采购物资管理系统

2024-08-16

采购物资管理系统(精选10篇)

1.采购物资管理系统 篇一

饭店物资采购管理

采购部是负责酒店各项物资采购工作的职能部门。

采购部的主要任务是根据酒店经营管理工作要求,及时、适量、适价,合理地采购酒店各部门所需物资,并保证采购物资的质量及售后服务的联系。

第一节 岗位职责

部门:财务部 职务:采购部经理

直接上级:财务部经理

直接下级:采购领班

联系部门:各职能部门

岗位描述:

1.任职人员需具备高中或职高以上学历,并具有相应证书。2.主持采购日常管理业务工作,保证物资供应畅通。

岗位职责:

1.全面负责采购部日常工作,保证物资供应。2.审批采购申请单、购货合同。

3.组织市场调查研究,及时了解最新市场行情,不断开发货源渠道督导

采购人员努力降低采购成本。

4.确保按采购申请单的内容和要求,以最合理的价格,购买质量符合要

求的物品。

5.及时跟踪追查已采购的定单,确认到货日期,确保物品的正常供应。

有效地控制采购物品的数量,压缩费用开支。

6.与供应商建立良好的合作关系,确保以最低价格买到高质量的物品。7.协调与酒店其他部门的联系,确保各项采购工作的顺利进行。8.加强对下属的培训,定期评估工作表现和能力。

部门:财务部 岗位:采购部 职务:采购领班

直接上级:采购经理

联系部门:各职能部门

岗位描述:

1.任职人员需具备高中或职高以上学历并具有相应的证书。2.负责物品采购,保质、保量,及时准确地将货品到位。

岗位职责:

1.严格遵守各项财务制度,按照工作程序完成物品采购任务。2.依据批准后的有效采购订单,取得付款票据,实施购买物品。

3.采购物品严格把好质量关,坚决拒收不符合质量要求的物品。4.及时报帐并整理、存档各种物品采购的记录及资料。

5.及时了解市场情况,不断开发货源渠道,向采购经理提供市场信息和

降低物品采购成本的建议,对不符合要求的货物负责交涉退货。6.确保按照所需数量,以最低价格购买质量最优、信誉最好的供应商或

厂家的物品。7.与供应商建立良好的业务往来关系,向采购部经理提供最新市场情况

和资料。

8.完成采购部经理交办的其他工作。

第二节 对采购人员的工作要求

1.严格遵守饭店员工手册和各项规章制度。2.严格执行采购程序及财务制度。

3.采购人员要定期参加培训提高自身素质,了解市场行情、物价信息、产品性能。

4.采购人员要掌握谈判的技巧,了解客户心理,买方市场要货比三家、价比三家,将优质的商品以优惠的价格购入饭店;买方要与客户保持联系,经常电话联系,了解市场行情。

5.采购人员要与送货商、收货部、饭店申购部门之间搞好协调工作。6.采购人员尽可能掌握饭店使用商品的一般规律,与厨房或使用部门经常联系,对订单申报数量不合理的现象提前与部门打招呼。说明理由,避免造成库房不必要的积压和缺货。

7.采购员之间要互相通气,提供信息,也可以直接向经理提建议性意见;

在缺少人员的情况下,食品和物品采购要互相协助,特别是饭店出租率高,有大型活动时,一定要保证货源,全力为一线服务,保持饭店的声誉。8.采购商品国内能够解决的尽量不进口,但要在同等条件下或饭店当局

认为可以的情况下。另外本市能解决的最好不要到外地采购,这样价钱低,到货及时,出现问题可以及时与厂家联系解决,还可以为饭店节约开支;总

之,采购部是一个花钱的部门,花钱买东西就有好有坏,众口难调,如何做

到价钱低,东西好需要每个采购员去努力工作。

第三节 对采购工作的要求

1.使用部门填写采购申请单(有中文为佳),由部门经理签字后交到采购

部。申请单上要写明物品名称、数量、规格,现库存量及采购原因。

2.采购人员收到各部门的采购单交经理审阅后分发到采购员手中。(5-15分钟)3.由采购员填写报价,要求有三家不同供应商的报价,经过比较确定价

格交经理审签。(最多不超过三个工作日)4.采购申请单送给财务部经理、副总经理和总经理审签后,采购员方可

进行采购。

5.采购单转回之日起三日内到厂家订货购买。货物买回之后,送收货

部或使用部门验收,合格后请收货人在货物收货单或收货报告上签字。(12-24小时到货)

6.将采购申请单按要求分送收货部及申请部门,一份由采购部保留存档。(5-10分钟)7.采购外地商品要向使用部门说明到货时间,以保证饭店商品的供应。

有些特别商品要首先提供样品,由使用部门确认后方可购买,以免造成不必

要的浪费。8.对于饭店长期使用商品,使用部门要提供月用量,年用量或者写出长

期订单,减少不必要的工作量。

9.如货物出现质量问题,部门提出退货要求,要查明理由、原因、分清

责任,然后与厂家协商,尽量满足部门要求。(12-24小时)10.季节性商品要提前向库房说明情况,适当保持库存,选择最佳季节进

行采购,为饭店节约开支。

11.饭店急需商品,特批订单,采购员要向部门经理打招呼,经上级批准

后及时采购,以保证饭店的正常营业。(2-8小时)12.对未到达的货物进行跟催。(随时)13.食品采购要严格执行食品索证制度,在订货前要向供货单位索要执照、卫生许可证、地市级卫生防疫部门出具的当年的卫生质量检测报告,同时提供兽医检疫检验证明等,将其存档备查,决不可向证件不全的单位

订购食品。

14.清洗食品用具的洗消剂及客房一次性用品的采购,必须向供货单位索

要营业执照、生产企业卫生许可证、生产企业生产许可证、生产企业当地地

市以上卫生防疫站出具的卫生质量检测报告。

15.订做客房一次性用品时,必须在香波、护发素、浴液、护肤润肤品、袋泡茶等产品的小包装上注明产品名称、生产企业的卫生许可证编号、产品

执行标准号、生产日期、保质期等。

第四节 采购工作程序

一.资料的搜集和管理。

1.采购员应在平时多做市场调查,搜集良好品质的物料和供应商,掌握

市场信息,与同行业做比较,参加与饭店业有关的展览会、订货会、座谈会,事先掌握与饭店业有关的各种设备、用品、用具、消耗物品及餐饮原材料等 一系列的最新资料和供货渠道及相关的价格,提供可靠的服务。

2.所有的物料供货资料,订货文件,采购记录的文件均应集中由采购部

专业人统一管理,避免造成分散、脱节、无法跟催、漏单,重复或中途搁置的现象。

二.采购申请单的发单记录。

采购部收到采购申请单后,分部门登记备查,并核对申请单的各项填写的是否清楚,手续是否齐全,如填写不详的采购单应退回申请部门。

三.报价、议价。

1.报价:供应商提供采购人员所要购进物品的参考价为报价,报价形式

分为三种:口头报价,书面报价及投标方式。

(1).口头报价:只局限于要继续补仓和零散购进物品,但质量价钱与最

后一次订货要完全相同。

(2).书面报价:如需订购大批量和大金额(含固定资产)的物品,需由供应

商提供文字书面报价。对餐饮用料、鲜鱼蔬菜、调料、酒水罐头,干货等,要求供应商定期提供书面报价。(3).投标方式。

2.采购人员根据供应商的报价进行电话式或口头式,书面式的协商,不

能单从价钱方面洽谈,要考虑到物品的质量、交货期,供应商的实力等一切

细节,通过议价,得到对饭店有直接利益的价格。

四.定价。

通过议价,要进行三家供应商的比价,选定议价拥有优势的供应商的价

格作为采购申请单的选定价,送采购部经理认可签字。

五.审批,六.订购。

1.当收到采购部经理、财务部经理、副总经理及总经理批准后的采购申

请单,应立即与选定的供应商联系订货,说明采购单号,并规定到货期限。

2.采购项目需签定合同时,应遵循中华人民共和国经济合同法来保护经

济合同当事人的合法权益,由双方协商签定合同,要写明:

A.标的 B.数量和质量 C.价款 D.包装及保险费E.履行的期限、地点及

方式 F.付款方式 G.服务范围 H.违约责任

七.采购单的跟催。

采购人员对所经办的工作都应养成跟催跟办的习惯,不可用任何借口放

缓拖延,放弃或以任何理由不与跟催,在确实遇到困难时立即向上一级主管

人员上报请示,避免因拖延任何一项采购要求,使饭店蒙受不可估测的损失

或在运营上推动有利条件。

1.采购申请单的跟催:当采购申请单在采购员手中三个工作日而未能有

效报价或未送来采购部经理签批的,应将情况上报采购部经理。送采购部经

理审批的采购申请单超过一个工作日仍未签批,由秘书跟催。当采购申请单

呈财务经理或店级领导审批超过三个工作日仍未回复时,采购部经理跟催。

2.到货跟催:采购人员应对已发出订货单中采购项目的到货情况和到货

质量进行检查,对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催。

3.管理跟催:对采购部作业情况的检查由采购部经理进行监督,对运做

中未完善的情况与主管共同探讨改善办法,以提高采购效率和工作质量。

4.行政跟催:采购部与其他部门的沟通和需要行政支持的协调工作由采

购部经理上报跟催。

八.应急自购。

对于采购员自行采购的物品,由采购人员领取备用金,采购的物品交验 货部验收,办理收货报告后,附发票于三日内报帐。

第五节 采购过程中应特别注意的问题

在采购过程中,一些部门和个人受到利益的驱使,往往会作出一些有害

于饭店的行为。对此,饭店要加强对物资采购的管理,尤其要注意以下四个

问题:

