立项汇报材料

2025-01-23

立项汇报材料(共8篇)

1.立项汇报材料 篇一

材料一: 立项材料要求

一、范围和内容

基础教育教学研究项目立项范围为全省中小学、幼儿园以及各级基础教育教研机构有关基础教育教学研究的课题。各单位可结合工作实际,在《2014年度河南省基础教育教学研究项目选题指南》(详见河南省基础教育教学研究室网站/“课题研究”栏目)范围内自行确定选题。已经列入教育部、省教育厅及其他单位立项课题的不得重复申报。申报课题应围绕基础教育教学中的热点、重点、难点问题,注重科学性、针对性、创新性、可操作性,具有一定的普适性和推广应用价值。

二、申报要求

项目实行主持人负责制。

1、主持人须具有中级及以上职称,且正在从事基础教育教学或管理工作。每个项目主持人限1人,每人只能申报主持一项课题。

2、项目组主要成员限5人(不包括主持人),同一人最多可同时参加两个项目组的研究。

3、最终成果形式一般有三种:研究报告、论文、专著,根据课题的实际情况选其中之一。

4、计划起止时间均为××××年5月—— ××××年5月(期限一般为一年)

5、经费预算为研究过程中所需的图书资料费、文印费、考察费用、组织活动等的大致费用,可根据项目的实际情况选择500元—3000元左右,也可更少或更多,但要可信。

三、报送要求

1、纸质《立项申报书》一式3份(A4纸、正文用小四号仿宋字、WORD2003版格式打印)。同时报送与纸质稿内容一致的电子文档1份。

2、各单位课题管理办公室负责本单位课题立项申报的组织工作(教研室不接受个人申报)。报送时间:5月1日至5月10日。各单位须提交《立项申报汇总表》打印稿和电子稿各一份(excel 2003版格式,排列顺序对应申报材料,纸质稿要加盖单位公章。即使是一份也要填写汇总表)。

睢阳区课题专用邮箱:syqjyskt@163.com

注:申报材料概不退还,请自留底。如果申报成功,立项材料在结题时还要一并送交。

2.新材料立项申请书 篇二

第一章 总论

第一节 项目名称及承办单位

一、项目名称 纳米新材料项目

二、项目承办单位

枣庄通达纳米新材料有限公司 法人代表:郑菁菁 :

三、项目主管部门

山东枣庄高新技术产业开发区经济发展局

四、项目拟建地点

山东枣庄高新技术产业开发区泰国工业园 第二节 研究工作的依据与范围

一、研究工作的依据

1、枣庄高新区有关政策、规定、证明文件;

2、国家发改委发布的产业纲要;

3、国家有关法律、法规及产业政策;

4、项目承担单位提供的基础数据。

二、研究工作的范围

1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析;

2、对产品工艺、技术水平进行论述,确定项目拟建规模、拟定合理工艺技术方案;

3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究;

4、就项目的环保、土建设、节能措施评价;

5、进行项目投资估算、财务评价

6、结论 第三节 研究结论

1、本项目产品生产技术成熟可靠,市场前景广阔;

2、本项目需要主要原、辅材料市场供应有保障;

3、该项目总投资为 10000万元。经测算,项目投产后,销售收入10000万元,实现利润3200万元,项目投资回收期为3.8年;

4、项目投产后,“三废”得到较好治理,达标排放;

5、项目承担单位技术力量较强,管理经验丰富,有雄厚的经济实力和良好的信誉,建设条件良好,该公司有足够能力筹措资金。

6、符合产业导向、企业可持续发展,综合分析,项目可行。第二章 项目提出的背景及建设的必要性 第一节 项目提出的背景

1、??项目立项背景

纳米二氧化硅微粉技术在我国是一项刚刚起步的新兴技术。此技术生产的产品粒径在100nm以下。由于其表面积大,吸附力强,表面能大,因此该微粉具有特殊的性能,在众多学科及领域内独具特性,有着不可取代的作用。世界发达国家对超细材料的研究工作十分活跃,并已取得了一定的成果。有人预言,超细材料将成为21世纪的功能材料之一。

目前国内生产纳米二氧化硅微粉主要采用气相法,由于工艺复杂,设备投资大,原料来源受限制且成本高,大规模生产具有相当的难度。产品价格较高(每吨售价为7―8万元人民币),其使用范围受到了很大限制。而普通沉淀法虽采用廉价原料,但也只能生产颗粒较大的微粉,产品粒径在30―45 m之间,达不到超精微粉的级别,难以满足市场的需要。国外已经开始研究其它方法生产氧化硅及其它系列微粉,包括氧化铝微粉、碳化硅微粉、氮化硅微粉等等。主要采用电弧、离子溅射等法,但由于技术、条件等方面的限制,还未形成大规模生产。另外由于西方国家限制向中国转让微粉生产技术,因此靠进口技术来解决传统工艺路线是行不通的。目前国内一些厂家所使用的氧化硅微粉,仍从国外进口(日本的纳米级氧化硅微粉售价达10―12万元/吨),由于价格昂贵,致使使用量减少,限制了在众多领域的发展与进步。

为了满足市场的需要,本公司自选项目,寻求了一种先进的工艺路线―化学直接合成法,采用价廉易得的原材料生产纳米二氧化硅微粉(其粒径在15―20nm,纯度可达到99.9%,售价4―6万元/吨),以满足应用领域日益扩大的需要。

第二节 项目建设的必要性 为推进国家经济结构的战略性调整,促进产业升级,提高竞争力,国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会与2000年9月21日联合颁发了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》,确定当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术的原则是:

1、当前和今后一个时期有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于开拓国内市场;

2、有较高的技术含量,有利于促进企业设备更新和产业技术进步,提高竞争力;

3、国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础,有利于技术创新,形成新的经济增长点;

4、符合可持续发展战略,有利于节约资源和改善生态环境。本着上述原则,当前国家重点鼓励28个领域,共526种产品、技术及部分基础设施和服务的发展。它是国家当前引导经济结构战略性调整,改善投资结构以及审批投产项目的主要依据之一。本项目符合该目录的有关规定,属于当前国家重点鼓励发展的产品和技术,项目的建设,符合国家的产业政策,并可在项目审批、进口设备税收等方面享有一定优惠措施。

本工艺采用的是化学直接合成法,改良了国内外传统的沉淀法。生产中采用预先在水玻璃中加入稀释水和添加剂,利用水玻璃的凝絮能力把其中的杂质除去。同时在酸中加入添加剂和缓释剂,除去酸中的杂质,使产品纯度可达到99.9%,反应时采用分段加酸和添加剂进行表面处理,控制粒子的生成和生长,破坏二氧化硅粒子的表面羟基的相互作用,阻止粒子团聚。分析表明,其产品粒径在15-20nm之间。本工艺具有工艺流程短、设备数量少、易于操作和控制、产品质量稳定、建厂周期短、对环境无污染等优点。其产品是一种新型的功能性材料――纳米二氧化硅,在表面能、光吸收、电阻、热阻及催化剂载体等方面具有常规材料无法替代的特异功能。其产品广泛应用于高级特种涂料、特种橡胶、高级化妆品、医药、特种催化剂载体等各种领域,完全可替代进口产品,出口创汇。

第三节 承办方的基本情况

泰国工商总会主席郑继烈先生,是一位德高望重的侨领,也是一位事业有成的事业家。目前拥有:鸿运四养建筑有限公司、富豪建筑公司、富万年K有限公司等,公司资金实力雄厚,拥有一支强大的优秀人才队伍,公司运营管理和研发水平高,企业文化氛围浓厚,具有丰富研发经验和专业素质的开发团队;本项目的投资主体就是他的女儿郑菁菁女士,将依靠自身强大的研发能力,根据客户和市场的需求定制生产,根据市场需求快速反应。

企业法人:郑菁菁

第三章 主要产品及生产规模

第一期投入市场的产品为三个大系列近400个品种。H13系列变频器,约10000套,H15系列变频器,约10000套,H19系列变频器,约10000套。第四章 市场营销

1、销售措施

首先,要建立有效的销售和经销机构,对国内的大中小客户有广泛的了解和密切的联系。这些客户包括较大的空调生产厂家,家电生产厂家,代理商,对客户群体的不同在各大商场设立专柜,公司将组织销售队伍来开发和运作这个市场。

其次,需要建立一个完善的全国的销售网点,实现销售的网络化管理。随时监控各销售网点的销售情况,并通过各销售点为客户提供技术咨询和及时的售后服务。

必要的广告和媒体宣传,是对有效的销售一个必要的补充。

2、销售费用

合理的销售费用计划,是对销售措施能否完好实施的坚强后盾。销售机构的建立,销售网点的布置,销售人员的培训,产品广告的宣传,咨询及售后维修服务等能否顺利实施,其费用来自投入的销售成本。因此,适度的销售费用安排计划是提高市场竞争力的有力保障。

