物业公司费用报销表格(共10篇)
1.物业公司费用报销表格 篇一
公司费用报销制度
一、适用范围本制度主要适用于各部门人员个人差旅费用报销(主要包括个人差旅费、培训费、交际应酬费、电讯费等费用的报销)以及其他零星费用报销(主要包括行政管理费用购买办公用品及其他用品等)。
二、报销时间规定
1、对于其他部门个人差旅费用每月集中报销一次。销售部人员的费用报销需在每个
业务完成后需要集中报销一次,方便业务提成计算。
2、每月20日前,各部门收集整理本月的报销且相关领导已签字的单据提交财务部
门。
3、每月24日前,财务部门处理各部门整理的报销单据。
4、每月25日前,财务部门根据报销单据金额,集中进行本月报销款的支付。
三、票据要求
1、费用报销时,必须提供业务发生时的原始票据(主要指发票或收据),原始票据
必须是因购物或接受服务而从供应商或提供服务单位手中取得的真实、合法票据或收据,严禁使用替代票据或收据;对于申请的购买办公用品及其他用品须有夏总签字的申购单。
2、所有报销应以发票或收据为凭据,白单不允许作为报销的凭证;若因情况特殊无
法开具合法凭证,经领导签字以后也可以予以报销。
3、发票抬头必须正确、完整填开,应要求对方开具发票抬头为本公司全称。不允许
发票抬头为公司简称,4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补,填开时必须使用相同笔迹,如出现上述情况则
视同票据无效,需重新开具;
5、凡填有大小写金额的原始票据,大小写金额必须相符;原始票据的票面金额与实
际发生金额、报销时填报的金额原则上必须相符;
四、报销单据——费用报销单/类粘贴单
1、差旅费单据格式(见附差旅费报销单样板)
2、差旅费报销单的填写与使用
1)列明所属部门、费用发生期间、员工姓名、部门、所附单据张数等基本信息;
2)摘要栏内简要说明费用发生事由及其他需要说明的事项;另销售人员须注明........
是洽谈哪项业务而发生的,到时好计算业务提成。......................
3)各项费用需按日期依序填写,差旅费用应在对应栏目内填写交通费、餐费补
贴、住宿费、机票费用、通讯费等发生金额,并在“往返路线”中注明准确线
路,且每段线路都应标注费用金额。除发生的差旅费外,其他如交际应酬费、培训费等应在“其他费用”栏中填写相应金额。
4)如有个人借支需冲销,应在“借支情况”栏“已借款金额”、“应归还金额”、“实际支付金额”处填写相应金额;
5)审批栏应获得相关领导的审批;
3、粘贴单的填写与使用
1)粘贴单应完整填写部门、整理人、金额等信息,以及所附的单据张数;
2)所有费用单据应以粘贴单大小为准,用胶水横向贴在粘贴单上。粘贴票据时不要
将所有单据全部粘贴在左上角,而应该将所有票据均匀粘贴在装订线内。严禁使用订书机将所有单据订在一起;
五、报销流程
1、每月20号之前,报销人整理本月报销单据,填写《费用报销单》,先由财务室审核,再交由冯总审批。
2、每月24日,报销人将已审批签字的《费用报销单》提交财务部门出纳;
3、财务部门出纳审核报销单据的准确性以及是否符合公司制度规定,如不符合,应退
回报销人,审核通过方可准予办理费用报销;
4、财务部门出纳确认原始单据经授权人签批后,于每月25日,集中办理付款给报销
人,并在费用报销单上加盖现金付讫章。再把凭证交由会计做账。
5、财务部门会计收到出纳付款的单据后,编制会计凭证,并归档。
六、报销注意事项
1、员工办事误餐费用报销标准、各类培训标准、交通住宿标准以及各部门管理人员所有审批权限,应以行政部门制订颁布的规定为准;
2、报销时,所有票据应在背面注明用途并签字;
3、各级管理人员报销费用应由上一级负责人签名确认;
4、原则上,当月发生的费用必须在本月月未前报销,如特殊原因需延期,应经报销
人所在部门负责人签名同意确认后,财务部才能予以办理报销事项。
5、差旅费报销时票据日期和粘贴顺序必须与出差行程保持一致;
6、所有公司职员若需报销餐费的,索取小票及发票、收据必须真实,配合报销时须
与出差行程保持一致(粘贴时需紧附于当天车票后面)。
2.公司日常费用报销制度 篇二
第一章总则
第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。
第二条审批权限
(一)公司员工出差费用及日常费用支出须经经理签字或电话请示同意;
(二)公司员工所有报销必须经经理签字后,才能汇总交财务。
第三条请款审批手续
(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”由经理签字;如遇经理不在,需经电话请示同意。
(二)请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;
(四)日常采购或管理费用请款人员应先填写采购计划单,并按预计费用填写借款单,交由经理签字后到财务领款。采购完毕必须及时报销,借款不得超过7天.第四条报销管理程序
(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;
(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经经理批准后到财务部报账;
(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;
(四)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。
(五)如报账后公司需给请款人现金的,请款人必须开具收到现金字据(银行卡转入情况除外)。
第二章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
(一)出差补助(暂定):销售人员出差补助为每人每天80元,售后服务人员出差补助为每人每天60元。补助天数以在外住宿天数为准。出差人员应在报销单据后附住宿发票为依据,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
(二)员工在出差期间如发生业务招待费,需经公司领导批准及事后在费用凭据签字后,财务审核后予以报销;
(三)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第三章报销时间规定
第六条 报销时间
3.公司费用报销管理制度 篇三
一、目的
为了加强公司财务管理,强化费用控制。
二、适用范围
河北XXX——费用报销管理。
三、职责
1、财务部负责制度的制定;
2、各部门负责按照制度执行。
四、费用报销规定
1、费用报销审批权限:
公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。
2、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:
费用在500元以下的,经部门经理审批后,财务部可予以先行报销;
费用在500元以上的,先由部门经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
以上两种情况,财务部必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。
五、费用报销流程:
1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出3日的费用不予报销,责任自负。
2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理知晓。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》,交部门经理审批;经财务部审核无误的单据,由财务部送给总经理签批。
4、财务部在收到经获总经理,部门经理(500元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人,并在费用统计表上签收领取金额款项。