1.防止供方买空卖空。

当饭店需要某种物资,特别是较贵重的物资时,有些商家手中并无这种

物资,甚至完全没有供应物资的能力,却信誓旦旦与饭店签定供货合同,转

而将合同卖给有此物资的商家,从中渔利,或从市场上拼凑饭店所需物资,勉强供应。遇到这样的供货商,饭店会受到许多损失。首先,这样的供货无

疑会使采购成本增高,因为无论供货商转卖合同捞取回扣,还是做“二道贩

子”从市场上购买后转卖给饭店,供货商往往不能保证物资的持续、按时供

应,使饭店经营活动的顺利进行受到威胁。饭店必须防止供货商的这种行为。

2.防止饭店重复付款或超额付款。

饭店向供货商支付采购物资的货款时,一般要求供货商在提供发票的同

时提供经饭店验收人员签章的交货通知单。这些交货通知单对供、购双方来

说都十分重要。可以这样说,供货商手中只要握有采购方签字认可的交货通

知单,就有权向采购方收款。因此,饭店必须及时收回这些交货通知单原件,以免对方有意无意地重复索取货款。另外还有一些情况也会造成饭店重复支

付货款,如在验收多种、大量货物时,需签署多张交货通知单,混乱中可能

会重复签收同一批货物;一些送货商因各种原因请验收员事后补签交货通知

单,而单据中的数量大于实际实际收获数量;这些都必须引起饭店物资管理

部门的高度重视,要求验收人员逐项核对货物与单据。

3.防止供货商在交货时以次充好。

(1).利用饭店物资管理过程中订货人员与验收人员衔接不够紧密的漏

洞,提供样品时货真价实,而实际进货时降低等级。(2).供货时以好货辅面,以次货压底。

(3).已优惠供应做幌子,降低物资质量,钻合同不够完备的空子。(4).以填充物加重物资的重量。

(5).以颜料或科技手段掩盖物资的劣质外观。(6).向饭店验收人员行贿,直接以次充好。

4.加强采购凭证管理。

采购部门要注意购物的归档和保管,要求做到既能保证采购凭证的安全

和完整,又便于事后检查。

(1).设专人专门保管各个类凭证,包括合同、订货单、交货通知单、发

票、运单、各种费用单据等。

(2).定期将采购凭证按日期装订成册,及时归档。

(3).凡属质量、数量、价格存在问题所提出全部或部分拒付的理由书,也应该附在有关凭证之后。

(4).凡向供货商提出索赔的书面异议书,应由采购部门的经办人员妥善

保管,以便进一步与供货商协商解决。

(5).未经使用的空白购进凭证,如收货单,应由进货部门经办人员妥善

保管,防止丢失,不得私自撕毁和处理。

5.建立良好的供货关系。

1.建立良好的供货关系,可以大大降低饭店的采购成本

(1).容易获得采购价格上的优惠。因为长期大量采购会使饭店成为供货

商的一个稳定的收入渠道。为保持这份收入的稳定,大多数供货商愿意让利,以优于其他供货商的价格供应物资。

(2).可以降低饭店在寻求新的供货商时所需的人力和财力开支。(3).与供货商合作时间越长,双方相互信任的程度就会越深,供货商越

有可能允许饭店赊帐采购,着可以大大减轻饭店的资金压力,特别是当饭店

资金周转困难时。

(4).有一个稳固的供货商,还可以保证质量统一的物资供给的持续性。(5).与供货商保持良好的合作关系,使饭店可以根据经营项目的调整,方便灵活地增减物资采购的数量和品种。建立良好供求关系的方法。<1>.认真履行合同条款,尤其要按时支付购货款。这是饭店守信誉的最

重要的表现,是建立与供货商之间良好合作关系的最有效的方法。<2>.互通信息。饭店应主动向供货商介绍物资使用现状以及物资在不同] 时期的不同需求量,为供货商的供货准备提供充足的时间和尽量多的方便。<3>.一切交易手续清楚,不留纠纷隐患,这是双方长期愉快合作的重要

保证。

<4>.互相体谅。在与供货商合作的过程中,会有许多意外的事情发生,饭店在确保经济利益及经营活动不受损失的前提下应尽量替供货商着想,体

谅他们的难处。如某种物品突然短缺,在不影响饭店产品品质的前提下,应

允许供货商小范围地提供替代品。这种体谅对良好的供求关系十分重要,有

些供货商愿意为此付出一定的代价,如提供高质量的商品、给予折扣等。<5>.对信誉好、供物质量好的供货商采取适当扶持的政策。

建立长期的良好的供求关系并不意味着饭店从此不再另外选择供货商。

饭店通过市场调查,了解最新的物资行情,时刻比较不同的供货商,将比较

结果反馈给供货商,敦促其作出反应。如果供货商未能作出相应反应,或当

出现更理想的供货商时,饭店完全有必要重新选择理想的供货商。

2.采购物资管理系统 篇二

1 影响企业物资采购成本的因素

企业物资采购是一项综合性较强的活动, 一般是从采购物资需求的提出到物资到位、物资使用的全过程。物资采购的成本具有多样性和动态性特征, 然而影响企业物资采购成本的因素主要有采购价格、采购数量、运输方式、存储方式、采购策略和员工素质6个方面。

物资采购的价格是企业成本及费用的重要组成内容, 也是决定采购成本高低的关键性因素。物资采购的数量一般是建立在批量生产, 以及科学的物品核算和物资储备之上的, 企业要对采购的数量进行科学的预算, 因为采购数量是影响采购成本的一个重要因素。物资采购的运输要花一定的费用, 因此, 选择何种运输方式也成为物资采购成本的影响因素, 以最低的运输费用、最短的运输时间、及时准确的将物资运送到指定的位置是控制采购成本的重要因素之一。另外, 物资的储存方式也对物资采购成本有着非常重要的作用。选择合理的储存方式能节约人力、财力, 减少对资金的占用。在市场环境下, 物资采购的成本也与整个采购策略息息相关。一般情况下, 具有预见性、灵活性的采购策略是有效控制采购成本的重要因素。除此之外, 员工的素质也在一定程度上影响着物资采购的成本, 高素质, 并且具有较强业务能力, 具有采购经验的采购团队, 能更好地贯彻执行采购任务。

2 加强采购管理, 降低采购成本的措施

2.1 制订科学、合理的采购计划

制订科学、合理的采购计划, 加强物资的计划管理。在企业物资采购之前, 一定要制订合理的采购计划。俗话说, “凡事预则立, 不预则废”。制订具体的采购计划非常重要, 结合企业物资库存的情况, 制订科学的物资采购计划, 包括采购的品种、预算的价格以及物资到货的时间等, 对企业组织内部较为缺乏的资源进行合理的配置。在具体的采购计划中, 一定要做好采购成本的预算, 对采购的资金进行合理的分配与规划, 保证采购资金能在一定的范围内有浮动的空间。

另外, 要对物资采购的各项计划进行有效的管理, 建立健全企业物资采购计划的相关管理制度, 明确相关部门工作人员的责任和权利, 在规定的时间内要进行统一的物资采购计划申请及上报, 对物资储备情况进行及时的检查与分析, 制订详细、切实可行的采购计划, 完善采购计划制订的程序, 做好采购计划制订前的需求分析, 按时制订计划, 及时上报, 并申请具体采购技术的实施, 通过审批后及时办理请购手续, 确保采购计划从制订到实施的顺利开展。

2.2 采用多种采购方式

对物资采购的方式进行合理选择, 丰富物资的采购方式, 通过公开招标、有限竞争性招标、询价采购等多种形式采购, 也可以将多种不同的招标方式进行科学、合理的组合, 在具体的采购过程中使用。不同采购方式的运用, 能从不同程度上控制整个采购的价格, 从而提高物资采购的效率, 保证采购工作的质量, 降低企业物资采购的成本。

2.3 选择经济、合理的物资供应商

在企业物资采购中, 对供应商的选择十分重要, 供应商是整个物资采购管理中的重要组成部分。一般情况下, 企业要在公平竞争的原则下给予符合条件的不同供应商以相同的竞争机会, 将物资采购置于市场经济的环境下, 使其获得更好的发展。另外, 也能对采购的成本进行有效的控制。值得注意的是, 在对供应商进行选择时, 一定要控制其数量, 考虑不同供应商的采购价格、运输成本等, 要尽量避免出现单一的供货渠道, 要确保采购供应商的及时性, 也要保证其供应物资的质量, 控制采购的支出。

2.4 提高采购人员的业务水平

企业物资采购不仅仅是简单的购买行为, 而是一项专业性较强的技术。采购人员一定要熟悉具体的业务流程, 具备较强的业务能力及专业素质。要求采购人员要全面掌握企业的采购政策, 以及对采购质量等要求的书面程序, 并在具体的工作中严格执行;要随时了解市场, 掌握计算机信息技术, 有专业的基本功, 对采购的物品要有一定的鉴别力;对理化特征、判断质量好坏的标准的了解要非常深入, 保证采购的物资质量上乘, 价格合理, 物资到货及时, 从多个方面控制采购成本。

要切实提高采购人员的业务水平及职业素质, 定期开展相关知识技能的培训, 使员工掌握全新的采购技能。在具体的采购工作中, 及时监控, 提高企业物资采购工作的效率及质量。

3 结束语

在市场经济不断发展的今天, 对企业物资采购的管理显得尤为重要。加强企业物资采购的管理, 应该在制订合理的物资采购计划基础之上, 利用丰富多样的采购方式, 选择经济、合理的采购供应商, 获得质量可靠的物资, 及时、高效的物资运输, 有效控制物资采购的总成本。另外, 要采用不同的形式提高采购人员的业务能力, 使其具备采购工作中需要的专业性技能, 具有良好的物资采购方面的业务素质, 全面提升采购工作的质量和效率, 推动企业发展。

摘要:在具体的企业管理中, 加强物资采购管理, 有效降低采购成本, 可以实现企业效益的最大化。因此, 对物资采购的分析和探讨成为当下企业经营管理中的热点问题。对影响物资采购的因素进行了分析, 探究了加强物资采购管理, 降低企业采购成本的具体方法与措施, 力求为企业的经营管理提供有效的参考。

关键词:物资采购,采购成本,采购计划,采购方式

参考文献

[1]朱国华.加强物资采购管理降低企业采购成本[J].太原城市职业技术学院学报, 2011 (05) :74-75.