第三节 生产规模及产品方案

一、生产规模

根据产品市场、技术和设备现状及资金筹措能力等因素,并考虑充分利用原有基本设施,确定本项目的建设规模。项目建成后,可年产纳米二氧化硅2000吨。

通过对技术、投资及效益方面的分析,认为该项目建设规模属适度经济规模。

二、产品方案 本项目产品方案如下:

项目产品名称 目标产量 纳米二氧化硅 2000吨

三、质量标准

产品质量符合国家有关标准的要求。

1、设计产品时,应进行可靠性、环保性,并应符合有关国家标准。

2、结构设计应遵循标准化、系列化的要求。

3、产品表面说明功能的文字、符号、标志应清晰、端正、牢固并符合相应的国家标准。

4、包装、缓冲材料应优先选择符合环保要求的材料。

5、产品表面不应当有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。第五章 建设条件与厂址

第一节 原辅材料供应

一、原辅料消耗

项目所需原材料、辅料,详见下表: 主要原辅材料表

名称 单位 数量

水玻璃 吨 5000 盐酸 吨 4000

添加剂1 吨 1000 添加剂2 吨 1200

二、原辅料供应

产品所需的原材料及辅助材料主要通过市场采购解决。企业已经形成了固定的供货渠道,建立了良好的合作关系,可以保证原材料、辅助材料的充足供应。第二节 厂址概况

一、建设地区介绍

1、建设地区概况

本项目拟建于山东枣庄高新技术产业开发区泰国工业圆,占地38157平方米。枣庄位于山东的南部,地处于京沪两地的中间点,自古以来为南北通衢之地。京福高速公路、京沪铁路、104国道、206国道和京杭大运河从境内通过。距徐州机场1个小时,距济南机场2个小时,交通便利。东面比邻连云港,海上交通也很方便。

2、外部社会经济发展条件

枣庄市是全省重要的综合性工业城市。冶金、机械、煤炭、轻纺、化工、电子、建材、医药、食品等行业在全省具有重要的地位。

枣庄市重视科技在发展工业经济中的作用,坚持用高新技术改造传统产业,开发科技含量高、附加值高的新产品。目前,枣庄已与全国几十所重点大专院校和科研院所建立了长期合作关系,建成数个国家级技术中心。高新技术产业成为带动工业增长的龙头。

二、自然条件

1、地形、地貌

该区属于山区向平原过渡地带,地势是东南高,向西北逐渐降低。

2、水文地质

该区属于枣庄单斜构造的两翼,岩层向北倾。岩石绝大部分为奥陶系石灰岩。奥陶系石灰岩岩溶裂隙发育,易吸收大气降水形成岩溶――裂隙地下水,是主要含水岩层。

3、气象条件

枣庄市位于山东省南部,东经 116°48′30〃一117°49′24〃,北纬34°27′48〃一35°19′12〃。属北暖温带半湿润季风气候,四季分明,春季回暖快,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。

年平均气温在14℃,各季气温差异明显。全市除1月平均气温在一1℃以下外,其他各月平均气温都在 0℃以上,其中 7月最高(2 7℃)。全年各月平均气温有5个月(1至3月、11至12月)在全年平均值以下,有7个月(4至10月)在平均值以上。其中5至9用各月平均气温均在2 0~2 7℃,为高温时段。年极端最高气温4 0.9℃,年极端最低气温一11.2℃。

年平均降水量在850毫米,是省内雨量最充沛的地区之一。年日照时数2140小时,无霜期280天左右。

据山东省气象局近五年的气象资料统计,评价区的基本气象条件如下:

a、气温、气压

气压 1011.0hPa; 年平均气温 14.0℃ 最热月7月平均气温 27.0℃ 最冷月1月平均气温-1.2℃ 极端最高气温 4 0.9℃ 极端最低气温-11.2℃ b、降水量

年平均降水量 850 mm 年最大降水量 1023.7 mm 日最大降水量 398.4 mm 时最大降水量 116 mm c、相对湿度

最冷月平均相对湿度 54% 最热月平均相对湿度 73% 全年平均相对湿度 65.4% d、风向

常年主导风向 SSW 风频15.4% 次主导风向 NE 风频12.9% 冬季主导风向 ENE 夏季主导风向 SSW e、风速

最大风速 3.2 mm/s 年平均风速 2.9 mm/s 冬季平均风速 2.9 mm/s 夏季平均风速 2.9 mm/s f、最大积雪厚度 190 mm g、最大冻土深度 44 mm h、年平均日照时数 2140小时 i、年平均无霜期 280天

4、地震烈度 基本烈度为7度。

三、外部配套条件

枣庄高新技术开发区是枣庄市对外开放的窗口和重要的经济增长点,形成了适应海内外企业家投资创业的优良环境。枣庄市高新技术产业开发区作为经济建设的龙头,在项目审批、土地征用、规划建设、劳动人事、财政税务和工商行政管理等方面,享受国家和省市赋予的市级管理权限和各种优惠政策。

以建设生态型科技园区为目标,高起点、高标准地进行了园区规划,初步形成了环境整洁有序、配套设施齐全。有持续发展潜力的园区环境。

1)新建道路总长度十几公里,绿化率达到了40%以上,园区环境爽心怡人;

2)实现了热电联产,形成了规模供热能力; 3)建成日供水上万吨的水厂;

4)110千伏输变电工程为高新区项目建设提供了电力保障; 5)学校、医院、商场、宾馆、酒店等场所齐全,配套服务功能完善;

6)实现了容量为1千兆的是中国网通光纤宽带网接入。第三节 厂址方案

一、满足生产选址要求 本项目确立的厂址符合电子产品制造企业的厂址要求:

1、电力比较稳定可靠,交通通讯方便,水源充足,自然环境清洁;

2、远离产生粉尘、有害气体以及生产可贮存腐蚀、易燃物的工厂、仓车、堆场地;

3、远离强震源、强噪声源,避开电磁声干扰。

二、所选厂址忧势明显

综合分析厂址方案,认为具有以下优势:

1作为精密制造产业,建设地点位于枣庄市最大的信息产业集散地,拥有天时地利,可及时获取充分的信息资源,减少由于信息不充分而带来的外部不经济,使项目立于不败之地。

2厂址位于山东省枣庄市,该市物力、人力资源禀赋均十分丰富,具有其它地区无法比拟的优良的外部经济、社会条件和交通条件,对项目的原材料供应和产品销售市场的开发、拓展等方面可起到事半功倍的作用;项目生产所在地,枣庄市高新区给予各种优惠的投资政策,政府的有利支持利于企业长远发展;

3枣庄高新区内原有基础设施齐全,生产辅助设施配套条件好。良好的基础可保证项目的顺利实施、有效运转。

可见,本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展,做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。

集约用地

根据《山东省建设用地集约利用控制标准》的要求,本项目设计中即考虑节约用地、集约用地的精神,又本着美观、大方、安全的要求,对项目的车间、仓储、道路、绿化等都作了精心设计,主要指标如下:

纳米新材料项目集约用地指标一览表

序号 指标名称 单位 数量厂区占地总面积 M2 38157建(构)筑物占地面积 M2 13775 3 建(构)筑物建筑面积 M2 27720 5 绿化覆盖面积 M2 5610 7 工厂大门 个 1 8 建筑系数 % 36.1 9 绿化系数 % 14.7容积率

0.726 11 车间及仓储建筑面积 M2 25920 12 车间及仓储占地面积 M2 13206 13 办公及生活服务设施建筑面积 M2 1800 14 办公及生活服务设施占地面积 M2 2410 15 厂前区比例 % 6.3 16 项目投资强度 万元/公顷 2096

第七章 工程技术方案 第一节 项目组成

本项目拟购置5条综合生产线和其他配套设备,新建建筑面积38157平方米,其中生产车间仓库建筑面积25920平方米,其他配套设施1800平方米。本章节主要包括工艺设计、设备选择、仓储运输、水电等公用工程配套设施。设计中充分考虑利用国内外先进的技术,采用化学直接合成法进行生产,可达到年产2000吨的生产能力。

第二节 生产技术方案

一、工艺流程及简要说明 工艺流程图:

本工艺采用的是化学直接合成法,改良了国内外传统的沉淀法。生产中采用预先在水玻璃中加入稀释水和添加剂,利用水玻璃的凝絮能力把其中的杂质除去。同时在酸中加入添加剂和缓释剂,除去酸中的杂质,使产品纯度可达到99.9%,反应时采用分段加酸和添加剂进行表面处理,控制粒子的生成和生长,破坏二氧化硅粒子的表面羟基的相互作用,阻止粒子团聚。分析表明,其产品粒径在15-20nm之间。本工艺具有工艺流程短、设备数量少、易于操作和控制、产品质量稳定、建厂周期短、对环境无污染等优点。其产品是一种新型的功能性材料――纳米二氧化硅,在表面能、光吸收、电阻、热阻及催化剂载体等方面具有常规材料无法替代的特异功能。其产品广泛应用于高级特种涂料、特种橡胶、高级化妆品、医药、特种催化剂载体等各种领域,完全可替代进口产品,出口创汇。

