出货箱单,核对出货数量与采购数量是否一致

10,截补料前提供SI给货代

SI格式见附件4.11,与货代核对好提单,确认提单出正本或者电放,确认费用对账单。

12,做发票,箱单(如客人要求,还要做CO,保险),全部合并为PDF文件发给client确认。13,收到客人付款后,安排付工厂余款(主要看合同条款),海运费等。

14,整套正本文件(包括提单3正3副,发票3正,箱单3正,CO3正,保险子电子单打印一份),按照客户要求文件寄出。

如提单要求电放,海运费安排之后,即提供电放保函给货代(格式向货代要),安排电放。整套文件(包括电放提单,发票,箱单,CO,保险子电子单),转PDF格式合并发给客户。

一个合同到这里基本跟完。

PS: 文件电脑建档:

1,合同归类到客人总的文件夹中,如 GRMANY文件夹,在里面建立合同号命名的文件夹,然后里面再分别建立BUYER,FTY,FWD,DOC一般4个文件夹。把各种文件归类放进里面。纸质文件建档:

1,文件及以合同命名,把工厂回签合同以及与该合同相关的所有资料都放在此文件夹中。

预付定金以及后付余款都应在纸质合同上面注明金额,申请付款时交给nancy核实,付好之后写上已付字样及付款日期。

4.毛织跟单工作流程 篇四

跟单员岗位职责,操作流程指南

2011.09 VERSION 1

2014.08 version 2 revised

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第一部分

跟单员操作流程指南

跟单员要求有责任心,有紧迫感,有大局观;工作准确、彻底; 吃苦耐劳,有奉献精神。状态要稳定。

跟单工作大致可分为三大块。内容平行交错,时间齐头并进,关系衔接紧密。任何一项延误都会拖累交期。

一.面、辅料筹备: 报价-打样-确认-订购-分发

二.样衣筹备: 打样-确认-意见跟进-封样-传达

三.客户服务、文件资料筹备和大货生产管理: 订单跟进服务-生产通知单(面,辅料卡)筹备-大货生产安排,跟进,验货,出货(含船务,文件)

一.面、辅料筹备

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1.建立文件分类夹

得到订单后,首先每单建立独立《文件分类夹》,标明款号或订单号,方便查找。原则上每单一个《文件分类夹》。

2.缮制《售货确认书》和《订单数量统计表》,并生产主管并存入相应订单文件夹。

F:K diskorder management经典表格订单数量统计表2014-02-22.xls F:K diskorder management经典表格售货确认书.xlsx

3.读资料提问并建表

仔细阅读资料并结合样衣理解客户订单要求,并提问。所有问题必须一次性提出。尽量分单提问,即一个订单一封邮件。因为客户大多分单管理邮件。

两天内做出《面料计划表》和《辅料计划表》,《物料明细单》。并将《物料明细单》与工厂共享,并在此表持续更新物料进度。

一定要结合样衣多看资料。记住做的衣服,不是文件。反复检查计划表,谨防遗漏物料。各种表格必须交叉检查,以减少失误。

F:K diskorder management经典表格辅料计划表法国单.xls F:K diskorder management经典表格面料计划表.xls

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4.安排物料询价、打样

-接到订单两天内安排面、辅料,绣、印花询价并打样;使用《面料打样单》和《辅料打样单》、《面料报价表》、《辅料报价表》,并做登记。至少找两家供应商询价,打样。比较面、辅料价格、质量,交期后,择优选用供应商。F:K diskorder management经典表格面料打样单.docx F:K diskorder management经典表格辅料打样单.docx F:K diskorder management经典表格面料标准报价表.xlsx F:K diskorder management经典表格辅料标准报价表.xls

-物料价格核对

得到报价后将实际物料价格与接单时《成本表》比对,及时向主管或经理反馈信息、意见和建议。将物料价格控制在成本核算范围内。

-打样确认的时间表

接到订单15天内完成面料确认(包括色样,品质布等)。接到订单15天内完成辅料确认。

通常订单,接到订单35天内所有物料到齐工厂,产前样确认,生产资料备齐。达到开工状态。

5.面料一般要做色小样(LAB-DIPS),品质布样(QUALITY SWATCH).满印布料和色织布一般做手刮样(HANDLOOM).为方便管理,假毛,罗纹,棉花等物料亦划归面料部份控制。

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-色小样用于客户确认颜色,耗时约3天。超时必须催促。色小样可根据PANTONE色号来打样,也有客户提供布块作标准色。要求颜色正确。供应商提供一式3份

-品质布用于客户确认品质,耗时约1-3天,超时必须催促。要求品质正确。供应商提供一式3份。

-手刮样用于确认花型,颜色和品质。耗时约7天。超时必须催促要求供应商做一式3份。要求品质,颜色均正确。

6.辅料通常要提供:拉链,扣子,织带,绳子,唛头(主唛,洗水成份唛,装饰唛等),挂牌等样品给客户确认。根据客户的要求,可能会有不同,要灵活处理。

-辅料打样所需时间不等。织唛约3天,印唛约2天,开模金属件(四合扣,工字扣,拉头,金属章等)约7天,染色织带约5天,化纤织带约3天。要求品质,颜色正确。

-开模件,通常要先发开模电子稿给客户确认,再开模。数量大的开模件,不应支付开模费。数量较小,也要与供应商交涉,争取省掉开模费。

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-拉链是系辅料中价值高,要求严格,至关重要的物料。必须按《拉链操作规程》订购。通常提供品质样拉链,和色样码带给客户确认。

-印、绣每次打样数量6个。唛头、挂牌最少15个。拉链3条。扣子、汽眼、撞钉50套。

7.寄样:

-收到物料样品,先判断能否寄出。合格品当日寄出;不合格品不能寄出,当日安排重做。

-判断标准:

色小样:颜色90%以下接近为合格(或4级以上色差,使用灯箱和灰度卡判定)品质布(手括样):参数正确(包括纱支密度,克重,后整处理,涂层类别等),外观良好,手感正确,视为合格。工具可使用照布镜,刻盘,电子称。

-色小样和品质布通常一式3份,其中两份寄客户,一份留底。如客衣有特殊样卡格式,则粘贴于其样卡。否则,粘贴于本公司样卡上。样卡分为《色小样确认卡》,《品质布确认卡》,《辅料确认卡》。

如何填写确认卡 《色小样确认卡》:

尺寸:每块色小样不小于3X3CM.6 / 28

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必须填写项目:客户及联系名称(有时会填写国外最终客户的名称和联系人),日期,订单号(或款号),英文颜色名,PANTONE色号,布料的成份,名称,参数规格,寄样的次数,色小样上要编号以防寄样途中从卡上滑落混淆。

《品质布确认卡》:

尺寸:最小要达到刻盘刻圆之需要。

必须填写项目:客户及联系名称(有时会填写国外最终客户的名称和联系人),日期,订单号(或款号),客户对此布料的特有编号,布料的成份,名称,参数规格(包括纱支密度,克重,后整处理,涂层类别等),寄样的次数,如有多种品质供选择,则要编号以防寄样途中滑落混淆。

《辅料确认卡》:

数量:每种物料最少1个。

必须填写项目:客户及联系名称(有时会填写国外最终客户的名称和联系人),日期,订单号(或款号),客户对此辅料的特有编号,写明请客户确认的项目(如请只确认品质,或者请确认品质和颜色及尺寸大小),辅料名称,寄样的次数,如有多种品质供选择,则要编号以防寄样途中滑落混淆。

留底的卡上要标上物料的供应商名称,以防混淆。附样卡填写模版供参考。

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-每个客户开立一个物料夹,并将留底存入其中。存档期为三年,以便翻单使用。所有寄出的物料均需留底,以备订购大货时使用。留底的物料至少有两个(订购大货时返给供应商一个,自己留存一个用于核对大货品质)。绣花,印花至少留存三个(返给绣、印花厂一个做大货生产参照,给办公厂一个用于核对大货,给QC一个用于检查大货准确性,自己留存一个核对品质,颜色)。切记不可偷懒疏忽,否则后期订购大货物料及大货生产风险巨大。

8.确认

-意见催促。通常寄样后7天即可催促意见。

-客户回复意见后,必须将意见批注在留存的面、辅样品卡上,以方便查询。批注格式为;“意见内容”-“日期”-“给意见的方式”,举例: “确认红色A-2014-08-06 EMAIL”

“四合扣颜色应为古银色,其余OK”2014-05-06 FAX”-如物料被拒绝,当日内安排重打样品。

9.物料订购

-布料颜色、品质等确认后即可根据版房提供的耗料订购大货。

-辅料品质、颜色确认后即可根据版房提供的耗料订购大货。(部份辅料需要 计算耗料)

-订购时机:通常为减少资金占压和防范风险,可在订购面料大货时一并订购辅料.但如果辅料的生产周期较长则必须尽早订购。

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-制作订购合同或订购单(布料一般用合同,辅料用订购单)。

订购合同或订购单中必须要求供应商在大货外包装上标明订单号或款号。写明发货地址。要求供应商向办公室提供大货样(产前样)。棉布合同中必须要求供应商提供“匹头样”。合同和订购单统一存放于相应文件夹中。合同和订购单必须交叉检查。

-物料生产周期

有胚布的常规化纤染色布生产周期约为10天+运输5天 有胚布的常规棉染色布生产周期约为10天+运输5天 有胚布的常规交织染色布生产周期约为10天+运输5天

需要订织胚布的化纤、棉、交织布生产周期约为织布30天+染色10天左右 色织布的生产周期约为25-30天,请提前预留足够时间。普通化纤棉生产周期为2-3天 罗纹生产周期5-7天

常规拉链交期为7天+运输5天左右,四合扣、工字扣7天+运输5天,棉染色织带10天+5天,化纤织带7天+运输5天左右。织唛3天,印唛、贴纸2天,挂牌7-10天.开模件交期为开模7天+生产3天+运输5天

客户指定的辅料供应商交期较长,特别是香港的辅料商约15至20天,请提前预留足够时间。

指定的拉链商(例如CMZ拉链),约20-30天。请提前预留足够时间。

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附〈合同〉和〈〈订购单〉〉样本

10.物料催促、分发

-催促

所有的物料无论是打样,还是做大货,订立合同和订购单后,都必须要追踪,催促,切忌放任自流,不闻不问.