[2]蒋文贤, 林捷.以精细化管理为抓手降低企业物资采购成本[J].经营管理者, 2014 (06) :170-171.

[3]尹力.抓好企业物资采购管理降低企业成本[J].新疆有色金属, 2014 (02) :101-102.

3.采购物资管理系统 篇三

关键词:企业采购;采购成本;强化管理

中图分类号: F253 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)15-53-2

1 企业采购管理概要

目前为止,由于社会在不断的进步,市场经济发展日益加快,各种竞争与挑战向企业慢慢袭来,其中企业的物资采购管理工作相对明显。物资采购管理一般会涉及多个方面和程序,例如计划、采购以及储备等各方面的管理工作。首先,物资供应的起点说的就是计划管理,也是物资成本的第一步;采购管理环节的关键和重点就是要做到降低物资进价、控制成本;其次储备管理的目的,是指在库存量能够与企业的生产需要相满足的情况下,与此同时能够实现最小化的库存,争取做到零库存管理模式。如果企业对物资采购做不到有效的监督与控制,那对企业来说不仅会带来难以估量的损失,甚至会产生难以补救的资金流失。因此,在管理物资采购的相关环节上,以成本管理、资金管理为重点才是企业应该关注的,最后使企业效益增强,充分降低企业的运行成本。

2 降低企业采购成本的重要目的

实现企业利润的最大化,是企业经营管理的主要目的,通过对企业整个持续经营过程的观察,收入减去成本则是利润,因此成本就是决定企业利润的根本因素。

企业成本的主要构成中,重要的组成部分就是物资采购成本,这些对企业利润的产生息息相关。

现在来看,每个企业无时无刻都面临日趋激烈的市场竞争,同时产品技术层次也在不断飙升,所以,控制企业的采购成本,对企业的经营业绩是非常重要。

一般情况下,企业采购成本在降低1%的同时就能使企业利润提高5%~10%,甚至利润幅度提升空间更大。

现代企业的物资采购管理,采购企业所需的各类物资首先面向市场按时、按量、按质、低成本,其借助于采取有效、科学的管理方法,对于库存适当调节管理,合理安排购进物资数量,进而使物资采购成本最大限度的减少。

3 当前企业物资采购管理面临的现状

未建立有效的采购信息搜集机制,对市场动态一知半解,大多数企业在经营活动中,只关心本企业生产方面的信息搜集,却忽视了对企业需要物资在市场上的价格动态,对所采购物资价格信息只是从物资供应者口中得知,由于某些物资收到季节等周期性的影响,价格也会有所变动,这时候供货商提供的物资价格信息就不一定准确,从而导致采购成本提高。

缺乏有效的监督机制。物资采购:指的是直接以货币为基础一种商品交换模式,由于采购部门可以掌握大量资金的使用权限,所以必须对采购部门采取有效的监督措施。但目前来看,大多数企业的物资采购往往掌握在一个部门,或者此部门的几个人,甚至掌握在单独某一个人的手里,往往采购计划会由一人制定,最后物资又由一人去采购,在这方面的监督和制约机制明显缺乏。目前很多企业在这方面的监督和控制是不健全的,至使有些采购者在采购过程中受到利益的诱惑而出现吃回扣的现象,以次充好,或者加大采购量,导致物资过多产生浪费,甚至个别采购者出现贪污等经济违法犯罪行为,导致物资采购不能有效的得到控制。这不但破环了企业形象,而且在无形之中使企业生产成本增加了。

物资管理模式落后。传统落后的管理模式已经完全不能适应现代企业管理需要,还会导致混乱采购行为发生,增加企业成本,减少利润大,从而使企业效益大大降低。在过去的物资采购过程中,经常以“便宜无好货”为借口,忽视了对采购成本的控制。企业管理者忽视了对采购过程控制,使得采购业务以事后分析和讨价还价为主,而极大忽视了监控采购过程以及选择供应商。

4 强化企业物资采购管理的有效途径

4.1 制定企业科学可行的物资采购计划

物资采购计划的制定,要充分预算企业物资需求,制定出恰当的物资采购数量、品种、到货时间以及预算价格等行为,是对企业需要物资的有效配置。通过采购预算来对企业采购进行量的控制,是一种科学合理的理性管理行为,避免盲目采购发生,只有制定出科学的物资采购计划,才可以使所采购的物资恰好的供应,避免了物资浪费,为企业节约了成本。

4.2 采购业务规范化,择优、合理、经济地选择供应商

①想要使物资采购部门走上规范化、法制化的轨道,公司就应该积极制订物资采购管理制度,完善物资采购过程中一些必要的程序,制定一系列的法律和章程,使采购工作严格遵守,而且违者必究。②建立公开透明的物资采购决策,建立相关的管理制度,把握本公司购销管理的实质性, 第一采购部门采购之前,首先要提供两家以上供货单位的信息资料,切切实实做到货比三家,对物资采购计划和价格以及其票据的审核加以加强,对采购过程的动态进行实时监控。③为了避免发生不合理的采购行为,也为了降低储备资金的占用。物资采购部门应该做到公开供货单位和渠道;公开采购数量;公开采购人员名单和采购的价格;以及物资质量、验收标准、合同条款和交货期限。在群众的监督之下进行采购,使采购过程清晰可见。

4.3 运用现代化信息技术强化市场信息管理

企业管理者必须建立企业市场信息机制,利用现代化信息技术手段,比如建立电子商务物细信息供应平台,加强企业人员培养,以便于对企业人员准确及时地把握好最新的市场动态,实现工作效率的提高。同时,注重对市场物资信息的观察,同时强化监督机制,做到对市场信息实时监督,及时准确了解物资采购信息,为企业物资采购提供准确可靠的采购信息。

4.4 进一步加强企业采购过程管理

①做好市场调研,确保采购价格适中。在市场调研过程中,管理者和供货商的谈判其实是一场博弈,无法准确地掌握物资的价格和市场供应量,所以,要进一步掌握市场行情,必须建立起信息网络,在市场信息中择优选择。

②要与信誉度好的供货商建立起长期的管理,通过经销商所掌握的信息资源来更好地了解市场,更好地制定企业采购计划,统筹兼顾。

③要主动出击展开营销策略,新企业为了能够使产品在市场上站稳脚跟,与其他企业企业相比,信誉度更好,价格也会较低,所以,必须抓住新企业要拓展市场的心理,积极和其合作,必定能够采购到物美价廉的物资。

④应该确定专门的物资采购人员,同时不定期的对采购人员进行培训学习,同时积极借助各种媒体,广泛搜集所需物采信息,并进行整合,为企业能科学合理地采购打下坚实的基础。

5 结语

加强企业原材料采购管理,涉及企业内部和外部的多个环节,不仅需要多方协作,而且需要层层把关,是一项较为复杂的系统工程。总之,在当前日益激烈的市场经济竞争中,企业科学合理的采购行为对节约企业成本,提高经济效益和促进企业长远发展意义重大,本文从采购对企业管理的重要性进行论述,分析了当企业采购现状和原因,并提出企业更好实现采购的途径,希望对企业管理者在采购管理方面提供参考。

参 考 文 献

[1] 武爱玉.浅析成本管理[J].知识经济,2010(24).

[2] 陈静.加强物资采购管理降低物资采购成本[J].铁路采购与物流,2011,7(6):36-37.

[3] 贺明.浅谈企业采购成本的控制[J].商场现代化,2007(16).

[4] 陈全建,杨治中.如何降低物资的采购成本[J].中国煤炭,2004(8).

[5] 王贵臣.加强企业采购管理措施[J].铁道物资科学管理,2004(2).

[6] 徐时建,胡丹婷.我国制造企业的采购与供应管理策略分析[J].浙江工程学院学报,2004.1.

[7] 娄豪.浅谈企业采购管理[J].企业导报,2010(6).

