财务及审计经理岗位职责(文字版)

2024-06-17

财务及审计经理岗位职责(文字版)(共8篇)

1.财务及审计经理岗位职责(文字版) 篇一

职责:

1.主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的研究工作

2.优化完善审计程序

3.按年度审计计划,进行审计前的准备,收集被审计单位经营信息及内控情况,进行初步审阅;参与讨论审计重点和程序方法

4.根据分工执行审计程序,做好工作底稿及审计小结;及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现

5.起草审计报告,整理归档审计底稿等档案

6.监督被审计单位对整改方案的落实执行情况,对整改证据进行检查验证,评价整改效果

7.起草整改跟踪报告,收集整改证据等档案

任职资格:

所学专业:财务、审计等相关专业

学历要求:全日制211/985大学本科及以上学历

职称要求:持有财务中级职称、造价师证优先

职业技能等级要求:通过CPA或CIA(内审)资格认证优先

专业知识 :了解《审计法》、《合同法》、《刑法》等系统知识; 对工程管理有一定的了解,熟悉财务、人力资源、采购物流等方面的业务知识。

2.财务审计经理的主要工作职责 篇二

1、决策类:

1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策;

1.2、参与公司财务审计决策;

1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;

1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;

2、管理统筹类:

2.1、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织推进实施;

2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推进阶段性审计工作落实;

3、执行类:

3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的管控制度,并上报核准后,组织推进实施;

3.2、负责公司财务预算审计工作开展;

3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;

3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;

3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;

3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;

3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。

4、其他类:

4.1、参与配合公司投资项目(EPC、PPP等)财务审计工作;

4.2、公司上级交办的其他工作

任职要求:

1、学历:大学本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。

2、工作履历:

2.1、职业履历:8年以上财务工作经验,5年以上审计工作经验,3年以上审计经理职务经验;

2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作5年以上。

3、年龄:30—45岁;

4、专业知识技能要求:

4.1、专业知识:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;

4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业财务软件操作能力;

4.3、职称要求:中级以上财会资质、CPA;

4.4、其他要求:

4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;

4.4.2、具备良好的职业素养;

3.财务经理招聘要求及岗位说明 篇三

直属上级:总经理 【岗位职责】:

1、负责总账工作,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、定期进行财务报表分析,成本核算分析,为公司经营管理决策提供详实依据。

3、负责向各相关部门提供财务数据,为企业预算管理提供财务数据。

4、根据公司经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划。

5、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作。

6、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作。

7、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系,维护公司经营利益。

【任职资格】:

1、会计、财务、金融、财经类大学本科及以上学历。

2、5年以上企业财务管理工作经验。

3、熟悉财务、会计、金融知识,熟悉财税相关法律法规及财务内控制度工作流程,熟悉财务软件的使用。

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。

5、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强,忠于职业操守。

6、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神,抗压能力强。

7、有专业咨询、公关公司的工作经验优先。

一、工作内容

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成财务预算,并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

一)、权力

1、经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

二)、责任

1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

4.审计经理的岗位职责 篇四

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;

任职要求:

1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;

2、工作经历:5年以上审计作经验;

3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;

5.审计经理岗位的职责描述 篇五

1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;

2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;

3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;

4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。

5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;

6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。

2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;

3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;

6.审计经理岗位的基本职责表述 篇六

1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资 与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;

5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。

任职资格:

1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;

2、5年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的组织、沟通、协调的能力;

7.审计经理岗位的主要工作职责 篇七

1、实施财务内部管控,如物业费收入、停车场收入、资产资源及经营收入、代收代付款、招采流程等管理控制。

2、 参与相关财务体系建立。

3、 参与审计监查工作,编制内审初步方案,整理审计证据,草拟审计报告,督促审计建议落实。

4、 财务审计中心安排的其他工作。

任职要求:

1、 熟悉办公软件、财务软件、物业收费软件。

2、 物业财务管理2年以上经验,内控管理1年以上经验。

3、 有一定风险意识及风险识别分析能力。

4、 有一定文字功底、有一定PPT制作技巧。

8.信贷经理岗位轮换审计报告 篇八

**同志岗位轮换审计报告

根据《山东省农村信用社员工岗位轮换暂行办法》,因经营管理的需要和重要岗位定期轮岗制度要求,对**同志管理的信贷业务进行区片轮换。通过对**同志担任信贷经理期间的业务情况检查审计,现将审计有关情况报告如下:

一、基本情况及审计范围

(一)基本情况

**,女,汉族,1963年出生,现年48岁,大专学历,中级经济师职称,1984年参加信用社工作,曾先后在出纳、会计、信贷员等岗位工作,2000年任信贷经理岗位工作。

(二)审计范围

本次审计对**同志担任信贷经理期间分管的区片企业贷款情况进行了全面审计,对贷款手续、分管业务进行了全面检查。

二、审计情况

**同志在任职期间,努力学习实践联社的信贷管理规章制度,服从上级领导的安排,在工作中牢固树立为“三农”服务的宗旨,以满腔热情和积极的工作态度认真履行自己的职责,严格遵守各项规章制度,在支农服务、信贷业务、贷款营销上做了大量细致地工作,取得了一定的成绩。

经审计检查,截至2011年1月31日,**同志办理的14户27笔贷款,贷款余额7051.66万元,所有贷款手续齐全,合法

1有效。

三、审计发现的主要问题

**同志在任职期间,严格遵守农村信用社信贷人员工作规定,未发现违规问题。

四、审计总体评价

通过审计,我们认为**同志业务熟悉,恪尽职守,有较强的工作责任心和使命感,在任职期间能够严格要求自己,但在观念更新、市场拓展等方面还有欠缺,在以后的工作中要抓住重点,积极学习,使业务水平得到进一步的提高。

被审计人员:

审计人员:

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