订立合同和订购单后两到三天,即可催促,以防止供应商漏安排。其后可视具体情况灵活追踪,确保物料准时回厂。

-发货

收到大货样(产前样),与确认样品核对无误后,安排发货。如发货地址有变,应及时通知供应商。所有大货发货前必须先确认大货样,以确保质量。必要时还要从到厂大货中抽样检验。每个供应商每季度至少随机抽查一次。

要求供应商必须在物料外包装上印、贴、写上《标准唛头》,见附件。如漏标唛头,必须与其沟通补上。底限要求为标明订单号(款号)。

至少提前一天将物料的货运信息通知库管,以便做好收货准备。杜绝货到后无订单号,无人认领,无法入库。

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-分发物料到加工厂

发料前先前面、辅料卡交至库房作参考。

发料时必须填写《发料清单》并让加工厂收料清点后回传。提前至少一天将《发料清单》通知库管。三日内追加工厂签回《发料清单》。

如物料有多余,尽量留在库房或多裁溢装出货,视情况而定。

在预定的发料日之前追齐各种物料。尽量一次性发齐物料,减少加工厂往返取料的工作量,不可漏发,误发,多发。

-补料

如工厂要求补料,不可不问究竟,一味答应。而应查明原因,视情况灵活应对。

11.关于物料订购的特别提示-梭织布料订购时必须要敲定幅宽。-针织布料订购时必须要敲定克重。-棉布订购时要求寄“匹头样”。

-如客户要求测试,则在订购时要书面说明测试项目及要求。-撞钉订购时要附上布料,以避免脚长度不合适。-四合扣,工字扣,汽眼订购时要书面要求胶垫圈。

-纸箱,胶袋订购前必须用实际衣服测试尺寸,尽量避免凭经验订购。-纸箱订购时要写书面要求上、下垫板

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-童装拉链订购时要考虑安全因素,不能有尖锐物件。-鲜艳织带、绳,扣必须测试色牢度,谨防与衣服交叉染色。

-印花必须测试牢度,用胶布粘,看会不会掉字。检查字母是否正确,完整。-贴布绣花要查看布边是否爆口。检查字母是否正确,完整。-印、绣花必须先做大货样片确认颜色和定位后方可开大货。-洗水服装上用的印唛必须先测试牢度。-洗水服装上的印、绣花要蒙透明塑料膜作保护。-要求备用扣(SPARE BUTTON)的订单,不能漏订。

-尼龙拉链做互拼互换使用时风险很大,订货时要特别注明。最好建议客户用树脂拉链代替尼龙拉链。

12.订单进度核对

每周五填好ORDER PROGRESS SHEET(OPS)发给主管和经理,每周六与经理或主管对单。

F:K disk der management经典表格Order progress sheet.xls

13.如订单面、辅半需做实验室测试,则应提前安排。

所有物料都必须提前催促进度,确认后使用。

二.样衣筹备

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1.样衣安排

收到订单两天内安排头样(COUNTER SAMPLE/PROTO-SAMPLE)打样。做《样板制作通知单》交版房主管。翻译客户技术资料含尺寸表交版师。备齐样衣所需面、辅料交版房主管。

要求资料清楚,指示明确,内容正确。(小提示:通常头样要求外观漂亮,面料品质正确,辅料可以代用,做上绣、印花。当然不可一概而论,请以客户实际要求为准。)

如技术部门对资料有疑问,必须立即解答。如无法解答,则尽快联系客户求解。

F:K diskorder management经典表格231057 样板制作通知单.xls

2.资料交接登记

做好资料交接登记,避免相互扯皮。使用《资料交接登记簿》。F:K diskorder management经典表格资料交接登记表.xls

3.打样用的面、辅料筹备。

可在公司库房中查找,亦可在供应商处征样。物料3天内到位。尽量一次备齐装入单独塑料袋,每款一袋交样版房主管。物料要备齐,避免出现停工待料,窝工现象。如需外发打样,附上资料寄往外协厂。

4.样品时间表

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接到订单7天内交出头样(COUNTER SAMPLE/PROTO-SAMPLE)。15天交出尺码样(SIZE SET SAMPLE)。25天交出产前样(PPS)

5.意见讲解。

打样开始前给样工现场讲解客户前次意见。

6.催样

资料和物料备齐后追版房主管要样衣计划,追版师要纸样,追样工裁布。不可放任自流。

7.绣、印花

如样衣有绣、印花要求,版师做好纸样后,第一时间裁片去绣、印花。随片附定位版,正确绣、印花样片。并及时追回。

8.寄样

样衣制作好,检查无误后方可寄出。要求包装平整,美观大方。以期给客户留下良好第一印象。

-量尺寸,作记录。如客户有专用表格,则在表格中记录。否则在尺寸表上作记录。超出公差,必须修改后寄出。填写方法如附件。

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-查意见。对照客户前次意见,逐条核对。如样衣漏改意见,必须修改后寄出。

-做CHECKING LIST.将查样意见在CHECK LIST 中写明。填写方法如附件。

-填挂牌。如无客户专用挂牌,则用公司标准挂牌。填写方法如附件。

9.照相办,广告样,测试样同样操作。测试样要写明是否使用专用物料。

10.意见追踪

样衣寄出5天后,即可追踪客户评语。

11.意见反馈

收到客户意见1天内,翻译交回版师,并讲解。

如技术部门对意见有疑问,必须立即解答。如无法解答,则尽快联系客户求解。

12.大货开工前将全套《纸样》、《唛架图》与“产前样衣”一同交付工厂。

三.客户服务、文件资料筹备和大货生产管理

跟单是一项服务工作,要求服务热忱,全心全意,有理有节。

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严禁与客户争吵,正面冲突。

1.客户服务

-收到订单后积极沟通,良好服务。做好订单跟进,衔接和客户服务工作。-当日邮件当日回复。如当日无法得到客户想要的结果,则应回邮件说明原因。-服务不可敷衍,只要不涉及增加成本的要求,应尽量满足客户。-用不懈努力和周到的服务,在客户心中,建立信任感,依赖感。-为客户多想一点,多做一点,减少客户的工作量。-为新员工提供力所能及之帮助(如有需要)。

2.报价

-具体的报价工作可以从四个方便入手,①用量核算 ②单价核算

③其他项 包含成衣加工费印绣花单价运输成本及杂费 ④损耗利润率佣金

-用量的核算需要根据客人要求的资料进行,可以分为面料部分及辅料部分 面料部分请将尺寸表翻译好交板房纸样师傅核算单件用量,具体包括:面料 里料 填充物 衬布,同时业务人员需要告知纸样师傅以下两个重要的信息

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①面料种类是否有弹性 面料幅宽

②成衣是否需要洗水(如是特别的洗水方法要告知)

辅料部分请根据客人资料或者客人原样进行核算,车线由加工厂自行提供,报价可以不用核算。

-单价核算需要在当季节的最新价格上做一定的上调,请注意区分特殊面辅料及普通面辅料。

-特殊的面辅料单价的来源可以通过询问合作的供应商来获取,请注意在询价时务必询问至少三家以上进行对比,如果客户提供了品质样的话,跟单人员需要将品质样寄往供应商询价,从而获取更为精准的价格。普通常用的面辅料可以根据以往购买的价格来进行核算。

-成衣加工费,根据款式的复杂程度及市场情况进行定价,在不清楚加工费的情况下可以向业务部经理或者生产经理进行询问。印绣花费用,根据实际情况由相应的供应商提供价格

运输成本及杂费需要根据款式的复杂程度及实际的交货地点进行核算

-损耗是指每一种面辅料的损耗。

如面料分为普通面料及特殊面料(有弹力或者品种特殊),普通面料损耗按照3%核算,特殊面料按照5%核算

辅料除了五金扣件(四合扣 气眼等)、松紧带(带弹力的辅料)损耗按照10%

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核算以外,其余所有按照3%核算

-利润率及佣金需要根据不同客人及不同的款式来进行核算

3.生产资料筹备

-根据客户订单资料(TECH-PACK),样衣,意见评语制作《大货生产通知单》,《面料卡》、《辅料卡》。边跟单边制作资料,不能等到最后时刻临时赶工。如新客户的《包装说明表》延误,要尽快追回并发工厂。