稀释原材料―过滤――加入添加剂1―加热――过滤――加入添加剂2――加热――沉淀――分离--成品入库。

总平面布置及运输

一、总平面布置

1、总平面布置原则

a、在满足生产工艺要求的条件下,生产车间布置紧密,工业线路短,生产运输方便,并符合环保、防火、安全、卫生等要求。

b、根据厂区现状,周围环境、自然条件等因素,充分合理地利用已有公共设施,力求作到功能分区合理,动力负荷集中,工艺流程顺畅,生产管理方便。

c、结合已有厂区实际,合理组织运输,缩短运输距离,便于相互联系,尽量作到人流、物流各行其道,避免交叉。

2、总平面布置方案

厂区为一东西长、南北短的规则长方形,厂区占地约38157平方米。

详见厂区平面布置图。

二、绿化

厂区绿化采用点、线、面相结合的原则,以主出入口和办公楼周围为绿化重点,沿街道两侧种植行道树,绿化面积约5610平方米。

三、运输及道路

1、运输

项目生产自动化程度高,厂内运输量少,采用少量叉车进行厂内运输。厂外运输不增加运输车辆,利用社会运力解决。

2、道路

本项目道路采用三级结构,包括厂区级道路、车间级道路及人行道。厂区级道路是厂区与外部联系的主要出口,总体规划中主干有1条,路宽8米,其中人行道路左右各2米;车间级道路便于车间货物搬运,路宽6米,人行道为花园内小路,供职工休闲,设计路宽1―3米。

第四节土建工程

一、有关现行规范、规定 《建筑设计防火规范》 《建筑结构荷载规范》 《建筑抗震设计规范》 《混凝土结构设计规范》 《建筑地基础设计规范》

二、建筑物设计概况

1、本厂区新建生产车间、辅助生产出间、办公用房均为框架结构,仓储厂房为轻钢结构,职工食堂及其他用房为砖混结构。

2、新建厂房、仓储所有窗户均采用白色塑钢窗,厂房大门为电动卷帘门,便门为防盗门,厂房墙体材料为240厚机制砖,框架结构、钢结构都采用砖独立基础,砖混结构采用条型基础。

3、按抗震规范要求,建筑物均需按抗震设计规范有关规定采取抗震措施。

四、防火要求

所有建筑物均符合防火规范,留有安全通道,便于人员疏散,各车间新设室内消火栓及手提灭火器,各车间按要求喷涂防火涂料,达到二级防火标准。

第五节公用工程

一、给排水

1、设计依据

《建筑给排水设计手册》

《建筑给排水设计规范》GBJ15-88 《建筑给排水防火规范》GB16-87 2、供水概述

厂区供水水源为城市自来水,自来水由市政管道DN100管道引入。本项目生产过程基本不用水,仅职工生活用水,估算用水量10m3/h,供水可满足项目用水需求。

3、排水概述

厂区内排水系统完善,为雨污分流制排水系统,完全能满足项目生产要求。生活污水经化粪池等设施处理后,排至厂区外市政污水管网。雨水汇合后排入厂外雨水管网。

二、采暖通风 1、设计依据

《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19-87 《工业企业卫生标准》 2、设计基础资料

冬季采暖室外计算温度:-6℃ 冬季通风室外计算温度:-2℃ 夏季通风室外计算温度:31℃ 3、采暖

厂区采暖从开发区热电站经过热交换站处理直接供各采暖点。项目生产厂房、宿舍、办公、食堂等均考虑采暖,供热系统为上供下回系统,完全可满足项目对采暖设施的需要。

采暖室内计算温度:生产车间

15℃

更衣室

23℃

办公室、宿舍18℃ 4、通风

项目车间内通风以自然通风为主,辅以机械强制通风措施,确保操作环境空气清洁自然,其它建筑物内均采用自然通风方式。

三、供电 1、电源

厂区供电电源采用双回路,由枣庄供电公司10KV架空引致厂内变电所。

2、变电所

厂区建设配电室一座,内设500KVA变压器三台。3、供电方案

厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式,埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电;动力线采用电缆沿桥架及BV线管敷设;照明线路全部采用BV线穿管暗敷。

4、防雷与接地

厂区建筑物顶安装有避雷网,局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物柱钢筋用作引下线,基础做接地体。第八章 环境保护与劳动安全卫生 第一节 环境保护

一、建筑地点环境现状

1、四邻环境现状 拟建地点位于枣庄市高新开发区,周围没有大的污染源,大气及土壤环境现状良好,大气、土壤的自净能力较强。

2、拟建地点大气、土壤环境现状

枣庄市属温带季风气候,大气环境质量较好,土壤纳污能力强。

二、主要污染源及污染物

1、污染源及污染物概述

本项目主要污染源为生活废水以及机器运转发出的噪声。

2、国家和地区相关环保标准

a、GB8979-1996《污水综合排放标准》;

b、GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》三类标准; c、GB16297-1996《大气污染综合排放标准》。

三、项目污染治理方案

1、废水治理与综合利用

3.立项调查及可行性分析背景材料 篇三

5.1 系统背景

××企业是一家中型规模IT企业,集开发、生产、销售业务于一身。由于企业从市场需求出发,不断开发适销对路的产品满足市场需求,很快创出了自己的品牌,市场份额不断扩大,呈现了较好的发展势头。随着公司业务的增加,公司销售人员、财务人员和库存管理人员的工作量也急剧增加。随着计算机应用的发展,公司业务人员希望能将主要业务流程工作交由计算机处理,实现脱离纸介质的电子化办公。企业领导认识到如何及时准确的掌握企业的经营状况, 深人了解企业经营过程中的毛利水平, 库存情况以及客户的资信状况是企业经营的关键点之一。为了使企业的销售管理工作走向科学化、规范化,以适应激烈的市场竞争,并为发展成为集团企业做准备,董事会决定开发建设“××企业销售信息管理系统。” 5.2 立项调查

请列出本系统立项调查所需的内容清单,及小组成员分工安排。(形式不限,但需条理清楚,简洁明了,格式规范)

5.3可行性分析

假设下面的材料是经过初步调查后的材料,请根据下列材料完成可行性分析报告的撰写。

系统初步调查采用的主要方式是系统分析与设计人员进驻××企业总部,从上到下与企业各级管理人员进行交谈,了解他们的信息需求,并到生产经营管理现场进行实地观察了解情况。经过初步调查,了解到××企业的基本情况。

××企业现行管理工作存在的主要问题是:第一,业务管理工作缺乏规范性,随意性强,对管理人员的经验和水平有很大依赖性,因此具体职能操作往往因人而异;第二,业务管理职能各自为政,情况和资料由职能人员独自使用,缺乏彼此了解,造成具体工作对个别人员过分依赖,影响业务工作的速度;第三,部门之间信息交流少,信息渠道不畅,工作不易协调;第四,数据处理手工操作,工作量大,出错率高,特别是在生产和销售方面尤为突出,经常造成工作中的矛盾;第五,企业领导对整个企业的生产、经营和销售信息掌握不及时、不准确,影响决策的质量;第六,企业管理的一些管理基础工作不够健全,缺乏必要的管理手段,如台账不能及时更新、缺乏有效的技术管理等。

企业领导希望通过建立销售信息管理系统,使企业销售管理工作规范化、制度化和程序化,避免业务管理的随意性和随机性,提高信息处理的速度和准确性,理顺企业的信息流程和流向,及时、准确地把握企业内部、市场和其他外部的信息,以提高领导决策的水平。因此,销售信息管理系统应覆盖企业的生产、经营和销售活动,使销售相关职能部门的管理人员在信息系统的辅助下进行工作,提高管理的整体水平,同时企业领导可以通过系统及时了解生产、经营和销售工作的进展情况。

报告内容和格式如下: 1.系统规划

1.1 XX企业销售管理系统概述 此处请阐明开发该系统的目的1.2系统可行性研究报告

1.2.1 编写目的

本报告拟对系统开发中将要面临的问题及其解决方案进行初步设计及合理安排,明确开发风险及其所带来的经济效益。确定开发系统的可行性。1.2.2 背景

a.开发软件名称: b.项目开发者: c.用户:

d.实现软件单位:

1.2.3 条件、假定和限制

a.所建议系统的运行寿命的最小值:

b.进行系统方案选择比较的时间: c.经费、投资方面的来源和限制:

1.2.4 对现有系统的分析

此处对现有系统或管理现状进行分析,目的是为了找出现有系统存在的问题和缺陷。

1.2.5 所建议的系统

1.对所建议系统的说明

2.改进之处

3.影响

4.局限性

1.2.6 技术可行性

当前的软硬件技术能否满足对系统提出的要求。

开发人员的技术水平,系统投入运行后的维护管理人员的技术水平。

1.2.7 经济可行性

(1)出上:

① 设备费用

主机费用+外围设备费用等

② 软件开发成本

③ 系统运行维护费用

人员费用+备件费用

(2)收益上:

①直接经济效益

②间接经济效益

1.2.8 管理可行性

管理制度和管理方法是否科学,规章制度是否齐全,原始数据是否正确。

1.2.9 结论

4.立项汇报材料 篇四

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx 科技发展公司

(二)公司简介

顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权 50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA 企业,全国工业知识产权运用标杆企业。

公司通过了 ISO 质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产

技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx 科技公司实现营业收入 31778.97 万元,同比增长29.94%(7322.04 万元)。其中,主营业业务产销汽车刹车蹄生产及销售收入为 27214.66 万元,占营业总收入的 85.64%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 6435.77 万元,较去年同期相比增长 1235.38 万元,增长率 23.76%;实现净利润 4826.83 万元,较去年同期相比增长 755.65 万元,增长率 18.56%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

31778.97

完成主营业务收入

万元

27214.66

主营业务收入占比

85.64%

营业收入增长率(同比)

29.94%

营业收入增长量(同比)

万元

7322.04

利润总额

万元

6435.77

利润总额增长率

23.76%

利润总额增长量

万元

1235.38

净利润

万元

4826.83

净利润增长率

18.56%

净利润增长量

万元

755.65

投资利润率

47.31%

投资回报率

35.48%

财务内部收益率

29.05%

企业总资产

万元

28364.60

流动资产总额占比

万元

37.08%

流动资产总额

万元

10516.75

资产负债率

27.50%

(四)报告咨询机构

泓域咨询机构

二、项目概况

(一)项目名称

产销汽车刹车蹄项目

按照“中心提升、新区集聚,拥江布局、一体发展”的空间导向,统筹市域整体布局,加快城乡区域一体化发展,重点打造“一区两廊两带两港两特色”重大平台,全面提升城市能级和综合承载力,塑造杭州区域发展新版图。

(一)一区

国家自主创新示范区。突出“整合协同、联动发展”,支持高新区(滨江)建设世界一流高科技园区,在促进全市产业转型升级中发挥“大孵化器”功能。强化科技创新产业化,推动临江国家高新区建

设综合科技新城。发挥高新区的辐射带动作用,以高新区(滨江)、临江两大国家高新区、城西科创大走廊为核心,力争国家自主创新示范区建设实现“一区十片、多园多点”市域全覆盖,努力建设创新驱动转型升级示范区、互联网大众创业集聚区、科技体制改革先行区、全球电子商务引领区和信息经济国际竞争先导区。

(二)两廊

城西科创大走廊。以文一西路、市域轨道交通杭临线为交通主轴线,东起浙江大学紫金港校区,经未来科技城、青山湖科技城,西至浙江农林大学,重点凸显沿线的梦想小镇、紫金众创小镇、云安小镇、云制造小镇、海创园、西溪谷、云谷等重要创新平台,聚合浙江大学、杭州师范大学、浙江农林大学以及阿里巴巴等一批高校、科研院所和科技企业,整体上形成以东西向带状为主体、以特色小镇为节点串珠成链的科创大走廊,辐射带动之江、富阳等区域,努力打造成为浙江的人才特区、创新特区和创业特区,建设杭州“硅谷”。

城东智造大走廊。以产业智慧化为特色,统筹市域东部地区的大江东产业集聚区(临江国家高新区)、萧山经济技术开发区、杭州经济技术开发区、钱塘智慧城、余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)等重大创新及转型升级平台,通过江东大道、德胜快速路等交通干道的串联,集聚清华大学长三角研究院杭州分院、中科院杭州科技园等创新资源,加快建设江干钱塘智造小镇、萧山机器人小镇、余杭新能源汽车小镇、大江东汽车小镇、下沙东部医药港小镇等一批智慧化特色小镇,积极推动中外合作产业园建设,构建全市智能制造集聚区,打造“中国制造 2025”示范区。

(三)两带

运河湖滨高端商务带。深入实施运河综合保护工程和西湖综合保护工程,进一步优化提升运河商圈、黄龙商圈、武林商圈、湖滨商圈、钱江新城等区域功能。由北向南经余杭、拱墅、西湖、下城、上城、江干,深化城市有机更新,推进城北地区转型发展,着重发展高端商务商业、金融服务业、时尚旅游等现代服务业,促进名城名河名湖交融发展,建设具有厚重历史文化底蕴、生态生产生活共美的高端商务区。

钱塘江生态经济带。以钱塘江(富春江、新安江)为中轴,自东向西经钱江新城、钱江世纪城、高新区(滨江)、之江度假区、富阳、桐庐、建德、淳安等而上梯次布局,坚持协同发展,串联和统筹市域主要空间,强化中心城区对四县(市)的辐射带动,持续建设和保护沿江两岸景观,沿江布局以山水田园城镇为支撑的生态城镇体系,引

导发展金融服务、旅游休闲、文化创意、养老养生、信息经济、智能制造、高新技术产业以及绿色生态产业,加快建设定位高端、联动发展、最能体现杭州发展水平的“黄金水道”金融带、生态带、景观带、城市带、产业带。

(四)两港

钱塘江金融港湾。以钱江新城为核心,杭州金融城、钱江金融城、钱江世纪城金融外滩、望江智慧金融城环绕,集聚钱塘江两岸金融资源,加快建设萧山陆家嘴金融创新园、滨江科技金融集聚区、杭州经济技术开发区双创金融谷等金融产业园区,培育发展上城玉皇山南基金小镇、西溪谷互联网金融小镇等特色小镇,积极创建国家金融综合改革试验区,努力建设成为区域金融总部中心、全国财富管理中心、全国新金融服务中心。

杭州空港经济区。以航空口岸国际化为契机,推动扩容提升,建设完善机场至中心城区和杭州都市区城市的快速通道。以建设全省大航空经济的龙头区域为方向,参与和服务全省“两港物流圈”建设,大力发展临空经济,打造全省重要的空港产业基地、区域物流中心和开放合作平台,积极创建国家级临空经济示范区。

(五)两特色

特色小镇。以特色山水资源为依托,按照“企业主体、资源整合、项目组合、产业融合”原则,聚焦“1+6”产业集群,兼顾茶叶、丝绸、中药等历史经典产业,坚持产业、文化、旅游“三位一体”和生产、生活、生态融合发展,加快建设一批产业支撑有力、高端人才集聚、具有独特文化内涵和旅游功能的创业创新特色小镇,构建完善“大众创业、万众创新”的平台体系,形成全域创新氛围。

特色园区。深入推进全市开发区(产业园区)整合优化提升,通过临近园区归并或“一区多园”托管等形式,有序推进各级各类园区整合提升,探索建立跨区域协作模式和利益共享机制,实现集约联动共赢高效发展,推动各区县(市)基本形成“1+N”模式的园区平台体系。着力提升园区主导产业竞争力,完善创新创业体系,优化园区土地要素配置,提高亩产综合效益,优化管理体制,促进园区产城融合和绿色发展。做好杭钢地块等历史工业区域的规划建设。

(二)项目选址

xxx 新区

(三)项目用地规模

项目总用地面积 46683.33平方米(折合约 69.99 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 68.05%,建筑容积率 1.58,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度 160.79 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 46683.33平方米,建筑物基底占地面积 31768.01平方米,总建筑面积 73759.66平方米,其中:规划建设主体工程 58384.36平方米,项目规划绿化面积 5781.12平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 127 台(套),设备购置费 4663.64 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 912275.59 千瓦时,折合 112.12 吨标准煤。

2、项目年总用水量 14953.85 立方米,折合 1.28 吨标准煤。

3、“产销汽车刹车蹄项目投资建设项目”,年用电量 912275.59 千瓦时,年总用水量 14953.85 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.40吨标准煤/年。达产年综合节能量 48.60 吨标准煤/年,项目总节能率23.15%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合 xxx 新区发展规划,符合 xxx 新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 14766.40 万元,其中:固定资产投资 11253.69 万元,占项目总投资的 76.21%;流动资金 3512.71 万元,占项目总投资的 23.79%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 29010.00 万元,总成本费用 22659.18 万元,税金及附加 291.85 万元,利润总额 6350.82 万元,利税总额 7518.65 万元,税后净利润 4763.11 万元,达产年纳税总额 2755.53 万元;达产年投资利润率 43.01%,投资利税率 50.92%,投资回报率 32.26%,全部投资回收期4.60 年,提供就业职位 420 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 新区及xxx 新区产销汽车刹车蹄行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx

新区产销汽车刹车蹄产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“产销汽车刹车蹄项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 新区经济发展,为社会提供就业职位 420 个,达产年纳税总额 2755.53 万元,可以促进 xxx 新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 43.01%,投资利税率 50.92%,全部投资回报率 32.26%,全部投资回收期 4.60 年,固定资产投资回收期 4.60 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放 40 年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012 年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%,最高时候达到 65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工

业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

46683.33

69.99 亩

1.1

容积率

1.58

1.2

建筑系数

68.05%

1.3

投资强度

万元/亩

160.79

1.4

基底面积

平方米

31768.01

1.5

总建筑面积

平方米

73759.66

1.6

绿化面积

平方米

5781.12

绿化率 7.84%

总投资

万元

14766.40

2.1

固定资产投资

万元

11253.69

2.1.1

土建工程投资

万元

5382.74

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

36.45%

2.1.2

设备投资

万元

4663.64

2.1.2.1

设备投资占比

31.58%

2.1.3

其它投资

万元

1207.31

2.1.3.1

其它投资占比

8.18%

2.1.4

固定资产投资占比

76.21%

2.2

流动资金

万元

3512.71

2.2.1

流动资金占比

23.79%

收入

万元

29010.00

总成本

万元

22659.18

利润总额

万元

6350.82

净利润

万元

4763.11

所得税

万元

1.58

增值税

万元

875.98

税金及附加

万元

291.85

纳税总额

万元

2755.53

利税总额

万元

7518.65

投资利润率

43.01%

投资利税率

50.92%

投资回报率

32.26%

回收期

4.60

设备数量

台(套)