4.物资采购管理制度 篇四

物资采购管理制度

一、总则:为规范物资采购,降低采购成本,确保采购过程高效、透明,采购物资优质、价廉,按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

二、采购范围

指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

三、采购程序

物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制,具体为:

1、采购负责人严格按照计划进行采购,未经审核批准一律不得采购,因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价,由此造成的损失归采购人负责,视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出,原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量,编制月份采购计划,计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等,因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者,由计划部门负责人自行负责。

3、综合部负责办公用品等申购计划的提出,其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出,劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出,综合部协助询商查价等工作。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。

三、采购原则

1、对长期订货和大款项的进货,须签订合同。

2、执行询价原则:根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求,1 / 3

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精选三家以上的供应商进行询价,参考市场行情综合分析优中选优确定供应商,按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。

3、采购负责人根据采购物资的缓急程度,必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。

4、实现物资采购信息化,采购人员应建立供应商信息档案库,通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

5、建立合同管理台帐,掌握库存情况,避免造成物资积压或供应脱节。

6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。

四、验收入库

1、采购货物到达后,申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对,与采购负责人共同验收并签字,如出现与采购单不符应拒绝接收,做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高,假冒伪劣产品严禁接收。

2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录。

五、付款

1、采购人负责采购物品的付款申请,必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。

2、付款方式一般采用: ①、预付部分款项。②、货到凭发票报销付款。③、货到后分期付款。④、货到延期付款。

⑤、货到预留滞纳金付款,所有付款需按金蝶流程审批,财务部门付款要严格审查采购合同,金蝶流程审批完成后才能够付款,款项结算尽量采用票据的结算方式,尽量避免现金交易。

6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。○

3、长期合作的供应商,应与其建立良好的信用关系,款项结算可以按次、2 / 3

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按季度、半年分次进行。

4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。

六、管理职责:

1、采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高工作能力。做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利,保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人,一律给予开除处分,造成经济损失的,责令赔偿全部损失,同时,给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。

3、广泛搜集商品信息,建立采购商品信息档案,及时掌握最新市场行情。

七、附:《物资采购申请单》

批准: 审核: 编制:

5.物资采购管理规定 篇五

1.目的

保证自行采购的物资符合规定要求,使进入工程项目的物资都是合格品。2.适用范围

适用于公司范围内为工程使用所采购的物资的验证、验收、贮存和标识的控制。3.相关文件

本公司质量管理体系文件。4.定义 4.1 A类物资

构成工程实体,价值较高,并且直接影响工程结构质量的物资。如:水泥、钢材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、预制构件、钢构件、混凝土添加剂、16m㎡以上的电缆、各种高压阀门等。4.2 B类物资

构成工程实体,价值一般,可影响工程结构的物资。如:砖、砂、石、各种砌块、门窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保温材料、卫生洁具、墙地面砖、中低压阀门、16m㎡以下的电缆、电线、周转工具、安全防护品等。4.3 C类物资

不构成工程实体,且价值较低的辅助材料。如:油燃料、氧气、乙炔等及不包括在A、B类物资内的其他物资。

供应商

指为公司提供产品或加工服务的单位(即供方)。4.5验证

通过提供客观证据,对产品规定的要求得到满足的确认。指对产品的外观观测、数量确认、质量合格证明文件的核对等。4.6检验

本程序指对有复检要求的产品进行的取样试验。5.管理职责 5.1项目部

负责项目范围内的物资采购管理。

负责监督、抽检各材料员物资管理情况。

负责编制工程施工、安装物资需用计划;负责公司授权的物资采购和进入本项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存。6.工作程序 6.1供应商评价

6.1.1合格供应商评价时机和范围

对为公司提供A类、B类材料供应商的评价,由项目部有关人员组织计划、采购、仓库等有关人员共同进行。6.1.2合格供应商评价权限和参加人员

6.1.2.1工程用特殊或新材料供应商的评价,由项目部主管经理或总工程师组织有关人员共同进行。6.1.3合格供应商评价的依据

6.1.3.1评价的供应商是生产厂家的,应提供下列资料的部分(四种以上,原件或复印件均可):

a)企业的资质证明、产品生产许可证;

b)产品鉴定证明资料(包括省、市的认证或鉴定资料); c)产品质量证明;

d)产品质量保证体系资料(包括第三方认证证书或质量手册等资料); e)产品生产能力证明资料; f)公司以前多年使用的证明资料。

6.1.3.2评价的供应商是经销商的,应提供下列资料的部分(三种以上,原件或复印件均可):

a)营业许可证;

b)商品质量证明(质量保证证明资料);

c)第三方出具的同品牌产品的使用证明资料(旁证资料); d)公司以前多年使用的同品牌产品的证明资料。6.1.3.3砂、石等地方材料供应商的评价资料(三种以上):

a)项目部的调查报告;

b)项目部的调查采样的检验报告和证明资料; c)项目部长期使用的证明资料; d)产品的生产许可证或其他证明资料。

6.1.4根据物资采购的规定,采取招标或调查的方式对供应商进行确定。6.1.5评价记录

评价人员在评价过程中做好记录,并填写《物资供方定期评价表》,并由项

目部负责人签字确认。

6.1.7经评价确定为合格的供应商由物资部门计划人员填入《合格物资供方名册》,并报本部门负责人批准后印发采购人员。

6.1.8项目部根据需要不定期对合格供应商进行调整和更换。

a)根据需要增加供应商时,按照本程序6.1.3—6.1.7规定进行。b)采购人员在采购中发现供应商在质量保证、供应能力等方面出现较大失误或不合格时,填写《物资供方评价表》,提出终止该供应商合格资质,经项目部批准后,在《合格物资供方名册》中将其删除。

c)当评价所依据的标准或供应商的产品范围发生变化时,必须对供应商重新评价,评价程序执行本程序6.1.3—6.1.7的规定。6.2采购文件

6.2.1物资计划员根据项目的月度或季度需用计划,平衡库存情况后,编制月度、季度采购计划:《 材料计划》,报项目部负责人审定批准。6.2.2采购计划员必须写明所需物资的品种、规格、数量、质量要求、检验标准等有关事项。

6.2.3对外订购与加工成品、半成品的订货和加工订货合同必要时附加工单或简图,并写明品种、规格、数量、金额和检验标准。

6.2.4采购计划不足,需现场追加采购时,计划员根据需要编制追加采购计划,报经部门负责人批准后采购。

6.2.5订货合同的签约人资格和合同内容应符合国家颁布的合同法规定。6.2.6采购计划、订货和加工合同,必须由物资部门负责人审核、批准。合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。

6.2.7与供应商的电话、电报等口头协议,必须明确质量保证和要求,做好记录。必要时,补签书面协议。6.3采购

6.3.1采购员接到采购计划后,首先检查采购文件是否齐全,不全时及时报告并补齐必备文件。

6.3.2采购员依据采购计划的要求在《合格物资供方名册》中选择合适的供应商(C类物资可就地就近进行货比三家后实施采购)可采用以下方法:

a)在几家合格供应商中进行公开招标; b)指定合格供应商议标; c)收集市场信息进行比较。

6.3.3当监理有要求时,主要物资的供应商选择可经监理认可。采购金额10万元以上(含10万元),应报公司主管领导批准。

6.3.4顾客指定的供应商,应按本程序6.1.3—6.1.7进行评价。

6.3.5选定供应商后,采购员应与供应商达成口头协议或书面合同,履行责任和义务,督促供应商按需要备货。

6.3.6采购业务完成后,采购员及时登记《物资验收发放记录》。6.4验证和检验 6.4.1物资验证

6.4.1.1物资入库(场)前,采购员提前通知保管员做好以下准备:

a)验证必备的器具,如计量、场内搬运工具等; b)熟悉物资技术规范、检验标准,必要时熟悉图样; c)规划堆码场地和保管方式。

6.4.1.2货到后,保管员核对需入库物资的品种、规格、数量等是否符合采购计划、加工、订货合同。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全,核对无误后方可入库。

市场采购和合同到货的大宗和较大宗的A类、B类物资(包括顾客提供的物资)的验证,必须填写《物资验证记录》。

6.4.1.3包装品验证,采取随机抽查的方法,抽查中发现不合格时,扩大范围直至全部重新验证。

6.4.1.4数量验收采取全数点检;重量验收全部检斤;钢材可采取点数后,理论换算计量,以实际验证结果为实收数。6.4.1.5验证中发现问题的处理:

a)入库(场)物资的质量证明资料不齐全时,做待验收处理,并做好标识,另行临时保管,待证件齐全后验收。

b)入库(场)物资数量不足时,及时催促采购员,尽快解决所差部分,问题未解决前,做待验收处理。

c)如验证中出现以上两种情况,但由于生产急需又不能等待,对第一种情况,如果是需检验的物资先取样试验,合格的可先验收,不需检验的物资可先验收,同时做好标识和记录,一旦发现问题,及时追回;对第二种情况,可先按实到数验收,待货到齐后,补验后到部分。

d)物资经验证质量不合格时,按《不合格品控制程序》执行。6.4.2质量检验

6.4.2.1验证后,对下列物资还要进行检验:

a)国家和地方政府规定的必须复检的物资;

b)质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的物资; c)超出保质期或规格型号混存不明的物资。

6.4.2.2材料员在试验员的指导下,根据规定的取样方法,抽取样品并填写“试验委托单”后,交指定试验室进行试验,确认合格后才能使用。如果试验不合格,则按《不合格品控制程序》执行。

6.4.3需要在供应商处对采购物资进行验证和检验时,要在合同中作出安排或提前书面通知对方,明确时间、方式和善后处理方法。

6.4.4如工程合同规定,顾客或其代表人有权在物资供应商处或在我方,对采购物资进行验证时,应为顾客提供验证的方便。6.5搬运

6.5.1市场采购的原材料和对外加工订货的成品、半成品的运输,由供应商和厂方负责送到指定地点。

6.5.2工程现场的运输和现场二次倒运,由现场材料员根据材料性能,选择合适的运输方式。

6.6物资贮存、保管和发放

6.6.1进入项目现场的物资由项目材料员负责贮存、保管;进入项目库存仓库的物资由库保管员负责贮存、保管。6.6.2物资贮存保管应满足下列条件:

a)物资堆放场地和库房必须地面平整、排水畅通;

b)针对不同物资的存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施;

c)贵重、易燃、易爆、有毒物品必须标识,并做到专库、专人存放保管;

d)合理堆码,保证库存区整齐规范,大宗物资要支垫、齐头,分层堆放,散料要成堆。受大气影响易散失、易变质的物资要入棚、入库贮存;

e)产品质量有保质期限要求的,要标明进场时间,做到先进先出。6.6.3过期变质的物资,保管员要及时报告部门负责人,同时通知取样试验,以确定能否继续使用,确认合格后方可继续使用,若不合格按《不合格品控制程序》处理。