-《大货生产通知单》包括以下内容: 款式图片面单 文件清单及QC FILL 数量、颜色搭配表 工艺单 款式图 尺寸表 测量图示

拉链及辅料长度对应表 羽绒及手塞棉用量表

客户所有往来意见、评语(含头样,尺码样,产前样、照相样等)物料明细表(含面、辅料卡)包装说明表

样衣(产前样或黄扣封样,照相样等)

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附样本

-做生产单的几个小提示

童装拉绳一般要后中固定,外露外边不超过14CM.四合扣,工字扣要加胶垫圈。汽眼要加胶垫圈和垫布。车针织布要用9号圆头针。前中1号部位不能接线。标明针距

洗水服装做版前要先测试大货布缩率。洗水服装上的印唛应先测试牢度,并装袋车缝。洗水服装洗水前要先用白布包拉头。

洗水时腰袋,帽子等独立部件要装网袋分尺码洗,以防混码。

洗水服装先小批量(20件左右)洗水测试好颜色,尺寸后方可大批洗水。印、绣花大货生产时必须随裁片提供:正确样衣或样片,定位版。印、绣花必须先做大货样片确认颜色和定位后方可开大货。车羽绒服必须用进口圆头针,并经常更换,以防漏绒。罗纹上打四合扣时,冲孔不能太大.否则会破洞.4.大货生产管理

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-提前与生产主管沟通,在物料回厂前,预排工厂。并发料给指定工厂。

-前期打样确认一定要抓紧时间,为工厂大货生产留够时间。至少45天生产时间。

-准时备齐所有物料,配合服装加工厂大货生产工作,做好物料保障工作。

-与服装加工厂签订加工合同。在合同中加入物料损耗条款。与加工厂确定面、辅料耗料,不能超耗。附样本

-协调并催促外协绣、印花厂,洗水厂进度,确保服装厂不窝工。必要时亲自下工厂督促。

-协助解决服装厂生产过程中出现的各种问题。

-如果服装厂再次外发,还要负责确保外发厂资料和样衣的正确性。

-订单领料后即开始催促生产进度,并在《生产进度表》作记录。如生产进度明显异常,应及时向经理报告。附样本

-根据实际服装订购包装物料:胶袋,纸箱,贴纸、等。常用包装物料要提 发回工厂,例如:挂牌,胶针,防潮珠,拷贝纸,封品胶布等

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-提前做好《包装说明表》和《预计装箱单》并发给工厂。附样本

-协助QC管控货品质量。外协厂之货品未通过QC验货,不能送回。

-与客户衔接好初期,中期和尾期验货工作。按客户规定提前预订验货,安排好验货员行程,衔接工厂备妥货品,协助做好验货员的接待工作。QC陪同客户验货。如有需要跟单员也应陪同客户验货员前往工厂验货。

-按要求提前备好船样。除寄客户外,办公室要求每色一件,以备参展使用。

-订单生产完成后,收回〈〈完工报料单〉〉,收回剩余面、辅料及未出货之正、次品服装和纸样,钮扣模具。收回参照之样衣。QC负责在裁床处登记开裁数量,并据此核算加工厂应退之物料数量。退回之物料返回金笛厂。由金笛厂库管员负责清点,布料要剪样登记。物料未退回,不能支付加工费。附样本

5.运输、船务、文件工作

-FOB订单,提前在客户处索要指定货代信息。

-提前10天向指定货代订舱。分为在网上订舱和邮件订舱两种。详见各客户

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MANUAL.提前取得〈〈进仓通知单〉〉。附样本

-出货时提前安排内陆运输,直至安全进仓。提供运输公司如下文件,可随货交司机。〈〈进仓通知单〉〉

〈〈随车清单〉〉或〈〈货物明细单〉〉 〈〈验货报告〉〉

-出货的同时,向单证部提供以下资料,请其寄报关资料。如客户对单证格式有特殊要求,要提前告知。

〈〈进仓通知单〉〉包含:毛重、净重、体积、箱数、件数 〈〈装箱单〉〉

〈〈订单信息〉〉包括:中英文品名,单价,品牌,填料成份、成交条款,收汇条款等信息

-空运货物一般要提供随机清关资料。包括:正本发票,装箱单,原产地证(C/O)等。

-如遇到有特殊要求客户,单证部无法独立操作时,应自行做好发票、装箱单等文件并与货代衔接。积极主动追回信用证中要求的特殊文件,如客检证书(I/C),公证行测试报告等,以便避免影响交单时间。

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-根据客户的文件操作指南确认提单、空运单。

-及时追回正本提单(B/L)及空运单(AIRWAY BILL)。空运单亦要追回正本SHIPPER 联。

-非信用证及D/P项下的订单,需要自行寄单收汇。寄文件要求签回单。附样本

-催促收汇。

-做好订单事后成本核算和记录工作。采购合同统一存放。出货后在《出货订单登记簿》中登记订单详情。附样本

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第二部分

跟单员岗位职责

跟单主管岗位职责

①报价

根据客户资料要求报价,具体的报价工作可以从四个方便入手: 用量核算 单价核算

其他项 包含成衣加工费印绣花单价运输成本及杂费 损耗利润率佣金

②样品开发

样品开发需要根据客人原样或者资料进行样品的制作。具体可以分为两种: 根据原样进行样品开发

根据客人图示及其他资料进行样品开发

③价格谈判及确认订单

通常在客户收到第一次价格及感觉样衣品质OK的情况下会选择下单,同时会跟我们进行价格、交期的谈判,请注意价格及交期需要根据实际情况来进行

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回复,不可以一味的为了争取订单而降低价格或者缩短生产周期。

④大货订单跟进 需要分为六大板块: 面、辅料核算及采购 面、辅料进度跟进 生产加工厂选择 大货生产通知单 大货生产进度的跟进 验货出货的操作

跟单助理岗位职责

一. 报价

①协助跟单主管报价。

二. 样品开发

①负责样品开发和寄样。

②翻译客人资料,意见和结合样衣,备齐面、辅料,交板房打样。③整理样衣寄客户,并登记。

三. 大货订单跟进 ① 辅料核算及采购

根据资料和样衣整理出《大货物料明细表》制作并做《辅料计划表》

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根据版房耗料,计算并制订大货面料,辅料采购计划。根据采购计划核实采购成本,比对供应商择优采购物料。

② 面、辅料进度跟进

跟踪采购单项下物料进度,确定大货物料交期。

③ 生产加工厂选择 催促大货物料回仓库。

根据大货物料进度和实际到仓情况,安排物料外发(或本厂加工)。填写发料清单,通知库管发料给加工厂。

④ 大货生产通知单

制作《大货生产通知单〉〉资料和面、辅料卡。

⑤ 大货生产进度的跟进 核实大货用量和保障物料供应。催工厂大货生产进度,并登记。与工厂核实验货和出货事宜

⑥ 验货、出货的操作 制作装箱单,安排预订验货。跟进验货、出货

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安排货运公司拉货。追踪大货进仓情况。制作单证资料收汇

完毕

谢谢!/ 28

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作者简介:

魏广东 四川绵竹人。四川资深服装外贸人。曾先后供职于四川省工艺品进出口公司,四川省棉麻土产总公司,四川省金笛服饰有限公司,历任外贸业务员,外贸部经理。整理制订了《服装跟单员岗位职责》等行业参考资料。

一九九九年毕业于四川省对外经济贸易学校国际贸易专业,系国家最后一批统招省属中专生。后立志提升学历,学以致用。用十余年时间在四川大学进修大学专科,本科。二0一六年通过全国硕士研究生入学考试初试,并通过四川大学复试,攻读工商管理专业。

二00一年开始从事服装外贸,师从成都市纺织品进出口公司四部经理。十余年专注服装外贸业务。其间整理制定了《外贸跟单员岗位职责》等行业参考资料。

5.服装跟单流程 篇五

一、前期跟单

1、审核订单资料

接到订单资料后,跟单人员需仔细查看资料是否完整准确,确保跟单工作的顺利进行。核对分析资料的具体内容如下:

a)资料是否完整

b)文字描述是否与款式图一致

c)确认面、辅料品种无疑问

d)查看绣印花,水洗方式等其他生产要素 e)了解客户特殊要求

f)与成本核算表核对是否有超出成本和与双方约定不同的因素

2、安排打样,核查样品,寄出样品。

a)跟单人员需研究订单资料,列出所需的面辅料并以最快速度配好,交给相关打样工厂板房打纸样及制版,并要求打样工厂完成的时间。在打样前需先根据客人要求和自己对客人的理解与打样工厂技术部做充分沟通,避免打样错误,样品收到后交技术师傅同时自己核查OK后寄给客户批核。

b)要求打样工厂交回样衣时需同时寄回原样衣(如有)和纸板,当天内交给核料师傅报用料,整理出大货生产耗用表报经理批核签字,如此时大货面料品质已确认,且认为此客人不会有大的尺寸修改,可根据此用料订大货面料数量。