127

年用电量

千瓦时

912275.59

年用水量

立方米

14953.85

总能耗

吨标准煤

113.40

节能率

23.15%

节能量

吨标准煤

48.60

员工数量

420

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

22459.98

22459.98

58384.36

58384.36

4686.77

1.1

主要生产车间

13475.99

13475.99

35030.62

35030.62

2905.80

1.2

辅助生产车间

7187.19

7187.19

18683.00

18683.00

1499.77

1.3

其他生产车间

1796.80

1796.80

3386.29

3386.29

281.21

仓储工程

4765.20

4765.20

9993.95

9993.95

583.46

2.1

成品贮存

1191.30

1191.30

2498.49

2498.49

145.87

2.2

原料仓储

2477.90

2477.90

5196.85

5196.85

303.40

2.3

辅助材料仓库

1096.00

1096.00

2298.61

2298.61

134.20

供配电工程

254.14

254.14

254.14

254.14

16.69

3.1

供配电室

254.14

254.14

254.14

254.14

16.69

给排水工程

292.27

292.27

292.27

292.27

14.93

4.1

给排水

292.27

292.27

292.27

292.27

14.93

服务性工程

3017.96

3017.96

3017.96

3017.96

176.19

5.1

办公用房

1526.07

1526.07

1526.07

1526.07

71.36

5.2

生活服务

1491.89

1491.89

1491.89

1491.89

83.13

消防及环保工程

851.38

851.38

851.38

851.38

55.92

6.1

消防环保工程

851.38

851.38

851.38

851.38

55.92

项目总图工程

127.07

127.07

127.07

127.07

-260.50

7.1

场地及道路硬化

8476.18

1437.72

1437.72

7.2

场区围墙

1437.72

8476.18

8476.18

7.3

安全保卫室

127.07

127.07

127.07

127.07

绿化工程

3122.15

109.28

合计

31768.01

73759.66

73759.66

5382.74

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

113.40

1.1

—年用电量

千瓦时

912275.59

1.2

—年用电量

吨标准煤

112.12

1.3

—年用水量

立方米

14953.85

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.28

年节能量

吨标准煤

48.60

节能率

23.15%

节项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

13603.57

1.1

——完成比例

92.13%

完成固定资产投资

万元

10046.74

2.1

——完成比例

73.85%

完成流动资金投资

万元

3556.83

3.1

——完成比例

26.15%

人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

286

1.2

人均年工资

万元

5.57

1.3

年工资额

万元

1548.84

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

5.33

2.3

年工资额

万元

388.38

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

6.18

3.3

年工资额

万元

114.32

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.63

4.3

年工资额

万元

201.77

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

4.34

5.3

年工资额

万元

107.79

职工工资总额

万元

2361.10

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

5382.74

4663.64

160.79

11253.69

1.1

工程费用

万元

5382.74

4663.64

20838.15

1.1.1

建筑工程费用

万元

5382.74

5382.74

36.45%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

4663.64

4663.64

31.58%

1.2

工程建设其他费用

万元

1207.31

1207.31

8.18%

1.2.1

无形资产

万元

684.37

684.37

1.3

预备费

万元

522.94

522.94

1.3.1

基本预备费

万元

242.69

242.69

1.3.2

涨价预备费

万元

280.25

280.25

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

11253.69

11253.69

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

20838.15

13099.71

12682.30

20838.15

20838.15

20838.15

1.1

应收账款

万元

6251.45

3750.87

4376.01

6251.45

6251.45

6251.45

1.2

存货

万元

9377.17

5626.30

6564.02

9377.17

9377.17

9377.17

1.2.1

原辅材料

万元

2813.15

1687.89

1969.21

2813.15

2813.15

2813.15

1.2.2

燃料动力

万元

140.66

84.39

98.46

140.66

140.66

140.66

1.2.3

在产品

万元

4313.50

2588.10

3019.45

4313.50

4313.50

4313.50

1.2.4

产成品

万元

2109.86

1265.92

1476.90

2109.86

2109.86

2109.86

1.3

现金

万元

5209.54

3125.72

3646.68

5209.54

5209.54

5209.54

流动负债

万元

17325.44

10395.26

12127.81

17325.44

17325.44

17325.44

2.1

应付账款

万元

17325.44

10395.26

12127.81

17325.44

17325.44

17325.44

流动资金

万元

3512.71

2107.63

2458.90

3512.71

3512.71

3512.71

铺底流动资金

万元

1170.89

702.54

819.63

1170.89

1170.89

1170.89

总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

14766.40

131.21%

131.21%

100.00%

项目建设投资

万元

11253.69

100.00%

100.00%

76.21%

2.1

工程费用

万元

10046.38

89.27%

89.27%

68.04%

2.1.1

建筑工程费

万元

5382.74

47.83%

47.83%

36.45%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

4663.64

41.44%

41.44%

31.58%

2.2

工程建设其他费用

万元

684.37

6.08%

6.08%

4.63%

2.2.1

无形资产

万元

684.37

6.08%

6.08%

4.63%

2.3

预备费

万元

522.94

4.65%

4.65%

3.54%

2.3.1

基本预备费

万元

242.69

2.16%

2.16%

1.64%

2.3.2

涨价预备费

万元

280.25

2.49%

2.49%

1.90%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

11253.69

100.00%

100.00%

76.21%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

3512.71

31.21%

31.21%

23.79%

铺底流动资金

万元

1170.90

10.40%

10.40%

7.93%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

17406.00

20307.00

29010.00

29010.00

29010.00

1.1

万元

17406.00

20307.00

29010.00

29010.00

29010.00

现价增加值

万元

5569.92

6498.24

9283.20

9283.20

9283.20

增值税

万元

525.59

613.19

875.98

875.98

875.98

3.1

销项税额

万元

4641.60

4641.60

4641.60

4641.60

4641.60

3.2

进项税额

万元

2259.37

2635.93

3765.62

3765.62

3765.62

城市维护建设税

万元

36.79

42.92

61.32

61.32

61.32

教育费附加

万元

15.77

18.40

26.28

26.28

26.28

地方教育费附加

万元

10.51

12.26

17.52

17.52

17.52

土地使用税

万元

186.73

186.73

186.73

186.73

186.73

税金及附加

万元

249.80

260.32

291.85

291.85

291.85

折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

5382.74

5382.74

当期折旧额

4306.19

215.31

215.31

215.31

215.31

215.31

净值

1076.55

5167.43

4952.12

4736.81

4521.50

4306.19

机器设备

原值

4663.64

4663.64

当期折旧额

3730.91

248.73

248.73

248.73

248.73

248.73

净值

4414.91

4166.19

3917.46

3668.73

3420.00

建筑物及设备原值

10046.38

当期折旧额

8037.10

464.04

464.04

464.04

464.04

464.04

建筑物及设备净值

2009.28

9582.34

9118.30

8654.26

8190.22

7726.18

无形资产

原值

684.37

684.37

当期摊销额

684.37

17.11

17.11

17.11

17.11

17.11

净值

667.26

650.15

633.04

615.93

598.82

合计:折旧及摊销

8721.47

481.15

481.15

481.15

481.15

481.15

总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

14461.74

8677.04

10123.22

14461.74

14461.74

14461.74

外购燃料动力费

万元

1037.22

622.33

726.05

1037.22

1037.22

1037.22

工资及福利费

万元

2361.10

2361.10

2361.10

2361.10

2361.10

2361.10

修理费

万元

55.68

33.41

38.98

55.68

55.68

55.68

其它成本费用

万元

4262.29

2557.37

2983.60

4262.29

4262.29

4262.29

5.1

其他制造费用

万元

1453.89

872.33

1017.72

1453.89

1453.89

1453.89

5.2

其他管理费用

万元

483.54

290.12

338.48

483.54

483.54

483.54

5.3

其他销售费用

万元

1041.56

624.94

729.09

1041.56

1041.56

1041.56

经营成本

万元

22178.03

13306.82

15524.62

22178.03

22178.03

22178.03

折旧费

万元

464.04

464.04

464.04

464.04

464.04

464.04

摊销费

万元

17.11

17.11

17.11

17.11

17.11

17.11

利息支出

万元

总成本费用

万元

22659.18

14732.41

16714.10

22659.18

22659.18

22659.18

10.1

可变成本

万元

19816.93

11890.16

13871.85

19816.93

19816.93

19816.93

10.2

固定成本

万元

2842.25

2842.25

2842.25

2842.25

2842.25

2842.25

盈亏平衡点

44.60%

44.60%

利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

29010.00

17406.00

20307.00

29010.00

29010.00

29010.00

税金及附加

万元

291.85

249.80

260.32

291.85

291.85

291.85

总成本费用

万元

22659.18

14732.41

16714.10

22659.18

22659.18

22659.18

增值税

万元

875.98

525.59

613.19

875.98

875.98

875.98

利润总额

万元

6350.82

12117.57

14371.98

6350.82

6350.82

6350.82

应纳税所得额

万元

6350.82

12117.57

14371.98

6350.82

6350.82

6350.82

企业所得税

万元

1587.70

3029.39

3592.99

1587.70

1587.70

1587.70

税后净利润

万元

4763.11

9088.18

10778.99

4763.11

4763.11

4763.11

可供分配的利润

万元

4763.11

9088.18

10778.99

4763.11

4763.11

4763.11

法定盈余公积金

万元

476.31

908.82

1077.90

476.31

476.31

476.31

可供投资者分配利润

万元

4286.80

8179.36

9701.09

4286.80

4286.80

4286.80

应付普通股股利

万元

4286.80

8179.36

9701.09

4286.80

4286.80

4286.80

各投资方利润分配

万元

4286.80

8179.36

9701.09

4286.80

4286.80

4286.80

15.1

项目承办方股利分配

万元

4286.80

8179.36

9701.09

4286.80

4286.80

4286.80

息税前利润

万元

6350.82

12117.57

14371.98

6350.82

6350.82

6350.82

息税折旧摊销前利润

万元

6831.97

12598.72

14853.13

6831.97

6831.97

6831.97

销售净利润率

%

16.42%

52.21%

53.08%

16.42%

16.42%

16.42%

全部投资利润率

%

43.01%

82.06%

97.33%

43.01%

43.01%

43.01%

全部投资利税率

%

50.92%

50.92%

50.92%

50.92%

全部投资回报率

%

32.26%

61.55%

73.00%

32.26%

32.26%

32.26%

总投资收益率

%

32.26%

61.55%

73.00%

32.26%

32.26%

32.26%

资本金净利润率

%

32.26%

61.55%

73.00%

32.26%

32.26%

32.26%

盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

4763.11

投资利润率

43.01%

投资利税率

50.92%

投资回报率

32.26%

回收期

5.立项汇报材料 篇五

(两份给区里两份给市里,所有复印件都要有单位盖红章)

1、项目申请报告

2、土地使用证或者土地成交确认书

3规划部门出的土地规划示意图或建设用地用地规划许可证

4、环保部门出具的关于环境影响评价的审批文件(一份原件)

5、地震部门出具的关于地震评价的审批文件(一份原件)

6、项目单位资金证明(一份原件)(保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%,其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%)

7、营业执照

8、企业请示(红头文)(原件)

9、项目单位房地产开发资质

10、房地产开发建设项目承诺书(原件)

11、总平面图(规划盖章)

12、地税登记证

13、节能(项目建成后年综合能耗<1000吨标准煤是节能登记表; 1000≤年综合能耗<3000是节能评估报告表;年综合能耗≥3000是节能评估报告书)

14、水资源论证报告

6.立项汇报材料 篇六

关于二期工程及粉磨站立项审批、环评、验收及

办理相关证照所遇难题的专题汇报

尊敬的自治区工信委领导:

您们好!

请允许我就广西虎鹰水泥有限公司从招商入园、项目建设、竣工验收及办理相关证照向您们做专题汇报,谢谢!

一、企业基本情况:

广西虎鹰水泥有限公司于2008年通过招商引资,进入河池市城区工业园区,总投资13亿人民币,占地面积近400亩,主要规划建设两条日产4000吨新型干法回转窑水泥熟料生产线,并分别配套各建设一条6.5mw装机容量的纯低温余热发电系统,以及在宜州、大化、东兰三县各建设一条60万吨/年水泥粉磨站生产线。

公司现有职工700余人,专业技术管理人员81人,工程专业技术工人220多人

公司于2008年3月8日注册成立,注册资本1.15亿元,同年4月30日获得自治区环境保护局《日产4000t/d新型干法水泥生产线环境影响报告书的批复》,11月28日获得自治区国土资源厅《日产4000t/d新型干法水泥生产线建设项目用地预审的批复》,12月4日获得自治区发展和改革委员会

《日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目核准的批复》,12月5日三通一平开工建设一期工程,2010年4月3日一期工程回转窑点火试生产,2011年3月28日获得自治区环境保护厅《一期4000吨/日新型干法回转窑水泥熟料生产线竣工环境保护验收》批复,2011年10月30日二期工程竣工投产,宜州、大化60万吨/年水泥粉磨站生产线也同时竣工投产,东兰粉磨站将于2012年春节前投产。

2010年完成工业总产值2.1亿元,工业增加值1100万元,产品销售收入1.69亿元,实现利税1000万元。

2011年完成工业总产值5.5亿元,工业增加值4500万元,产品销售收入5.68亿元,实现利税6000余万元。

2012年1—6月份,公司完成水泥销售642000多吨,熟料销售128000多吨,销售收入近2亿元,利税2000万元,产量、销售收入、利税与去年同期相比均有较大幅度增长;宜州、大化粉磨站分别完成水泥销售148000多吨和169000多吨,销售收入分别达到4200万元和4900万元,利税达到400万元和500万元。

2012年投资计划完成广西东兰虎鹰水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站生产线,工程目前正处于三通一平和土建工程交叉施工阶段,预计8月份进入设备安装。

二、公司具有的优势

①品牌优势:“尖鹰”品牌水泥在河池市所辖11个县、市、区及周边地区(包括南宁市的马山县、来宾市的合山县和忻城县、柳州城区及柳城、融安县以及贵州的荔波县、独山县)享有较高的质量、品牌信誉,价格略高于其它品牌水泥;

②科技及环保优势:该项目采用国内最先进的五级旋风预热器带在线喷腾式分解炉,生产线由计算机集散系统(DCS系统)中央控制。取水设施安装有在线监测超声波流量计,生产用水实行内循环、零排放,生产废水和生活污水全部引入地埋式污水处理系统,经处理后循环使用不外排;回转窑安装了废气在线监测系统,工艺流程处于全封闭状态,重要控制岗位均安装有电视监控系统,生产线所有有组织排放扬尘点均安装有收尘效率高,技术可靠的节能型布袋收尘器,烟尘、粉尘及废气排放均达到国家最新环保标准要求,其中氮氧化物排放小于650mg/m³,SO2的排放小于150mg/m³,粉尘排放小于30mg/m³;无组织排放采用定时清扫、洒水、冲洗减少二次扬尘污染;所有的原料堆场一律采用密闭式仓库贮存,没有露天堆放;厂区道路全部硬化,可绿化的区域实施绿化,减少粉尘污染,属生态、环保、节能型产业项目;

③循环经济发展优势:该项目属于西部承接东部产业转移项目,被列入2008—2009年度自治区层面统筹推进重大项目,同时具备淘汰落后产能、促进产业升级换代新功能,公司以“科技创新,节能环保”为理念,大力开展清洁生产,处处体现节能节水意识,如今以一个体现当代水泥生产先进工艺及领先科技水平的现代化花园式工厂的新形象展现在广大市民面前;企业内部已经基本形成循环经济模式,2011年10月26日获得自治区工业和信息化委员会《发展循环经济工作方案》批复,属于自治区首批38家发展循环经济示范企业;