6.6.4保管员对库存物资应经常检查,保证库存物资的质量完好。6.6.5待验收物资,不能与已验收物资混存。

6.6.6保管员必须凭单发料,按照领料单上物资名称、规格、数量核对实物后与领料人当面核清,双方在领料单上签字。

6.6.7发料时,保管员应及时签发材料的质量证明资料。做到数量准、质量符、手续清。

6.6.8发料完毕后,保管员要依据发料凭证,及时销账,更换标识,做到账、卡、物相符。6.7物资标识

6.7.1物资标识的内容有:物资名称、规格型号、检验状态等主要内容。检验状态分为:合格、不合格、待验、已检待定四种。6.7.2物资标识可采用标识牌、标签和划分区域等方式。

6.7.3对于有保质期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等,在标识内容中应增加出厂时间。

6.7.4危险品、爆炸品、有毒物品的标识应特别醒目,采用红色特殊标记。6.8过程监控

6.8.1上级物资部门对下一级物资部门的物资管理情况进行监督检查,方式可以选择以下其中之一:

a)电话询问(应作好记录);

b)授权下级物资部门自查,并上报自查报告; c)函调有关记录资料;

d)实地检查过程控制记录和状态。7.相关记录

6.物资采购管理制度 篇六

第一章 总则

第一条 为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为办公室工作服务,特制定本制度。

第二条 本制度只适用于办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。凡属政府采购范畴,严格按照政府采购管理办法执行。

第三条 物品采购应按照服务办公室工作、服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。

第四条 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章 采购方式

第六条 办公室物品采购要严格执行审批程序,按照先审批后购买的原则,一律由办公室安排专人负责采购。其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

第七条 一次性采购物品金额在1000元以内的,报分管领导审批后,安排不少于两位工作人员一同采购。

第八条 一次性采购物品金额在1000元以上的,报分管领导初审,同意后报正职领导审签,安排两位工作人员与采购申请人一同采购。

第九条 零星物品采购,分管领导同意后,由办公室工作人员采购。

第十条 如对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由分管领导陪同采购。

第十一条 物品采购实行即购即报制度,采购后3个工作日内,采购人要将购物发票和购物清单按财务报销程序提交报账员初核,交由分管领导审签;零星物品采购,可累计一定数额后或延缓一定时间申报。

第十二条 凡未经审批自行采购物品,或事后不填写“物品采购计划单”报分管领导审批的,报账员一律不得予以报销。

第三章 物品管理

第十三条 办公室所购物品按照收支两条线的原则,实行报领制度,由分管领导派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室工作人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报分管领导,并由分管领导在月末总结会上进行通报。

第十四条 办公室购买的各种物品只能用于办公,不得私自使用或送、借他人使用。

第十五条 办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法,所有固定资产由报账员建档立帐,逐一清点编号造册。

第十六条 人员调动或离退休后,应自觉交清个人经管使用的公用物品,不得私自占用或故意损毁。

7.采购物资管理系统 篇七

关键词:采购,进度管理,信息系统

0引言

近年来,随着高校逐步扩张,高校设备采购普遍存在验收流程时间长、涉及部门多等诸多实际情况,经统计,我校设备采购整个流程全部完成需要34 至216 个工作日。 笔者基于ASP技术和Access数据库系统设计开发了物资设备采购查询管理系统。 该系统有效地解决了设备采购进度信息录入、采购进度数据查询、采购进度数据汇总和数据修改等相关问题,极大地提高了设备采购的工作效率。

1设备采购流程

计划(项目需求、编制预算、落实资金、审核计划、下达任务)

采购(采购方式、组织招标、投标评审、评标公示、签订合同)

验收(外观查验、技术调试、合同验收、运行使用、项目验收)

入账(采购任证、设备登账、登账审核、设备建账、报销入账)

2平台模式的选择与搭建

2.1 系统平台模式

本系统选用B / S模式。

2.2 系统开发平台技术

系统中服务器采用Windows Server 2003 作为操作系统,Access 2003 作为后台数据库。 B / S体系结构采用ASP实现,采用AD0 数据访问技术。

ASP是一个Web服务器端的开发环境, 利用它可以产生和运行动态的、交互的、高性能的Web服务器用程序通过使用ASP, 可以在服务器端产生客户端的脚本, 可以根据不同的情况生成不同的Web页面。 同时它还可以根据时间或用户情况的不同做出不同的响应。

2.3 数据库设计思想

系统采用Access 2003 作为后台数据库, 通过分析在数据库中存储以下基本信息。 管理员信息:管理员ID、管理员账号、管理员密码;用户信息:用户ID、用户账号、用户密码;项目信息:项目ID、项目编号、项目名称、项目单位、项目联系人、项目账号、项目负责人、合同编号、采购部门经办人;进度信息:进度编号、进度名称、计划安排时间、时间进度时间按、执行单位、是否完成、情况说明、操作人。

3设备采购管理模块

3.1 系统功能模块划分

(1)安全管理模块。 用户需要进行登录验证进行授权;登录设置验证码模块;提供修改密码服务

(2)数据管理模块。 经授权的用户可以进行项目查询、 录入、修改;普通用户只可以查询项目;管理员可以修改用户信息及项目信息

(3)进度管理模块。 经授权的用户对进度进行管理;用户可查询项目信息及相关进度。

3.2 系统的界面

3.2.1 用户权限管理

为了保证数据的安全和系统的正常运行,本系统根据用户身份来确定用户的权限,用户的权限就是该用户可以使用的功能.系统权限分为两类:用户和管理员。 用户可以浏览项目采购信息,但没有修改的权限;管理员(采购经办人员),允许查看所有项目的录入情况,管理员具有修改录入的权限。

3.2.2 项目录入

管理员可以通过设备采购项目信息录入功能页面进行新的项目录入操作,录入时将自动生成该采购信息.管理员对项目的录入进行核实,也可以对录入信息进行修改。

3.2.3 项目查询

该模块的主要功能是查询相关的采购信息,可以按照项目编号、项目单位、项目负责人等相关字段进行模糊查询.也可选择直接查询项目。

3.2.4 项目修改和保存

该模块的主要功能是对录入项目的修改和保存。 管理员可以对项目的多个字段进行修改和保存。

3.2.5 密码修改

用户和管理员可根据自己的需要进行密码修改操作

3.3 系统特点

(1) 经济型: 开发成本低, 前期开发工具可从网络下载, 完成后运行校园网;运营成本低,中期运营用户无需增加额外支持更新电脑配置;维护成本低,后期维护工作无需聘请专业人员。

(2)二次开发及安全型:由于ASP技术面向对象、 高度兼容及保密性,使得系统具有保护数据安全和二次开发特性,经再开发可后运用于其它进度管理模块。

(3)服务方式集成型: 该系统首次实现动态数据实时跟踪,采购部门、需求部门、管理部门的信息安全共享,将共享型,分析型,预警型,协作型多种服务方式结合在一起。

(4) 便捷简约型: 本系统是基于IIS、ASP、Access、HTML、VBScript等技术的项目建设进度管理解决方案, 用户可在任何时间,任何地点通过浏览器来查看进度。

4结语

物资设备采购管理系统是一项复杂的、高集成度、综合的应用系统,现在工作仅对项目录入、查询、修改功能进行了实现,基本实现了学校设备管理采购全过程的自动化办公,高速信息化必将进一步推动高校的建设和教学事业大踏步的向前迈进。

参考文献

[1]朱江山,崔登云.B/S模式的高校设备管理系统的设计[J].宁波职业技术学院学报,2008(2).

[2]李军.基于网络环境下的高校设备采购管理系统的设计与实现[J].咸宁学院学报,2009(3).

8.采购物资管理系统 篇八

【关键词】 监督 管理 材料采购 成本

物资采购一直是人们关注和谈论最多的化题。尽管这项工作又苦又累,但苦中有乐,累中有益。值得提出的是物资采购与企业内部的成本管理,尤其是价格管理有着直接的联系。根据新疆石油管理局和新疆油田公司历年来物资消耗统计资料分析,材料消耗基本上占总工程成本的40-50%,所以物资采购与成本价格与成本有关,同时,企业亏损也集中反映在物资采购的价格问题上,如果这个问题不能及时得到抑制,降低成本、提高经济效益也是一句空话。如何降低材料成本,加强物资采购管理的监督,已成为管理局的工作要点。下面本人就物资采购价格问题在物资采购工作中价格的监督和管理,以及如何降低采购成本谈几点粗浅认识:

1. 加强信息管理,建立信息网络,实施信息资源共享,为物资采购提供可靠的依据

随着社会的发展,企业的采购意识和观念也在不同程度地发生转变,能否做好物资采购监督与管理,降低材料成本,取决于对市场信息资源及时的、准确的、全面的了解,取决于对市场信息采取行动的机动性、灵活性。另外实施购销比价管理,比价的前提首先须有多种价格可比,能够及时掌握多种材料的价格,只有通过比较,才能有所鉴别,才能掌握价格审批的标准,才能为采购决策提供可靠、真实的依据。为掌握准确的市场价格和在审批采购价格与计划时具有充分的依据,应建立各类材料价格信息库,定期收集生产所用各种材料的市场价格。

2. 实施集中归口采购与管理,严把物资进货关

在物资采购方面,物资供应总公司应结合质量管理体系和相关物资供应与管理办法要求,加大力度贯彻执行管理局集中采购的原则,理顺采购渠道,对供应商按质量体系管理要求进行书面和实地考察,对其法人资格、资金能力、企业性质、商业信誉、履约能力、服务质量等进行调查,评价,确定以国有大中型企业为进货主渠道,辅以集体、私营、个体作补充的采购原则,坚持从厂家订货,避免从中间商订货层层加价的现象,大力推广充分利用社会资源直接进货,减少资金占用,另外,要加大对原有库存的平衡和代用工作,避免和减少采购物资出现积压。

