标准化评审现场整改项

2024-08-06

标准化评审现场整改项(共5篇)(共5篇)

1.标准化评审现场整改项 篇一

篇一:现场评审不符合项整改报告

疾病预防控制中心

资质认定现场评审不符合项整改报告

疾病预防控制中心 2013 年08月20日

现场评审不符合项整改报告书

篇二:计量认证现场评审整改报告1 计量认证现场评审整改报告

单位名称:

日 期:2010 年 8 月 9 日

--------------计量认证现场评审整改报告

1、概述:

------质量技术监督局及评审组:

---质量技术监督局评审组于2010年7月24日至7月25日对我站试验室计量认证进行首次评审。在评审组组长---、组员---、----、-----质量技术监督局监督员----的指导下展开评审;一是首先审查了我站的办公场所、设施与环境条件等;二是评审组分硬件组和软件组进行评审,其中硬件组有---和---负责按检测抽项目对现场人员实操考核,以及收样、试验、出报告整个过程复现考核等;软件组有------负责对整个质量体系的建立,档案、程序文件资料一一对应审核项仔细审核,并且通过命题考试项目等加深理解。经过两天的艰苦工作,评审组非常客观、公证、公平地指出了我站存在不足的地方,并开出8个不符合项。评审结束后,我站在站长的组织、指导下专门针对评审组开出的不符合项开了全体员工动员大会,并把各个不符合项的整改任务落实到个人,经过 15天我站全体人员的共同努力,把不符合项进行了彻底整改完毕。

2、具体不符合项整改情况列表如下:

3、综上所述,我单位对所有不符合项都进行了全面和切实的整改,整改基本到位,报请广东省质量技术监督局及评审组审批。

(盖章)日期

4、随附所有附件文字材料 附件1-1(修改前原始记录表)

--工程质量检测委托书 委托编号:

-------:

我公司兴(承)建的工程 部位,需按有关规定进行:

1、抽芯法检测混凝土质量; □

2、回弹法检测混凝土强度;

3、检测混凝土结构中楼板厚度检测; □

4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度; □

5、外墙饰面砖粘结强度检测; □

6、地基轻便触探检测; □

7、管道工程水压检测; 的检测工作,请给予安排。

工程具体情况及检测委托要求:

检测站安排意见: 施工单位: 委托单位: 工程地点: 委托日期: 检测委托人:检测站经办人: 联系电话: 联系电话:篇三:安标现场评审整改报告

安 全 标 志 现 场 评 审 整 改 报 告

************公司 整 改 报 告

矿用产品安全标志办公室:

***年***月***日至****日“矿用产品安全标志现场评审组”对我公司本次申办安全标志的:************共八种规格的产品和原已经取得安全标志的产品:*******共四种产品进行了安全标志生产条件现场评审。

评审组严格按照现场评审规范、评审细则和相关产品现场评审标准,坚持公平、公正的原则对我公司的:企业主体资格,质量管理体系,各项技术文件,作业指导文件,生产设备、生产过程、检验设备,技术力量及生产、检验人员的操作技能等进行了详细、全面的综合检查、考评与评价。

经过二日严肃、紧张而有序的工作,评审组在充分肯定我公司具备目前正在生产的四种矿用产品及本次申报的八种矿用产品生产能力的同时,并针对《评审任务书编号:******号》对我公司提出了如下*条整改意见。

针对评审专家提出的宝贵意见,我公司高度重视并立即成立了由公司总经理任组长、各部门负责人及相关人员组成了“安全标志现场评审整改小组”。“整改小组”认真重温并学习了相关法律、法规及相关标准、准则并根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》对应专家组提出的具体整改意见,逐项、逐条分析并进行了以下具体措施的整改:

(详见附件1至附件*)