4、资金优势:公司总体布局完善合理,主体工程大都完工,正在获得经济效益,企业负担会逐步减轻,资金优势越来越明显,有充足的资金及后劲发展可持续项目;

5、人才及管理优势:公司现有职工700余人,拥有各类专业技术人才近300人,专业技术管理人员81人,工程专业技术工人220多人;公司有20多年水泥生产历史,生产管理经验丰富;

6、发展优势:公司所有粉磨站都可以根据市场需求,将生产能力扩大一倍,不需要再征地、修路,只需要将配电所增容和增加一台水泥磨,相比重新立项建设,时间可缩短三分之二,资金可节约70%,避免了市场的品牌战和价格战,减少了社会财富的浪费,可以利用这些资金发展其它产业项目。

三、近期和远期企业转型升级发展目标计划

2012年投资计划完成情况:

1、广西东兰虎鹰水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站

生产线,工程目前正处于三通一平和土建工程交叉施工阶段,预计8月份进入设备安装;

2、公司总部拟增加一台Φ3.0*22m烘干机,配套建设烘干机房及辅助输送设施,改造一台Φ3.8*13m水泥磨房用于单独粉磨经过烘干的工业固体废渣,降低单位产品电耗及研磨体磨耗,提高经济效益和社会效益。

四、需要上级主管部门协调解决的事项

1、公司总部二期工程立项、环评协调完善

由于我公司入园之初,正处于国际金融危机时期,国家出台了4万亿投资刺激计划,对水泥行业淘汰落后产能、促进产业升级换代有相应的鼓励政策支持,为了尽快获得立项审批,先申报了一期工程,准备建成投产后再按规划申报二期工程,入园后又一心扑在生产线建设上,忽视了国家政策的微调,以至于二期工程至今没有获得有关部门的立项及环评;

2、宜州、大化粉磨站办理生产许可证

粉磨站已于2011年9月和10月分别投产,但至今拿不到国家技术监督局颁发的《工业产品生产许可证》,主要原因是自治区发展和改革委员会分别于2010年2月26日颁发给我公司《关于广西宜州虎鹰水泥有限公司60万吨水泥粉磨站生产线项目核准的批复》和2010年4月19日颁发给我公司《关于广西大化虎鹰水泥有限公司60万吨水泥粉磨站

生产线项目核准的批复》与国家发展和改革委员会办公厅2009年11月10日的转发的国务院《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见的通知》(国发[2009]38号)的通知(发改办产业[2009]2351号)中的清理范围即2009年9月30日前尚未投产的在建项目、已核准未开工项目(含水泥熟料线和粉磨站)相冲突;

3完善相关证照手续

请求上级主管部门协调河池市各主管部门在我公司完善相关手续及证照方面给予大力支持,并按《入园协议》减免相关费用,以利于企业的可持续发展;目前急需协调办理的证照有一期工程和二期工程《建筑工程施工许可证》、综合验收、《房产证》及自备矿山的《安全生产许可证》。

此致

7.立项汇报材料 篇七

今年是我县“远程教育应用年”,为了更好地应用农村远程教育,让农村远程教育资源真正为农村教育服务。我中心校根据县教育局电教馆的要求,在农村远程教育应用方面开展了许多工作,现将具体情况汇报如下:

一、基本情况

我中心校现有中小学44所,其中初中3所,完全小学28所,四制校5所,单人校8所。

二、领导机构

组长:(中心校长)

副组长:(分管电教)

成员:(负责一中、二中、北社片、南社片、师屯片电教工作)(负责胡坦片、南伏牛片、大李托片电教工作)

(负责后河头片、梁里片、圣水佃片电教工作)

(负责晋家庄片电教工作)

(负责圣王中学、圣王片电教工作)

三、应用要求

1、各校必须应用远程教育资源,根据本校实际,定出应用计划,定出自己的农远应用特色。

2、教师每周备课最少要设计三节应用农远资源的内容(小学涉及光盘教学,初中涉及多媒体教学)。教师公开讲课必须运用远程教育。

3、保证农远资源正常接收。

4、对全体教师进行远教培训,做好记录,要求45岁以下的教师人人会用。

5、为师生创造条件,让电视机进教室,让网络资源进教室,为师生提供丰富的网络资源。

6、要求青年教师坚持写博客,加入教育局电教馆“雨后春笋2”qq群(123456)。

四、点子学校

为了充分应用现代远程教育资源,我们采用培养一批点子学校,推广一些先进经验,通过引领辐射作用,起到全面应用的良好效果,我们确定了小学、小学为我中心校远程教育应用的点子学校。

五、应用特色

小学一直致力于全面推广远程教育教学,大力提倡利用农远资源和设备,进

行教育教学资源与各学科的整合。全体教师每周利用多媒体教学(vcd、dvd光盘的应用)不少于两节(学校查备课),各班教师积极鼓励学生在在课堂教学的各个环节充分利用现代教育技术,在预习环节让学生到计算机教师通过农远资源管理平台和互联网查阅资料,提高了预习的效率,开阔了学生的视野;展示和反馈环节在多媒体教室进行充分的展示、尽情的表现,极大的提高了学生学习的兴趣,提升了他们的自信心,让学生在知识的海洋里徜徉,在自由的空间里翱翔。

小学远程教育应用工作的特色,概括地讲,就是:抓管理、促运用,求发展。主管理,就是通过制定和落实有关方案、制度、计划,对我校农村远程教育应用工作实施科学有效的管理。促运用,就是要求全体教师在教育教学工作中坚持运用农村远程教育的有关技术和设备。运用有关的课程资源服务于教育教学工作。求发展就是通过运用农村远程教育系统。使教师专业及教育教学质量有更大的发展。

六、培训工作

为了更好地应用农村远程教育,让农村远程教育资源真正为农村教育服务。我们邀请省级电化教学能手秦得方为所属中小学电教员进行远程教育培训。秦老师从安装接收资源、接收资源、刻录光盘、浏览资源、运用资源等方面给教师们进行了详细的讲解。尤其是他讲了自己运用远程教育资源的点点滴滴,让教师们感受到远程教育资源的优越性,感受到学习运用远程教育资源的迫切性。运用远程教育资源,可以足不出户,享受名师的风采。

七、开展活动

为了使农村远程教育真正应用起来,我中心校在金沟子学校召开“电化教学研讨会”.参会人员为明姜中心校所属六制校校长和中心校全体人员。

首先,分三组听了学校四年级教师的语文课,课题为《》,五年级教师的数学课,课题为《圆的面积》,六年级教师的数学课,课题为《圆柱的表面积》。这三位教师上课都充分运用了农远资源,用课件向学生们展示,通过音频、视频、动画的有机结合,让学生们快乐地学习新的知识,课堂上,学生们积极地思维,热烈地讨论,默契地配合,教学效果良好。远程教育资源的运用,使课堂变得有声有色,图文并茂,有利于引起学生的有意注意,引起学生的高度集中,极大地调动了学生们学习的积极性,起到了事半功倍的效果。

接着,进行了评课。评课中,校长们不谋而合,都感受到了农远资源的优 越性,他们受到了启发,回去后一定要发动全体教师运用农远资源,给师生们创造条件,让农远资源真正发挥作用。

八、拓展延伸

自从县教育局电教馆建立qq群和博客圈后,我中心校要求青年教师加入qq群,坚持写博客。在、、、、、、等都加入了qq群,坚持写博客,充分享受信息高速带来的优越感为了更好地应用农村远程教育,让农村远程教育资源真正为农村教育服务。我们邀请省级电化教学能手为所属中小学电教员进行远程教育培训。秦老师从安装接收资源、接收资源、刻录光盘、浏览资源、运用资源等方面给教师们进行了详细的讲解。尤其是他讲了自己运用远程教育资源的点点滴滴,让教师们感受到远程教育资源的优越性,感受到学习运用远程教育资源的迫切性。运用远程教育资源,可以足不出户,享受名师的风采,我想我们的队伍会越来越壮大!