耗用表需跟单留存完整,用于今后成本核算及订购物料的核查。

c)头样及修改版的制作如客人无特殊规定可以使用代用面料或代用颜色制作,数量根据每个客人具体需求而定,但原则上公司至少需有留样1件。

产前版是大货生产前客户最后一次确认的样衣,因此产前版制作要求较严格,需要用正确的大货面、辅料制作,尺码和数量根据每个客人不同要求来安排。意一般情况下产前版需得到客户的确认后才能进行大货生产,但如因特殊原因或交期问题,不得不提前进行大货生产需报公司经理批核确认。

为避免工厂无法完整完全理解客人产前版确认意见,需要跟单人员自己完全理解客人产前版确认意见并用贴纸贴在相应需要修改的部位帮助工厂理解透彻。

d)样品检验细则:主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规格和包装等。

成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围,款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对。原则上样衣需由公司技术师傅和跟单人员共同确认后方可寄出。

3、定购大货面、辅料,定价、检验

a)客人指定原材料供应商时时,跟单人员可依照客户的定单数量及提供的资料,核算各物料的用量,并跟据公司的最晚物料的到厂时间,以最快速度下单并确认物料到厂时间。

b)自己采购物料时,跟单人员首先联系供应商,本着节约公司成本的原则将所需物料的用量及价格确认完毕,价格确认标准为低于每款成衣成本核算表,交由经理批核并下单采购。如有超核算成本的情况需及时与公司经理确认方可下单。大货面料完成后,需由跟单人员核对订货数量+公司验布报告,按订货数量发货至服装加工企业。跟单人员还需根据验布报告跟进大货面料缩率,与工厂确认开裁单耗及最终裁剪数量。如面料不容易分清正反面或有一定瑕疵时需指导服装加工企业和QC师傅注意辨别面料的正反面,中边色差,倒顺毛等等)

4、物料管理控制

1)做4份面辅料卡,自己留存一份,QC师傅一份,服装加工企业一份,客人一份如需。

2)在大货物料发货前提前完成面辅料订购清单1份,发给服装加工企业,每种物料发货时,需提醒服装工厂查收并根据面辅料订购清单核查物料的规格,数量是否正确。不足的物料,负责及时追补回,保证生产进度需要。在这里需要特别提出,请务必避免将公司内部面辅料订购资料泄露给生产加工企业,以免造成工作上的不便。

二、中期跟单

1、客户产前版样衣确认OK后,进入生产大货过程,首先需确保服装加工企业和相关跟单QC师傅持有我司报由经理审核后生产工艺单+产前版(需扣防盗扣)+产前版确认意见。

如有订单数量较大且工厂为第一次做此客人的订单,需要召集工厂管理人员及公司相关QC开产前会议。如遇客人更改资料,需根据情况判断是否能改,如可行的情况下,需在第一时间传达到相关部门,并需保持生产企业和我司QC资料的更新。如不可行,需与客人据理力争。

2、生产大货前,需将面辅料卡+审核后生产工艺单+产前版确认意见交给QC,由QC跟进生产质量和生产进度,及时做好客户要求与工厂生产之间的协调和沟通。大货开裁前跟单人员需与服装生产企业确认大货开裁单耗,并填写开裁单耗确认表交由公司相关负责人签字确认方可开裁。

3、及时根据交期和工厂生产进度向公司相关领导申请安排QC师傅去验货,根据既定交期制定验货计划,同时做好与客人验货人员的协调和安排工作。

4、发现在未能达到生产计划要求的情况,反映给公司相关领导,以督促解决,并跟进了解服装加工企业的生产状况和进度,保证货期和质量.5、大货因客观问题需要延期,需写出廷期原因及廷期后的交货期,与客户商讨,要求尽快回复,需客人出邮件确认。

6、如大货产品需成衣洗水时,须要求服装加工厂大货有成品后即刻安排几件去洗水,寄给我司跟单,以了解大货尺寸及确认洗水效果,我司确认后将确认样品挂上我司水洗确认样吊牌,方可进行大货水洗。

7、跟单人员根据每个客人要求提交船样的时间,安排生产企业提前准备相应船样,船样到公司时间不得晚于寄给客人确认前一周。

8、当QC师傅在尾查后发现有太多次品需与跟单人员反映,同时要求工厂翻箱并申请跟进每箱抽查,如有轻微的次品挑出即可走货。尾验结束前我司QC师傅需填写公司验货报告以留底确认。

三、后期跟单

1、核查包装样:由我司QC师傅在工厂确认第一件包装样及箱唛并拍照后发给相应跟单人员确认,确认后方可进行大货包装。

2、积极准备及配合客户初查,中查,尾查的查货,并且将客户查货信息反馈到相关QC。

3、需于走货前10天左右催促单证部门安排商检资料交服装工厂做商检,商检资料上的明细需与单证部门确认无误后寄出并追回工厂商检换证凭条。

3、客人验货合格后,核实走货数量,整理明细装箱单,并通知生产工厂安排出货。

4、收款:出货后,请根据不同客人的付款方式安排发票+箱单+明细箱单+提单副本向客人索汇并追要付款水单,直至金额正确,收款完毕。

6.驻厂跟单流程 篇六

1.工厂到料后需在两天内要求工厂清点所有的物料﹐如有欠料必须在两天内填好欠料报告给到厂内跟单员核对。

2.批生产办时对清楚原办﹑制单公仔图﹑客批文﹑布办卡﹑物料卡(如有绣印花的跟单也要对清楚绣印花办)﹐缺一不可。注所有的布办卡﹑物料卡﹑绣印花办一定要经过我公司营业部签名方可有效。

3.开裁前要做好生产办﹐布片缩水率﹐要核对清楚我们的验布报告及唛架用量是否跟工厂验布报告相符﹐如超过我司验布报告及我司用量一定要经过我司营业部审批同意后并要对好我司确认签名后的布办卡分辩清楚底面及纹路再开裁。

4.开裁后如要送绣印花及打条的须同原办绣印花办及纸样一起送到绣花厂﹐需保留所5.6.7.8.有的收﹑送货单交回我司厂内跟单以便做总结(注﹕跟单QA跟进)开裁后要及时追回实裁报告并核对无误后确认签名给到厂内跟单。工厂开货时跟单QA要第一时间核对物料卡﹑布办卡及第一件成品的每个工序核对清楚无误后方可继续生产大货。大货生产初期/中期/尾期及整改意见﹐经工厂负责人签名确认后留给工厂一份﹐自已留一份传真回公司。每天要详细记录工厂的裁剪进度﹑车间进度﹑成品进度的实际情况及生产人数并按工厂的生产计划是否可以达到我司客人货期。(注﹕生产进度每天早上9﹕00前传真回公司)

开款后第二天要求工厂出第一扎成品再次全件核对做工﹑尺寸﹑工艺单做出全面的9.检查﹐核对后要出具QA报告书及度好尺寸表给工厂负责人和相应的管理人员签名﹐并监督﹑协助工厂落实整改第一扎货的所有问题﹐绝不充许工厂出现大批量反工。

10.第一扎成品完成后的同时﹑如要洗水的单要求工厂出齐色码给洗水厂试头缸尺寸﹐跟单QA要做好尺寸记录表给到洗水厂并自己留一份底﹐如是普通洗水跟单QA可以自己批头缸﹐留意尺寸手感及客人要求便可﹐其它洗水方法全部由营业部批核。

11.头缸签批后由工厂先整烫后由跟单QA度尺寸是否OK﹐尺寸OK后先包装一件给营业部确认后方可做后整尾部。

12.成品进入尾部后的第一箱货跟单QA抽验包装好的成品﹐要做到有问题早发现﹑早处理﹐尽最大努力保证大货质量与客人交期。

13.大货包装完成后﹐要将裁数与实际装箱单进行核对﹐检查每色﹑每码是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。

14.走货前10天要把所有报关办﹑船头办﹑测试办全部给齐营业部。(跟单QA跃进)

15.走货后要给齐实裁数﹑装箱单﹑绣印花总表及洗水收送单剧﹑原办﹑剩余物料及次品给到本厂跟单员。

16.跟单QA有不清楚数据时一定要书面及邮件通知本厂跟单或营业部及纸样部门﹐绝不充许口头通知与私自更改。

7.跟单员工作总结 篇七

心得:

1)当天寄出快件务必当面交给顺丰收件员,不可疏忽以免拿错或者拿漏快件

2)注意语言措辞准确度,凡事要为自己一方保留余地,不可把话说绝,把自己逼进死胡同。业务员的客人相关事务就算联络的是采购跟单员也不能代替业务员做决定,尽量将此事务交回业务员处理。