5、受款人到财务部领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
六、借款事项:
1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在500元(含)以内的经部门经理审核、审批。借款金额超过500元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与财务结算清楚。
4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时,财务部有权从薪资中抵扣。
七、重点费用有关规定:
1、工资: 每月15日为薪金发放日。
①、薪资计算周期,每月1日至最后一日为一个月周期,每月25日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。
②、公司行政部在每月6日前,将上月各部门员工的“考勤工资”上报财务部。
③、财务部在每月10日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。
2、交通费用及其他费用报销规定:
员工在市内交通费及其他费用根据实际情况,由经手人到行政部申领报销单据,经部门经理核实批准签字后,按经手人提供的合法发票实报实销。
3、交际应酬费:
①、一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在100元以下,事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的,必须先获总经理的批准。
②、一次的金额应控制在人均50元以内,如发生额在500元以上的,必须有证明人签字。
4、市内交通费: ①、经部门经理批准,因公外出的车费、油费(仅限公司车辆)可实报实销;
②、无特殊事由交通工具均以公交车、地铁为主;如遇紧急情况和恶略天气可以乘坐出租车。
④、其他特殊情况,总经理批准。
5、费用报销的有关规定:
①、每次报销费用,必须在事项结束起3日内完成,特殊情况一周内完成,过期财务部可不予报销。
②、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下:
●报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写:
●报销人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。
●所属部门按报销人所在部门的名称填写:
●填报日期按填写当日的日期填写:
●附件张数按所附单据数量填写:
●大、小写金额必须填写一致,不得涂改:
●发票、收据必须分开填写有关“费用报销单”;
●凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名;
●如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。
●所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。
●如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。
●所有票据必须真实,如发现作弊时,财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
6、关于办公用品的采购及维修:
①、各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月10日前上报行政部,由行政部进行审核汇总,上报总经理审批。
②、行政部根据审批采购计划,填写“借支单”,到财务部借支采购。
③、所采购的物品必须统一保管,领用物品时填写领用表。
④、办公设备的维修,要求事先申请到行政部备案,由行政部负责,请专人维修及购置维修所需物件,各部门无权自行处理。
7、其它
7.1本规定由财务部制订并归口管理;
7.2本规定将会根据公司实际情况随时修订;
7.3本规定自签发之日起实施。
财务部
4.公司费用报销管理制度 篇四
1、交通费报销:凭正规发票(公交车票、出租车票)进行报销手续,需要在费用报销单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无紧急情况不许打车,(如特殊原因需打车,需本人在费用报销单上注明打车原因)
2、招待费的报销:各部门招待费用均由本人报销,需要招待打点的地方应提前向戴总请示,经同意后方可进行限额招待。报销时凭正规餐饮发票、若有在外购的酒水,同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
3、伙食费的报销:各部门员工外出产生的伙食费按公司的定额(10元/日/人)范围内给予报销,报销时要把伙食费购买单据一起粘贴到费用报销单上,并完整的填写时间、地点。
4、公司内部需要发生的其他支出及购置物品等,需提前请示戴总,经由同意后方可支出。
5、电话费用报销:公司管理人员(工程部等外出管理人员)凭营业厅开除的发票戳情限额报销,由于公司内部已开通集团业务,工程部管理人员每月不允许超过100/人的通讯费用报销。
6、白纸条报销:为便于公司财务管理制度的巩固性、稳定性。于此通知发布之日起,公司员工报销的白纸条一律按纸条金额的80%报销,在费用报销单上注明金额出处、地点、证明人和本人签字。
7、公司各部门员工票据报销时间仅限当月,禁止当月票次月报的情况,一旦发现票据时间超限,管理部门有权废除该票金额,不予报销。
5.公司费用报销申请书 篇五
在查岗及驻点值班期间,因公司公务用车及客人用车情况较多,安全主管在无车接送的情况下,需自行搭乘公交车辆、在夜间无公交车辆时,只能搭乘出租车往返两地,截止5月份,发生费用共计元。
现拟申请予以报销。
6.公司费用报销审核管理制度 篇六
集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。
差旅费借支和报销标准:
1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:
1.1交通费:往返行程之路费
1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准
1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准
2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的.情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。
差旅费用管理规定:
1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。
2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。
3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。
4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。
5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。
6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。
7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。
8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。
9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。
7.关于公司员工体检费用报销的规定 篇七
关于公司员工体检费用报销的规定
公司各部(室),各项目物业服务中心、分公司:
为确保我公司在聘用人员过程中的体检质量,充分体现我公司对员工的重视和关爱,经总经理办公会研究决定,特制定此报销规定:
一、参加人员:新入职公司员工。
二、体检项目:内科、外科、耳鼻喉科、眼科、胸片、尿常规、测血压、肝功能二项、血常规、血糖、心电图、孕检。
三、体检医院:中山大学附属第三医院、广州市中医医院
四、凡前来我公司应聘的人员,必须服从我公司的统一安排到指定医院体检,体检费用由应聘人先自行支付。
五、报销范围:体检合格的应聘者经试用合格并与公司签订劳动合同或劳务公司派遣到我司从事工作的,其体检费用按规定报销;体检不合格的应聘者其体检费用不予报销,自行承担。
六、报销标准:每人体检费用补贴为50元/人.次,超出部分自行承担,凭体检票据报销,补贴在员工入职半年后发放。
七、报销程序:
1、人力资源部统一组织面试合格的应聘者到指定医院体检,指定医院应对体检结果负相关法律责任。
2、员工入职半年后,公司各部(室),各项目物业服务中心、分
公司向公司计划财务部提交员工名单。
3、员工本人持医院开具的发票经项目负责人及人力资源部领导签字后到计划财务部报帐,计划财务部对体检费用核实后给予报销。
本办法自发布之日起执行,解释权和修改权属公司人力资源部。
8.基金管理公司费用报销管理制度 篇八
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门总监审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定
(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请的申请单→部门总监审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条 差旅费报销制度及流程。
(一)费用标准:
职 务
交通工具
住宿标准
伙食标准
外埠市内交通费用
一般员工
火车硬卧
120元/天
30元/天
30元/天
部门经理、总监
火车硬卧
150元/天
40元/天
40元/天
总经理及以上
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
(二)费用标准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返公司时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三)报销流程
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条 电话费报销制度及流程
(一)费用标准
1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条 交通费报销制度及流程
(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二)报销流程
1.员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。
(二)报销流程
1.购置申请: 公司行政部每月度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按规定报批。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
(一)费用标准
1.招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3.资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用:根据实际需要据实支付。
(二)报销流程: 1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条 工薪福利支付流程
(一)工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)制作工资表;(2)财务部根据人力资源部编制标准格式的工资表,经总经理签字后按工薪审批程序审批;(3)每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资;
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门总监签字确认→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分 专项支出财务报销制度及流程
第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单进行付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条 其他专项支出报销制度及流程
(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门总监根据实际需要向总经理提交请示报告,经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三)财务报销流程
1.审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
2.签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。
3.付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门总监审核签字→ 总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分 报销时间的具体规定
第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1.财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
第七部分 附则
第二十条 本制度解释权归公司财务部。
9.物业公司费用报销表格 篇九
各社保部门上级领导:
兹有:XXXXXXXX有限公司,因公司工伤处理人员:XXXXX, 身份证号码:XXXXXXXXXXX.在XXX月XXX日前往深圳市第二人民医院住院部为本公司工伤员工XXXXXX,身份证号:XXXXXXXX.办理出院手续时将其在XXXX市第二人民医院医疗费用发票原件不慎遗失(发票金额:XXXXXXXXX元),致使其医疗费用无法报销结案。随后本公司派人到深圳市第二人民医院财务部复印了发票并加盖了财务章,为避免出现重复报销医疗费用的问题我公司现郑重承诺:
1、本公司已为工人黄四雄申报理赔太平洋团体保险,并获得保险公司六级伤残理赔共XXXX万元保险公司已支付,未对任何相关医疗和住院费用报销;
2、工人XXXXXX在工伤事故处理过程中,所产生的所有医疗和住院费用本公司只在深圳市宝安区沙井社保站一处报销,不在其他地方不以其他方式对医疗费用再次报销;
3、所有发票复印件、收据、票据、住院检查结论属实,无任何隐瞒事实行为;
如与上述内容不符之处,本公司愿意承担因此而造成的所有法律责任和经济损失。
10.公司费用报销管理制度 篇十
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款,出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、备用金等,事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款,年底未还且不能说明原因的,将从工资中扣回。
第三部分 日常费用报销制度及流程
【物业公司费用报销表格】推荐阅读:
物业公司保安表格11-22
公司费用报销单模板06-28
公司报销所有费用流程10-18
公司报销费用管理制度07-17
物业公司与商场签订《物业管理协议》08-21
物业公司运作方案06-10
移动公司物业方案06-22
物业公司制度大全06-30
物业公司会议制度07-23