3. 实施物资采购全过程监督

所谓全过程监督就是指对物资采购前、采购后和采购完成后进行的监督。从采购计划的制订开始,到采购物资的现场使用,主要包括计划、审批、价格咨询、市场调查、招(议)标(包括网上点击)、签订合同、物资到库验收、发放和付款等环节,每个环节都进行严格监督。但重点是制订采购计划、签订合同、采购价格咨询和调查、质量验收、产品试验检验和结算付款几方面的监督。对计划的监督主要是保证计划的合理性、可信度和准确性,对价格的监督主要是看是否进行了“货比三家”、“价比三家”,是否定期或不定期进行市场调查,是否按公司相关规定对大宗材料进行了招(议)标采购,实施物资采购是否按照《物资供应总公司物资采购招投标管理规定》进行审批报备;对合同的监督主要是其合法性、严密性和公平性,付款监督主要是检查监督采购部门和财务管理部门是否严格按照《物资供应总公司物资采购与付款规定》进行支付料款,是否坚持多人参与,避免凭个人意愿擅自进行支付。总之是要将监督贯穿于采购活动的全过程,确保采购管理规范化、程序化、制度化,是确保管理局利益不受损的一道坚实防护墙。

4. 完善价格监督检查管理体系

物资供应总公司物价合同科担负着价格监督检查对价格形成和变化具有事前约束和事后控制的双重作用。

事前约束主要反映在对采购成本保持持续经常的预警,促使总公司各专业公司和其它经营单位,在实施采购行为之前,自觉考虑各种价格规范,实行自我控制。事后控制主要是监督检查合同履行过程中的价格行为是否符合合同当事人双方共同的价格规则,并及时矫正各种违规行为。完善价格监督检查管理体系,一要确定价格监督检查在本企業的法律地位,明确所有的经营单位和部门都有接受法定的价格监督检查的义务和责任。二是要健全价格监督检查制度,全面落实承担价格监督检查职能的部门和组织的工作责任,使价格监督检查制度化、经常化。

5. 降低采购成本的方法和手段

5.1加大代储代销工作力度

代储代销顾名思义就是将生产商或供应商的产品放置我公司库房,代生产商或供应商保管和销售的方式。代储代销的物资应该是管理局或油田公司生产过程常用的,需求的品种规格相对稳定,数量需求相对较大的物资,可选择代储代销。

代储代销的优点在于充分利用供应商的资金,来缓解管理局对外支付资金的压力,另外还可以满足油田生产随时所需物资,从而保证了管理局和油田公司生产。

5.2积极开展油田生产所需产品委托代理业务

产品委托代理就是根据管理局和油田公司生产需要,对组织难度大、需要量大且品种单一,对质量和交货期要求相对较高,应与供应商建立长期稳定的供求关系,力求取得生产厂家的代理权,这样可以确保油田生产的稳定性、连续性和价格合理化、质量优质化。同时,供求双方长期进行业务往来,相互之间有较高的信任度,而且批量采购有利于享受优惠价格,可以保证质量,特别是在项目资金紧张的情况下,可以赊帐购货,以缓解采购工作的难度。

5.3把握价格变动的时机

价格会经常随着季节、市场供求情况而变动,因此,对需用量大的常耗A类物资,各专业公司应及时掌握库存动态,按照常耗物资合理储备定额的要求,保持以生产淡季备料以生产旺季用料的宗旨。若把握季节性最佳时期进货可避开市场价格高峰时期,可节约采购资金。

5.4以竞争招标的方式来牵制供应商。对于大宗物料采购,一个有效的方法是实行竞争招标,往往能通过供应商的相互比价,最终得到合理的价格。此外,对同一种材料,应多找几家供应商,通过对不同供应商的选择和比较使其互相牵制,从而使公司在谈判中处于有利地位。

结论

无论采购哪一种采购方式,都必须严格进行调查和衡量,定期进行评审和比价,确保择优采购,降低采购成本。

9.物资采购管理规定 篇九

为规范物资采购工作程序和标准,防范和降低物资采购过程中的风险,确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。

一、采购原则

货采源头,货比三家,保证质量,按期交货

二、物资分类 2.1生产物资

生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等,生产物资按生产批号管理。

生产(带生产批号)所需物资由生产部技术人员编制《材料明细表》,部门领导审核交供应部进行采购;漏提材料以通知形式下发各部门;材料进厂后应按照程序进入供应部仓库管理 2.2经营性物资

经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种(或多种)功能且能够为公司产生经济效益的物资。

经营性物资由使用部门提出采购申请,公司主管领导签字后交供应部进行采购,物资到货后由接收人签字并负责管理,供应部登记物资台账。2.3固定资产

固定资产购买由使用部门提出固资购买报告,逐级审批后交供应部采购,到货安装完成后由资产管理部门负责管理,并建立固资登记 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资,由使用部门提出采购报告,公司主管领导签字后交由供应部采购,物资进厂后应入供应部仓库,使用部门按需领用,费用由各部门承担。

三、供应商管理

供应部应逐步建立供应商管理制度,通过优胜劣汰机制,优化开发供应商资源,建立稳定可靠的供应商队伍,为生产经营提供可靠的物资保障。

3.1供应商选择应遵循以下基本原则

a供应商应能够提供企业的基本证照,物资涉及强制性认证的,要提供相关认证证书和质量证明文件

b质量保证能力,即产品质量控制体系完善 c产品售后能力及近三个月的销售业绩 d优先选择产品生产厂家,严格控制贸易商

f进口物资实行代理许可制的,必须提供授权代理证书 3.2供应商日常管理

a技术部应及时向供应部提交《质量整改通知单》,连续两次发生质量问题,应向供应部下达《停供通知书》,取消供应资格,并追究质量损失

b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货,以防突发事件的发生,保证供应渠道的畅通

c采购经理应及时掌握供应商的经营状况,跟踪物资进度,出现问题及时采取补救措施 d每年要组织生产、技术、工程和财务部门对供应商进行年度评价,通过评价对供应商进行分级管理

四、合同签订

4.1采购物资要多方收集信息,至少三家供应商询价、比价,实现合理的性价比,经合同评审后确定供货单位;大宗物资或符合公司招标采购要求的要按照招标采购管理办法执行 4.2明确供货时间、供货地点及供货方式

4.3明确结算方式及发票,力争货到付款或分期结算,杜绝先付款后发货,降低资金风险

4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法,保证物资质量 4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同,特殊情况应由总经理办公会确定。

五、本制度为试行性文件,根据业务发展会不定期进行修订。

******有限公司

10.物资采购管理规定(2015) 篇十

物资采购管理规定

(试 行)

混事部[2015] 号

第一章 总 则

第一条 为加强对搅拌站经营活动中的物资实行有效控制和管理,进一步加强物资采购全过程的管理工作,以确保满足生产需要、确保满足产品质量需要、确保有效降低成本,提高经济效益,特制订本规定。

第二条 依据及适用范围

1、本规定根据集团公司物资管理相关规定,并结合搅拌站的特点和生产实际情况制订。

2、本规定明确了各单位对物资采购、仓库物资的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第三条 物资分类和管理权限:

1、物资分类

一类物资:配品配件、润滑油、劳保用品、日常办公用品等; 二类物资:水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加剂、矿粉、柴油等。

2、所有物资均由集团物资供应部制定最高限价,各混凝土大区在不高于该最高限价的前提下通过比价竞价方式,由大区及辖下搅拌站按照本物资采购管理规定程序负责采购。

3、对可与生产量挂钩的易耗品、配品配件等物资采购,及混凝土运输、泵送等业务,混凝土大区可采取定额承包方式,但定额承包方案需报集团物资供应部核准后方可实施。

第二章 管理机构和职能

第四条 集团职能部门

负责对各混凝土大区、各搅拌站申购物资价格、质量、数量及合同、制度执行情况进行检查、监督、考核。

第五条 混凝土大区

负责所辖搅拌站的物资采购全过程管理工作;负责所辖搅拌站物资采购的审核、招议标、供应商确定及合同审批签订等工作。

第六条 搅拌站

负责本站所购物资的申报,并组织实施已获得审批通过的采购任务。负责物资采购的合同签订、履行,负责物资验收、进库、出库、保管工作,负责按合同约定办理货款支付等相关工作;做好市场调查、价格测算、供应商、运输商资质评审和初选等工作,及时跟踪生产类物资市场价格变动情况并提出价格调整方案。

第三章 物资申购计划

第七条 申购计划

搅拌站应合理编制采购计划,做到预见性强、储备合理,确保采购工作规范有序,保证施工生产的不间断进行。

1、一类物资

1.1各搅拌站仓库实行最高库存限额管理(最高库存限额不包含调拔物资)。各混凝土大区根据各搅拌站的生产规模、设备消耗情况,依据集团公司库存限额指标,下达各搅拌站仓库物资库存总金额最高限额指标(分办公用品、生产备品配件、车辆备品配件三类)。

1.2 每月由搅拌站根据生产检修计划、劳保用品及五金仓库库存等情况,编制采购计划。申购计划由各搅拌站编制,经混凝土大区设备主管、主管采购业务负责人审核,报混凝土大区经理审批(具体审核、审批人员由大区选定,报事业部备案),上述采购业务申报、审核、审批均在ERP系 统中完成,原则上每月申报审批一次,搅拌站在每月25日前做好下月物资采购计划,每月30日前审核单位完成审核工作,在次月5号前混凝土大区经理审批完毕。

1.3申报计划编制时,应按照办公用品、劳保用品、生产备品配件、车辆备品配件四种物资分类申报,并填写计划申购物资的名称、规格型号、数量、技术要求,需指定品牌的必须注明名称。对技术要求及价值较高的设备,由混凝土大区技术人员指导搅拌站制订购销合同、技术协议和现场监督设备验收工作。

2、二类物资:

2.1各搅拌站每月月底召开月度生产会议,根据生产销售情况,确定下月生产任务,于当月28日前在ERP物资申购系统中编制生产物资采购计划。

2.2各搅拌站根据生产实际和进度情况,在物资供应部制定的最高限价内进行采购。

3、因特殊或紧急情况需进行临时采购的物资,经混凝土大区经理同意后予以采购,但必须事后按照制度补办相关审批手续。对单件超过1000元的应急采购物资、单个站点一个月内现场应急采购物资合计超过5000元的,经混凝土大区经理审核确认、集团公司分管副总审批后方可核报。

4、仓库管理员应认真核查申购物资的库存数量,定期查看ERP物资申购系统中《物资申购计划汇总表》,对因生产急需或仓库库存物资低于安全库存下限的物资,必须积极跟踪和催促相关人员进行审批和采购。

5、在设备维修中,需外请(包)商家,混凝土大区应组织专业人员对该维修项目费用进行测算、评诂,并对维修项目寻找2~3家修理商进行比价议价,按我方要求的维修标准,由价低者包干。在维修过程中,旧件更换、入库应拍照存档,混凝土大区设备主管等相关领导应跟踪好商家更换配件、维修情况。

第四章 物资申购审批 第八条 一类物资审批流程

1、一类物资的申购计划审批流程全部在ERP系统物资申购管理模块中实现和完成:搅拌站申报计划大区采购负责人审核二进行采购。

物资申购管理模块中申购计划的状态依次为:申购、审核

一、审核

二、审核

三、已限价、已批准、已发送、已到货。计划状态的每一次更改均有操作日期时间,日期时间为系统服务器时间。

申购:指搅拌站在系统中新建申购计划,在申购清单中增加物资或从仓管管理模块中导入低于安全库存的备品配件,编辑申报物资的名称、规格、单位、数量及相关技术要求等。

审核:指混凝土大区设备负责人和混凝土大区采购负责人及混凝土大区经理可在上一级审批前对所管辖搅拌站的申报计划的名称、规格、数量等进行修改或审核同意。审核权限分别为审核

一、审核二和审核三。

限价:指混凝土大区设备负责人和混凝土大区经理分别在申购计划的“集团限价”和“批准价”中进行限价的录入。

当搅拌站申购物资时,系统会自动调取“集团限价”和“批准价”。“ “集团限价”和“批准价”只有权限用户才能修改。

1)、如果本站有该物资(同规格型号)的采购记录,则“集团限价”和“批准价”默认为最近一次采购的“集团限价”和“批准价”,且批准权限用户可修改“批准价”。

2)、如果本站无采购记录,则“集团限价”为零,由权限用户按照集团物资供应部限价文件内容进行录入,如果限价文件内无该项物资的限价,由混凝土大区向集团物资供应部申请确定该物资的最高限价;“批准价”默认等于“集团限价”,且批准权限用户可修改“批准价”。

批准:指混凝土大区经理可在申报计划返回搅拌站采购前对各搅拌站的申报计划进行修改或批准。

发送:指用户将已批准申报计划标识为已发送。

到货确认:指搅拌站仓管员在所申购物资到站经相应专业人员验收后在系统中对该物资进行到货确认。

第九条 二类物资审批流程

混凝土大区设备主管审核一混凝土

大混凝土区经理审批三搅拌站按“批准价”

1、各搅拌站编制生产物资采购计划后,在采购单价无变动情况下,凭合同约定和生产进度可直接通知供应商供货;

2、在采购过程中如因市场等原因出现价格波动,造成原最高限价内难于执行时,应及时按程序进行最高限价核实的调查和申报核实工作。

第五章 物资采购实施

第十条 物资采购应遵守以下几项原则:

1、物资采购须在集团物资供应部确定的最高限价内进行;

2、同类产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务;

3、先近购后远购、先内购后外购;

4、急用先购、缓用后购;

5、先厂家后定点、先定点后临购。

第十一条 一类物资采购

1、比价:申购计划经批准后,由搅拌站在物资申购系统中选取同类型的若干项物资(可由同一供应商供货)后录入2家或以上的供应商及其报价(已签订定点采购合同的可只录入一家),然后由区域经理(基地站长)、设备负责人、采购负责人、大区经理对供应商及其报价进行逐级审核(审核时,可补充录入供应商及其报价),选择性价比较高的供应商。该批物资的采购批准后,搅拌站根据批准情况通知供应商供货。

2、由大区依据第十条的物资采购原则,通过招投标或议价方式分别选择2~3家定点供应商,经大区经理批准后签订供货合同(所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案)。在履行完成申购审批程序后,由搅拌站直接向该定点供应商进行采购。如定点供应商价格高于其他非定点供应商(含网购)时,则向非定点供应商采购。

A、在定点供应商采购物资的采购、付款程序:①申购计划审批后,由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商发货;②搅拌站凭送货单、有效的发票及进库验收单,按合同约定计算应付货款(按合同考核扣款,如有),填写付款通知单,经大区经理审批后,凭搅拌站出具的《付款通知书》办理相关货款支付手续。

B、在非定点(含网购)供应商采购物资的采购、付款程序:①申购计划审批后,由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商供货,搅拌站按供应商送货单办理物资验收、入库手续;②须货到付款的,搅拌站负责人凭送货单、有效的发票在备用金中先支付货款,后按费用审批程序核报。无须货到付款的,搅拌站凭送货单、有效发票及进库验收单,按发票货款金额,填写付款通知单,经大区经理审批后,办理相关货款支付手续。

3、对于混凝土大区或搅拌站在实施一类物资采购程序过程中遇到集团物供部未核定最高限价或集团物供部核定的最高限价内无法进行采购的物资,由混凝土大区向集团物供部提出调整最高限价价格或请求集团物资供应协助采购。

4、对一类物资或须维修的临时应急物资,搅拌站在集团物资供应部核定的最高限价内,用短信或微信方式经请示混凝土大区经理同意后,可先予采购,并在3天内补办完毕相关手续,具体程序按上述要求执行。如在申购物资中有集团物供部未核定最高限价的,经请示集团物供部相关负责人同意后,可先予采购,并在3天内补报物资申购计划并完成相关审批手续(审核、限价、批准等)。

第十二条 二类物资采购

1、由集团公司物资供应部依据搅拌站所在市场物资供应、运输距离等实际情况,核定各物资的最高采购限价。

2、在集团公司物资供应部核定的最高限价内,由大区依据供应商资信、供应价格等情况,通过比价形式拟定2~3家供应商,经大区经理批准后签订采购合同执行。所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。

3、依据生产作业计划,结合本企业物资库存情况,搅拌站按生产销售和库存情况通知供应商供货。

第六章 物资验收和入库

第十三条 一类物资的验收入库

1、仓库管理员应根据发票或送货清单,对照采购计划或合同,对物资的名称、规格型号、数量、价格等,进行实物核对验收。需地秤计量的必须由仓库管理员随车跟踪过秤、除皮,地秤人员应开具“过秤单”,随设备文件由搅拌站统计员负责存档。验收无误后,在发票或送货清单上签字确认,并由搅拌站站长复核(签名)。对无采购计划/合同或随货同行无送货清单或送货清单中无数量或单价的一律禁止接收,仓库管理员应将情况即时向站领导或大区领导反馈。

2、成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件或仓库管理员不具备相关专业技术进行验收的物资,由搅拌站相关技术人员和仓库管理员共同现场实物验收,验收无误后,在发票或送货清单上签字确认,并由搅拌站站长复核(签名)。

3、到货时需直接送达生产(安装)现场的设备、备件,必须明确卸货地点。

4、依据采购计划、合同或相关标准,验收中发现问题的或拒绝验收入库的,应与送货人当面交涉清楚,并及时向采购部门(单位)反映情况,问题未解决的物资一律禁止验收、进仓,须待问题解决后方可接收进仓。

5、合同中有明确质保期的设备、备件等,各搅拌站应在到货时组织相关技术人员进行验收,并填写《物资到货验收登记表》(附件1),验收登记表需经站长复核。

6、物资到达搅拌站后,如由搅拌站自行卸货的,各搅拌站应及时组织人员、设备进行装卸。

7、进仓物资数量与实际到货数量应相符,实际到货数量与申购计划数量相符。

8、及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具,实现进仓、入帐、分类一次到位。在物资进仓的同时须在仓库管理系统中同步进行物资入库的录入工作,并打印入库单一式三份,统计、会计和自存各一份。

9、物资验收进仓后,仓管员必须及时ERP系统物资申购模块中对申购计划进行到货确认。

10、做好进仓物资的清点纪要及文件资料的收集、整理、归档工作。

11、发票到站后,仓管员根据发票附带清单在仓库管理系统中查询相应的入库记录后补录发票号码。

12、提交给财务的进销存报表,不论发票是否到搅拌站均以当月实际出入库数据为准。上月结存和本月结存也以实际库存进行统计。

第十四条 二类物资的验收进库

1、质量检验

1.1检验标准:二类物资质量检验标准和规程由混凝土大区根据国家标准和行业规范,结合生产实际情况进行制订,并印发各搅拌站执行。

1.2二类物资的质量检验由各搅拌站试验室负责。

1.3取样:物资到达搅拌站后,各搅拌站试验室应及时取样。取样办法为每车(批)现场取样,所取样品一律用代号作为标识,并做好样品封存工作。取样要科学规范,公正合理,不得弄虚作假。

1.4检验:搅拌站试验室应严格按照检验标准规程和合同相关条款,及时对所取样品在规定时间内进行检验,检验结果作详细记录。

1.5任何人不得采取任何方式,干扰试验室的正常检验工作。1.6混凝土大区相关职能部门应不定期抽查、监督各搅拌站的质量检验工作,并自觉接受集团相关职能部门的检查。

1.7对不合格的原材料给予拒收、退货处理或按合同约定处理。1.8粉煤灰、外加剂供货商应随车提供过磅单、合格证、检验报告等相关证明材料。

2、过磅:经检验合格的材料,司秤员凭搅拌站试验室开具的《材料验收单》进行除皮过磅。司秤员每天应将磅单按物资类别、供应商及产地进行分类整理,并将购进物资明细数据在仓库管理系统中输录入库并打印入库单。