案列:利马生产的Y087-咖色0、7革基布底570米,在大货做出来之前利马试做一米寄过来反映:无法避免一米内有两个颜色的情况。因客人盛发皮革向来是跟我联络的,我就把一米材料给到盛发,请她跟鞋厂沟通询问是否可以挑着使用此材料。第二天周小姐回复,鞋厂答应使用,用毕相应废料或需补料由我司负担。接着我将客人原话传达给利马,他们同意大货做下去发给我们使用,废料到时再补给我们。大货交付盛发三天后电话通知,鞋厂无法使用此材料,一米内色差太大,要求退货。我只能通知利马客人无法用此料,利马不同意(因为当初给他们一种确定用的掉的感觉)。经多次沟通现已将此料退给利马。

3)业务员提供的特殊材料(非我司色卡材料)特别注意紧密追踪,主动联络供应商了解是否可以打样,及时回复到业务员,以免耽误客人时间

07月份工作计划:

一、06、25早上坤总通知我将要接手小周主管的工作,已商议好从07月01日开始交接,06月25日到月底这一周时间用以自身工作的整理:

1)弄清楚自身不足,了解小周平时工作内容,比如她是如何跟各部门协调工作的,这种工作方法是否是高效率。

2)观察她下采购订单前要了解清楚的事项,哪些是必备的,哪些可以省略。

3)学习她是如何管理采购部(有时候自己用心学习高效率于别人手把手灌输),分清利弊

二、正式交接工作后,用心学习,勤做笔记,多思考将会遇到的问题。同时处理好自己应该做的工作。

三、将跟单员手上的供应商做合理调整,姚娟暂时未有接触供应商事务,将会带动她一起跟单,主力供应商由我负责两家,老丁负责一家。先由姚娟负责几家下单比较少的。不管供应商如何分配,我都要了解整个部门大事小事。其他两位同事开的采购订单和寄出工厂的样品单都应一一过目,审核清楚。

四、向坤总申请:将前面有涉及到帮忙业务员跟客人沟通的这一部分工作交接回给相关业务员。

五、每日工厂来货资料先由各跟单员核对并写清楚单价、客人名称、订购数量、是否环保、超交数量或少交数量最后由我输入电脑,再将货单交给仓库。

六、加强材料品质检验,留好出货样。

由于做管理层的经验较小,只能虚心向其他各主管学习,取长补短,细心、耐心、专心尽量做好。

8.跟单文员工作内容 篇八

跟单员是指在企业运作过程中,以客户订单为依据,跟踪产品,跟踪服务运作流向的专 职人员。所有围绕着订单去工作,对出货交期负责的人。

一.主要职责:

(1)跟踪客户:通过各种途径跟踪老客户。如:老客户在一段时间内没有及时要货,就 需及时跟踪,了解客户动态,将情况及时反馈,并作出相应调整。定期或不定期的与 客户进行沟通,拉近客户关系。做好客户回访电话记录。

(2)设定目标:主要客户和次要的客户。每天需主动回访客户四个以上,并做好电话记录。将此电话记录定期或不定期提交上级领导,以便根据公司根据市场动向做出相应调整。

(3)传播信息:将企业产品的更新信息传播出去。新产品计划量产之前,通过各种途径 将新产品或最新促销活动信息传递给客户。

(4)推销产品:主动与客户接洽,展示产品,为获取订单为目的。

(5)收集信息:收集市场信息,进行市场考察。将每月订单归纳整理,做出明细表,分出 热销车型与滞销车型,并附加各款车型市场评价及建议。

(6)分配产品:产品短缺时先分配给主要客户。按照客户分类等级,首先要满足公司主 要客户需求。

(7)报价:了解产品详细价格。包括配件、品牌及库存情况,能准确给客户报价。

(8)生产跟进:跟进生产进度,做好交货计划。

(9)积极完成上级交办的其他工作。

9.跟单文员工作总结 篇九

1、无误差完成工作

外贸工作的特殊要求在工作时保持认真细致,否则一个小错可能会造成几个货柜的损失。外贸跟单的订单与国内订单不一样,都是有外国客人进行定制,小到产品细节,大到外箱唛头包装等都是由外国客人来指定生产的,所以在这期间,必须每一个细节都要与客户沟通确定好,争取每个确认内容都有纸质的签字盖章文件存底。在对工厂进行跟踪生产时,要及时核对确认内容,及时发现问题并改正,争取产品零误差的出柜。

2、时间有序

外贸产品都需要运往海外,通常的货运方式是海运,这就涉及要出海关,有一系列的报检报关等工作需要去做。各项工作时间安排好,是对产品的顺利出柜是有很大关系的。所以,在产品开始进行生产时就做一张时间安排表,与报检报关处的工作人员进行提前预约,以确保对产品进行及时的商检报关,在最短的时间内出海关。

3、提前开产品会与各部门进行有效沟通

外贸这一特殊的工作与各部门的工作联系也是非常大,因为外贸产品往往是专门定制,各部门和工厂都没有做过这种产品,所以需要在接到国外订单后与各部门组织在一起,开一个产品会,详细介绍该产品需要订制的地方和需要注意的地方,以减少在生产中所出现的理解错误或者其他矛盾。

10.服装跟单流程 篇十

一.阅订单资料

1.服装接到订单资料后,仔细查看资料是否完整准确。订单资料是跟单员跟进订单的唯一依据,只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。

核对分析资料的具体内容:

a)资料是否完整 b)文字描述是否与款式图一 c)确认面、辅料 d)查看绣印花等其他设计要素 e)了解客户特殊要求

2、制作办单,查办,寄办。

跟单研究订单资料,制作出办单,列出所需的面辅料并配好,交给板房打纸样及做办,做好办后交洗水部洗水,洗回后交板房做后整及查验,技术部核查OK后寄给客户批核。

同时根据办房报用料,整理出用料成本表一式二份,一份给香港跟单员,一份留底用于成本核算及订购物料作准备。

a)初办:目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致,缝制工艺是否达到要求等。生产办可以使用代用面料制作。生产办的数量根据客户的需求而定。

b)大货办:是订单生产前客户最后一次确认的样衣,因此大货办制作的要求比较高,需要用订单中的面、辅料,要求制作的规格全色全码。大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。

c)样办检验细则:主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规格和包装等。

成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围,款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对,缝制工艺的检验。

3、定购大货面、辅料,报价、检验

跟单依照客的定单数量及客提供的资料,计算清楚各物料的用量,并跟进客户直接提供的面,及物料尽快上厂。香港供料时,跟单向香港方面索取价格,输进XXXX系统;[没有使用系统的自己打单] 除香港供料外,其他物料原则上由采购部统一采购,跟单员将详细资料交采购部门,由采购部门进行大货面辅料采购。但某些物料由于货期紧等原因,将由跟单自己采购。

跟单自采购物料,选定、联系供应商,将价格输进系统,打出采购单,交给供应商,告知数量、交货期。跟单将所有物料的价格输进系统,计算出总价,交组长及总经理批核,通过后,方可进行生产。

大货布料及物料回厂后,大货布由仓库验布员验布,提供验布报告,并需给一份给客。跟单员根据验布报告进行跟进,同时剪疋头布和缩水布。要洗水的要交由洗水部根据客要求去洗水。回厂后由洗水部,分出LOT色办交客批核(有些客是要求整个布封的疋头布,去批颜色的,并且要求洗前与洗后的,但有些是不用的,根据客人的要求来做,并且要留意布的正反面,中边色差,倒顺毛等等)然后根据做办的用料,初步计算该单的用布量,加裁或缩裁交客户确认,跟单员必须在大货生产前整理好制单资料和物料咭,在裁剪之前分发给相关部门。

物料管理控制:必须做一份物料跟进表,进行追踪。每单物料回厂后,清楚地做好明细登记,并核查物料的规格,数量是否正确,要有处理物料质量和数量分配及物料差异,有物控的能力。节约公司成本,并在大货物料发料前列出一份物料发放表,发给仓库及车间,以作为发料,用料参考,不足的物料,负责追补回,保证生产需要。

审批用料及通知开裁:核实大货物料是否跟报给客人的相同,计算用布量,是否够用.如在有多/少的情况下,问客人是否可缩裁/加裁.遇有绣/印花的,需整理好绣/印花样办,核对正确后,才可外发.二、中期跟单

客户批办OK后,接下来生产大货,首先跟生产部排期,标准办样办返厂后,根据客人的评语,要求和样办,制作大货生产单,交技术部审查。

召集工厂管理人员、QC以及客户QC开产前会议。核对工厂的生产工艺单是否与客户标准一致,核对的重点包括: 面、辅料的材质、颜色是否正确; 款式是否正确 注意事项:

生产过程中,将资料交QC,由QC跟进生产质量监控跟进生产进度,及时做好客户要求与车间生产之间的协调和沟通,遇有客更改资料,需在第一时间传达到相关部门,并要保持资料的最新版本,做好签收记录。

发现在未能达到生产计划要求的情况,反映给上级部门,以督促解决,并了解和部门的生产实情,以求完成预定的任务,保证货期和质量.大货因客观问题需要延期,必需写出廷期原因及廷期后的交货期,与客户商讨,要求尽快回复,需客人出邮件/书面签回。

