现场审核实施计划

2024-10-03

现场审核实施计划(精选4篇)

1.现场审核实施计划 篇一

信息安全管理体系内部质量审核实施计划[转贴 2009-05-30 17:49:16]

编号:ISMS-4031版本:A/0时间:2009-3-20

审核目的 审核依据

审核范围 审核部门

审核要求

审 核 组

通过信息安全管理体系审核,检查各部门执行体系文件情况,验证适宜性、充分性、有效性。

ISO27001:2005 标准、管理体系文件、适用性声明、有关法律法规。应用软件的开发、系统集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动 信息安全管理体系覆盖的四个部门。

1.内审员检查受审核部门贯彻执行信息安全体系文件要求情况,记录的正确性、合理性,跟踪不合格项, 部门目标分解执行情况,持续改进项目执行情况,以及现场检查。

2.受审核部门应合理安排工作,资料员配合审核。大组长 组别 第一组 第二组

成员

小组长

组员

审核时间 2009 年 3 月 26日至2009 年3月 27日 审核日程安排 时 间 2月2日2月 3 日 上午 8:30

活动安排 向各部门发放内审通知书

参加人

全体内审员 有关领导、内

会 议 室

预备会议:

1、内审小组分工,编写《内部审核检查表》

2、管理者代表签发内审员任命书

2月4 日上 首次会议(提前 10 分钟签到)午8:30

8:10 ~

审员、受审核会 部门主要负议 责人、资料室 员。

第一组: 网络

部 审核条

款:4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3.3/8 适用性声明

A7.A8.A9.A10,A11,A12,A13.A14.A15生产部审核条款:.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3.3

适用性声明: A7,A9 第二组 行政部

审核条款:

4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.32 月 4 全

.3/5.2.2/6/7/8 适用性声明:A6,A7,A8,A9,A13,A14

技术部 审核条款:

受审部门负

受 审 部

天~5 日上 现场审核 午

4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3.3

适用性声明: A7.A9.A10,A11,A12,A15 责人、资料 门 领导层: 员、内审员。办 审核条款:4.2.1/5.1/5.2.1/7 适用性声明:A5.公 室 现 场: 00 ~

2月5 日下 4 : 30 午

4:30 ~

5:00

2月5 日下午

5:00 ~

5: 30

各内审小组汇总审核情况,初定 《不合格报告》,送受审核部门负 责人签名确认。

全体内审员集中汇报审核情况

末次会议

各内审小组 点 成员 自

全体内审员 有关领导、内审员、受 审核部门中 层干部、资 料员。

定 会 议 室会 议 室

编制:日期:2009-3-20

审批:日期:2009-3-21

2.QS现场审核整改报告 篇二

本厂(或公司)自****年**月**日取得“食品生产许可证”以来,严格根据食品生产企业的各项要求组织生产经营,全面实现了质量目标,使产品质量和经营管理上了一个新台阶。根据“食品生产许可证”管理规定,本厂于****年**月**日向**市市场监督管理局提出换证申请,该局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志组成的核查组对我厂(或公司)进行了全面深入细致的现场核查。核查组充分肯定了我厂(或公司)认真实施食品生产企业相关法律法规的成绩,认为已符合****生产企业“qs”审查标准,同时也指出了 * 个基本符合项需要改进,要求尽快予以整改。因此,我厂(或公司)专门组织有关责任部门和相关人员,对核查组指出的情况和问题进行讨论和总结,启动《预防与纠正措施控制程序》,认真进行了整改。现把整改情况总结如下:

一、存在的问题 [按顺序逐个列出审查组审定的基本符合项(8个以内)]。如: 1、1.4.1 未能提供食品安全法、质量管理手册等相关法规及生产工艺操作相关人员的培训考核记录; 2、1.4.4相关人员健康档案制度未落实到位;

„„

二、整改措施

1、厂(或公司)领导和质量负责人专门组织召开了整改会议,统一认识,决定对存在的问题及时予以整改,逐项对照,认真落实,严格执行《质量管理体系文件》。

2、成立整改领导小组,对基本符合项限期整改,落实整改责任人。

3、通过有关责任部门和有关人员的积极工作,已于****年**月**日完成了整改。通过这次“qs”换证现场核查组的现场核查指导,进一步提高了对实行全面质量管理的认识和管理水平,也发现了尚存在的问题。今后我厂(或公司)将认真总结经验,不断完善质量管理体系,严格执行****生产企业的相关法律法规,切实保障食品质量安全。

整改实施情况详见《整改实施情况表》 ****食品厂(或公司)****年**月**日 ****食品厂(或公司)整改实施情况表 ****食品厂(或公司)

****年**月**日篇二:qs审核整改报告

整 改 报 告 **省**市质量技术监督局:

省审查组及贵局观察员于2009年*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审,指出了不足之处,并提出了许多宝贵的建设性建议,这对我司进一步完善和改进生产的硬件设施和软件环境起到了关键作用,对此,我司表示十分感谢。在此次审查评审后,我司进行多次且深层次的分析和讨论,落实了各项改进措施,健全了规章制度,保证了措施的实现和可持续性,现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下: 1.腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实,工作人员对手清洗后用75%的酒精进行喷洒消毒,确保产品不受污染。

2.对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷,保证了生产环境卫生、整洁。3.及时更换损坏的紫外线杀菌灯,确保车间空气控制措施的有效性,并随时检查紫外线杀菌灯的完好性。4.在配料间重新设立一个物料传递窗口,使人流、物流彻底分离,确保物料在传递过程中不受交叉污染。

5.及时更换损坏的灯具防护罩,以起到保护照明灯具的作用,并随时检查。6.因新工人刚入职,已向***卫生监督所办理健康证,证件还在办理中。7.添加塑料筐,将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放,有效防止了半成品在储运过程中的污染,确保了产品卫生质量。****集团有限公司篇三:qs整改报告