单位名称(盖章):**************** ***年*月*日

注:后面附上详细的见证材料,及附件。

2.标准化评审现场整改项 篇二

按照农业部农产品质量安全监管局农质检函[2009]49号文件通知, 由农业部委派的罗宏、安强、黎其万、李建秋和吴文科等5位专家组成的双认证评审组, 于2009年7月2—4日对农业部亚热带农机具产品质量监督检验测试中心 (以下简称“中心”) 进行机构审查认可现场复评审及扩项评审。

评审组按照《农业部产品质量监督检验测试机构审查认可评审细则》和《实验室资质认定评审准则》的要求, 察看了中心全部试验室、仪器设备及样品库、资料室和业务科室, 审查了中心的《质量手册》和《程序文件》, 审阅了中心检验报告、原始记录和相关质量、技术文件资料, 查看了中心全部在用仪器设备的检定、运行状态和管理情况, 组织中心全体人员就标准化、计量、质量监督等方面内容进行了闭卷考试;安排了9个项目现场考核, 共检测参数60个, 涉及整机产品9种, 有13名检验人员上岗操作, 占检验人数总数41%, 考核结果全部合格。

经过3天的审查和现场跟踪考评, 评审组认为:农业部亚热带农机具产品质量监督检验测试中心在机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告、设施与环境六个方面, 基本符合《农业部产品质量监督检验测试中心基本条件》和《实验室资质认定评审准则》的要求。对申请的复查评审和扩项评审项目, 具备按相关标准进行检验的能力, 同意现场评审通过。

3.安全标准化评审整改报告 篇三

整 改 报 告

二零一二年九月二十九日

整改报告

2012年9月11日,*****督查组到我公司,对我公司安全生产工作进行

了全面审查,提出了宝贵意见,为我公司安全生产工作的改进起到极大的促进作用。在此我们表示衷心的感谢。

专家在检查过程中提出了6个不符合项,公司领导对评专家提出的安

全隐患高度重视,针对这些问题召开了安全生产专题会议,会议由公司安全生产主要负责人***主持,会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析,并要求明确整改措施、整改资金、整改时间和整改责任人。

为确保整改工作落到实处,公司对各部门的整改情况进行了跟踪检查,通过近两周的积极整改,截止2012年9月29日,我公司已按要求,全部完成对6个不符合项的整改,现将具体的整改情况汇报如下,敬请指正。

通过本次市安监局组织专家对我公司督查,公司安全生产管理水平有了大幅度提升,各员工的安全意识和防范事故的能力明显增强,已基本树立了“我要安全”观念,遵守安全操作规程已成为员工的自觉行为,达到全员参与的目的。************有限公司 临沂圣健工贸有限公司

危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告

临沂市安全生产监督管理局:

2010年11月18号,临沂市安全生产监督管理局组织有关专家,邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家,对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审,对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审,评审结论,对于安全标准化建设公司领导能够重视,也有一定的认识,成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行,提高效率。建议提高认识,进一步充实、完善公司安全标准化系统,整合标准体系文件,依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”,安全标准化单位给予通过。评审结束后,公司按照评审组的要求,对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改,并将公司从现场和资料方面的不足之处,层层分解,落实到车间(科室)、班组。要求按照要求保质保量的完成,整改小组负责人:王中、成员:付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况,逐一落实认真整改,将资料和台账补充完善,使其达到要求,现将完成整改情况报告如下:临沂圣健工贸有限公司

二〇一〇年十二月六日篇三:11安全生产标准化验收不符合项整改报告 全

山东云门药业有限责任公司 产 标 准 化 评 审 不 符 整改报告

二o一二年八月十日

合 项 安生

云药字(2012)35号

山东云门药业有限责任公司

安全生产标准化达标考评不符合项整改报告 青州市安全生产监督管理局:

2012年7月25日,青州市安全生产监督管理局组织专家对我公司安全生产标准化达标进行验收考评。考评组查阅了本公司安全生产标准化制度,记录及相关文件资料,对公司的生产现场进行了检查。专家组对本公司的安全生产标准化工作和安全管理工作给予了肯定,同时提出18条不符合项。