成品洗水时,必须要车间尽快做几件去洗水,以了解尺寸及洗水效果,同时给客人批核洗水颜色是否OK,确定接受后,方可洗大货。

当成品在总查后发现有太多次品需每件查看,如有轻微的次品挑出可给走货,严重的属于哪个部门的责任去追查该部门的当事人,通知生产厂长。

三、后期跟单

核查包装办:大货包装前,核查包装的第一件包装办,确保物料齐备及包装方法正确后,方可进行包装,如有客要求要批核后再进行大货包装,就需提前包装一件样办给客去批办。

积极准备及配合客户初查,中查,尾查的查货,并且将客户查货信息反馈到各部门。

生产成品后按客要求挑船头办或收货办给客户,目的是让客户预先了解大货的生产情况和订单质量,样办的数量根据客人的要求 1 而定。

并需走货前一星期做好商检资料交报关员做商检,商检需要什么资料,要问明报关员后提供。客验货合格后,核实走货数量,整理装箱单及出货通知书,并向相关部门汇报可以安排出货。

资料整理及保存:出货后,整理并保存好有关的生产资料及标准样办,遇有次布及不合格的物料,整理好数据资料报客,以安排退回给客户,修正生产中的不足之处,以免翻单时不清楚。

服装跟单的工作职责

跟单工作比较繁琐,小事,杂事,难事不少,如果借助于一些跟单方面的工具,会解决不少日常重复处理的工作,从而提高跟单效率,减少出错的可能性。比如:跟单网提供的跟单系统,就是这样一个工具:跟单网,提供跟单行业的丰富资讯与企业跟单的软件系统,帮助企业解决跟单过程中的大事,杂事,琐碎事,使跟单再无难事.跟单英文walkthrough的直译 ,意思是从业务的起始一直到业务的结束——一般都是到财务做账结束——一整套业务流程的。跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据——各种证据、单据、报表等——对业务流程进行重复模拟。

跟单员的定义Documentary Handler 跟单员是指在企业运作过程中,以客户订单为依据,跟踪产品,跟踪服务运作流向的专职人员。(不能兼职,替代)所有围绕着订单去工作,对出货交期负责的人,都是跟单员。以下是服装业的跟单员:

跟单员在外期间生活、工作注意调理有序,尤其保证人身安全,另外更注重的是代表企业形象。

一、日常工作安排: ⒈ 全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样),确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部,以便及时确认。⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致!(最好要有文字证明)

⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估,做到知根知底。

⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中,须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性,相应加强工作力度,完善细化前期工作,减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的,预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验,对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。6.订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联系,出于双方的利益着想,双与对方沟通,将问题降到最低限度。

二、生产过程中的验货工作程序:

⒈ 面/辅料到厂后,督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点,并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。⒉ 如工厂前期未打过样品,须安排其速打出投产前样确认,并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。

⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认,详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认,并通知其开裁。

⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值,并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料,须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司,并督促其节约使用,杜绝浪费现象。

⒌ 投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验,如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员,并监督、协助工厂落实整改。

⒍ 每个车间下机首件成品后,要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见,经加工厂负责人签字确认后留工厂一份,自留一份并传真公司。

⒎每天要记录、总结工作,制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表,每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。

⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求,要监督、协助加工厂落实到位,并及时汇报公司落实情况。⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量,并不定期抽验包装好的成品,要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。

⒑ 大货包装完毕后,要将裁剪明细与装箱单进行核对,检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。⒒ 加工结束后,详细清理并收回所有剩余面料、辅料。

⒓ 对生产过程中各环节(包括本公司相应部门和各业务单位)的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。

13.在检查过程中一定要公平,客观。不能收到厂家的一点点好处,而忘了自己的职责.2 怎样做好面料与服装跟单员?

面料跟单与服装跟单流程 :

一、首先跟单进入工作前需准备以下资料: 1. 颜色原样。2. 原手感样。

3. 客人确认的小样(也就是工厂第一次打的色样)。4. 原品质样。

5. 合同复印件(上面有对工厂的质量要求、标准、交期,数量等,跟单可参考)。6. 以及相关资料。

二、工厂打颜色小样:,跟单需做以下事情: 1. 按客供样(原色样)的颜色,要求工厂放小样,放小样必须有书面要求,也就是打色通知书,《打色通知书》的内容包括(对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间)等。

2.打样坯布:打样坯布与大货一致,杜绝使用其它规格的坯布进行打样,针对大货生产特点,应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。

3.根据打样通知书,正确使用光源(如:D65、TL84、U3000等)避免跳灯现象,提高打样准确率。

4.根据客人或市场部要求,《打样通知书》须注明小样大小和版数(印花和色织要注明循环问题,色织小样要附纱样,基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样)。

5.时间要求:染色烧杯样3天,印花样10天,色织样10天,特殊情况酌情解决处理。

6.文字说明:小样须贴在规定表格内(公司色样卡),根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。7.色样卡管理:妥善保管,防止腿色,编号放好,做到用的时候随时能找到。

三、中样或大货头缸样(也就是生产大货前的第一次生产试样):

提供中样或大货头缸样(如品质样、手感样、样衣面料等)应同大货一致,在条件许可情况下,应尽量模仿大货生产工艺,对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录,特别是面料门幅,要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水,对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。

四、生产大货过程中:

1. 明确要求:明确订单合同的的各项要求,物别是内外质量的标准要求和交期。

2. 制定生产计划:根据服装交期要求,制定面料生产计划以及分阶段的成品数量。同时填写《面料组织生产进度表》每周或每次有新的变化要及时改动。然后不定时间的向主管部门领导汇报。以传真、邮件形式发给主管。3. 每道质量进行跟踪,主要注意: ①是否在规定灯源下对色。

②小样、确认样或头缸样是否正确一致。

③色差控制:边中差、头尾色差、匹差、阴阳面色差、缸差等。④经纬密、幅宽、色牢度、缩水率、手感、克重、气味等。

五、大货检验:

4. 检验标准和方式:按美国AATCC国际标准,十分制与四分制检验方法或公司内部检验标准,而且须根据材料的用途进行不同的检验(比如:尼丝纺,有的客人是用作制雨伞的,这样就要求检验的时候一定要把底灯打开)。

5. 在规定的光源下,以确认样为准,同时参考小样或原色样进行对色,色偏控制在4-5级,不得低于4级,如超标必须进行返修或投新坯重做。3.外观质量:

1. 布面检验:重点检查污渍、纬斜、左中右色差、头尾色差、手感差、断经、断纬、经痕、油污、色花、粗纱、色污、并经并纬、胶条、胶痕、漏胶、胶粒等。

2. 总体检验:幅宽(须量三次,头中尾)、克重(头尾)、经纬密、长度、色差、六、包装要求:

根据不同的面料性质,可采用匹装或卷装或塑料袋或蛇皮便袋等包装。而且唛头上一定要注明:款号、颜色、数量、缸号,色号,日期,订单号,卷号等。

七、测试样布3-5M带回公司进行相关物化性要求测试。

八、测试OK,方可发货(按公司程序要求发至相关工厂或本公司仓库)。

九、交期与品质的跟催和检验是很重要的,跟进生产:多到车间走走,向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题,如有必要,需向客户或向部门主管反映问题及建议或征求意见……

还有,跟单员在外期间生活、工作注意调理有序,尤其保证人身安全,另外更注重的是代表企业形象。

A.跟版要求:

1)要有较好的外语基础,掌握一定的专业外语,同时至少对(面料/服装)生产流程有基本上的了解:接单--备料--开裁--扫粉(如有车花或钉珠)/排花(如是喱士排花款)--车缝--手工--后整--查货--包装等等。

2)接单:清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求,在跟客户接单时,能及时发现一些生产上可能出现的问题,诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品(注意:“是否适合于生产大货”这一点是做样办时特别重要考虑到的!!3 因为,如果难度太大而不是普遍工厂能到好,那么无疑就是大大提高了生产成本……),把客户各项要求清楚地标明在办单上。3)布产:A.让纸样师傅做图稿的同时安排备料,认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题、需注意的事项、每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料。

4)看办:样办完成后,可请本厂设计师一起看办(这个对于初入门的跟单员相当重要,可以从中学到一些技术上的东西),看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办。

5)成本资料:样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价,这一项需要特别谨慎认真。大家都知道,如果成本出了点错或是报价出错,会对以后这个款的大货带来很大损失…… B.跟大货生产要求:

1)有较好的外语基础,掌握一定的专业外语,同时至少对服装生产流程有基本上的了解:接单--备料--开裁--扫粉(如有车花或钉珠)/排花(如是喱士排花款)--车缝--手工--后整--查货--包装

2)接单:特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料----这部分工作得特别细心,如:做办时是这样做,而客户已要求大货更改另外的做法。

3)布产:将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。

4)跟进生产:多到车间走走,向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题,如有必要,需向客户反映问题及建议或征求意见……