8.11.9督察汇报汇报材料 篇八

2011年11月 日

尊敬的XX市长、市督查领导小组的各位领导:

一年来,我县人力资源和社会保障工作在县委、县政府的正确领导下,在市政府,市人社局以及相关部门的鼎力支持下,各项工作扎实推进,取得了一些成绩,现按照市政府督查通知的要求,将工作情况汇报如下:

一、几项工作进展情况

(一)大力促进就业工作,进一步服务失业再就业人员。

1、城镇实名制就业目标4500人,目前实际完成5564人,为市下达指标的123%,预计到12月末完成5850人,为市下达指标的130%;实名制劳务输出目标1000人,实际完成1500人,为市下达指标的150%,预计到12月末完成1600人,为市下达指标的160%;

2、扶持创业带头人目标30人,带动就业人数目标为180人,目前实际完成扶持创业带头人33人,为市下达指标的110%,带动就业人数344人,为市下达指标的191%;创业培训目标50人,实际完成50人,为市下达指标的100%,预计到12月末完成80人,为市下达指标的160%;

3、实名制培训下岗失业人员目标500人,目前实际完 成530人,为市下达指标的106%,预计到12月末完成560人,为市下达指标的112%;实名制培训农民工目标为2000人,实际完成2100人,为市下达指标的105%,预计到12月末完成2500人,为市下达指标的125%;

4、向市人力资源和就业信息系统上报空岗信息目标为3000条,目前实际完成3637条,为市下达目标的121%,预计到12月末完成3700人,为市下达指标的123%;提供千企万岗见习岗位目标为20个,目前实际完成20个,为市下达目标的100%;小额担保贷款目标为35万元,实际已发放贷款35万元,完成市下达目标的100%。

(二)健全和完善社会保障体系,进一步推进民生工程建设。

1、扎实推进社保扩面任务的落实。

1-10月份养老保险扩面人数976人、为年任务的74%;失业保险扩面1246人、为年任务的178%;、工伤保险扩面1195人、为年任务的239%;城镇职工和城镇居民医疗保险扩面1557人、为年任务的26%;企业养老保险统筹金完成5061万元,为年任务的85.5%。年底前我们除了在医保扩面任务之外,其它各项指标将全部完成。

2、搭建被征地农民社会保障平台。

相继出台《抚顺县被征地农民养老保障办法(试行)》《抚 顺县被征地农民养老保障办法(试行)实施细则》等相关政策,成立农保中心,全力推进被征地农民养老保障工作的运行。共有1308人纳入养老保障实施范围。自4月1日实行社会化发放以来,共为559人办理银行卡,其中2人因故暂停,8人死亡,现有享受养老保障待遇人员549人,按每人每月299元标准,4月至10月共计发放养老保障金114.2万元。到目前为止,共计死亡11人,8人属于享受养老保障待遇人员,3人属于正常参加养老保障人员,共计发放死亡退费6.37万元。预计11月、12月共需发放养老保障金约40万元。

3、启动新型农村和城镇居民养老保险。

自被国家列为第三批试点县以来,县委、县政府高度重视,缜密安排实施,确保平稳运行。截止到10月31日,全县新农保参保人数为59888人,参保率达到91.56%,远远高于市里下达的指标(市下达指标为80%),其中:16-59周岁缴费人员45012人,60周岁以上享受待遇人员14876人。城镇居民参保人数为1170人,参保率50.1%,其中:16-59周岁缴费人员676人,60周岁以上享受待遇人员494人。7—10月份共发放养老保险金320万元。目前正在开始对参保缴费的开始督促刷卡缴费,力争在月底前完成缴费。确保今年各级补助和明年的资金预算。

(三)、稳步推进乡镇基层社会保障平台建设,进一步完 善保障体系

今年,我县重点扶持马圈子乡、峡河乡劳动保障平台的完善工作,截止到10月末,前期已投入资金4万元,经市就业局检查已验收合格。目前,我县8个乡镇、95个行政村的平台建设率已达到100%。

(四)切实维护企业和劳动者的合法权益,进一步推进和谐社会建设

1、劳动合同管理和劳动争议案件平稳进行。1-10月共办理劳动合同鉴证11000人;解除劳动关系1300人;劳动关系认定4人。劳动争议仲裁立案6件,结案6件,结案率100%。

2、加强劳动保障执法监察。全年主动监察用人单位189户次,涉及职工0.788万人,完成全年目标任务的103%;劳动年审300户;下达劳动监察限期改正指令书95份;受理投诉举报案件17件;督促企业补签劳动合同1020人,向建筑施工企业发放劳动保障监察投诉(举报)指南100本、农民工维权手册250本;养老保险宣传材料6万余份;收缴工资保障金11.6万元;清欠农民工工资170.69万元,涉及农民工500多人,案件结案率100%,农民工工资偿还率100%。此外,为了积极探索农民工维权的新途径,县人社局、县司法局联合成立了全省首家劳动纠纷人民调解委员会。抚顺县劳动纠纷人民调解委员会从调解的角度出发,以为农民工维 权服务为宗旨,自成立以来,调解各类劳资纠纷案件11起,涉案标的额达170.69万元,涉及人数500余人。

(五)规范完善公务员管理制度,进一步加强人才队伍建设

1、进一步完善公务员管理制度。完成了2010机关公务员、事业单位干部及专业技术人员考核工作,并对获优秀等次的公务员予以奖励。新录用了13名公务员到县、乡政府机关工作。举办了县乡政府机关公务员“双基”训练培训班,聘请市委党校教授就《公务员处分条例》、《公务员行为规范及礼仪》专题进行了培训,同时进行了知识答卷。完成了年初制定的培训工作计划。

2、加强专业技术人员的管理和教育。印发了抚顺县专业技术人员管理和职称工作安排意见,调整抚顺县级专业技术职务评审委员会。有5名专业技术人员申报副高级专业技术资格,35名专业技术人员申报参评中级资格。组织专业技术人员参加继续教育培训工作。为了完成专业技术人员继续教育培训工作任务,在开展〈创新能力〉培训的基础上,今年组织专业技术人员在线学习〈科技基础与实务〉。报名参加培训的有400多人,超额完成了市人社局下达的指标。

3、积极稳妥推进事业单位人事制度改革。为了进一步深化事业单位人事制度改革,按照省、市关于在事业单位实施岗位设置管理工作的要求,结合我县的实际情况,起草了〈抚顺县事业单位岗位设置管理工作实施意见〉、〈抚顺县事 业单位岗位设置管理工作相关问题处理意见〉。经市人社局批复后,召开了抚顺县事业单位岗位设置工作会议,10月底正式启动。事业单位岗位设置管理工作步入正常化轨道后,事业单位人员将实行竞聘上岗、按岗聘用、以岗定薪、合同管理,真正实现由固定用人向合同用人、由身份管理向岗位管理的转换。全面完成了基层公共医疗卫生体制综合改革工作。按照省、市基层公共医疗卫生体制改革要求,积极配合县发改局、县卫生局,于8月底前完成了乡镇卫生院人事制度及收入分配制度改革,经省,市医改领导小组验收合格。

4、引进海外研发团队工作进展顺利。在深入企业调研的基层础上,经与市外国专家局沟通,将大金禾生态农业有限公司的液体菌种开发项目进行了申报。

5、有针对性的开展人才服务和引进工作。开展企业人才需求情况调查,走访企业20户,需求专业技术及管理人员7人,技术工人25人。申报“三支一扶”计划岗位37个,有11名大学生到我县乡镇及卫生院进行为期两年的服务。

二、存在问题及具体建议。

通过几年来的工作实践,社会保险政策在我县基本实现了全面覆盖,各类群体都已经享有了保险、保障政策,且多数都已经参加了以养老保险、保障为主体的社会保险。通过全市连续几年的社保扩面,使我们感到身上的责任要远远胜于工作上带来的压力。同时也遇到了一些实际问题,主要体 现在:一是严重缺少保源。受区划调整的因素,规模以上企业和成形的园区都已划出,主导我县的产业结构十分单一,且新用工人员增量少,多数为农民工,具备参保条件的人数少。二是个别具备参保条件的年轻人参保热情不高。符合参保年龄段中的一些年轻人对参加社保不认可,挣一点算一点,有钱就花,待到岁数大时再参保也不迟的思想依然存在。三是城镇居民医保扩面难度大。有新农合医疗保险的对照,缴费低、就医方便、一般报销比例差不多,城居缴费高、就医难、县内又没有定点医院等等原因,广大城镇居民基本都参加了新农合。在我县还有一大批不是空挂户,就是联系不到本人无法掌握他们的参保实情(大约有2000多人)。目前为止我县城镇居民参加城镇医疗保险形势不乐观。四是随着国家对民生工作的高度重视,目前我县就业管理局和劳动保障监察大队仍然是事业单位,而市里都已经变成了参公单位,也在一定程度上影响了工作的积极性。

几点建议:

1.区划调整以来,我县新开工的企业增量锐减,一些新招商落地开工企业还需要一段时间,现在正常生产企业用工都已经参保,所以能否在明年下达社保扩面任务指标时给予认真充分考虑。

2肯请市里在被征地农民参加城镇职工社会保险的政策衔接上进一步完善(抚人社2010年113号文件),这样就更 有利于我们执行政策的具体操作,把有意愿的参保人纳入进来。

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