评审结束后,公司召开了经理办公(扩大)会议,班子成员、安委会成员和安全生产标准化创建办公室人员参加会议,针对18条不

符合项及存在的问题进行了原因分析,层层分解,研究制定了整改方案,落实到部室、车间及班组,逐一进行整改,目前已全部完成整改,具体整改情况见附件,特此报告。附件:安全生产标准化考评不符合项整改说明

山东云门药业有限责任公司二〇一二年八月十日 附件:

安全生产标准化考评不符合项整改说明

1、安全生产目标、指标实施计划执行情况监测记录不全。

整改说明:将各部门的安全生产目标与指标进行实施情况的监测,并完整记录在册。

2、安全生产目标管理考核应根据现行法规及企业实际制定,并有修订、调整记录。

整改说明:企业根据实际情况对安全生产目标的管理考核进行了修订、调整,并加以记录,形成记录台账。

3、安全生产责任制考核记录不全,培训记录不全,适宜性评审及更新资料不完整。

整改说明:严格落实安全生产责任制的考核,对各部门在落实过程中出现的问题及时进行完善;加强安全生产责任制的培训,并记录完整;对安全生产责任制的适宜性评审及更新后的资料进行了补充完善,并加强记录的整理。

4、安全投入应与企业实际相符,并按计划实施,健全档案。整改说明:根据企业的实际情况,调整2012年安全生产投入资金为10万元,加强监督实施,保证投入到位,健全安全生产投入的档案管理。

5、安全生产规章制度有培训,无考核记录。

整改说明:进一步加强对各部门安全生产规章制度的培训,并认真做好考核工作,健全考核记录。

6、个别规章制度执行记录不全,安全规章制度培训考核记录不全。整改说明:做好规章制度执行记录的健全工作,补充完善执行记录,并认真做好考核工作,健全培训考核记录。

7、未按计划组织安全培训,并建立档案资料,相关方教育监测记录不全(5.1-2-1)。

整改说明:已组织相关部门对上半年的安全培训进行全面落实,建立了安全培训档案资料,并对相关方的教育监测记录进行了整理。

8、未对电网接地系统、避雷系统进行定期检测并记录,缺电缆线路的预防性实验记录。

整改说明:我们对电网接地系统和避雷系统进行了检测,各项指标符合要求,能正常运行;对电缆线路进行了预防性地试验,并形成实验记录。

9、未对配电室安全用具进行定期的检测。

整改说明:对配电室的安全用具进行了检测,符合安全的要求。

10、设备设施的运行记录和检修记录、检修计划不齐全。整改说明:整理了设备设施的运行记录,检修记录,对设备设施的检修计划重新进行了修订,补充完善了计划。

11、未针对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分析。

整改说明:组织对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行了详细的辨识、评估分析,形成正式报告。

4.标准化评审现场整改项 篇四

庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划

纠正性措施请求内容

主题

响应措施内容

完成时间

责任

部门

协助

部门

部门

主管

检查人

1没有适当的工作考核,以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动,因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核,因为这决定了一项任务成功与否。

2.6工作业绩规定

完成绩效管理办法的编写并正式行文

10月15日

综合管理部

其他各职能部门

组织该管理办法宣传学习(全体员工)

11月15日

组织该管理办法操作培训(具体操作人员)

11月30日

开始该管理办法的试运行

12月1日

2006年1月开始正式运行

1月1日

2一些管理人员谈到了消除浪费的问题,但并没有从意识和技术上采取措施,没有分析记录,即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费:生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。

2.9废物清除

组织全员大讨论活动,集思广益地宣传节约,杜绝浪费,制作相关的宣传标语

10月31日

制造部

其他各职能部门

编制相应管理办法,明确对浪费现象的检查和考核细则

11月20日

对浪费问题进行深入的分析,制定相应的管理技术,以减少和杜绝浪费现象

12月31日好范文版权所有

形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制

2006年

1月1日

车间可以更加井井有条,更加干净整洁,人行道(安全道)必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅,以便有效地清除废纸和食物等。