5)货期及质量:跟进货期的同时要让QC控制好质量……

6)出货箱单资料:需预先提供出箱装单资料给船务部用于做报关资料……

7)包装出货:一般情况下,不同客户有不同的唛头、唛头位置车法、包装资料。按客户要求做就可以了啦……

1、头办:设计图纸发外厂做头版,头版批核尺寸和板型(和设计师一起),若不确认,必须继续做复版。

2、确认生产款:做面辅料订购预算单交采购部订购。

3、发面辅料:开单发面辅料(CMT单不用发面料)

4、做产前版:用大货面辅料(如没有物料可暂代,但需标示清楚)做正确产前办,追办并批复(包括工艺、尺寸、辅料、款式等,总之是大货前样)。

5、生产进度和质量跟进,确保货期和质量:开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主辅料清算。中间要解决各种生产中问题,对每款易出问题部分要时时提点检查。如裁数多了或少了,物料补订和补发,对FOB单数量的正常接受范围外的:要不要多的数量、接不接受少了数量,三期的质量问题如何解决如何监督,货期晚了如何解决等等。跟单除了专业技术之外,还有的就是要注意和工厂的关系处理,这是一个很重要的关键

跟单的步骤包括:产前样的确认,船样的确认,生产中工厂和公司之间的衔接沟通,原料的质量鉴定,生产技术,产品包装方式,交期的跟催和跟进,等等,总之包括生产的全过程。

还有的一种跟单是业务跟单,多为外贸公司,对技术的知识要求不是太高,主要是负责生产工厂和客人的联系,并安排出货方式和船期,付款等。当然对于面料(服装)的质量也相当重要。

跟内单的大致流程如下:从客户下单到签定完合同,根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作,同时可着手下投产资料单给各个部门(包括计划办、品质部、技术部、采购部)。面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度,以便更好的与客人沟通,并及时让客人了解工厂的大货操作情况,以备在出现特殊情况下(如交期不及时、不能按时交货等)让客人在第一时间得到消息,避免出现客人提前订好船期或空运,因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。C.跟单注意事项: 1:物料是否正确。2:尺寸是否“准确”。3:款式是否错误。4:做工是否细致。

5:成品颜色是否“正确”。6:有无漏定物料。

7:物料是否能按预定时间到加工厂。8:时间上是否有问题。

服装出口贸易质量跟单管理

服装出口贸易是指我国内加工或自营出口的服装销往国外,外贸公司负责对外贸领域的商品流通,其商品生产则在国内服装厂承担。目前对外贸易有两种形式:一是外贸机构与工业部门合作完成服装出口任务;二是工业企业内部生产的自营出口的服装。无论那一个种形式,出口服装的质量要认真对待,出口公司或出口部门要组织专人对服装质量进行跟踪管理,行业中俗称质量跟单。由于服装出口贸易与服装生产休戚相关,没有出口的任务就没有生产,生产出质量不好的产品也就谈不上出口。为此,应该作为一个管理系统来理解。

从贸易的发生---进料-----试样----生产-----托运直至贸易结束,主要有24个环节,现逐一介绍如下: 1.询价 又称询盘,是指买方或卖方为了洽购或销售服装,向对方提出的关于交易条件的询问。可以只问价格,又可以问一些其他交易条件,直至要求对方发盘。在实际业务中,由买方主要发问。可以只问价格,也可以问一些其他交易条件,直至要求对方发盘。在实际业务中,由买方主要发问询盘的比较多。

2.核价、报价 根据客户对服装的要求,请工厂具体核价,计算面、辅料成本,加工费,加工利税等,扣除各环节费用,然后向客户报价。

3.样品试制,确认样品 客户接受我方价格后,请厂方根据客户的要求制作样品,对各技术条件均应仔细考虑,符合批量生产的要求。如客户提供样品,则应认真复样。样品做好后必须寄往客户处进行确认。各项技术数据要妥善保存。

4.发盘和接受(要约和承诺)根据法律要求,国际买卖合同是经过发盘和接受程序而订立的。发盘和接受都是法律行为,必须符合法律规定。

5.签定出口合同 根据要约和承诺的内容,即根据最后确定的价格和确认的样品以及合同的各个要求,签定书面合同。同时对确认样品进行封样。

书面合同的意义在于:一可以作为合同成立证据;二有时是合同生效的条件;三可以作为履行的依据。

书面合同一般包括三个部分:第一部分是合同的首部,包括合同名称、合同编号、缔约日期、缔约地点、缔约双方名称和地址等;地二部分是合同的主体,主要是交易条款;第三部分是合同的尾部,包括合同的份数以及缔约双方的签字和适用的法律、惯例等。签定合同要做到内容完备,条款明确、严密及前后一贯,与交易磋商的内容一致,合同对双方都有约束力,我们应根据重合同、守信用的原则,严肃对待。

到此为止完成了交易磋商与订立合同的工作,接下去是合同的履行。

合同的履行包括货(备货)、证(催证、审证、改证)、运(托运、抱关、保险)、款(制单收汇)四个主要环节。着四个环节的工作之间的有着紧密的不可分割的内在联系,在进行每个环节的工作时,都要互相配合,协调一致,防止货、证、运脱节和“单、证不符”等现象的发生,影响及时履行合同和安全收汇。

6.开信用证(催证、审证、改证)如果采用信用支付方式,要催客户及时来信用证,并认真审核。信用证(L/C)是指进口方银行应进口商的请求,给出口商开出的、在一定条件下保证付款的凭证。

信用征结算货款的方式,有利于缓解进、出口商之间互不信任的矛盾,也便于银行对进、出口商的融资。这是当今国际贸易结算中重要的支付方式。最常用的是不可撤消即期信用证。信用证内容:

(1)信用证的当事人:包括开证人、开证行、收益人、付款人、议付行等。(2)对信用证本身的说明:如信用证编号、种类、开证日期等。

(3)信用证金额与汇票条款:金额或汇票金额、出票人、付款期限及其确定方法和出票条款等。(4)装运期限、交单期限、有效期限和到期地点。

(5)单据条款:主要规定应交哪些单据(例如发票、提单、保险单、装箱单、重量单、产地单、商品检验证书等),各种单据的份数以及这些单据应表明的货物的名称、品质规格、数量、包装、单价、总金额、运输方式、装卸地点等。(6)特殊条款:根据进口国政治、经济和贸易情况的变化或每一笔具体交易的需要,做出特殊的规定。(7)开证行保证条款:开证行对收益人及汇票持有人保证付款的责任文句。信用证业务性质:属于银行信用。

信用证业务特点:开证行负第一性付款责任,信用证是一项自足文件,信用证业务所处理的是单据。信用证业务原则:“严格符合原则”,不仅要求“单、证一致”,而且还要求“单,单一致”。

信用证结算方式就是“一个原则,两个„只凭‟。就是“严各符合的原则单据必须与信用证规定完全一致两个只凭就是只凭信用证条款办事,不受买卖合同的约束;只凭有关单据办事,不问有关货物的真实情况。

审核信用证的要点:1开证银行;2信用证的性质(不可撤消);3信用证金额(机动条款);4有效期交单期和交货期(未规定有效期的信用证是无效信用证);5转运和分批装运。

改证:在审核信用证时,如发现有不能接受的条款时,应及时向开证人提出,得到有关当事人同意,方能修改。

7.备货和质量跟踪 我方收到信用证后,根据信用证的要求即与工厂签定生产合同。作为外贸部门的跟单人员,除了督促生产部门要严格按照客户的技术要求进行生产外,同时还要对产品的档次销往地区的特性合同认可的价格产品总成本结算方式等了解得一 清二楚,以便于在跟单过程中对发生的问题采取对策。跟单时要认真做好以下几项工作:

(1)技术能力分析:跟单人员对加工部门或加工单位的技术能力必须做一次全面分析,检查其企业技术管理部门的技术管理能力及人员配置是否合理;检查其质量管理制度是否齐全,质量控制手段及其质量控制人员配备是否适应;检查操作人的技术熟练程度,是否适应本产品的生产技术要求。

(2)生产能力分析:为了确保按期交货,必须对生产单位的加工能力进行全面评估,了解生产单位的生产规模、员工及车台数、日产量、加工设备能力及生产计划安排等,是否达到执行合同交货的要求。

5(3)质量细则:跟单人员与生产单位技术人员共同研究,根据我国同类产品的国家标准,结合客户特定的技术要求,制定出符合该产品的质量检验细则,作为双方遵守的共同依据。

(4)来样分析:跟单人员要组织生产技术人员对客户提供的样品及技术文件进行研究和分析,把可能产生的问题,形成文件,交客户确认或备案。

(5)确认样的鉴定:作为跟单人员确认样品,不是为了一件样品的合格,而是为了使一批产品的合格.为此,跟单人员必须督促生产单位的全部产品与确认样保持一致,要求生产厂实行逐级封样确认,即生产小组向车间封样,车间向厂部封样,跟单人员认为符合客户要求后,还必须交客户封样、确认、立据,才能批量投产。