3、入库堆放/入罐存储 3.1水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等须采用密闭储料罐储存,料罐进料口须设置清晰的材料标识牌并进行双锁管理,仓库管理员及试验室人员各持一把锁。进料前仓库管理员与试验室人员共同确认后再开锁进料,杜绝混料现象的发生。另外,应经常检查罐顶,防止进水导致粉料受潮、变质。

3.2砂、石等实行分区、分质存放,不得混堆。

3.3车辆燃油入库:每月由统计、财务人员核对上月车队柴油加油记录,统计员在财务付款给加油站后第二个工作日将付款凭证复印提供给仓管员;仓管员在收到复印件后应即时在仓库管理系统中进行入库操作,入库数量=付款金额/即时单价。

第七章 物资结算付款

第十五条 根据集团财管中心《物资采购结算付款实施细则》规定,每月底结算一次,结算时必须出具如下依据:

(一)经搅拌站经理、混凝土大区经理审批签字确认的结算凭证。

(二)当月物资采购、运输最高限价表及相关合同定价依据。

(三)由供应方(承包方)提供根据结算金额开具的有效发票。第十六条

财务按有关规定执行和支付物资采购价款。

第八章 物资保管和领用

第十七条 一类物资的存放保管

1、库存物资应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号存放,做到堆放合理、安全、可靠;进取方便,检点方便;对号入座,成行成列;过目见数,整齐整洁,通道畅通。

2、物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。“三符”即:帐、物、卡相符;“三清”即:数清、规格清、质量清;“三齐”即:标签齐、摆放整齐、数量齐;“三定位”即:库区仓号、区号、架号位置固定。做到库存物资标记明显,材质不混,名称无错,数量准确,规格不串。保证仓库物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

3、加强露天或潮湿地带存放物资的保管,保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

4、仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等,必须及时上报搅拌站负责人,分析原因,提出完善措施或解决办法,经搅拌站站长审核后,报大区经理批准后组织实施。

5、成套设备、整机设备必须保存完整。确因生产急需拆套、拆零时,应报搅拌站负责人批准后方可在仓库管理员在场的情况下进行拆套、拆零。拆套、拆零后,当事仓库管理员应在两个工作日内将拆除的设备零件填写申购计划,尽快完善成套设备。

第十八条 一类物资的出库(领用)管理

1、领料人应在《物资领用单》(见附件2)中准确填写所需物资的名称、规格、单位和数量,经搅拌站负责人批准签字后到仓库领取物资。

2、物资出库应做到凭《物资领用单》进行出库。仓库管理员应严格按照《物资领用单》中领用物资的型号、数量等发放物资,并从仓库管理系统中打印物资出库单,实现开票、出帐一次完成;物资出库单由领料人签名,物资出库单一式四份,统计、会计、领料人和自存各一份。

3、仓库管理系统如发生故障或其它特殊原因而无法打印出库单时,可先临时出库,待系统恢复正常后应及时补办手续和打印出库单,不得拖延。

4、领用规定须“以旧换新”的物资(轮胎、泵车管件、设备铸铁类)时,严格执行“以一换一”。对于“以一换一”的废旧物资,仓库管理员应做好备查帐登记手续,并确保账、物相符。

5、未经验收的物资不准出仓。物资出库必须遵守“先入先出、后入后出”的原则,先进仓的先出库,有期限的先出库,并保证数量准确,手续完善。

6、仓库必须建立借用(含借入、借出)物资(含工具)专门帐册《物资借用情况登记表》(附件3)。借用人借用物资必须填写《借用物资审批单》(附件4)后方可借取物资,并应确保借用物资完好、及时归还。作拆零配件的整机设备必须整体借出和归还。搅拌站内借用物资(工具)由站长审批,大区内搅拌站之间借用物资(工具)由混凝土大区经理审批。仓库管理员凭《借用物资审批单》办理物资借用,并负责跟踪外借物资的归还工作。

7、仓库管理员发放物资后必须及时进行核减,保证帐、物、卡相符。

8、仓库管理员应负责做好仓库物资日盘月结、季度、盘点工作。第十九条 二类物资的出库管理

1、二类物资的生产消耗以传感器称重为准,仓库管理员在仓库管理系统中录入生产部每天统计的二类物资的实际消耗量,办理出库手续,并打印出库单。已实现机楼数据与ERP仓库管理系统联网对接的站点,则由系统自动获取完成。

2、搅拌站车辆到加油站进行加油后,应提供一份加油凭单(含车辆号码、加油时间、油品、单价及数量);车队负责人应在每天11时前将车队昨日的全部加油凭单统一转交给仓管员;仓管员应在每天16时前按照车队提供的凭单进行相应出库操作(领用性质为车队油耗)并打印单据,交车队负责人确认和签名,仓库和车队各存一联。仓管员将每日加油凭证和入库、出库单据集中档案盒保管;车队将入库、出库单据集中档案盒保管。

仓管员在进行出库操作时应先核对票据上柴油单价与系统中单价是否相同,如遇柴油调价造成单价不一,仓管员应将库存中的柴油全部出库(领用性质为“仓库调拨”)再将原库存金额按新的单价折算数量入库(即入库数量=原库存金额/新单价),然后再进行出库操作。

第二十条 二类物资的库存盘点

1、仓库管理员每天应将入库单和出库单进行汇总后提交给统计员,由统计员核对,并按月提交给会计复核。

2、月度盘点:各搅拌站每月26日须对库存物资(一、二类物资)进行盘点,盘点工作由各搅拌站生产部组织,搅拌站会计应参与盘点。

3、库存盘点必须确保相关数据的准确性,不得弄虚作假,参与盘点人 11 员须在盘点表中签名确认。

4、仓管员应在站内盘点后第二天上午十时前在仓库管理系统中作盘点录入。

5、各混凝土大区应不定期核查各站二类物资盘存情况;各搅拌站应自觉接受集团相关职能部门的检查。

第二十一条 废旧、积压物资管理

1、登记入库:各搅拌站必须将废旧物资实行定置堆放,并建立废旧物资专栏账目。因技术改造拆除下来的设备、备件,应及时回收并清理后装备成套保管,以提高再利用价值。

2、处置审批:废旧、积压物资需外卖处理的,由搅拌站填写书面申请,经混凝土大区经理审批后方可外卖。未报批准,一律不得擅自处理搅拌站内的废旧、积压物资,违者按盗窃论处。

3、出库(出站):废旧、积压物资处置款项到达搅拌站账户后,由出纳人员通知仓库管理员填写《放行条》(附件5),办理出库手续(出纳员提供废旧积压物资款项的收款收据复印件或银行付款凭证复印件作附件,附在《放行条》后),经站长签名确认后报混凝土大区经理批准,搅拌站门卫凭混凝土大区经理的批件放行,并在《放行条》上签字确认。《放行条》(含相关复印件)一式三份,仓库、出纳、门卫各存一份。需过秤计量的物资,由仓库管理员负责跟车过秤,开具过秤单并签名确认。

第二十二条 仓库管理人员调动交接

仓库人员调动或离职前,须对仓库库存物资进行盘点,相关账目、工具、资料等须办理移交手续,交接双方和生产部负责人签名确认。

第九章 检查与考核

第二十三条 下列情况属违规行为:

(一)价格管理方面

1、不执行或不经审批,超出最高价格实施采购;

2、擅自改变购进物资的质量等级和购进价格;

3、在执行最高限价采购物资过程中,有问题不及时提出或研究不及时,而影响企业正常生产;

4、变相抬高物资采购价格;

5、违反最高限价物资采购的其它行为。

(二)验收和检验管理方面

1、以次充好、短尺少秤、验收数量不实;

2、取样方法不合理、不符合标准;

3、质量检验方法不符合标准、检验人员有意弄虚作假或检验不及时;

4、集团公司职能部门抽检,该类物资均化后使用质量低于购进质量的加权平均值;

5、因采购物资的质量问题影响生产;

6、有意刁难客户或其它违反验收、检验制度的行为。

(三)结算方面

1、擅自改变结算价格;

2、执行结算过程中,有问题不及时提出或研究不及时,影响企业正常生产。

(四)库存方面

1、超过五金仓库库存金额超过限额。具体限额见附表;

2、月度和盘点,所有原材料盈亏总价值之和出现亏损。

(五)其它

1、违法采购管理程序擅自进行采购业务;

2、违规办理入库、出库手续;

3、未及时提交采购合同给集团相关职能部门;

4、其他违反本物资采购管理相关规定的。第二十四条 违规处理

发生第二十三条规定的违规行为,视情况对相关单位和责任人作出如下相应的处理:

1、出现每项次违规行为,视情况核减所在大区当月工资1000~20000元;

2、出现每项次违规行为,视情况核减责任人当月总收入的50~1000元,并根据情节轻重,给予相应警告、降级、调离、辞退等行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任;

3、相关领导徇私舞弊、玩忽职守、纵容违规行为的,根据情节轻重,给予该领导行政处分和经济处罚。

第二十五条 各混凝土大区对物资验收和检验人员,应加强法纪教育,制定切实可行的有效监督约束机制。对不称职的人员必须及时调换,对违规人员必须按相关规定从严从重处理。

第十章 附 则

第二十六条 本规定适用范围为全资、控股、受托搅拌站。

第二十七条 本规定由广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部负责修订并解释,自2015年3月26日起试行。

广东塔牌集团股份有限公司

混凝土事业部

二O一五年三月二十日

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