2.105s

审核并完善5s管理办法,编制5s推进计划

10月15日

制造部

其他各职能部门

组织5s的学习和宣传,制作宣传标语

10月30日

狠抓落实工作,对现场实施5s的具体工作

12月20日

检查5s工作推进计划的实施情况,并针对检查结果实施改进,形成长效机制

12月31日

没有证据证明他们了解或执行了ftafema(失效模式及效应分析),管理人员必须学习2个月,并在制造过程中予以实施,以便保证生产地安全性和有效性。

2.16-2.17ftafema

根据管理人员管理知识方面的不足,拟定相关的学习安排计划,有针对性的进行适用管理方法培训

10月10日

综合好范文版权所有

管理部

其他各职能部门

利用各种形式和渠道,根据拟定的学习计划和安排,实施培训,并确认培训效果

12月15日

根据所学管理知识和实际工作需要,敦促在实际中的运用,形成规范化的管理

12月30日

没有绝对独立的采购权,因此采购部门没有采取措施来降低采购成本,保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序,以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。

采购部门

建立有效的科学合理的规范的采购控制程序,确认定期或专项的采购成本分析方法

10月10日

物流

管理部

其他各职能部门

建立有机的供应链机制,形成科学合理规范供应商的评估体系,培育优秀供应商

11月20日

在年底前,完善和健全供应商考评体系,并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核,12月20日

对全年的供应情况进行一次全面的评估,对供应的安全可靠性进行一次评估

12月31日

定期进行了交货情况考核,但未采取改进措施,以便加强交货工作。

应采取控制程序,保证对交货工作的不断改进。

5.5和5.8管理政策和改进

制定适用的管理程序,针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程

10月15日

制造部

其他各职能部门

严格既有管理文件的执行力度,对计划实施情况进行考核,并对存在的问题进行分析,并拟定改进措施

11月15日

5.标准化评审现场整改项 篇五

签发:白智天

关于宁夏金圆化工有限公司安全标准化

(三级)达标申请复查的报告

惠农区工业和安监局:

2013年4月13日下午石嘴山市安监局会同惠农区工业和安监局组织专家组对我公司安全标准化(三级)达标进行了评审验收,并对生产现场进行了全面检查验收,共下达了8项整改指令,我公司现已整改完成,特申请惠农区工业和安监局复查。(后附整改内容)

宁夏金圆化工有限公司 2013年4月17日

宁夏金圆化工有限公司

安全标准化(三级)达标不符合项的整改

1、检查情况:现场洗眼器损坏,应及时维修。

整改: 现场洗眼器已修复,并且按要求加装防护。

2、检查情况:尾气管道未采取防烫、防热、防冻等防范措施。

整改:公司已于2013年4月14日购进保温材料对尾气管道进行了防烫、防热、防冻等防范措施。

3、检查情况:氧气、乙炔瓶未采取防晒,防倾倒措施。

整改:氧气、乙炔瓶已按规定放入专门库房,对瓶身也已加装防震圈。

4、检查情况:

煤气水封的液位计未标上下限标识。

整改:兰炭车间已对煤气水封液位计上下限作出显著标识。

5、检查情况:

气防用品专柜无定期检查记录,面罩表面存在油类物质现象,应保持清洁干净。

整改:现已按要求对气防用品专柜做定期检查并记录。面罩油类物质也已清理完成,并保持清洁干净。

6、检查情况:煤气泄漏报警装置显示故障状态,应及时进行调校,保持检测数据真实、运行可靠。

整改:已联系供应商对所有煤气泄漏报警装置进行的调校,保持检测数据真实、运行可靠。

7、检查情况:片碱车间旁循环水池无防护栏。

整改:循环水池四周全部安装防护栏已完成。

8、检查情况:部分管道介质流向、介质名称未进行标识。

整改:已按要求对部分管道介质流向、介质名称进行标识。

宁夏金圆化工有限公司

上一篇:2024年甘肃一万名考试毛概总结下一篇:全力打好创卫攻坚战