(6)加强质量巡视:跟单质量管理人员心须随时检查各工序的质时量动态,发现问题立即纠正.(7)随时检查生产进度,以便及时调整生产计划。

(8)抽查检验人员检验过的合格产品,核实其是否符合质量细则规定的技术要求。

8.我方准备面、辅料 与面料厂签定面料生产或采购合同:如面、辅料由工厂自行解决,出口公司应预付工厂30%的定金。9.客供原辅料 如果是做进料加工,则在签定出口合同的同时,与客户签定进口合同,然后填写信用证申请书,请银行开出进口面料的信用证(是同一个客户可开归信用证),寄给客户。

10.办理加工手册 凭进口合同和进料加工的保证函办理进口加工的手册。由于这批进口面料加工成成品后仍要出口,所以海关对这批进口面料免证关税,但是记录在册,作为出口核销时的凭证。

11.办理进口报关 客户将面料运出后,立即将面料的提单,发票,装箱单等寄给方,我方凭此办理进口报关。12.提货到码头将面料提出,运至工厂(如采用国产面料,10-12项省去)

13.质量进度监督面辅料到位,工厂进行批量生产,在此期间,要一直与工厂保持联系,对货物的质量,进度进行监督。按客户要求,第一批产品寄一件样品给客户(批量生产的样品)

14.验货在服装生产或完成时,可请客户代表到现场验贷(附客户检查 报告单),并由工厂出交货通知单,列明箱号,箱数,花色搭配,每箱尺寸搭配,共计数量,每箱毛重,箱子的长,宽,高以及每箱体积等。15.到商检局办理商检手续商品检验的概念是指在国际货物买卖中:

(1)对卖方交付给买方的货物的品质,数量和包装进行检验,以确定其是否符合同的规定。

(2)有时还对装运技术或货物在装卸过程中发生的残损,短缺进行检验和鉴定,以明确事故的起因和责任的归属。

(3)商品检验还包括根据一国的法律或行政法规对某些货物进行品质,数量,包装,卫生,安全的检验和动,植物病虫害检疫。商品检验时间,地点的规定。在国际货物买卖中,关地于检验时间,地点的规定基本有三种做法:1在出中国检验,2在进口国检验,3在出中国装运港检验,进口国目的港复验。这种方法即以装运(地)检验、进口国目的港(地)复验。这种方法即以装运港(地)的检验证书作为收款的依据,货到目的地的港(地)后买方有复验权。这种做法对买卖双方都比较方便和公平合理,因而使用最广。

办理商检需要的单证有:出口合同,进口合同,信用证,出口发票,出口装箱单,出口报关单两份,标识查验放行单,商检申请书等。

预约商检日期,商检局办理商检通过后,在一份出口报关单,标识查验放行单上盖放行章,用于出口报关。

16.办理托船 当货物全部备齐,信用证审核无误后,就可以办理托运,即按信用证和合同内有关装运条款以及货物名称,数量,装运港装运日期等填写托运单,作为订仓依据。在截止收单期前送交外运机构。

外运机构在收到托单后,根据载配原则,货物性质,运货数量,装运港,目的港等情况,会同中国外论代理公司,结合船期安排船只和舱位,然后由外轮代理公司签发装货单,作为通知船方收货装运的凭证。

外贸公司通知工厂在船只期前2~3天,将货物送低船公司仓库,并及时办理报关,保险等手续。外运机构根据期代各外贸企业往仓库提取物送进码头,凭装货单将货装船。

货物装缠完毕,由船长或大副签发“大副收据”,托运人则凭大副收据向外轮代理公司换取提单。

提单是由船公司签发的,证明以收到特定货物,允诺将货物运至特定目的地,并交付收货人的凭证。其性质如下:(1)提单是承运人或其代理人签发的货物收据。证明已按提单所列内容收到货物。(2)提单是一种货物所有凭证。可凭其提货、转让或抵押。

(3)提单是托运人与船公司间所订运输契约的证明。银行只接受“清洁的”“已装船”提单(对有不良批注和备运提单而言)。17.办理出口报关手续

货物装运出口前,必须先向海关申报。申报时需缴验出口许可证、出口货物报关单、商品编码(又称IIS商品编码、世界通用,比如62052000代表全棉男式长袖衬衫).出口报关退税专用联、出口发票、出口装箱单、核销单以及商检盖过“放行章”的出口报关单和标识查验放行单(进料加工的好要“手册”)等必要的证件个单据。海关在查验核对无误后,在装货单上签章放行,然后才能装船。

18.办理保险 凡按CIF条件成交的出口货物,在装船前均需按照合同和信用证规定(由谁办理保险,保险险别,包括“平安险、水渍险、一切险和附加险“等;保险金额的确定方法,生效日期等)向中国人民保险公司投保手续,并取得保险单据。19.运货 在办理了托船、报关、保险等手续后,通知工厂在开船前2~3天,将货物运至船公司仓库。

20.制单结汇

信用证支付的只要特点就是“凭单付款”,因此当货物发运后,立即按照信用证规定正确制备各种单据,并在信用证有效期内送交银行,办理议付结汇。特别要注意的是“单证一致,单单一致”,在信用证业务中由于银行“只凭信用证,不管合同;只凭单据与货物一致,真实的代表货物,才能保证安全、及时收汇。

银行接到单据审核无误后,一方面向国外银行收款,另一方面,按照银贸之间约定的结汇方法,以人民币付给外贸公司。信用证主要结汇方法有三种:

(1)收妥结汇:又称“先收后结”,是指议付银行经审查外贸公司交来的单据,认定单、证一致后,将单据寄往国外付款行索汇,等接到国外银行将价款收入议付行帐户的贷记通知书时,即按当日的外汇牌价,结算人民币收入收益人帐户,一般需20~~30天。

6(2)定期结汇:定期结汇是指议付行根据向国外银行索偿的邮程远近,预先确定一个固定的结汇期限(例如银行审单认可后7~14天不等),到期不管是否收妥票款,主动将应收款结算成人民币记入外贸公司的帐户。

(3)买单结汇:也称“出口押汇”即国际上银行界通常采用的“议付”做法。是指议付行在审查单人口的情况下,按信用证的条款买入收益人的汇票和单据,按照票面金额扣除从议付到估计收到票款之日期和手续费,将净数按议付日外汇牌价折成人民币付给收益人。

出口押汇是出口的银行对外贸企业的资金融通,使外贸企业在交单议付时即可取得贷款,从而加速资金周转,有利扩大出口业务。常用的出口单据和凭证:

(1)汇票:是指一个人向另一个人签发的,要求在见票时或可以确定的将来时间,向特定是人或其指定的人或持票人无条件支付一定金额的书面命令。

汇票是一种票据,同时又是可以作为流通证券使用的收款凭证。在信用证业务中,它是随附单据的“跟单汇票”。

(2)发票:又称商业发票。是出口企业开立的凭以向买方收款的发货价目清单,是供买卖双方凭以发货、收货、记帐、收付款和报关纳税的依据,是出口企业必须提供发主要单据之一,分数一般就多。

(3)运输单据(提单):在我国出口业务中,通常要求提供“全套清洁已装船作成凭证指标和空白背书的提单”。银行一般都不接受“备运”和“不清洁”提单。“全套提单”是指承运人在签发的提单上所注明的全部正本份数。一般是正本一式两份。

(4)保险单据:是保险人(即保险公司)与被保险人(即投保人,一般为进出商)之间订立的保险合同。在国际贸易中,货物运输保险单据如同海运提单一样,也是由被保险人背书,随物权的转移而转让。

(5)产地证明书:是一种货物原产地或制造地的证件。主要用途是提供进口国海关凭以确定货物的生产国别,从而核定进口货物应征收的税率。

(6)普惠制单据:普惠制是工业发达国家对来自发展中国家的某些产品,特别是工业制成品和半制成品,给予的一种普遍的关税减免制度。目前已有新西兰、日本、加拿大和欧洲经济共同国成员等19国家给予我国以普惠制待遇。对这些国家的出口货物,必须提供普惠制单据,作为进口海关减免关税的依据。

(7)检验证书:用以分别货物的品质、数量、重量和卫生条件。注意证件名称及所列项目和检查结果应与出口合同和信用证的规定相符。

(8)装箱单:装箱单和重量单是商业发票的补充单据。对每件包装内的货物名称、规格、花色等逐一作详细说明,以便进口地的海关检验,也便与进口商核对、使用和销售。

制单结汇工作中最要紧的是“单证一致,单单一致”,货物与合同的规定一致,货物与单据一致。这样环环紧扣,即可保证安全收汇,又可避免买方收到货物后提出异议和索赔。21.支付工厂货款

22.办理进料核销 对进口的面料做到跟踪监督手册,业务完成后,去海关进行核销。海关将进料手册退回后,填好,进行进口面料的核销。

23.外汇核销 结到外汇后,凭银行的结汇水单及海关退回的外汇核销进行核销。

24.出口退税 这是我国鼓励出口的政策。“奖出限入”有利于我国民族工业的发展,取得更多的外汇,用于经济建设。凭外汇核销单退税联、工厂开出的增值税发票、外销发票、报关单退税等到税务管理局福利出口退税。

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