食品用塑料包装、容器、工具等制品加工企业实地核查 一般不合格项目整改报告

领导小组我公司实地核查中,指出了7项一般不合格项目,公司领导对指出的问题十分重视,针对每项问题立即进行了整改,现对整改情况对领导做一下汇报:

1、生产车间墙壁、地面不够平整光滑,不够清洁;防止昆虫和其他动物进入的设施不完善。---公司对墙壁重新进行了粉刷,地面重新做了修整,对风口进行安装了纱窗。并在车间安装了三个灭蚊灯。

2、人员进入无消毒设施,物流的通道无消毒设施和除尘设施,车间个别位置未有效封闭。---人员入口增加了84消毒液,物流通道增加了风幕进行除尘,对封闭不严的地方进行了重新封闭,封闭不严的大门已经换掉,换成了风比较好的门。

3、个人卫生状况监控记录不完善。---对个人卫生检查并做了详细记录(见附表)

4、采购质量验证记录不齐全。---对采购材料验证记录进行了完善(见附表)

5、关键控制点操作控制记录不完善。---对关键控制点进行了检验并做了记录(见附表)

6、过程检验记录不完善,标识不全。---完善了过程检验记录,对标示进行了完善。

7、电气闸刀、溶剂储存的防护措施不完善,个别灭火器已失效---对电器电闸全部换成了防护措施好的空气开关,溶剂房的灯和开关进行了拆除,对失效的灭火器进行了更换。

郑州义兴彩印有限公司

2008-10-25篇四:杭州钱江味精有限公司qs现场核查不合格项整改报告

杭州钱江味精有限公司

食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项

杭州钱江味精有限公司

二零零九年三月十一日

杭州钱江味精有限公司

食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项整改报告

杭州市质量技术监督局:

本厂于2009年3月6日接受食品质量安全生产必备条件核查组的现场核查,核查组对本公司{味精[谷氨酸钠(99%味精)、味精]分装}申证单元,进行科学、客观、公正、全面系统核查后,提出了5项书面一般不合格项。针对核查组提出的整改要求,我司非常重视并立即组织开展整改工作,经过一段时间的整改,所有一般不合格项现已全部整改完毕。现就整改要求和具体整改措施及完成情况报告如下:

1、“*2.2.1 生产车间入口处防鼠板设施、更衣设施欠规范。”?

纠正措施:立即由办公室、生技部组织对生产车间的入口处安装防鼠板;针对更衣室中紫外线灯位置的设置不合理,由生技部组织员工对紫外线灯进行了重新安装,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。见附件1:整改前后的照片。

2、“*3.1.1 搅拌机电源安装不规范。”?

纠正措施:针对搅拌间里电源安装设置不规范,立即由办公室、生技部组织对搅拌间的电源进行了重新安装,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。

见附件2: 整改前后的照片。

3、“*4.3 80%味精验收工作欠规范。”?

纠正措施:立即由办公室组织对80%味精的供方进行重新评定,并且加强索证的力度。80%味精的进货检验记录表格和报告进行了重新规范并认真的填写,使之具体,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。

见附件3:80%味精的进货检验记录表格、80%味精的所有供方资质。

4、“*5.2 分装计量记录欠规范。”?

纠正措施:立即由办公室、生技部组织对生产过程中分装计量关键质量控制点的记录进行重新的规范,并认真的填写,使之具体,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。

见附件4:整改后的分装计量记录。

5、“6.4.1 成品出厂检验标签检验工作欠规范。”?

纠正措施:立即组织办公室、质检部对标签的内容和型式进行了重新规范,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。见附件5:整改后的标签。

报告单位:杭州钱江味精有限公司

时 间: 二00九年三月十三日篇五:整改报告

整 改 报 告

广州市花都区质量技术监督局食品科:

贵科和市质检所于年 日派出审查组,对我厂(公司)食品生产许可证的(申报 □ 换证 √ 年审 □)工作实施了现场审查。本次审查中审查组对照食品生产许可证的条件逐项进行了检查,审查结果:审查14项,一般不合格4项,严重不合格0项,综合评价为合格。为此,审查组在肯定我们工作的同时,也给我们的不足提出了以下4点整改意见:1、2、3、4、我们对本次审查组提出的意见非常重视,对存在问题的原因作了深刻分析,并制定相应的整改措施实施整改,整改情况如下: 1装间工作人员,并要求灌装间工作人员工作时间按规定进行着装(见附件整改后的现场拍照);

2、整改后的现场拍照); 3录项目对公司现有的不安全食品召回记录进行整改、完善所有项目(整改后的表格项目见附件);

4、故处置方案》相关内容在日常工作中实施(整改后的《食品安全事故处置方案》材料见附件);

3.现场审核实施计划 篇三

考生持单位业务工作证明或报考增项和考评结合所需的证书材

料至

住建委审核处审核

将全部材料交由职称部门审核

(报名表、身份证及相关证书原件复印件,业务工作证明等)

盖过审核章的报名表、相关复印件、业务工作证明等材料装订(报名表放第一面装订,左上方订钉,右上方贴照片)

送交考试中心收表处

4.现场审核实施计划 篇四

近日,众多报考人员致电或前往我省各市会计考试管理机构询问初级会计职称考试报名是否需进行现场资格审核。根据日前公布的《辽宁省会计专业技术资格(初/中级)考试报名简章》规定,除持武警、军队会计证人员和港澳台人员外,其他报考人员不需到报名点进行现场审核,只需在报名系统中填报报名信息、进行网上缴费后,即完成报名。请各位报考人员务必于1月31日23:59前完成网上缴费,以确保报名成功。

辽宁省会计专业技术资格考试领导小组办公室

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